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ポジション
監査部(内部監査・内部統制の担当者募集) ※1947年設立の独立系プライム上場商社/在宅勤務可、ワークライフバランス◎、福利厚生充実
仕事内容
同社および国内外グループ会社を対象にした
・内部監査業務(網羅的監査、テーマ監査・モニタリング、特命監査等)
・J-Sox対応内部統制・有効性評価(整備・運用評価)

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・CIA資格をお持ちであること
・論理的な思考力、コミュニケーション能力があること
・内部監査の専門職として上場企業での監査実務を経験されていること

<歓迎条件>
・英語力(海外拠点の監査実施に対応出来る程度)をお持ちであること
想定年収
930万円 ~ 1,350万円
ポジション
内部監査室長/上場プロジェクトをリードするポジション
仕事内容
・内部監査部門の立ち上げと体制整備
・監査計画の策定・実施・改善提案
・J-SOX対応を含む内部統制システムの構築・運用
・IPO申請書類(1の部・2の部)の作成支援
・経営層への監査報告と改善提案
・他部門(経理・監査役など)との連携によるガバナンス体制の強化

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・内部監査業務の経験(3年以上)
・財務、業務、IT監査または関連業務の知識
・強い分析力及び問題解決能力
・優れたコミュニケーション能力及び対人関係スキル

【歓迎要件】
・公認内部監査人(CIA)や公認会計士(CPA)の資格
・上場企業での内部監査業務の経験
想定年収
1,000万円 ~ 1,300万円
ポジション
【川崎】海外経理担当 ※東証プライム上場のエンジニアリング会社/新設部署立ち上げ/テレワーク可、フレックス有、残業少なめ
仕事内容
■新設する海外案件の経理部署における以下の業務
・受注スキーム検討参画
・CPAの選定・銀行の選定
・月次の収支報告書の作成、税務申告、会計報告
・税務監査
・移転価格、源泉税、税金還付、付加価値税、間接税、個人所得税
・ビザ管理
・社会保険・事務所クローズ 他

<英語の使用シーン>
ビザ関連、メールの読み書き、資料の読み書きが中心です。英語力があれば尚可ですが、初級でも習得意欲があれば応募可能です。

【変更の範囲】
会社の定める業務
勤務地
神奈川県
必要な経験・能力
<必須>
・経理経験、簿記資格などの会計素養のある方
・英語力(読み書きはメール対応可能レベルで可、会話は初級でも可) ※習得意欲のある方も応募可

<歓迎>
・事業会社での海外子会社の管理経験
・マネジメント経験
想定年収
500万円 ~ 720万円
ポジション
【経営企画】経理経験を活かしてキャリアアップ!上場子会社の仕組みづくり
仕事内容
下記業務からご経験に合わせてお任せすることを想定しております。
◆主な業務内容
・中期経営計画・単年度予算の策定
・予算統制、事業別の採算管理
・KPI管理、モニタリング資料の作成
・取締役会資料・経営会議資料作成
・開示資料作成(親会社の開示に必要な数値取りまとめ)
・J-SOX対応(内部統制の整備・運用)
・監査法人対応、内部監査対応
・規程整備、リスク管理対応
・連結パッケージ作成 など

(将来的に業務内容が変更される可能性のある範囲)会社が定める業務
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
・経理・財務に関する実務経験
※経営企画にキャリアチェンジを希望される方歓迎いたします!

【歓迎】
・上場会社での勤務経験
想定年収
700万円 ~ 900万円
ポジション
【リモート可】内部統制担当(IT統制)/フルフレックス
仕事内容
・IT統制(IT全社的統制、IT全般統制、IT業務処理統制)の基本方針策定、年間計画立案と評価実施
・発見した不備の集計、改善に向けた関係部署との協議、調整

【変更の範囲】当社の定める範囲による
勤務地
東京都,福岡県
必要な経験・能力
■必要な経験/スキル
・IT全般統制及びIT業務処理統制の対応経験

■あると望ましい経験/スキル
・CIA、CISA、CFE、CPA(日/米)等の資格保有者
・金融機関、監査法人での実務経験

■求める人物像
・内部統制評価を主体的に実施し、評価結果を適切に取りまとめることができる方。
・内部統制評価を通じて発見した不備を適切に集計し、関係部署に対して改善の方向性を示すことができる方。
・上記に対して受動的ではなく、能動的に対応できる方
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部統制評価(J-SOX担当)<東証プライム上場メーカー/働き方◎>
仕事内容
【職務概要】
ー 変化に対応し、企業価値を守る統制のプロフェッショナル ー
当ポジションは、監査室の内部統制評価チームにて、J-SOX(金融商品取引法)の評価業務を軸に、新たな規制や環境変化に対応したリスクコントロールの整備に積極的に挑戦いただくポジションです。
単なる「作業」に留まらず、専門性を活かし、全社的なガバナンス強化や経営層への提言等により、企業目標の達成に貢献できます。

【業務内容】
J-SOXの実施基準の変化など、社内外の様々な変化に対応し、上長等の支援のもと、以下の業務を遂行いただきます。不備等があれば、改善施策の検討・実施までを担います。

1.一般業務統制評価(財務報告)
売上、売掛金、棚卸資産など、主要なプロセスに関して、J-SOX基準に則った整備・運用の評価を実施

2.IT全般統制評価
IT全般統制の担当領域について、J-SOX基準に則った整備・運用の評価を実施

3.全社統制・子会社評価
子会社数社の全社統制について、J-SOX基準に則って評価を実施

4.リスクコントロール支援
環境変化(法規制、事業拡大など)に対応した、新たなリスクコントロールの整備支援と改善施策の検討・実行

【ポジションの魅力】
本ポジションは、グループの内部統制評価・内部統制整備支援を通じグループを俯瞰した理解が深まり、監査の体系的なキャリアを積むことができるのが魅力です。

ステップ 1:内部統制の仕組みを深く学び、「監査目線」の基礎を習得。
ステップ 2:業務監査の経験を経て、経営現場を監査目線でモニタリングできるスキルを磨く。
ステップ 3:CIAなどのグローバルで通用する高度専門職資格を取得し、専門性を確立。

【キャリア】
”キャリア総合職”としてご入社いただくため、将来的に全国(海外を含む)各地への転勤および職種の転換の可能性があります
社内公募の制度もあり、自律的なキャリア形成を支援しています

【変更の範囲】会社の指定する業務
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
以下1~3 のいずれかの経験お持ちの方

1.経理経験(財務会計の基礎知識、特に公認会計士との交渉経験がある方)
2.情報システム経験(IT統制の評価に必要な基礎知識)
3.J-SOX基準に則った内部統制評価の実務経験

【歓迎条件】
・専門資格: 公認会計士、FASS(B以上)、内部統制評価指導士、システム監査技術士など
・語学力: 英語能力(TOEIC 600点以上、英検2級以上)をお持ちの方
・新しい課題に対し積極的に挑戦し、自ら考え行動できるマインド
・J-SOX基準に則った内部統制評価の実務経験、経理経験、情報システムのいずれかの経験において、特に海外事業会社のJ-SOX評価や海外事業会社での実務経験をお持ちの方

【応募条件】
第一種普通自動車運転免許
当グループで勤務いただく社員には、業務上の使用有無に関わらず、免許を取得いただいております。現時点で免許を取得されていない場合は、入社までに取得いただきます。
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
♦新規の受付停止♦内部監査室 主任~部長代理クラス/東証プライム上場
仕事内容
■業務監査(監査プログラム策定、監査実施、改善提案実施、監査報告作成、取締役会・監査役会への報告、改善状況フォローアップ、継続的モニタリング)
・リスクベースによる部署別監査 *、テーマ別監査について、原則としてすべての監査に室長と共に参画。
・通年でのオフサイトモニタリング実施、オンサイト監査、リスクアセスメントへの反映
■企画業務(リスクアセスメント実施、年度監査計画 策定 、業務高度化への取組み等)
・企画業務全般について室長と協同して取組む

*本社管理部門、営業部門(事業/プロダクト部、営業部店)、グループ会社:国内グループ会社(FPG信託、FPG証券、オンリーユーエア、AND ART)および海外グループ会社(アイルランド)

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・監査実務経験3年以上(金融業界全般、不動産業界、会計事務所、コンサルティング会社等のいずれかでの監査業務経験者)
・文章力があり、人の話を注意深く、かつ、素直に聞くことができ、面談メモなどで正確な記録を作成できる人

■歓迎要件
・公認内部監査人(CIA)資格、米国公認会計士(US CPA)、中小企業診断士のいずれかの資格の取得者もしくは学習中の方
・英語スキル:英語力中級以上(TOEIC(R)700点以上など)で、英文に抵抗感のない方
・PCスキル(EXCEL、WORD、Powerpoint)、ITに関する業務知識のある方

■求める人物像
・当社で働くことに高いモチベーションを持っており、主体的かつ能動的に行動ができる方
・協調性があり、対人関係構築能力・論理的思考能力・人間観察能力が高い方
・バランス感覚があり、既存の枠組みにとらわれることなく創造力を発揮できる方
想定年収
626万円 ~ 981万円
ポジション
【老舗50年】◆監査担当(業務監査・会計監査・IT監査※ご経験に応じお任せ)/連結子会社50社(国内6社、海外44社)/フレックス◎/独立系部品メーカー/国内外業績好調!※東証プライム上場
仕事内容
【ミッション/期待する役割・責任】
・企業価値を毀損しかねない内部統制上の重大リスクを早期に発見し、適切な改善につなげることで、重大な損害の発生を未然に防ぎ、会社の健全な発展と持続的な成長に貢献する
・経営者の期待や経営課題を的確に捉え、独立した立場から、会社の発展と経営判断に資する実効性の高い内部監査を提供する

【職務概要(具体的な業務内容)】
1.個別の内部監査における以下の業務の適切な遂行
・監査計画の作成
・監査プログラムの検討/作成
・証憑の確認
・監査調書の作成
・監査報告書の作成

2.部門監査の実施(購買、営業、在庫管理、支払管理、労務管理、法令遵守等)

3.リスクベースでのテーマ監査の実施(情報セキュリティ、贈賄防止、競争法対応、購買プロセス等)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・製造業の内部監査部門における経験
・内部監査および財務、経理全般に関わる知識
・英語力(ビジネスレベル)
★監査法人出身の方も大歓迎です★

【歓迎条件】
・CPA(公認会計士)
・CIA(公認内部監査人)
・CFE(公認不正検査士)
・法務のバックグラウンド
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査
仕事内容
内部監査室にて、国内、海外問わず社内ルールどおり処理ができているかの監査や内部統制の評価を実施するお仕事です。

【具体的な業務内容】
■社内ルールどおりの運用ができているかの確認
■内部統制ルールどおりの運用ができているかの確認
■業務効率に繋がる改善提案
■データ分析による異常値の検出
■国内問わず海外も含めた監査の実施 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
・TOEIC600点以上を有する方
・内部監査部門の知識がある方(財務諸表が読める・理解できるなど)

【歓迎】
■経理部門でのご経験のある方
■事務職で海外赴任経験のある方
■20代~30代活躍中!
■Uターン歓迎/Iターン歓迎

【求める人物像】
■監査として、事実に基づき公正不偏に考えられる方
■物事をフラットに考えられる方
想定年収
400万円 ~ 600万円
ポジション
経営戦略担当(グロース企業/海外展開メーカー/リモート/フレックス/副業可)
仕事内容
■ご経験に応じて下記業務をお任せしていきます

具体的には・・・
・経営戦略の立案・実行及び統括
・資本政策の策定、財務戦略の立案および資金調達
・経営管理の高度化
・中期経営計画および年度予算の作成
・予実管理(コストコントロール含む)
・IPO準備および幹事証券会社/投資家対応
・IR戦略の立案・実行および統括
・適時開示資料・決算発表資料等の作成(日英)
・コーポレートガバナンスコード対応

【ここが良い!魅力ポイント】
・社会貢献性の高い日本発のメディカルアパレルブランドにおいて、企業価値最大化とグローバル展開に貢献できる。
・年齢を問わず経営陣と密接に連携し、オーナーシップを持って、リーダーシップを発揮できる。
・経営層含め、小さな子供を持つ社員も多く、家庭とキャリアの両立に理解がある環境で働くことができる(リモートワークの積極活用可)

変更の範囲:当面、変更無しの想定(本人の希望や適正、会社の組織・経営状況により変更の可能性はあります)
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須スキル】
下記いづれかに当てはまる方
・投資銀行での経験1年以上(アソシエイト・アナリスト)
◎カバレッジ業務、M&Aアドバイザリー業務、エクイティ関連業務経験者
・MBA取得者もしくは上場企業での経営企画経験者


【歓迎スキル】
・スタートアップでの経験
・海外経験

【求める人物像】
・主体的に課題発見・改善の行動ができ、裁量を大きく持ちたい方
・ホスピタリティとオーナーシップを持って、やり切る胆力をお持ちの方

【このようなマインドをお持ちの方が特に活躍します!】
・オーナーシップ
・Grit・胆力
・プロフェッショナル意識
・ホスピタリティー
想定年収
700万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査(管理職候補)※スタンダード上場/「組織開発」を手がける世界最大規模のコーチング・ファーム/所定労働時間7時間/フレックス可
仕事内容
▼主な業務内容
1.内部監査(業務監査)
・内部監査の計画策定、実施
・社長への監査結果報告
・指摘事項へのフォローアップ業務

2.J-SOX評価
・内部統制(J-OX)評価の計画立案、実施
・監査法人との協議

3.各部署との連携
・リスクマネジメントコンプライアンス管理部門等との連携業務
・監査等委員、監査法人との三様監査

※現在コーポレート部門のシニアマネージャーが他業務と兼務をしています。
そのためご入社後も業務を遂行しながら引き継ぎが行えます。

【変更の範囲】会社が定めた業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・会計に関する基礎知識
・内部監査業務を希望する方
・コミュニケーション力 / 調整力
・ITリテラシー

【歓迎】
・公認内部監査人(CIA)の資格
・ビジネスレベルの英語力
・上場会社での内部監査経験
・コーポレート部門におけるマネジメント経験

【求める人物像】
・会社全体を俯瞰し、リスクと成長の両面から考えられる方
・守秘義務を厳守し、誠実さと独立性をもって信頼される判断ができる方
・現場と信頼関係を築き、コミュニケーションを通じて改善を導ける方
・弊社の9Values(行動指針)を体現できる方
・コーチング(弊社事業)への興味関心
想定年収
700万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査【設立以降増収増益/スキルアップ/アクセス至便/優良企業】
仕事内容
主に以下の業務をお任せいたします。

■ガバナンスプロセスとリスクマネジメントプロセスの整備
■不正防止や内部統制の強化
■継続的な業務改善と経営改善
■常に見える化で現状と問題点の把握

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
<必須>
下記いずれかのご経験
■内部監査の実務経験
■内部監査業務の経験がなくても、建設・住宅業界でのご経験をお持ちの方

<歓迎>
■同業界での内部監査の実務経験
想定年収
450万円 ~ 800万円
ポジション
【東証グロース】内部監査※売上好調!日本最大級の位置情報IoTプラットフォーム/リモート可
仕事内容
ご経験に応じて下記業務をお任せしていきます。
・監査計画策定
・監査実施、報告書作成
・社内への改善の提言、改善状況のフォローアップ
・内部統制の整備・運用評価
・監査法人、監査役会との連携
・業務改革支援
・リスク管理業務

(業務内容の変更範囲)各事業部に係る業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
必須要件
以下いずれか必須
・経理財務のご経験
・会計士資格

歓迎要件
・内部監査もしくは内部統制(J-SOX法)業務実務経験1年以上
・上場企業における内部監査業務もしくは内部統制業務の経験
・公認会計士もしくは公認内部監査人

こんな方と一緒に働きたいです
・主体的に考え、率先して動く人
・探求心があり、細部にも妥協しない人
・メンバーや他部門とのコミュニケーションを大事できる方
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
経営企画担当※数値分析などを通して組織の成長に貢献したい方歓迎!穏やかなCFOが伴走します/リモートフレックス可/残業10時間程度
仕事内容
【具体的な業務内容】

・AI事業部門における経理・経営企画業務全般
(売上計上確認、請求書発行、経費確認、ロイヤリティ計算およびチェック、予算策定・予実管理)
・事業部門および管理部門との連携・調整

【変更の範囲】企業が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・経理財務もしくは経営企画の実務経験
・日商簿記2級もしくは同等の知識

【歓迎要件】
・AI/IT業界など、プロジェクト型ビジネスでの管理会計経験
・SaaSやライセンス事業のロイヤリティ管理経験
・部門横断的な業務調整や改善活動の経験
想定年収
430万円 ~ 650万円
ポジション
経営企画(管理職)※東証スタンダード上場//リモート・時差出勤制度有/年間休日127日/落ち着いた社風/安定基盤
仕事内容
経営企画室で下記業務の責任を担っていただきます
■開示資料の確認
・決算短信、有価証券報告書の作成
・適時開示資料の作成 など
■予算作成、業績管理
・各社単体予算の予算作成
・予算方針、KPI作成
・月次損益管理
・グループ経営会議、予算委員会の運営 など
■中期経営計画の策定・作成統制
・中期経営計画1を作成するとともに、セグメント別に中期経営計画を作成するように統制 など  
■サステナビリティ委員会の事務局業務
・資料整理、取組み進捗管理 など
■M&A対応

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・会計に関する知識
・予算作成経験
・中計経営計画、戦略に関する知識

【求める能力】
・データや状況を的確に分析をし、適切な解決策を提案できる能力
・目標達成に向けた効果的な戦略立案、計画を実行に移すことができる能力
・利害関係者との調整を円滑に進めることができる交渉力
想定年収
800万円 ~ 1,000万円
ポジション
経営企画職 ※大手機械メーカークボタグループ/業務用セントラル空調機シェアトップクラス、業績好調/在宅勤務可、福利厚生充実
仕事内容
ご経験・能力に応じ、経営企画業務をお任せいたします。具体的には、下記のとおり、

経営計画の策定(中期・短期計画)
経営戦略の立案
経営損益分析・管理
リスク管理 etc

※適性を踏まえ、数年後にマネージャーとして組織を率いていただく場合があります。
※総合職採用の為、ジョブローテーションの可能性があります。

【変更の範囲】
会社の経営環境・方針、組織改編等により変更となる場合がございます。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・経営企画関連の実務経験者
・メーカーでの経験者
・第一種運転免許普通自動車(資格取得意欲のある方も可です)

<歓迎>
・日商簿記2級
・メーカーでの管理/経営管理部門での実務経験者
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
【経営企画課長】創業10期で売上高150億円超/IPO準備企業/日本一の企業へ ※大阪or東京
仕事内容
経営企画マネージャー候補として、経営戦略の策定・推進を担い、IPO準備を加速させる役割をお任せします。
経営陣と密に連携しながら、中長期的な事業成長を見据えた経営計画の立案、予算管理、データ分析を通じて、組織の成長を支えるポジションです。

【具体的な業務内容】
✔ 経営戦略・事業計画の策定・実行
└ 中期経営計画・年度経営計画・総合予算の作成
└ 予算編成および予算実績管理

✔ IPO準備の推進
└ 「成長可能性に関する説明資料」を中心とした重要ドキュメントの作成・ブラッシュアップ
└ 主幹事証券会社・監査法人対応、審査に向けた準備業務

✔ 経営会議・取締役会の運営支援
└ 経営会議・取締役会向け資料の作成
└ 議論の論点整理、意思決定のサポート

✔ 事業推進・横断的プロジェクトマネジメント
└ 各事業部門との連携による経営課題の抽出と解決策の提案
└ 新規事業や投資案件における調査・分析・進行管理

✔ データ分析・レポーティング
└ KPIの設計・モニタリング、経営数値の可視化
└ 経営層への定期的なレポート作成

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都,大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
◆いずれか必須
✔ 経営企画・事業企画・財務企画のいずれかの経験(3年以上)
✔ 中期経営計画・年度経営計画・予算管理の策定経験

【歓迎条件】
✔ IPO準備・上場企業での経営企画経験
✔ マネジメント経験(経営企画チームの統括経験)

【求める人物像】
✔ 経営層の意図を正確に汲み取り、複雑な情報を整理・可視化できる方
✔ 論理的で分析力が高く、説得力ある提案ができる方
✔ 主体性を持ち、タイトなスケジュール下でもプロジェクトを推進できる方
✔ 多様な関係者を巻き込み、円滑にコミュニケーションできる方
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査◆リモートワーク率高・フルフレックス有、福利厚生が整っており長期就業可能な企業です!
仕事内容
・内部監査プログラムの計画・実施とマネジメントへの結果報告
・年間内部監査計画策定のための監査インテリジェンス活動(ビジネス情報の収集・分析、リスク評価等)と内部監査テーマ候補の特定
・マネジメントへのコンサルテーションと改善提案
・品質のアシュアランスと改善のプログラム(QAIP)の強化やベストプラクティスの導入を含む内部監査機能・プロセスの高度化の取組への貢献

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・3年以上の内部監査の実務経験
・ライフサイエンスや製造業を対象とした内部監査を主導した経験
・ITシステム、サイバーセキュリティやDXを対象とした内部監査をリードした経験

【歓迎要件】
・ビジネスレベルの英語力(目安:TOEIC 730点程度)
・SAPのデータを利用した内部監査用のデータ分析構築・運用経験
・公認内部監査人(CIA)
・内部監査およびガバナンス・リスク管理・内部統制に関する十分な知識
・内部監査人に必要な優れたソフトスキル(オーラルとライティングでのコミュニケーション能力、論理的・批判的思考力、分析力、チームワーク力など)
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
【内部監査室】<金融業界>リモートワーク可/フレックス可/~1200万
仕事内容
【内部監査業務全般】
・グループ全社の内部監査業務
・財務報告に係る内部統制評価業務(J-SOX)
・その他上記に付随する業務

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】下記いずれかの経験(3年以上)
・上場企業で内部統制評価経験 
・監査法人で内部統制監査経験                               
(一部領域だけではなく全ての領域を一通り経験していることが望ましい)

【歓迎】
・金融機関における内部監査経験
・公認会計士もしくはUSCPA(合格者含む)
想定年収
700万円 ~ 1,200万円
ポジション
経営企画・管理会計・FP&A【リモート・フレックス可│国内シェアNo.1のクラウドセキュリティ事業を展開】
仕事内容
ご自身の経験、将来のキャリアプランを踏まえながら以下業務をご担当いただきます。
・PL予算策定・予実分析・将来予測
・収益性やコスト分析(切り口検討含む)
・SaaS KPIの設計及びモニタリング
・外部環境及びベンチマーク企業の情報収集・分析及びアクションの策定
・金融機関との折衝
・資金運用や為替リスク管理
・資本政策(エクイティ・デット)の企画立案・実行
・M&A及び新規事業の検討支援
・中期経営計画、事業計画の策定及び支援

【変更の範囲】会社の定める業務(適性に応じ)
勤務地
東京都
必要な経験・能力
◆必須要件
以下いずれかの経験をお持ちの方
・財務会計・管理会計に関する業務経験
・投資銀行、財務系コンサルティング会社、証券会社、銀行における法人向け営業の経験
・経営企画部・事業企画部・営業企画部などでの中期経営計画または予算策定業務の経験
・財務部門での財務戦略・資金調達・運用の経験

及び、英語利用に抵抗のない方(目安:TOEIC L&R 600点相当、メール読み書き)
想定年収
580万円 ~ 1,100万円

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