東京の経営企画・内部監査の求人・転職情報の10ページ目

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ポジション
経営企画(国内M&A戦略主担当)/リモート週4日可能/フレックス有でWLB◎/2024年「東証スタンダード市場 TOP20 」に選出!
仕事内容
●国内を中心としたM&A案件の実行及びPMI
●企業調査・市場リサーチ
●ベンチャー企業に対する戦略投資の実行
●MCJグループの戦略立案・実行 など
外部(FA)や経営層とコミュニケーションとりつつ業務を進めています。
会社を横断した提案を行うなど、1事業会社の経営企画にはない面白さがあります。

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
■社内、社外関係者との交渉、調整力
■Officeソフトをビジネスレベルで活用できること
■受け身でなく主体的に動けること
■コンサル・事業会社経営企画などでの実務経験があること

<あれば尚可>
■ビジネスレベルの実践英語が使える方
■M&Aプロジェクトのリーダー経験、サブリーダー経験(M&Aプロマネスキル)
■事業戦略企画(経営企画)、企業リサーチ/市場調査の経験
■ファイナンスの知識とスキル、会計/税務/知財等の基礎知識
■事業戦略策定に関する知識
■新規事業立ち上げ経験
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査部 J-SOX監査 スタッフ枠 *S
仕事内容
【予定業務】
● J-SOX評価業務(全社統制、業務プロセス統制、業務処理統制、決算財務報告プロセス統制)
●内部監査業務
※上記業務内容からご経験に合わせて業務をお任せします

【期待役割】
・J-SOX評価の推進(将来的にJ-SOX推進リーダや新規評価拠点追加PJリーダ)
・担当業務の実務遂行、監査レベル底上げ

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
●事業会社でのJ-SOX評価経験が2年以上ある方
●事業会社(特にメーカー系)での内部監査業務経験

【歓迎要件】
● J-SOX構築経験(あれば尚可)
●監査法人・コンサルティング会社でのJ-SOX評価支援業務
●公認内部監査人(CIA)
●海外勤務経験、日常またはビジネスレベルの英語力
想定年収
670万円 ~ 830万円
ポジション
社長室【ビジネス職】/リモート有/☆シリーズCの資金調達完了・類型調達額257.3億円☆Nextユニコーン選出のIPO準備企業
仕事内容
以下のような全社横断・経営直結のプロジェクトに、構想〜実行まで一貫して関わっていただきます。
・AIの進化やを前提とした産業構造の構想やキャディの10ヵ年計画の設計
・10ヵ年計画実現に向けた経営課題の設定と実行のリード
・各部署の難易度の高い未解決課題へのタスクフォース的アプローチ
・CEO・CFO・CPOはじめ、各部門責任者との密な連携
・経営や現場の意思決定の精度と速度を飛躍的に引き上げる仕組みの設計
・全社データ基盤構築とデータドリブンな組織変革の実行(BigQuery/Salesforce/財務/CSなどの全社データ統合)

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・組織・事業を横断するプロジェクトを推進し、卓越した成果を上げたご経験
・Excelなどを用いた市場・業界・企業分析、数値モデリングや収益シミュレーション等を含むデータ分析のご経験
加えて、下記①または②のいずれかに該当するご経験
① スタートアップ等の変化の早い企業における経営企画・事業企画の実務経験(2〜3年以上)
② 戦略コンサルティングファームまたはIBD等のプロフェッショナルファームでの実務経験(2〜3年以上)

■歓迎要件
・生成AIをはじめとする先端技術を活用したプロジェクトを推進されたご経験
・スタートアップ/メガベンチャーでの事業責任者またはCxOとして大きな事業成長をリードしたご経験
・高い目標やとてつもなく困難な課題に自ら挑み、成果を創出したご経験
・ビジネスレベルの英語力

■求める人物像
・どんな困難な状況でも立ち向かい、結果にコミットしてきた方
・常にチームのパフォーマンス最大化に貢献し、ミッションドリブンな意思決定ができる方
・社内の誰にも解けなかった難題にチャレンジし、全社にインパクトを与える仕事がしたい方
・抽象度の高いテーマの戦略構築を行うと共に、実現に向けて自ら手を動かすことを厭わない方
・キャディの掲げるミッションに強く共感できる方
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査※東証プライム・日系グローバル企業/リモート週1/実働7.5H/残業10H程度
仕事内容
今回の募集は、6つの課のうち「内部監査課」のメンバーを対象としています。
内部監査課では、以下の3つの主要業務を担当しています。

1.業務監査
リスク低減や不正防止、業務改善を目的としたアシュアランスおよびコンサルティング業務を実施します。

2.ISMS内部監査
ISMS認証のための内部監査業務を担当し、情報セキュリティマネジメントの強化に寄与します。

3.J-SOX評価業務
全社統制の評価、決算財務プロセスおよび業務プロセスの評価を通じて、コンプライアンス体制の維持・向上を図ります。

業務監査、ISMS内部監査、J-SOX評価業務を通じて会社の成長のサポートを実施するとともに、安心してアクセルを踏める環境を整備していきます。
経営層をはじめ幅広いレイヤーの方々とコミュニケーションを取りながら業務を進めていただきます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
①ビジネスレベルの日本語
②以下のいずれかの経験が必要です
・監査法人での財務諸表監査
・事業会社における内部監査
・J-SOX 内部統制評価業務
・内部統制に関するコンサルタント業務
・情報セキュリティ関連業務(ISMS)

【歓迎要件】
'・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格
・CISSP、CISM、CGEIT等の資格
・上場企業における経理・決算業務の経験(3年以上)
・上場企業における内部監査業務の経験(3年以上)
・上場企業における財務諸表監査のインチャージ経験
・アプリケーション、ネットワーク構築などに関する知見または業務経験
・事業会社における、不正調査、内部通報対応などのご経験
・通信業界における監査経験およびJ-SOXにおけるIT全般統制評価の経験
・データ分析ツール等、テクノロジーを利活用する高度な監査スキル
・ビジネスレベルの英語力
※入社時のTOEICスコアは問いませんが、入社後2年以内にTOEICスコア800以上の取得を目指していただきます(未達の場合は減給となります。)
想定年収
500万円 ~ 1,000万円
ポジション
経理財務~経営企画(リーダー候補)※東証グロース上場/急拡大中のベンチャー企業/フルフレックス・リモート可/財務会計から管理会計の領域に広げたい方にお勧めです‼
仕事内容

〈決算〉
・月次決算
・年次決算
・連結決算
・新規商材の対応
 └会計処理の判定
・監査法人対応
〈開示〉
・決算短信や有価証券報告書の作成
〈経営企画〉
・予実管理
・予算策定

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・単体決算の実務経験(目安:3年以上)

【歓迎】
・上場企業での経理経験
・開示資料作成経験
・M&A関連業務経験

【求める人物像】
・経理財務×経営企画×IRのスキルを幅広く習得し、キャリアを広げたい方
・スピード感のある環境で、裁量を持って挑戦したい方
・事業成長に積極的にコミットし、変化を楽しめる方
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
【東証プライム上場】内部監査
仕事内容
■内部監査室メンバーを募集いたします。急成長中の会社において、内部監査体制の継続的な強化にともに取り組んでいただける方をお待ちしております。
※ご経験によっては別の役職をご提案させていただきます。

■具体的な仕事内容
内部監査業務全般
・J-SOX監査の整備/運用状況評価
・グループ全体の業務監査
・グループ監査役監査のサポート
・監査法人対応

就業場所変更の範囲:会社の定める場所(在宅勤務を行う場所を含む)
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
※下記いずれかの経験をおもちの方
①会計士資格保有者の方
②上場事業会社における内部監査および内部統制構築経験
③IPO時の内部監査および内部統制組織の立ち上げ経験をお持ちの方

【歓迎】
・JーSOX対応の主担当経験
・IT監査経験
・上場事業会社の内部監査室長経験
想定年収
800万円 ~ 1,400万円
ポジション
内部統制室(リーダークラス)※東証プライム上場/シェアトップクラス
仕事内容
(1) リスク管理委員会の事務局運営
 重要リスク選定の支援、管理策の妥当性検証、モニタリング、有効性評価と改善
(2) 内部通報対応
 ヒアリング、事実確認のための情報収集、報告書作成など
(3) 内部統制教育
 テーマ選定、教材作成、教育プラットフォーム検討、研修の実施、実施結果集計や分析、報告
(4) 各種モニタリング
 規定どおりに業務遂行できているか確認、是正
(5) 規定の変更管理
 規定改定の審査、是正
(6) 内部統制3点セットの整備更新
 規定の改定や業務プロセス変更が3点セットに与える影響の有無の検討
(7) その他、生成AI(Microsoft 365 Copilot)を活用した各種調査、業務改善の提案

■業務の変更の範囲・・当社における各種業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査・内部統制業務の経験がある方
・Word(文書の作成・編集・保存、表の挿入、書式設定、議事録作成等)
・Excel(SUM、AVERAGE、IF、VLOOKUP等を使った基礎的な計算やデータ整理)
・Outlook(基礎操作)
・タイピング(日本語で一定以上のスピードでの入力)
・文書作成能力、報告書作成能力(読解力、構成力、論理的思考)
・コミュニケーション能力(会議体での報告、他部門との調整、連携、協働)
・正確性・慎重さ

【歓迎】
・J-SOXや業務プロセス統制、IT統制に関する知識や経験がある方
・法務業務の経験があり、文章の読み込み・作文が得意な方
・統合リスク管理の経験がある方
・内部通報対応の経験がある方
・分かりやすい教材づくりや研修実施の経験がある方
・チームリーダー経験がある方(チームリーダーという立場でなくても、職場での教育、指導、フォロー経験がある方含む)

【求める人物像】
・高い倫理観と誠実さを持ち、企業のコンプライアンスやガバナンスを重視できる方。
・責任感を持って業務に取り組める方。
・論理的思考力と問題解決能力を備え、複雑な業務プロセスやリスクを的確に分析・整理できる方。
・部門内外で円滑なコミュニケーションを図り、協力して業務を推進できる方。単に問題を指摘するだけでなく、その理由や改善策を伴走しながら提案し、信頼関係を築ける方。
・チームリーダーやそれに準じる立場として、後輩への適切な助言、指導を行い、上位者・先輩と後輩とのパイプ役となれる方。
・新しい知識やスキルの習得に積極的で、自己成長を目指す意欲が高い方。
想定年収
580万円 ~ 700万円
ポジション
【未経験可】内部統制室 ※東証プライム上場/シェアトップクラス
仕事内容
(1) リスク管理委員会の事務局補佐 
 日程調整、会場設営、関係部門との調整
(2) 内部通報の対応補佐 
 ヒアリングの書記、対象者とのヒアリング日程調整等
(3) 内部統制教育の補佐 
 教材作成のサポート、受講者リスト作成、教育プラットフォームの設定、アンケートの集計等
(4) 各種モニタリング
 各部門を対象に、規定どおりに業務遂行できているか確認等
(5) 規定の変更管理
 規定改定の審査 および是正等
(6) 内部統制3点セットの整備更新
 規定の改定や業務プロセス変更が3点セットに与える影響の有無の検討
(7) 他社事例の収集と分析
(8) その他、生成AI(Microsoft 365 Copilot)を活用した各種調査、業務改善の提案

■業務の変更の範囲・・当社における各種業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
※実務経験は問いません。以下の基本的なPCスキルを有するポテンシャル採用です。
・Word(文書の作成・編集・保存、表の挿入、書式設定、議事録作成等)
・Excel(SUM、AVERAGE、IF、VLOOKUP等を使った基礎的な計算やデータ整理)
・Outlook(基礎操作)
・タイピング(日本語で一定以上のスピードでの入力)
・文書作成能力(読解力、構成力、論理的思考)
・コミュニケーション能力(他部門との調整、連携、協働)
・正確性・慎重さ

【歓迎】
・内部監査・内部統制業務の経験がある方
・J-SOXや業務プロセス統制、IT統制に関する知識や経験がある方
・法務業務の経験があり、文章の読み込み・作文が得意な方
・統合リスク管理の経験がある方
・内部通報対応の経験がある方
・分かりやすい教材づくりや研修実施の経験がある方
※上記は、メインでのご担当経験に限らず、補佐・サポートレベルでも歓迎します。

【求める人物像】
・高い倫理観と誠実さを持ち、企業のコンプライアンスやガバナンスを重視できる方。
・責任感を持って業務に取り組める方。
・論理的思考力を備えている方。
・部門内外で円滑なコミュニケーションを図り、協力して業務を推進できる方。単に問題を指摘するだけでなく、その理由や改善策を伴走しながら提案し、信頼関係を築ける方。
・新しい知識やスキルの習得に積極的で、自己成長を目指す意欲が高い方。
想定年収
480万円 ~ 600万円
ポジション
システム監査【三菱UFJ銀行完全子会社!金融×テクノロジー/平均年齢37歳/リモートワーク可/在宅有り・フレックス制】
仕事内容
当社の内部監査部門において、システムリスク管理態勢の検証・評価を行うシステム監査業務および内部監査業務を推進していただきます。

・内部監査(システム監査)計画の作成
・内部監査(システム監査)業務の企画
・内部監査(システム監査)の実施(インタビュー、資料調査、調書・報告書の作成)
・対象部門および経営層への監査結果報告
・監査結果に対するフォローアップ
・監査等委員会、監査法人との連携

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・監査法人または事業会社でのシステム監査の経験

■歓迎要件※歓迎条件ですので当てはまらない場合もご応募可能です。
・金商法関連の法令諸規則、犯収法、個人情報保護法等に関する知識
・公認システム監査人(CISA)または公認内部監査人(CIA)の資格
・金融機関の内部管理部門(内部監査、コンプライアンス、金融事務等)での業務経験
・インターネット金融サービスでの業務経験
・金融商品取引業者における顧客管理、営業考査、決済、経理等、関連する分野での実務経験
・内部統制評価業務の経験
想定年収
750万円 ~ 1,250万円
ポジション
内部監査【成長市場!金融×テクノロジー・裁量◎・週3日在宅可能/フレックス有・平均年齢38歳/全社残業時間18時間】
仕事内容
【期待する役割】
弊社の内部監査部門において、業務状況の検証・評価を中心とする内部監査業務を推進していただきます。

●内部監査計画の作成
●内部監査業務の企画
●内部監査の実施(インタビュー、資料調査、調書・報告書の作成)
●対象部門および経営層への監査結果報告
●監査結果に対するフォローアップ
●監査役、監査法人との連携

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
●金融機関の内部管理部門(内部監査、コンプライアンス、金融事務等)での業務経験
●金商法関連の法令諸規則、犯収法、個人情報保護法等に関する知識

【歓迎要件】
●公認内部監査人(CIA)資格取得者
●公認情報システム監査人(CISA)資格取得者
●インターネット金融サービスでの業務経験
●金融商品取引業者における顧客管理、営業考査、決済、経理等、関連する分野での実務経験
●事務リスク、システムリスク管理の知見
●システム監査、情報セキュリティ、サイバーセキュリティ等の知見
●内部統制評価業務の経験
想定年収
700万円 ~ 1,050万円
ポジション
【管理会計/経営企画室】老舗優良メーカー/退職金/年間休日122日
仕事内容
■ BI ツールを活用した経営管理資料の作成
・ BI ツールに関する要件定義、基本設計、マスタ等のデータ整備
・ 管理会計P/L の作成、予実管理と差異分析・変動要因分析
・ その他重要会議体資料・経営管理資料の作成

■ 経営課題の改善推進補助
・ プロジェクト等を含む他部署との調整・折衝
・ 分析結果に基づき、改善策の提案・実行・推進

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・Excel やAccess を用いたデータ集計・分析経験のある方
・データ分析、各種改善提案に興味のある方
・関係者と円滑にコミュニケーションがとれ、チームワークを大切にする方

【灌漑要件】
・日商簿記2級、または同等の会計知識や管理会計業務経験のある方
・VBA やSQL、BI ツールを用いたデータ集計・分析経験のある方
・PowerPoint を使用した社内プレゼン資料作成・報告経験のある方
想定年収
450万円 ~ 600万円
ポジション
経営管理部長候補※東証プライム上場企業グループ
仕事内容
法務、内部統制、総務、IR系と幅広い領域を担当している経営管理部の部長候補として、全体マネジメント及びメンバー育成等を行っていただくことを期待します。

【業務例】
●法務
・契約書の審査、法律相談、訴訟対応等

●内部統制
・グループ内部統制構築・運用(リスク管理・危機管理、情報管理、コンプライアンス)
・マネジメントシステム運営(品質ISO、プライバシーマーク)

●総務系業務
・会議事務局(取締役会や執行役員会等の運営)
・稟議関連業務
・株主総会運営全般(事業報告/招集通知等作成含む)

●IR系業務
・IR対応(開示資料作成、決算説明会開催、投資家ミーティング対応等)

変更の範囲:当社の定める業務

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
上記、業務内容のいずれかについて部長クラスでマネジメントされてきた方
※全てを網羅している必要はありません。また、「株主総会運営」については、非上場企業でのご経験であっても検討可能です。

【歓迎】
上場企業にて関連業務の経験のある方
想定年収
800万円 ~ 1,000万円
ポジション
※経営企画~創業以来、安定した黒字経営!注目のIT業界!~※東証グロース
仕事内容
経営企画・IRの業務を担当をいただきます。

<IR業務>
・IR業務全般
・投資家対応説明会
・有価証券報告書・四半期報告書の作成 など

<経営企画業務>
・予算策定/中長期事業計画策定
・予算実績管理/各種KPI管理
・各種財務データ・指標分析
・事業戦略   など

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須(MUST)】
・IR業務に関するフローがお分かりの方
・経理財務等数値管理のご経験をお持ちで経営企画にチャレンジしたい方(IR業務)

【歓迎(WANT)】
・各種財務データ・指標分析経験
・上場企業の取締役会、株主総会運営
・予算策定、予算実績管理のご経験
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
【経営企画/大阪・東京】大手顧客との取引多数!/創業90年超企業の挑戦
仕事内容
■業務概要
化粧品原料の専門商社として業界をさらにリードする当社の経営戦略担当をお任せします。また、現在は化粧品原料と健康・機能性食品の2つの事業の柱があり、もう1つの柱をつくっていただきたいと思っております。
経営陣との近い距離で連携し、裁量を持ちながら取り組むことができます。経営視点にも触れながら0から1のフェーズに携わることのできるポジションです。

■業務詳細
※メインミッション:中期経営計画の策定業務をお任せいつぁいます。

(1)経営企画
・中期経営計画の策定
・経営陣への提言
・経営会議の資料作成・進行
・予算編成や管理、資金計画など
(2)新規事業開発
・社内で新規事業の公募があるため、そのとりまとめやアイディアの提案
・新規事業の検討と実行、そのための社内会議運営
・社内業務インフラの検討と構築など

■このポジションの魅力
・当社の未来を左右する、経営課題へ取り組むやりがいがあります。
・他部署を巻き込んで取り組んでいく面白さがあります。裁量もってしっかり取り組めます。
・社員の「挑戦したい」という気持ちを尊重する風土があり、ご自身の意思で幅広いチャレンジが可能です。
・新しい領域を自分の手で1から構成することができるやりがいがあります。
・社員を大切にする社風から年間休日数124日・有給休暇10日・残業20時間程度とワークライフバランスが保てる環境づくりを行っております。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都,大阪府
必要な経験・能力
<業界未経験歓迎>
■必須経験
・経理にて年次決算のご経験
・中期経営計画の策定に携わったご経験
・経営企画・財務などで数値管理のご経験

■歓迎要件
・新規事業の開発経験(メンバーとしての参加でも可)

※参考URL httpsI〃column cOsfa.co,jp/Weliness/1037/
想定年収
600万円 ~ 750万円
ポジション
【未経験歓迎】内部監査※プライム上場/リモート週1~2回/M&A戦略で事業拡大中
仕事内容
● グループ会社全体の内部監査業務(業務監査、会計監査)の実施
● 監査計画の立案、実地監査(往査)、監査調書の作成、監査報告書の作成
● 監査結果に基づく業務改善提案、および実施状況のフォローアップ
● 内部統制(J-SOX)の評価・運用サポート
● その他、監査等委員会・会計監査人監査のサポート

<クライアント先>
監査対象:スターティアホールディングスおよびグループ全社・全部署

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
● 社会人経験(3年以上)
● 基本的なPCスキル(Word, Excel, PowerPoint)
● 社内外の関係者と円滑なコミュニケーションが取れる方
※スキル面は入社後にキャッチアップ可能です。

【歓迎条件】
● 内部監査、内部統制(J-SOX)の実務経験(兼務での経験も可)
● 経理、財務、法務、経営企画などの管理部門での実務経験
● 公認会計士、USCPA、CIA(公認内部監査人)等の関連資格(勉強中の方も歓迎)

【求める人物像】
● 「会社を良くしたい」という当事者意識と情熱をお持ちの方
● ルールでダメ出しするのではなく「どうすれば改善できるか」を考え、能動的に現場を導ける方
● 現場の意見を尊重し、高いコミュニケーション能力を発揮して改善を推進できる方
● 誠実で、公正・公平な視点をお持ちの方
● 新しい知識や業務フローを積極的に学ぶ意欲のある方
想定年収
400万円 ~ 550万円
ポジション
内部監査・J-SOX評価【東証プライム上場の独立系エレクトロニクス専門商社】
仕事内容
当社および国内外のグループ会社に対する内部監査およびJ-SOX評価担当業務(ISOマネジメント監査、会計監査は除く)に携わっていただきます。

■具体的な業務
・内部監査、J-SOX評価の実務担当
(1)内部監査:年間監査計画に基づく個別監査の計画策定から各部門へのヒアリング実施、証憑収集・データ分析、業務の改善提案・フォローアップ、報告書の作成までの一連の業務

(2)J-SOX評価:内部統制に係る文書化の推進から整備・運用評価の実施、評価結果の報告・共有、改善提案・フォローアップ、外部監査人との連携、内部統制報告書の作成までの一連の作業


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・企業における内部監査、J-SOX評価の実務経験(3年以上)
・関係者との連絡調整、やり取りが苦にならない方
・部門内および往査先のメンバーと良好にコミュニケーションをとれる方
・文章力(簡潔な文書作成能力)、傾聴、読解力

【尚可】
・公認内部監査人(CIA)、内部監査士(QIA)、不正検査士(CFE)
・ISO認証系の監査業務
・監査以外の管理部門実務経験/法務・経理等(3年以上)
・英語力(ビジネスでの使用経験があるとなお可)
・ビジネス実務法務検定2級以上
・簿記2級程度
想定年収
660万円 ~ 880万円
ポジション
【内部統制】※プライム上場/SaaS系安定・高成長企業連続増収の安定成長/福利厚生充実でWLB◎/※当社紹介実績あり
仕事内容
内部監査室にて、主に内部統制業務に携わっていただきます。
■J-SOXに関する業務
・内部統制評価(J-SOX)計画立案と実施
・内部統制報告書作成や経営者への報告
・監査法人との協議

■内部統制に関する業務
・内部統制に関する社内ルールやマニュアルの策定・見直し提案
・業務改善提案
・研修の実施

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・大卒以上
・上場企業のJ-SOX実務経験3年程度(上場会社、監査法人問わず)
※ご経験3年以上の方も歓迎します

【歓迎要件】
・SOC1実務経験
・CPA、CIAなど内部監査に関わる資格をお持ちの方
・IT監査の経験
・経理/財務/会計の実務経験
想定年収
567万円 ~ 783万円
ポジション
ビジネスマネジメント部【東証プライム上場/老舗メーカー】
仕事内容
【職務内容】
ビジネスマネジメント部の担当課長(プロフェッショナル)として、以下の業務を担っていただきます。
 ✓ 事業部における中期経営計画、単年度事業計画の企画、策定、取りまとめ、進捗管理
 ✓ 事業部内業務のフロー構築、標準化
 ✓ 生産計画の取りまとめ、工場窓口との調整
 ✓ 事業部管理資料の作成他、役員特命事項への対応(部長と共同のうえ)

【キャリア・魅力】
・当社は、社会のニーズをとらえて GX(グリーントランスフォーメーション)サービスやスマートロックなどのソリューション事業を拡大しており、所管のソリューション事業部においては、営業と技術が一体となって多種多様な顧客の課題をくみ取り、迅速に解決策を提案することで事業成長を加速させています。
・事業責任者への直接提案の機会が豊富で、事業成長を実感しながら裁量権を持って業務に取り組むことができます。
・将来的なキャリアとして、ビジネスマネジメント部における部下の管理も含めたラインマネジャー、あるいは高度な専門性を経営へ具申するシニアプロフェッショナル(担当部長クラス)としてのキャリアもあります。

【変更の範囲】 当社業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必要経験・資格】
・経理・財務・管理会計・投資をはじめとするファイナンス職種経験が 5 年以上ある方

(歓迎要件)
・工場における生産管理業務
想定年収
860万円 ~ 1,030万円
ポジション
◆内部監査(次期部長候補)~東証スタンダード/創業70年の老舗設備施工会社
仕事内容
◆基本的に東京本社の監査室勤務ですが、北海道から九州までの国内拠点、中国・東南アジアの海外拠点および現地法人を監査室長・監査室員とともに巡回し、業務監査および内部統制(J-SOX法)評価を実施していただきます。リスクマネジメントの観点から、内部統制の整備・運用状況およびコンプライアンスの遵守状況の確認を行います。そして発見した不備に対して、改善提案やフォローアップを行います。

仕事内容の変更の範囲:当社業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
≪必須とする経験≫
内部監査経験

≪歓迎する経験≫
海外の監査経験

≪必須とする資格/スキル≫
不問(監査・経理・労務に関する資格、PCスキル等あれば尚可)

≪歓迎する資格/スキル≫
TOEIC700点以上、CIA(公認内部監査人)
想定年収
490万円 ~ 800万円
ポジション
【内部監査/マネージャー職】経産省所管の認可法人で安定性◎/年休123日
仕事内容
【雇入れ直後】
電力の安定供給と市場の健全な運営を支える当機関で、監査部門の中核を担う管理職をお任せします。監査の専門性だけでなく、部門横断的な調整力やマネジメント力を活かし、組織全体の信頼性向上に貢献いただけます。監査業務は、業務監査、会計監査、文書管理・情報管理監査及び情報セキュリティ監査の4つに大別されます。それらにおいて監査室のマネージャーとして実務を取り纏め監査業務を実施頂きます。また、監査を受ける各部署から兼務で参加する5~6名のメンバーに対して指示を出し、監査業務の遂行を推進していただきます。監査時期には各部署との調整や必要書類の準備、監査の実施など、チーム全体の業務をリードいただきます。

【変更の範囲】
適性により将来的に業務内容に変更が生じる可能性がございます(本人希望も考慮)。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・事業会社での内部監査経験もしくは監査法人でのご経験
・チーム運営もしくはメンバーマネジメント経験
・銀行・電力業界での業務経験
・財務諸表に関する基本的な知識を有し業務上接した経験

<歓迎>
・一連の決算業務(月次決算~四半期決算~年度決算)のご経験
・資材契約や資金運用・調達のご経験
想定年収
830万円 ~ 850万円

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