内部監査の求人・転職情報

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ポジション
【内部監査担当】安定した経営基盤と成長性/フレックス/残業少・WLB◎
仕事内容
当社および国内外関係会社を対象とした以下の業務
・内部統制評価の計画立案、評価業務
・各プロセスの統制評価支援(再構築、助言、文書化等)
・監査法人との協議及びコミュニケーション
・内部統制報告書の作成や経営者等への報告
・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォロー
・内部監査の実施

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
■内部統制評価業務(J-SOX)もしくは内部監査業務に従事した経験

【歓迎】
■ビジネスレベルの英語力(語学:TOEIC800点目安 ※会話+読み書き)

【歓迎資格】
■公認内部監査人(CIA)、内部監査人、公認会計士、米国公認会計士(USCPA)、公認情報システム監査人(CISA)
想定年収
800万円 ~ 1,000万円
ポジション
【兵庫朝来/内部監査・内部統制】★最先端の超精密金属部品!完全週休二日制
仕事内容
当社は未上場ながら高い技術力が評価され、大手の上場企業が主要顧客となっておりその商品は複数の主要自動車メーカーに採用されています。サプライチェーンの一環としての責任を継続的・安定的に果たすため、監査室を設立し内部監査の仕組みを構築中です。監査業務を自ら考え実現しながら、将来的に室長を担っていただきます。
現状は国内拠点の内部監査のみを行っておりますが、既に海外子会社が北米などに進出していることから、将来的にはグループ全体を見る可能性があります。

具体的には
(現状)
●国内内部監査業務(計画策定、監査、ディスカッション、報告、等)
(将来の可能性)
●海外子会社への内部監査業務
●内部統制評価業務

(業務内容の変更の範囲)会社の定める業務
勤務地
兵庫県
必要な経験・能力
■必須条件:
■内部監査業務経験、内部統制評価経験、リスクマネジメント業務経験等
■論理的思考力、コミュニケーションスキル
■普通自動車第一種運転免許

■歓迎条件:
■企業会計に関する知識、ITに関する知識
■内部監査関連資格
■英語に苦手意識をお持ちでない方

■求める人物像
IIAの「グローバル基準」への適合(理想)と、当社に相応しい適用(現実)を、ご自身の工夫で実現しようとする高い意欲をお持ちの方
想定年収
562万円 ~ 684万円
ポジション
【内部監査/マネージャー職】経産省所管の認可法人で安定性◎/年休123日
仕事内容
【雇入れ直後】
電力の安定供給と市場の健全な運営を支える当機関で、監査部門の中核を担う管理職をお任せします。監査の専門性だけでなく、部門横断的な調整力やマネジメント力を活かし、組織全体の信頼性向上に貢献いただけます。監査業務は、業務監査、会計監査、文書管理・情報管理監査及び情報セキュリティ監査の4つに大別されます。それらにおいて監査室のマネージャーとして実務を取り纏め監査業務を実施頂きます。また、監査を受ける各部署から兼務で参加する5~6名のメンバーに対して指示を出し、監査業務の遂行を推進していただきます。監査時期には各部署との調整や必要書類の準備、監査の実施など、チーム全体の業務をリードいただきます。

【変更の範囲】
適性により将来的に業務内容に変更が生じる可能性がございます(本人希望も考慮)。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・事業会社での内部監査経験もしくは監査法人でのご経験
・チーム運営もしくはメンバーマネジメント経験
・銀行・電力業界での業務経験
・財務諸表に関する基本的な知識を有し業務上接した経験

<歓迎>
・一連の決算業務(月次決算~四半期決算~年度決算)のご経験
・資材契約や資金運用・調達のご経験
想定年収
830万円 ~ 850万円
ポジション
内部監査(J-SOX・IT・業務)プライム上場/在宅勤務可/特殊鋼グローバルメーカー
仕事内容
海外・成長ビジネスの拡大、ESG経営の深化等に伴い内部監査部門の業務も複雑かつ専門化していることや、定期的なジョブローテーションが今後予定されていることから、十分な内部監査の経験を有し、かつ内部監査の経験の浅い監査室員への教育・フォローができる中堅人材を募集します。

【具体的業務】
・JSOX監査(全体業務の約70%)
・全社統制、決算、IT、業務プロセス監査
・売上/購買/棚卸資産/固定資産などの主要業務プロセス監査
・国内外グループ会社の内部監査(年1回の海外出張あり)
・輸出管理、労働時間、情報管理、腐敗防止などのテーマ監査
・監査結果に基づく改善提案、他部門との調整・報告

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
【必須要件】
・事業会社での内部監査またはJSOX対応経験
・会計・内部統制に関する基本的知識
・関係各部門との調整力・コミュニケーション力

【歓迎要件】
・製造業での業務監査経験
・CIA、内部監査士などの関連資格(あれば尚可)
・英語文書の読解ができる方(海外監査対応の可能性あり)

【求める人物像】
・協調性を重視する方
・柔軟なコミュニケーションで他部門と連携できる方
・監査領域の拡大や改善提案に前向きな方
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
【会計コンサルタント※内部監査経験者対象※】ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有)/※J-SOX・内部監査のアウトソーシングを中心とした業務をお任せします!
仕事内容
本件募集は、ガバナンス・コンサルティング業務に従事したいスタッフです。業務内容は以下になります。
【会計業務】
・J-SOX支援(アウトソーシング)
・内部監査支援(アウトソーシング)
・IPO支援

【変更の範囲】会社の定める範囲
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
上場企業・上場準備企業で内部監査経験がある方
※クライアントワークの実務経験は問いません。

想定年収
400万円 ~ 1,200万円
ポジション
【会計コンサルタント※上場企業での経理や人事等のバックオフィス業務経験者対象※】ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有)/※J-SOX・内部監査のアウトソーシングを中心とした業務をお任せします!
仕事内容
本件募集は、ガバナンス・コンサルティング業務に従事したいスタッフです。業務内容は以下になります。

【会計業務】
・J-SOX支援(アウトソーシング)
・内部監査支援(アウトソーシング)
・IPO支援

【変更の範囲】会社の定める範囲

勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
上場企業でバックオフィス経験がある方(経理・人事など)
※実務経験は問いません。J-SOXまたは内部監査の実務経験者は優遇します。

想定年収
400万円 ~ 800万円
ポジション
【公認内部監査人※公認内部監査人対象※】ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有)/※J-SOX・内部監査のアウトソーシングを中心とした業務をお任せします
仕事内容
本件募集は、ガバナンス・コンサルティング業務に従事したい公認内部監査人です。業務内容は以下になります。
【会計業務】
・J-SOX支援(アウトソーシング、構築、改善)
・内部監査支援
・IPO支援
・業務改善支援


【変更の範囲】会社の定める範囲
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
公認内部監査人資格保有者
※実務経験は問いません。社会人経験者、実務経験者は優遇します。

想定年収
400万円 ~ 1,200万円
ポジション
システム監査【三菱UFJ銀行完全子会社!金融×テクノロジー/平均年齢37歳/リモートワーク可/在宅有り・フレックス制】
仕事内容
当社の内部監査部門において、システムリスク管理態勢の検証・評価を行うシステム監査業務および内部監査業務を推進していただきます。

・内部監査(システム監査)計画の作成
・内部監査(システム監査)業務の企画
・内部監査(システム監査)の実施(インタビュー、資料調査、調書・報告書の作成)
・対象部門および経営層への監査結果報告
・監査結果に対するフォローアップ
・監査等委員会、監査法人との連携

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・監査法人または事業会社でのシステム監査の経験

■歓迎要件※歓迎条件ですので当てはまらない場合もご応募可能です。
・金商法関連の法令諸規則、犯収法、個人情報保護法等に関する知識
・公認システム監査人(CISA)または公認内部監査人(CIA)の資格
・金融機関の内部管理部門(内部監査、コンプライアンス、金融事務等)での業務経験
・インターネット金融サービスでの業務経験
・金融商品取引業者における顧客管理、営業考査、決済、経理等、関連する分野での実務経験
・内部統制評価業務の経験
想定年収
750万円 ~ 1,250万円
ポジション
内部監査室長(リモート有/~1200万/NASDAQ上場も視野/急成長中のヘルスケアベンチャー)
仕事内容
内部監査責任者候補として、内部統制業務全般をお任せいたします。
・内部統制評価(計画策定・全社統制、業務プロセス、FCRP、IT統制評価)
・業務監査(監査内容検討、実施、報告)
・コンプライアンス評価

【変更の範囲】 職種変更・配置転換をすることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・上場会社での内部統制評価の経験
・IT統制評価の経験

■歓迎要件
・バイオ、医療機器業界での経験
・上場審査対応経験

求める人物像
・Craifのミッション、バリューに強く共感いただける方
・限られた情報のなかで、最善の選択を行える方
・自らの考えを持ち、率直な意見を言える方
・常に改善する意欲をお持ちの方
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査(幹部職候補)/東証プライム上場企業/福利厚生充実◎
仕事内容
1.内部監査の企画&実施
  ①内部統制・業務プロセス監査
  ②業務監査
  ③コンプライアンス監査
2.会計監査人との連携・外部監査対応
3.監査役との連携

変更の範囲:会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件
①役職者としてのマネジメント経験
②以下いずれかの部門組織の業務経験
 ・内部監査部門
 ・コンプライアンス部門
 ・経理財務部門
 ・法務部門

■歓迎条件
次のいずれかの資格をお持ちの方
・内部監査士
・ISMS内部監査員
・ISO9001内部監査員
・ISO14001内部監査員

■求める人物像
自発的に行動できる方
柔軟に物事を考えられる方
想定年収
552万円 ~ 778万円
ポジション
内部監査アシスタント/時短勤務も相談可能※IPO準備【年間休日130日以上!/残業15時間以内/売上高の成長率140%達成のSaaS企業】
仕事内容
【ポジションのミッション】
・ 急成長中の組織において、健全な統制を根付かせガバナンスの強化を実務面から支援し、経営の基盤を整える
・ 監査部門としての独立性を保ちつつ、現場部門との建設的な対話を通じて、実効性のある改善と組織全体のリスク感度向上を実現すること

【仕事内容】
業務監査や会計監査を中心に、J-SOXに関わる内部統制業務および内部監査業務に従事していただきます。 まずはサポート業務からスタートし、徐々に策定された監査計画に沿って、全体的な監査業務を担当していただく予定です。

主な業務内容:
【内部監査業務】
・リスク評価をもとにした監査計画の策定補助
・内部監査プログラムに基づき各部門への事前ヒアリングや資料収集、調査内容の整理
・監査調書や報告書の作成サポート
・監査結果の社内報告(会議資料や報告内容のとりまとめ)
・指摘事項の改善状況の確認・記録・フォローアップ対応
・内部監査業務の効率化や仕組みづくりへの参加
・その他、内部監査に関する各種調整・運営支援業務

【内部統制(J-SOX)評価業務】
・各部門およびプロセスにおける内部統制の整備状況および運用状況の評価、検証結果の文書化、報告およびフォローアップ

【ISMS・プライバシーマーク対応業務】
・認証基準に基づく監査計画・準備業務のサポート
・情報セキュリティ管理策の適合性評価と監査結果の報告のサポート
・監査結果の報告書作成補助および改善案のとりまとめ支援

【やりがい・魅力など】
◆経営層や各部門と近い距離で業務ができ、ガバナンス・リスク・監査に関する幅広い知識が得られるポジションです 内部統制、J-SOX、ISMS、プライバシーマークといった複数の統制・監査領域に関わることで、ガバナンスやリスクマネジ メントに関する知見を横断的に身につけることができます。
業務はアシスタントからのスタートですが、意欲や適性に応じて業務範囲を広げ、将来的には監査・内部統制のスペシャリ スト、さらには室長を目指すキャリアバスも描けます。
内部監査室は1名体制で運営しており、内部監査のプロフェッショナルのもと近い距離で業務に取り組めます。
柔軟なコミュニケーション力や事務処理スキルを活かしながら、経営の根幹を支える監査業務に携わり、自身のスキル・ キャリアをしっかりと築いていけるポジションです。
◆企業を進化させる国産クラウドストレージご利社数23,000社突破! サービスの拡大フェーズへ!
弊社のクラウドストレージサービスは業界業種を特定していないため、ストレージサービスを必要とする国内の全ての顧客への提供を目指しており、成長率150%を達成しております。
代表のグローバルなコネクションを駆使して国内外のエンジニアをスカウトしており、非常に高い技術力で開発を進めています。
近年では、AIを活用した検索オプション機能のリリースやデータセキュリティーの高度化に注力しており、業務効率化やナ レッジマネジメントを支援し大中小関わらず多くのお客様にご支持いただいております。
優れたSaaSを表彰するイベントのオンラインストレージ部門におけるGood Serviceを12期連続で受賞し、引き続き業績| も好調で今後は上場を目指しております。

【受賞歴】
BOXIL SaaS AWARD Summer 2025オンラインストレージ部門で12期連続Good Service及びサポート品質No.1 他3項目の口コミ評価No.1に選出!
ITreview Grid Award 2025 Summerオンラインストレージほか3部門で顧客満足度と認知度の双方に優れた称号 Leaderを受賞5期連続
◆働きやすさと成長の両立を目指す方に最適!
コアタイムが11:00-17:00のため、フレキシブルな業務時間を設定することができます。リモートワークも月4回まで取得可能です。
オリジナルの特別休暇なども充実しており、年間休日は130日以上。
仕事は多岐にわたりますが、残業は平均月10時間で、効率的に働くチームです。
開発側で外国籍メンバーの在籍は多いものの、社内公用語は日本語となりますので英語スキルは問いません。

経験が少なくてもこれから監査についてさらに知見を深めていきたいという上昇志向がある方であれば、チャレンジが可能な環境です。


【変更の範囲】適性に応じて会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件
以下いずれかのご経験
・1年以上の内部監査及び外部監査対応経験
・1年以上のコンプライアンス、リスク管理経験

■歓迎条件
・社内規定、ルールの作成・整備・管理
・システム監査(IT監査)、経理監査の実務経験

■志向性
・コミュニケーションとチームワークを大切にできる方
・対話を通じて理解を深め、的確に他者へ説明できる方(傾聴力、説明力)
・情報を整理してわかりやすく文章に落とし込める方(情報整理力、文章作成能力)

■対象年齢
~35歲
(経験値で可能性があれば45歳までは検討余地あり)


■NG条件
・フルリモート希望
・副業希望
・長期間での就業経験のない方
・外国籍の方
想定年収
480万円 ~ 700万円
ポジション
管理部長候補※AI×教育事業/累計登録者数500万人越え/リモート週4
仕事内容
■経理・会計・監査
・月次、中間、期末決算、税務申告(監査法人、税理士事務所との折衝含む)
・開示資料等の作成(有価証券報告書、決算短信、決算説明資料等)
・会計監査・内部統制監査・監査等委員会監査の対応(監査法人、監査役会等との折衝含む)
・内部監査の企画、実施

■経営企画
・事業計画、予算策定・予算管理に関する業務
・アライアンス等に関する調査、事業部へのサポート業務

※下記内容はゆくゆくお任せする予定です。
■労務
・給与計算及び、社会保険、労働保険等に関する業務
・ 労務管理

■総務・法務
・株主総会、取締役会に関する業務
・株式、株主の管理、株主名簿管理人との連絡、管理
・リーガルチェック、顧問弁護士事務所との折衝、契約書等の管理
・リスクマネジメント及びコンプライアンスに関わる業務
*財務・資本政策、IR、経営企画等は取締役CFOが主に担当します

【変更の範囲】会社が定める業務

勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・ 上場企業または上場準備中企業にて経理財務のご経験をお持ちの方(目安:5年以上)
・マネジメントの経験

【歓迎】
・マネジメント経験
・上場企業における管理部門のご経験
想定年収
800万円 ~ 1,000万円
ポジション
【神戸】内部監査・内部統制評価
仕事内容
グループ全体のガバナンス強化に向けて、当社・国内外グループ会社の内部監査や内部統制(J-SOX)評価等で課題を抽出し改善への取り組みを提案/助言する業務全般を担当いただきます。

【業務詳細】
内部監査の計画立案、実施、結果報告、改善提案の作成。リスク評価やコンプライアンスチェックも含まれます。
年度初めに監査計画を立案し、基本的には計画に沿って1年間、内部監査に従事いただく流れとなります。会計監査は外部監査人に任せているためメインは業務監査となり、40以上の対象部門と前回の監査結果に沿って監査を実行いただきます。

【キャリアイメージ】
まずは当社での内部監査・内部統制評価について実務を通じて経験を積み、その後監査チームリーダーとしての役割を、また将来的には中核メンバーとして監査企画や内部統制強化に向けた当社活動の立案・実施等の業務を担っていただくことを期待しています。

【業務の魅力/身に着くスキル】
リスク管理やコンプライアンスの専門知識を深めるだけでなく、企業経営に直結する重要なスキルを身に付けることができます。多様な業務を通じて、分析力や問題解決能力が飛躍的に向上し、あなたのキャリアの幅が大きく広がります。

※出張:担当する監査対象によりますが、3か月に1回程度、製造拠点や物流拠点、営業所など全国に複数拠点があるため、出張が発生いたします。海外については別社員が担当しているため、入社後すぐの出張は発生いたしません。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
兵庫県
必要な経験・能力
■必須要件:下記いずれかに該当する方
・内部監査もしくは内部統制のご経験をお持ちの方
・リスク・コンプライアンス部門での就業経験をお持ちの方
・経理部門にて決算経験があり、内部監査・内部統制にチャレンジしたい意欲をお持ちの方
※監査法人のご出身の方や内部統制のご経験者、メイン業務と並行して内部統制もご担当されていた方など幅広く応募をお待ちしております。

■歓迎要件
・CIA/公認内部監査士、またはそれに類する資格保有者
・英語力(目安:TOEIC600点)
・分析力、優れたコミュニケーション能力、チームワーク精神を持ち、主体的に取り組める方。
想定年収
550万円 ~ 950万円
ポジション
内部監査(営業監査)/~500万円/プライム上場/総合金融サービス企業
仕事内容
➀監査実務の実施(営業拠点監査)
➁監査調書の作成・報告
➂内部監査関連全般業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須
・保険業界でのご経験もしくは営業監査のご経験
想定年収
300万円 ~ 500万円
ポジション
内部監査(監査経験者、IT部門経験者歓迎) ※東証プライム上場のグローバルメーカー/次世代の管理職候補を期待、英語力を活かせる/リモートワーク可、ワークライフバランス◎
仕事内容
スミダグループの国内および海外拠点に対し、内部監査をご担当いただきます。
弊社では内部監査機能を強化中で、今回はITの知見・スキルをお持ちの方をお迎えしたいと考えております。
システム監査においては、実務に根差した「ITの現場感覚」が重視されます。
開発・インフラ・セキュリティなど、これまでのIT経験を活かしながら、企業全体のガバナンスやリスク管理に貢献できる仕事です。
システム監査のプロフェッショナルを目指したい方を歓迎します!

<職務内容>
 ・事前監査、本監査、報告書作成、フォローアップまでの一連の内部監査業務(IT以外のスコープを含む)
 ・内部統制評価(全社統制、決算統制、業務プロセス統制、ITGC、ITAC)
 (変更範囲:国内および海外における会社の定める業務全般)

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・内部監査業務またはIT部門での業務経験のある方で、システム監査にチャレンジする意欲のある方
 ※IT部門におけるシステム設計・開発・運用・保守等の実務経験を活かしてステップアップできる業務です。
・ビジネスでの英語使用経験
 ※海外拠点への出張が発生します。

<歓迎条件>
・IT内部統制、情報セキュリティ、またはリスク管理に関する業務経験のある方
・各種IT関連資格をお持ちの方
・CIA等の各種監査関連資格をお持ちの方
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査※国内大手グループ企業/残業月10h程度/リモートワーク可◎/実働7.5H
仕事内容
業務監査、ISMS内部監査、J-SOX評価業務を通じて会社の成長のサポートを実施するとともに、安心してアクセルを踏める環境を整備していきます。
経営層をはじめ幅広いレイヤーの方々とコミュニケーションを取りながら業務を進めていただきます。

・事業、組織別監査
・J-SOX評価
・コーポレート監査
・ISMS監査業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
①ビジネスレベルの日本語
②以下のいずれかの経験が必要です
・監査経験1年以上(内部・外部・ISMS)
・管理部門での経験3年以上

【歓迎要件】
・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格
・CISSP、CISM、CGEIT等の資格
・ISMS内部監査経験
・プロジェクト推進のご経験
・ビジネスレベルの英語力
※入社時のTOEICスコアは問いませんが、入社後2年以内にTOEICスコア800以上の取得を目指していただきます(未達の場合は減給となります。)
想定年収
500万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査職【上場グループ企業/年間休日120日以上/残業基本ほとんどなし】
仕事内容
・内部統制に関する事項
・金融商品取引法の財務報告に係る内部統制(J-SOX)の監査業務
・各種社内業務に関する監査業務(テーマ監査、業務監査、特別監査など)
 ※海外往査の可能性あり
・リスク管理に係る業務

【1日のスケジュール 例】
8:45~10:30    J-SOXのチェックシート確認
10:30~11:45   部内ミーティング(進捗確認、部内連絡、サークル活動 等)
11:45~12:30   昼食
12:30~16:30   J-SOXのチェックシート確認
16:30~17:30   業務監査の監査報告書作成

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
・EXCEL(簡単な関数)、WORD、POWERPOINT
・ITの知識(システムソフトウェアの要旨や操作方法などを説明できる程度)
・英語での日常会話
・内部監査の業務(内容、年数不問)

【歓迎条件】
・スペイン語、韓国語での日常会話
・財務の知識を有している事(日本商工会議所簿記検定3級程度の知識)
想定年収
619万円 ~ 677万円
ポジション
《横浜》監査・内部統制推進【PAS 経理センター】大手電機メーカーグループ/リモート/フレックス/年間休日130日程度/福利厚生充実
仕事内容
(1)J-SOXの対応
・上場に向けた制度設計対応、上場後の開示業務の運用
・監査計画に基づくSOX監査の実施、監査結果報告書(調書)の作成
・監査結果に対する各部門への改善指導、改善見届け、リテラシー向上研修等の実施
・事業場へ自己点検実施の指示、結果見届け
・監査法人との連携・対応など

(2)自主監査(BS監査、内部牽制監査、業務監査等)
・監査計画に基づく業務監査の実施、監査結果報告書の作成
・監査結果に対する、各部門への改善指導、改善見届けの実施
・監査報告書を作成、該当事業場へ報告

(3)コンプライアンス問題対応(不正、決算誤謬等)
・不正発生時は、事業部経理、法務、人事と連携し、不正調査を実施。真因と再発防止までを見届け

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
神奈川県
必要な経験・能力
<必須>
■内部監査にかかわる業務経験3年以上
■J-SOX対応の経験をお持ちの方
■ 必要な会計・経理業務プロセスの知識を有している事
■ 語学力(英語) TOIEC 650点以上
■ 学歴:大学・大学院卒

<歓迎>
■ CPA、CIA資格をお持ちの方
■ 組織責任者・プロジェクトリーダーの経験
■ BIツールでデータ分析の知識
想定年収
850万円 ~ 1,000万円
ポジション
【内部監査】◆未経験可/東証プライム上場/平均勤続年数17.1年/福利厚生◎/リモートワーク可
仕事内容
内部監査・内部統制に関する業務を行っていただきます。
将来的には、監査部門だけでなく、経営企画や管理部門など多様なキャリアにも挑戦可能です。

■事業部門やグループ各社を対象とした内部監査の計画・実施・報告
■内部統制評価 (J-SOX対応含む)の実施と改善提案
■監査結果に基づく関係部署への改善提案フォローアップ

※現地往査のための出張が発生します。
※一部在宅勤務も可能です。

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査や内部統制の業務経験がある方、もしくは財務会計や人事労務の経験があり内部監査業務にチャレンジしたい方

【歓迎】
・日商簿記検定2~3級程度
・ビジネス実務法務検定2~3級程度
想定年収
630万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査スタッフ(メンバークラス)※未経験可/日本生命G/残業20時間程度(所定労働:7時間)/リモート週2
仕事内容
各監査のリーダーを筆頭に数名で監査を行います。
簡易な検証については単独でレビューを行う事もございます。

■内部監査・代理店監査の実施に係る一連の業務:
個別監査計画の策定から、検証、報告書作成、報告・伝達、フォローアップまで、一連の監査プロセスを担当します。
■内部監査に関する企画業務:
リスクアセスメントの実施、年間監査計画の立案、監査品質の継続的な改善など、監査の高度化に向けた企画業務も担います。
■その他業務品質評価やJ-SOX評価等:
J-SOX評価、品質評価など、企業統治や業務品質に関わる幅広い業務に携わることができます。

<テーマ監査一例>
専門性を活かし、以下のような多様なテーマに取り組むことができます。
■システム監査
■資産運用、数理、財務等の監査
■保険金支払、保険引受等の業務監査 等

(変更の範囲)会社の定める業務
勤務地
東京都,福岡県
必要な経験・能力
【必須条件】
※以下いずれか必須
■金融機関における管理部門での業務経験(リスク管理、法務、コンプラ、経理、財務、その他企画部門等)(3年以上)
■事業会社での監査業務経験(3年以上)

【尚可条件】
■金融機関での内部監査・代理店監査業務経験または金融機関に向けた外部監査業務経験
■論理的な文章作成能力
■コミュニケーション能力
■協調性、チームワークを大切にした業務遂行能力
■CIA、CISA、CPA保有者
■保険業界経験者
■コンプライアンス、保険募集管理、経理、財務、数理、資産運用、リスク管理、システムなどの専門性保有者

【求める人物像】
■課題意識を持ち、解決に向けて行動できる方
■公正、誠実で、業務品質に責任を持つことができる方
■自発的、積極的に行動できる方
想定年収
500万円 ~ 1,000万円

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【兵庫朝来/内部監査・内部統制】★最先端の超精密金属部品!完全週休二日制

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【内部監査/マネージャー職】経産省所管の認可法人で安定性◎/年休123日

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内部監査求人/プライム上場/週3在宅勤務可/特殊鋼グローバルメーカー/~1000万円(223057)

内部監査(J-SOX・IT・業務)プライム上場/在宅勤務可/特殊鋼グローバルメーカー

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会計コンサルタント/ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有(225182)

【会計コンサルタント※内部監査経験者対象※】ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有)/※J-SOX・内部監査のアウトソーシングを中心とした業務をお任せします!

400万円 ~ 1,200万円

会計コンサルタント/ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有(225184)

【会計コンサルタント※上場企業での経理や人事等のバックオフィス業務経験者対象※】ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有)/※J-SOX・内部監査のアウトソーシングを中心とした業務をお任せします!

400万円 ~ 800万円

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