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ポジション
内部監査担当者※東証プライム上場グループ※リモート勤務可能※フルフレックス
仕事内容
ご経験・専門性に応じて、以下業務を中心にお任せします。

・コーポレート監査/業務監査
・本社・各部門を対象とした内部監査の企画・実施
・全国店舗(百貨店)への業務監査
 └ 内部ルール・業務プロセス・リスク管理状況の確認
・監査結果の分析、経営層向けレポート作成・報告
・是正・改善に向けたフォローアップ
・ITガバナンス・情報セキュリティ監査(重点領域)
・IT統制、ITガバナンス、情報セキュリティ領域の監査
・IT資産管理、アクセス管理等の評価
・外部コンサルと連携した監査設計・品質管理
※将来的には、内製化の中心メンバーとしての活躍を期待しています。

その他
・J-SOX対応
・外商監査への関与(経験に応じて)
※現場理解を重視しており、店舗監査(最大2泊の出張)も一部担当いただきます。

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須のスキル・経験】
・内部監査の実務経験
 (業界不問/業務監査・コーポレート監査いずれも可)
・内部統制に関する基本的な理解
・経営層・現場双方と調整しながら監査を進められるコミュニケーション力

【あれば尚可のスキル・経験】
・IT統制/ITガバナンス/情報セキュリティ監査の経験
・J-SOX対応経験
・小売・流通業界での監査経験
・CIA、CFEなどの内部監査関連資格保有者
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
オープンポジション(管理・企画系・営業マネジメント候補)/年収600万円〜800万円
仕事内容
オープンポジションにつき、選考過程で以下のような業務から配属を決定します。
・管理系:事業企画、営業企画 、事業企画、事業開発、子会社管理
・企画系:事業企画、営業企画、DX・業務改善プロジェクトなど
・営業系:営業戦略の立案、売上・利益管理、メンバー育成・マネジメント
・その他:適性・経験に応じて新設ポジションや特別プロジェクトへの配属の可能性あり

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
岐阜県
必要な経験・能力
【必須条件(MUST)】
・自ら手と頭を動かし、責任を持ってやり切るスタンスをお持ちの方(指示・発言だけで完結しない方)
・事業会社での経営管理、経営企画、財務、管理会計、法務、内部統制、監査等いずれかのご経験をお持ちの方
・正職員経験10年以上目安

【歓迎条件】
・新しい取り組みやや制度設計、仕組みづくりが好きな方
・中小企業での幅広い業務経験、または部門横断プロジェクトの推進経験がある方
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
監査部スタッフ(J-SOX評価業務)※プライム上場/在宅勤務・フルフレックス◎
仕事内容
内部監査業務担当として、財務報告の信頼性の確保を目的とした統制評価で、主にマニュアル統制を担当頂きます。J-SOX評価業務は、現在、統括1名、マニュアル統制評価1名、IT統制評価1名、合計3名で運用しておりますが、次期基幹システム稼働、2027年度の新リース会計基準適用開始に伴い、内部統制の整備・運用評価体制の大幅な変更が生じることから、即戦力としてご活躍いただける方を求めています。

<具体的には>
・新リース会計基準適用および基幹システム導入に伴う統制再設計時の検証・助言
・財務報告に係る内部統制の評価、指摘事項の抽出および統制強化の提案

<求人魅力>
・ワークライフバランスを重視しており、短時間で効率の良い働き方を奨励しています
・テレワークを利用した柔軟な働き方が可能です
・営業やスタッフ部門、監査法人出身者など、多彩なバックグラウンドを持つメンバーが在籍しています。
・ 当社グループの事業領域は、リース事業や各種ファイナンス事業(プロジェクトファイナンス、不動産ファイナンス、航空機ファイナンス)のほか、ICTサービス事業、グローバル事業、再生可能エネルギー事業、PFI・PPP事業など多岐にわたるので、様々な形態の取引に関与することができます。

<身に付く知見や能力>
・重要なシステム入替期の統制評価の経験
・社長直轄の部門として、会社全体を俯瞰的に見ることができます。

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須要件>
下記①~③を全て満たす方
①監査法人または監査法人系会計コンサルティング会社でのJ-SOX評価実務経験(1年以上)
②J-SOX評価の自律的完結経験
・本社評価または、重要拠点評価を主導して完遂した実績
(証憑管理~評価判断まで自走可能であること)
③会計知識
・日商簿記2級以上に相当する会計知識
・内部統制の概念を論理的に説明できること

<歓迎要件>
公認会計士、公認会計士試験合格者、USCPA(米国公認会計士)
想定年収
700万円 ~ 850万円
ポジション
内部監査担当/東証プライム上場/手厚い研修制度/充実した福利厚生/年間休日122日/ワークライフバランス◎.
仕事内容
①内部監査業務
・ガバナンス態勢、事業戦略、グループ会社(国内・海外)等に係る監査
②ITシステム監査業務
・ITやシステムに関連する監査業務
③監査企画業務
・内部監査の高度化に向けたモニタリング・リスクアセスメント態勢の企画・運営
・国際基準に準拠した内部評価等を用いた監査水準向上に向けた企画・運営
・監査DX化の推進・導入

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・内部監査実務経験3年以上

<歓迎>
・金融業界での実務経験
・海外での監査経験
想定年収
540万円 ~ 960万円
ポジション
【東証プライム上場企業】内部監査(マネージャー候補)/日本最大級の美容プラットフォーム「@cosme」を運営/フルフレックス/リモート〇.
仕事内容
・内部監査計画の策定・実施(業務監査、会計監査等)
・J-SOX(内部統制)評価業務の統括・推進
・監査結果の報告、改善提案およびフォローアップ
・リスクマネジメント活動の支援
・監査チームのマネジメントおよび人材育成

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・事業会社での内部監査実務経験または監査法人での監査業務経験
・J-SOX(内部統制報告制度)に関する実務知識・経験
・マネジメント経験(規模問わず、リーダー経験等含む)

【歓迎要件】
・CIA(公認内部監査人)、CPA(公認会計士)、USCPA等の資格保有者
・IT監査の経験
・英語力(ビジネスレベル)
想定年収
800万円 ~ 1,000万円
ポジション
【横浜勤務】内部監査/実働7.5時間/月平均残業20時間程度
仕事内容
◆下記業務についてお任せします。

社内監査役と共に一般内部監査の業務に就いて頂きます。
※支店の監査も定期的に実施しているため、 2.3ヶ月に一度くらいで全国出張あり

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
神奈川県
必要な経験・能力
【必須条件】
・金融機関での融資業務経験3年以上
想定年収
500万円 ~ 600万円
ポジション
監査部スタッフ ※東証プライム上場の総合エネルギー企業/裁量をもって内部監査業務全般に取り組めます/フレックス有、リモート可、ワークライフバランス◎
仕事内容
・シナネンホールディングスグループ全体の内部監査計画の立案および監査業務の実施
 ※地方に所在する事業会社の監査のため、出張する機会があります。
・内部監査の高度化に係る施策の遂行

<ミッション>
・監査テーマにより内部監査業務を遂行します。
・J-SOX評価も、内部監査業務と並行して行います。
・細かい不備の指摘に注力するのではなく、問題の原因を追究し、根本的な改善策を経営陣に提言する内部監査部門として、経営の視点から改善提案を積極的に行える方を募集しております。

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須要件>
下記いずれかのご経験をお持ちの方
■経理、経営企画、法務、経営管理(リスク管理・コンプライアンス等)などの業務経験
■事業運営、内部統制、会計、IT等に関する監査業務

<尚可>
■J-SOX評価の経験
想定年収
480万円 ~ 622万円
ポジション
内部統制監査(Process Level Control)◆東証プライム上場、1921年設立の大手医療機器メーカー
仕事内容
・内部統制質問リストや統制文書(3点文書など)の作成
・文書に基づいた内部統制監査を実施や本社部門や海外グループ子会社の内部統制の強化を支援
・財務報告にかかる内部統制に関する報告制度への法定対応(J-SOX)
 ⇒グループ子会社の全般統制の評価、外部監査法人への対応
 ⇒経理業務プロセス統制評価、外部監査法人への対応
 ⇒製造業の物流プロセスの統制評価、外部監査法人への対応

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・事業会社もしくは監査法人での内部監査実務経験が3年以上ある方、もしくは、経理実務を通して内部統制への対応に3年以上従事したことのある方
想定年収
550万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査担当※残業少なめ【中国と化学製品を輸出入する商社】
仕事内容
客観的な視点で日本国内の組織における内部統制の整備及び運用状況を確認・評価し、結果報告と改善提言を行う。

●国内事業の内部監査
・内部監査計画
→リスクベースで年度監査計画と個別監査計画を策定する
・確認手続きと問題発見
→内部監査の確認手続きを実施し、問題点を発見する
・改善提案
→発見した問題に対して改善提案を提示し、改善に導く
・フォローアップ監査
→定期的なフォローアップ監査を実施し、改善状況を評価する

●内部統制評価
・整備と報告の支援
→内部統制システムに関する日本国の法令上の義務を果たすために、
(1)監査法人に対応する
(2)社内で整備面の提案を行い、改善に導く
(3)報告資料の作成に支援する

●その他コンサルティング
・1線・2線向け
→1線・2線(営業、生産、物流、法規制など)に向けて事業関連のリスク管理を強化させるよう、横断的に提案する
・内部監査室向け
→組織専門性:内部監査室の専門性向上に向けて提案・支援する
→業務管理・効率化:内部監査PJ管理やデータ分析に関するDX推進に提案・支援する

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
(1)監査業務の実務経験
※下記いずれかの経験、もしくは類似のご経験を5年以上お持ちの方
・監査法人での監査業務経験もしくは、アドバイザリー業務経験
・商社/メーカーでの内部監査の実務経験(監査法人対応有)
・商社/メーカーでのJ-SOX業務経験
(2)日本語ネイティブ

<歓迎>
・リスクマネジメント/内部統制
・営業管理/国際物流/法規制対応
・サプライチェーン管理/生産管理/品質管理
・語学力(中国語、英語)
・CIA、CFE、QIA、CPA
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
【大阪/内部監査】NXグループ×パナソニックの物流会社/残業月20時間程度/実働7.5H/福利厚生◎
仕事内容
※最初は、これまでのご経験に合わせて業務を依頼します。

当社におけるJ-SOXの内部監査業務を担当いただきます。
◆統制文書の整備や運用状況の確認、対象部門/拠点における自己点検精度向上への指導等を行い、法令や社内規程が遵守できる運用構築を図る
◆監査法人によるWT/OEアテンド等も実施 ※出張あり
◆各種監査結果のトップレビューや不備事項への改善助言などを行い、業務品質向上につなげる
※内部統制は法令や社内規程等の順守を徹底する仕組みのことで、その構築・運用・評価を通じて、企業の健全な経営基盤の強化を図り、企業価値を高めることができる非常に重要な仕事です。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
・監査の基本的な知識(監査手法/リスクの評価/法令順守等)
※目安3年以上の上記の経験
※すべての業務内容のご経験がなくてもまずはご応募ください!

【歓迎条件】
・内部統制やJ-SOX/下請法/労務管理等監査対象となる分野の基礎知識をお持ちの方
・監査経験をお持ちの方

【求める人物像】
・高い倫理観と誠実さをもって、主体的に業務に取り組んでいただける方
・関連部署や企業と円滑にコミュニケーションをとり、協調性をもって業務を進められる方
想定年収
480万円 ~ 600万円
ポジション
内部監査
仕事内容
メーカーでの内部監査部門として、社内各部門及び事業所、国内・海外子会社に対する内部監査および改善状況の確認などに従事していただきます。

■J-SOX及びその周辺に係る内部統制監査
■内部統制整備、運用状況における監査
■業務遂行におけるコンプライアンスに関する監査等
■監査法人対応
■改善支援
※国内外へ出張があります


【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【いずれか必須】
■メーカーでの内部統制・内部監査業務
■事業会社でのJ-SOX評価やその周辺業務
■経営企画にてKPI設計や予実管理
■労務管理、調達・営業管理、財務経理等の実務経験者で内部監査業務経験者

【歓迎条件】
■英語を使用しての業務が可能な方

【求める人物像】
学習意欲が高く、幅広く業務に取組んでもらえる人
他部門とのやり取りがあるのでコミュニケーション能力がある人
想定年収
600万円 ~ 880万円
ポジション
内部監査※リモートワーク/フレックス可
仕事内容
■業務詳細
・銀行業務に関する内部監査全般
・システム監査や業務監査に係る方針や計画立案
・予備調査、監査項目の検討
・監査調書や監査報告書等の作成、レビュー

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
以下、いずれかのご経験をお持ちの方
・銀行業務のご経験をお持ちで2線もしくは3線の業務のご経験のある方
・監査法人の立場から、銀行業界の監査に携わったことのある方

【歓迎要件】
・チームマネジメント(3人以上)をお持ちの方
・公認内部監査人(CIA)の資格をお持ちの方

【人材要件】
・学習意欲が強い方
・新しいことに挑戦したい方
・インターネット関連サービスに明るい方
・多様な経験を積みたい方
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
監査室(マネージャー候補)※東証プライム/リモート・フレックス可/業績好調の世界トップシェアメーカー
仕事内容
下記内部監査業務全般をご担当いただきます。
・業務監査
・テーマ監査の実施
・J-SOX評価の実施

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】 
・英語力:英語力ビジネスレベル
※ひとりで海外出張ができ、現地(アメリカ)の方と英語でやり取りができるレベル
・上場企業での監査業務経験(外部もしくは内部):3年以上

◆歓迎要件(尚可)
・CIAの資格保有者
・CISAの資格保有者
・他システム監査、システム関連の資格保有者
・品質管理業務の経験者
・人事法務労務などバックオフィス業務に携わったことがある方
・監査法人でのご経験がある方
想定年収
660万円 ~ 800万円
ポジション
公認会計士_FAS/RAS/BPO領域の財務コンサルタント/フルリモートもご相談ください/残業少なめ
仕事内容
ご志向や経験に応じて、以下の業務に関与いただきます。少数精鋭体制のため、業務全体像を俯瞰しながら横断的な経験ができます。

【具体的な業務内容】
◉ FAS業務(財務アドバイザリー)
 ・財務デューデリジェンス
 ・バリュエーション

◉ RAS業務(リスクアドバイザリー)
 ・JSOX導入支援・整備運用評価支援
 ・内部監査導入支援・運用支援

◉ BPO業務(決算・開示支援)
 ・連結決算体制構築支援・連結決算運用支援
 ・開示資料(有価証券報告書・決算短信・計算書類等)作成支援

◉ その他
 ・IPO支援(資本政策、事業計画策定・SO設計等)
 ・管理会計制度設計・原価計算構築
 ・経営管理DX
 ・会計システム導入支援

【業務の変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
~必須条件~
【資格】
・公認会計士(公認会計士試験合格者も可)

【経験】下記いずれか必須
・監査法人での監査経験が2年以上ある方
・コンサルティングファームにて財務・税務DDや企業価値評価のご経験のある方

~歓迎~
・DD業務、FA業務などのFAS業務経験
・事業会社での経理業務、財務業務、開示業務、FP&A業務などの業務経験

~求める人物像~
・高い自律性をもち、スピード感と主体性をもって行動できる方
・課題の本質を見極め、実効性ある提案につなげられる方
・チームの一員として互いを尊重し、成果を共に追求できる方
・専門性の深化に意欲的で、継続的な学びを楽しめる方
・周囲と信頼関係を築きながら、人を巻き込んで前に進める力を備えた方
想定年収
650万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査(業務監査)※セコムトラストシステムズへの出向/リモートワーク◎/残業月10時間程度
仕事内容
<入社後お任せしたい業務>
内部監査の監査員として、ISO規格や個人情報保護(PMS)を含む社内ルールおよびコンプライアンスの順守状況を評価し、業務プロセスの有効性と実効性を確保するための内部監査の実施をお任せする予定です。

<将来的に任せたい業務>
業務監査の有効性、効率性をあげる施策検討、計画、実行(スパイラルアップ)を期待しております。

※変更範囲:会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
※以下いずれかに該当される方
・内部監査の実務経験(ISO9001、27001、27017、22301、15001等)
・監査法人でのご経験(内部監査経験不問)

【歓迎】
・メンバーを取りまとめPJ推進するリーダー経験
・データ分析の実務経験(Excel、BIツールの使用経験があると望ましい)
・システム監査の知識、経験
想定年収
700万円 ~ 900万円
ポジション
【総合職】経営監査室(内部監査) ☆リモート・フレックス勤務可能
仕事内容
<内部監査>
○当社内および子会社への内部監査の実施(テーマ監査、拠点監査、J-SOX監査、等)
 ・評価範囲の選定、リスクの識別・評価
 ・個別監査計画の策定
 ・往査、内部統制の整備・運用状況等を評価、監査
 ・監査結果のとりまとめ、報告書の作成・報告等

<システム監査>
○当社内のシステム監査の実施(テーマ監査、J-SOX監査、等)
 ・上記、内部監査の項目と同じ

※ジョブローテーションに合わせてその他当社業務全般(出向等含む)に従事いただく可能性あり
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
<内部監査>
◯以下のいずれかの業務経験
 ・事業会社での内部監査、経理、法務、リスク管理実務
 ・監査法人、コンサルティング会社での実務(監査業務、内部統制構築)
<システム監査>
◯以下のいずれかの業務経験
 ・システム監査実務
 ・情報システムの企画、開発、運用、保守、コンサルティングの実務

【歓迎】
・指導的立場で2年以上のご経験
・公認会計士、CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)の資格保有者が望ましい
想定年収
1,000万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査【管理職候補】※大手ネット銀行
仕事内容
管理職として、以下の職務に従事していただきます。
■内部監査業務(年3~4件の業務監査を実施するほか、年1件のシステム監査も実施します)。
■J-SOX評価業務
■内部監査高度化に係る企画立案業務
■社内会議への陪席等によるオフサイトモニタリング
■部運営に係る各種管理業務(監査計画立案など含む)

なお、業務監査要員としての採用ですが、システム監査にもメンバーとして従事していただきます。
監査テーマによっては、監査業務の外部委託先との協業も実施していただきます。
将来的には、人事評価、労務管理、人材育成など組織マネジメントもに担っていただくことを想定しています。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・内部監査もしくは外部監査において銀行業務の監査経験5年以上
(第2線の業務監査ができる、監査企画業務の従事経験があるなど、経験の内容によっては5年未満でも可)
・10名程度の組織マネジメント(含む人事評価など)の経験者(課長クラス)

【任意要件】
①以下のいずれかの経験を有する方を優先します。
・監査調書や監査報告書等のレビュー
・監査企画業務
・銀行の第2線に対する業務監査
・部下の業務管理や人事評価、育成等
②以下のいずれかに該当する場合はプラス評価します。
・銀行業務の従事経験
・金融当局の検査等への対応経験
・J-SOX評価の経験
・公認内部監査人(CIA)の資格保有(保有していない場合は入社後に取得していただきます)
③選考に際しては以下の資質を持っていることを重視します。
・物事を論理的に説明できること
・任された役割に対して最後まで責任感を持って取り組むこと
・経営層とコミュニケーションを円滑にはかれること
・新しいことに柔軟に対応できること
・チームで協力しあって仕事を遂行することができること
・特に自身で、業務遂行上、関係する外部情報を積極的にリサーチし、業務遂行において有効活用できること
想定年収
1,000万円 ~ 1,400万円
ポジション
内部監査室(管理職候補)※東京勤務(監査主任候補、海外監査及び国内監査)※/業界世界シェアトップクラスの優良企業
仕事内容
・オーディットユニバース策定、リスク評価・分析、年度/中長期監査計画・ 監査テーマ策定等の監査企画業務
・個別監査計画立案、脆弱性分析·評価、監査実査、監査報告書作成等の個別監査業務
・経営層への提言・ レポート
・内部監査室のタスク ・ 監査業務の進捗確認、人事マネジメント
・グローバル内部監査基準(内部/外部品質評価)体制の構築

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件:
・ 業務監査経験をお持ちの方
・ 英語を用いた実務経験をお持ちの方

■歓迎条件:
・海外駐在経験者、海外子会社管理経験
・CIA(公認内部監査人),CISA(公認情報システム監査人),QIA(内部監査士)
想定年収
850万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部統制評価(J-SOX)※東京勤務/業界世界シェアトップクラスの優良企業
仕事内容
主に海外のグループ企業における決算・財務・業務プロセスにおける内部統制評価業務(J-SOX)に従事いただきます。

・海外子会社を含むJ-SOX評価範囲の整理
・決算/財務プロセスおよび売上、購買、原価、在庫、固定資産等の内部統制評価
・業務フロー、業務記述書、RCMの作成・更新
・整備評価・運用評価の実施
・不備対応、改善支援、再発防止策の検討
・監査法人への有効性評価に対する対応

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件:
・ビジネスレベルの英語力

上記に加え下記いずれかのご経験をお持ちの方
・監査法人または事業会社内部監査、内部統制経験
・経理経験(売上・購買・原価/在庫・固定資産・決算/連結)
・監査法人における監査業務経験


■歓迎条件:
・内部監査、リスク管理、ガバナンス領域の知見
・内部統制評価経験
・CIA(公認内部監査人)資格
想定年収
450万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査室長候補/残業時間20時間以内/年間休日120以上
仕事内容
■具体的な業務内容
・内部監査業務として、計画の作成、業務監査実施、監査調書及び報告書作成、報告、フォ ローアップを行なう。
・J-SOX関連業務として、内部統制の構築・評価、監査法人対応等を行なう。
・取締役会等への報告を行なう。 ・監査役や監査法人との連携を行なう。
・リスクコンプライアンス委員会とのコミュニケーションを行なう。
・内部監査業務およびJ-SOX関連業務にかかるIPO準備に関する業務を行なう。
・内部監査業務およびJ-SOX関連業務にかかる各部門とのコミュニケーションを行なう。
・上記に付随する業務を行なう。

【変更の範囲】 当社における全業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・監査法人、もしくは企業の内部監査部門における監査経験(3年以上)をお持ちの方

■歓迎要件
・CPA(日・米国)、CIA(公認内部監査人)、CFE(公認不正検査士)、CISA(公認情報 システム監査人)、QIA(内部監査士)またはそれに等しい知識・経験をお持ちの方
・日常会話レベル以上の英語力(TOEIC700点以上程度)
想定年収
700万円 ~ 850万円

新着求人・転職情報一覧

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老舗大手の百貨店業を行う企業より内部監査担当求人です。(226105)

内部監査担当者※東証プライム上場グループ※リモート勤務可能※フルフレックス

600万円 ~ 900万円

【岐阜/海津市】管理系オープンポジション/管理職候補/スタンダード上場/業界シェアトップ(229749)

オープンポジション(管理・企画系・営業マネジメント候補)/年収600万円〜800万円

600万円 ~ 800万円

監査部スタッフ(J-SOX評価業務)プライム上場/在宅勤務・フルフレックス/大手メーカー系リース企業(229580)

監査部スタッフ(J-SOX評価業務)※プライム上場/在宅勤務・フルフレックス◎

700万円 ~ 850万円

信販業界の最大手企業/内部監査の募集です!(218408)

内部監査担当/東証プライム上場/手厚い研修制度/充実した福利厚生/年間休日122日/ワークライフバランス◎.

540万円 ~ 960万円

【東証プライム市場企業】美容業界に特化した情報サイト運営/内部監査/フルフレックス/リモート〇(227157)

【東証プライム上場企業】内部監査(マネージャー候補)/日本最大級の美容プラットフォーム「@cosme」を運営/フルフレックス/リモート〇.

800万円 ~ 1,000万円

神奈川/内部監査/実働7.5時間(229240)

【横浜勤務】内部監査/実働7.5時間/月平均残業20時間程度

500万円 ~ 600万円

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