内部監査の求人・転職情報の3ページ目

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ポジション
コーポレートガバナンス推進責任者(リモートメイン/フレックス有/東大発、アフリカで事業展開ベンチャー)
仕事内容
グループ全体のコーポレートガバナンス体制を、自ら設計・構築して運用を担う責任者ポジションです。

①コンプライアンス・リスク管理業務
・グループ全体のコンプライアンス・リスク管理体制の構築・運用
・社内規定、コンプラ研修、腐敗防止策などの整備・運用
・違反事例への対応(調査、是正措置、再発防止策の推進)

②内部監査業務
・グループ監査計画の策定
・監査手続きの実施
・監査報告書の作成(リスクの指摘と改善提案)

③法務業務(法務バックグラウンドをお持ちの方)
・各種契約書の作成、レビュー、管理(和文・英文含む)
・取引先との法的条件交渉のサポート
・新規事業、M&A、業務提携、投資案件の法務支援


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須(MUST)
①下記業務いずれかの実務経験(5年以上)
 「コンプライアンス」、「リスク管理」、「内部監査」または「法務」
②英語によるコミュニケーション能力(読み書き・会話、ビジネスレベル)
③自ら課題を発見し、主体的に改善提案・実行できる力

■歓迎(WANT)
①グローバル企業での勤務経験
②コンプライアンス研修や啓発活動の企画・実施経験
③内部通報や不正調査対応の経験
④コンプライアンス、リスク管理、内部監査、法務に関わる各種資格

想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
※内部監査未経験者歓迎!※内部監査担当者東証プライム上場企業/リモート・フレックス可/年間休日127日
仕事内容
・J-SOX整備(3点セット作成)及び運用状況評価の主担当。
・内部通報受付窓口の担当業務
・コンプライアンス研修運営と啓蒙活動業務
・ISO9001/14001対応業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
神奈川県
必要な経験・能力
【必須】※下記いずれかのご経験をお持ちの方
・経理財務のご経験をお持ちの方
・法務のご経験をお持ちの方
・USCPA資格をお持ちの方

【歓迎】
・内部監査のご経験
・公認内部監査人(CIA)
・公認不正検査士 (CFE)
・上場企業(もしくはその子会社)におけるJ-SOX評価における経験
・コンプライアンス教育の企画・運営経験
・ISO9001/14001の被監査部門としての対応経験
想定年収
467万円 ~ 632万円
ポジション
内部監査/イオンGの安定基盤/リモート有・年休125日
仕事内容
当行各部門及び各業務に関する内部監査の実施。内部監査企画。J-SOX評価等
・個別内部監査の実施に係る一連の業務(監査計画・監査プログラムの作成、監査実施、監査報告書の作成、講評会の実施等)
・監査に係る企画業務(リスクアセスメントの実施、中期・年度監査計画等の立案、年度報告、監査品質の改善等)
・J-SOX評価、システム監査、AML/CFT監査、会計監査など

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・内部監査経験3年以上
※今まで内部監査の経験がない場合でも、銀行・保険・証券等において、各種企画業務、リスク管理業務、コンプライアンス業務、主計・経理業務等を担当されてきた方で、新しいことにチャレンジする精神を持っておられる方も、ぜひ、ご応募ください。

■歓迎要件
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)
※保有していない場合には、資格取得のサポート制度などがあります。
想定年収
500万円 ~ 1,200万円
ポジション
【東証プライム上場】内部監査(リーダー候補)/グローバルメーカー・ワークライフバランス◎
仕事内容
業務内容(入社後会社の状況に応じて業務変更の可能性あり。範囲:当社業務全般)
・同社及びグループ会社の内部監査業務全般(業務・会計プロセスにかかる準拠性監査、部署監査に加え、リスクベースのテーマ監査、新業種/新規買収会社や進行中の社内重要プロジェクトの監査・助言活動を含む)
・グループグローバル内部監査体制の維持・強化に関する業務(リスク分析に基づく監査計画の立案、監査手続の標準化・効率化、監査提言の高度化に向けた取り組み、監査品質の改善活動等)
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】下記いずれかのご経験
・内部監査、外部監査いずれかの実施経験
・経理財務など管理部門での実務経験
・日本公認会計士、US-CPAのいずれかの資格

【歓迎】
・公認内部監査人(CIA)公認情報システム監査人(CISA)の資格
・ビジネスレベルの英語力
 ※英語の業務利用頻度:文章 中程度、会話 中程度
想定年収
730万円 ~ 920万円
ポジション
内部監査/弊社からのご紹介実績多数!/働き方柔軟◎
仕事内容
ご経験やご志向に応じて下記の業務をお任せします。

【具体的な業務】
<業務監査>
・リスクベースによる内部監査の計画策定および実施等
・法令遵守および規程、マニュアル類等の整備ならびに運用確認
・業務の有効性・効率性の確認および助言
・代表取締役及び取締役会への監査結果報告

<J-SOX監査>
・内部統制評価の計画立案、実施
・監査法人との協議及びコミュニケーション
・内部統制報告書の作成、プロセスの統制文書化支援および助言
・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォロー対応

<業法監査>
貸金業および割賦販売法に基づく内部監査計画の策定および実施等

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・2年以上の内部監査以外の業務経験
・上場会社における2年以上の内部監査(3線)又は内部統制(2線)の業務経験
※内部統制の3線モデルの2,3線経験者
・当社が掲げるMVV、組織規範、行動規範に共感できる方
・能動的かつ柔軟に周囲を巻き込んで動ける方

【歓迎】
・公認内部監査人(CIA)、公認情報内部監査人(CISA)、内部監査士などの資格を保有している方
・英語(ビジネス会話レベル)


<求める人物像>
ネットプロテクションズでは、会社の風土・事業に関する「7つのビジョン」、個人に求める行動規範として「5つの価値観」を掲げています。競争でなく共創しつつ、何事にも本質から思考し、挑戦し道を切り開いていけるような方を求めています。
※「7つのビジョン」「5つの価値観」についてはこちら
▼https://corp.netprotections.com/company/mission/

・「ひとの可能性をひらく」というVisionや、「本質を探り、変化し続ける」というValues、会社の風土と事業に関する組織規範や行動規範に強く共感いただける方
・つぎのアタリマエの組織・事業における内部監査のあり方を追求していただける方
想定年収
550万円 ~ 780万円
ポジション
【未経験歓迎】内部監査 ※JSOX+海外監査のご経験も積めます!/設立から13期連続増収/東証グロース上場の堅実成長企業
仕事内容
今回の募集部門は弊社全体の監査を取りまとめる内部監査室であり、国内外の子会社を含めたグループ全体の内部監査を主導しております。 
本ポジションで採用させていただく方には、海外監査を中心に業務遂行していただくことを想定しております。
また、業務監査では国内・海外店舗監査のみならず、子会社の監査やコーポレート機能の監査など、幅広い監査業務をご経歴に応じ推進いただきます。

【内部監査室の具体的な業務内容】
・海外拠点監査(上海・香港・シンガポール・ロンドン・NY・パリ 等の事業所拠点) 
・部署/子会社監査(親会社、国内外連結子会社の会計および業務監査) 
・国内外店舗監査 
・PMS監査 
・内部統制支援、特命監査、社長特命事項 等 

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
※下記いずれかに該当される方。
・管理部門系職種のご経験があり、内部監査へのキャリアを希望される方
・監査法人でのご経験を有する方
・内部監査実務をお持ちの方
上記いずれかと
・文書、資料作成に必要なパソコンスキル(中級レベル以上)

【歓迎】 
・海外監査
・会計知識・経理業務経験 
・豊富なビジネス経験   

【求める人物像】
・新しい事柄を学ぶ意欲・知的好奇心 
・内部監査professionalとしてグループをさらなる成長へ導く意思
想定年収
700万円 ~ 900万円
ポジション
【今注目の上場企業】内部監査/グロース上場/リモート可
仕事内容
【担当いただく主な業務】
入社後、以下の業務に携わっていただきます。ご経験やスキルに応じて、担当領域や裁量を調整します。

J-SOX監査対応
全社的内部統制、決算財務報告プロセス統制、業務プロセス統制、IT統制の中から、まずは得意な領域を担当していただきます。経験豊富な方には、入社当初から複数の統制領域をお任せすることも可能です。
前期から変更のない統制の評価からスタートし、業務に慣れていただいた後、新規統制の評価にも携わっていただく予定です。

業務監査
既存の監査項目に沿った業務監査から担当していただきます。豊富なご経験をお持ちの方には、将来的に監査項目の選定からお任せしたいと考えています。

部門外とのコミュニケーション
入社当初より、関連各部署との連携をお願いします。将来的には、三様監査連携など監査法人とのコミュニケーションも担当していただくことを想定しています。

<雇入れ直後>経営サポート・バックオフィス運営全般、その他これらに付随する一切の業務
<変更の範囲> 会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】※実務未経験者も歓迎です
・業務フローの構築や改善経験をお持ちの方
・当事者意識が高く、現場に寄り添いながら業務を遂行できる方

(歓迎)
・経理の実務経験3年以上(兼務でのご経験も歓迎)
・上場企業でのJ-SOX対応経験をお持ちの方
・監査法人、会計事務所での業務経験
・公認会計士、税理士、USCPA、公認内部監査人のいずれかの資格をお持ちの方
・MBA(経営学修士)の学位をお持ちの方
想定年収
500万円 ~ 1,000万円
ポジション
【※IPO準備/風通しよく働きやすい環境です】内部監査
仕事内容
【仕事内容】
IPOを目指す当社において、内部監査業務を通じて企業全体の透明性と信頼性を向上させる役割を担っていただきます。J-SOX対応を中心に、監査法人や各部署との連携を行いながら、業務プロセスの改善と内部統制の強化を推進します。

■具体的な業務内容
・J-SOX(金融商品取引法に基づく内部統制)対応業務全般
・J-SOXに関連するドキュメントの整備および報告書作成
・内部監査業務の実施とフォローアップ
・監査法人や各部署との連携・調整
・業務で使用するツール:Excel(データ集計、分析作業)、Word(報告書作成)、社内専用システム(J-SOX対応管理)

(変更の範囲: 会社の定める業務)

【期待する役割・ミッション】
内部監査業務を通じて、企業全体の透明性を向上させるとともに、IPOを目指すプロセスにおいて重要な役割を担っていただきます。あなたの経験とスキルを活かし、組織の持続可能な成長を支える基盤を築いていただきます。

【キャリアパス】
このポジションでは、IPO準備を通じて内部統制や監査業務の専門スキルを深めることができます。将来的には、管理部門のリーダー職へのキャリアアップも可能です。

【本ポジションの魅力】
・IPO準備という希少な経験を積める
・柔軟な働き方(リモートワーク可・服装自由)
・ストックオプション制度で成果をしっかり還元
・社内交流イベントで活発なコミュニケーションを推進
・多様な業務を通じてスキルアップを実現

【当社キャリアの魅力】
GENEROSITYでは、リアル×デジタルの革新を追求する企業文化の中で働くことができます。IPOを目指す過程で経験を積み、成長する企業の一員としてキャリアアップを図れる環境です。また、柔軟な働き方や充実した福利厚生が、あなたの挑戦をサポートします。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・内部統制(J-SOX対応等)関連の業務経験
・内部監査業務の経験

<歓迎条件>
・IPOの経験
・コンサルティング業界における内部統制の経験
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査責任者候補 (副室長)/東証スタンダード上場/海外事業拡大を牽引するグローバル監査体制を構築
仕事内容
■国内外グループ会社の内部監査業務および内部統制(J-SOX)業務全般
 ‐年間監査計画の策定、監査実施(往査含む)、改善提案、進捗管理
 ‐J-SOX評価プロセスの計画、実施、評価、不備の改善提言
 ‐特に、タイをはじめとする海外グループ会社(現在4社)の監査は重要なミッションです。現地経理担当者や英語を話せる社員との連携のもと、現地の実態に即した監査を実施し、グループ全体のガバナンス強化に貢献いただきます。

■コンプライアンス統括業務
 ‐社内規程の整備、社員への啓蒙活動、不正対応など、全社的なコンプライアンス体制の強化を推進します。

■組織強化と後進育成
監査室の組織強化に向けて、将来の監査室長として、現室長の後任育成を担っていただきます。

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・5年以上経理の実務経験がある方
・日商簿記検定2級以上の有資格者
・内部監査業務または内部統制(J-SOX)評価業務の経験
・ビジネスレベルの英語力(目安:TOEIC600点以上、または業務での使用経験)
(海外監査では現地社員との英語でのコミュニケーションが必須となります。ネイティブレベルである必要はありませんが、円滑な業務遂行に必要な会話力と、資料読解力が求められます。)

【歓迎要件】
・海外駐在経験または海外グループ会社での業務経験
・監査法人での実務経験

【求める人物像】
・社内外問わず、柔軟にコミュニケーションが取れる方 
・スピーディにフットワーク軽く前向きに仕事ができる方
想定年収
700万円 ~ 1,100万円
ポジション
監査室長※新設ポジション/フレックス・リモート週3回程度有◎/手厚い福利厚生・残業月平均20h程度
仕事内容
以下の業務をお任せいたします。
・優先順位を付けたリスクアプローチによる監査計画の策定・実施
・期待に応える監査の実現(監査の信頼性の確保、保証(アシュアランス)から助言(コンサルティング)活動へ)
・J-SOX評価業務対応
・取締役会、監査法人との連携
・子会社(国内…秋田県、海外…中国、タイ、ベトナム)の監査役としての監査業務
・社内関係部署との調整・教育・啓発活動の企画・実施

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
次の事項を全て満たす方
●会計・監査の専門知識(公認会計士資格や内部監査関連資格があると有利)
●J-SOX評価および内部監査の実務経験(目安:5年以上)、もしくは監査法人における監査業務経験(目安:5年以上)
●監査部門におけるマネジメント職、またはそれに準ずる職位での実務経験(目安:2年以上)
●Word、Excel、PPTなどが使用可能なこと(マクロ等高度な知識は不要)

【歓迎条件】
●日系企業の電子・電気・機械系製造業での監査経験、海外拠点の内部監査業務の経験(尚可)
●ビジネスレベルの英語力(尚可):会議や対面での会話が可能な程度

CIA(公認内部監査人)資格やCPA(公認会計士)資格をお持ちの方を歓迎いたします。

【求める人物像】
監査の実務経験だけでなく、他部門とのコミュニケーション能力も高く、強いリーダーシップを発揮していける方
想定年収
1,200万円 ~ 1,500万円
ポジション
内部監査担当/東証プライム上場/手厚い研修制度/充実した福利厚生/年間休日122日/ワークライフバランス◎
仕事内容
①内部監査業務
・ガバナンス態勢、事業戦略、グループ会社(国内・海外)等に係る監査
②ITシステム監査業務
・ITやシステムに関連する監査業務
③監査企画業務
・内部監査の高度化に向けたモニタリング・リスクアセスメント態勢の企画・運営
・国際基準に準拠した内部評価等を用いた監査水準向上に向けた企画・運営
・監査DX化の推進・導入

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・内部監査実務経験5年以上

<歓迎>
・金融業界での実務経験
・海外での監査経験
想定年収
540万円 ~ 960万円
ポジション
内部監査※医食住×IoT・AIビジネス企業/月平均残業20時間程度/リモート週1日程度可能
仕事内容
◆下記業務についてお任せします。

経営監査室の業務に関わる、主に以下の業務
・トプコングループ全体、及び各事業領域、部門別のリスクアセスメントに関わる業務
・監査計画(年度及び中長期の監査実施計画、資源計画等)の立案に関わる業務
・個別監査に関わる業務(国内外の各部門、子会社に関する個別監査計画立案、監査の実施、監査報告、改善状況のフォローアップなど)
・経営監査室の業務運営に関わる業務(より効果的で効率的な監査の為の戦略企画、グローバルな監査体制の企画運営、監査品質向上施策の立案、監査規程・手続の立案、監査手法や監査技術の企画開発、内部通報制度等の制度設計と運用、社内セカンドライン等社内関係各部との連携と調整等)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・社会人経験10年以上(シニア層歓迎)
        +
・下記いずれかの業務経験(1年以上)※業種不問
・監査部門、リスクコンプライアンス部門、審査部門、管理部門のご経験
・子会社管理、資産管理、品質管理、サプライチェーンマネジメント、製造管理、ITセキュリティ企画管理のご経験

《資格など》
・ビジネスに支障ない英語力必須(TOIEC800点、英検準一級以上、又は海外赴任経験)
・公認内部監査人(CIA 含む試験合格済み未登録者)、内部監査士 取得者が望ましい
 公認会計士(日本、米国CPA、その他CPA)、税理士、中小企業診断士、MBA 等歓迎
※すべてを満たすことを求めるものではありません
想定年収
700万円 ~ 1,100万円
ポジション
内部監査≪未経験者≫/プライム上場/時短勤務・リモート可/有給取得率80%以上/8年連続 健康優良法人/男性育休取得約80%
仕事内容
今まさに事業改のフェーズである当社の内部監査を担って頂きます。

【具体的には】
内部監査の実施
監査結果報告書の作成
フォローアップ監査等

※詳細は選考の過程でご説明がございます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
※下記いずれか
・事業会社での経理実務(もしくは内部監査実務)経験
・事業会社でのコンプライアンス、法務部門のご経験

【歓迎】
・監査法人での監査業務のご経験が1年以上ある方
・内部監査士あるいは簿記3級以上あるいは公認内部監査人(CIA)お持ちの方
・不動産業界経験者
想定年収
509万円 ~ 579万円
ポジション
【東証プライム上場/教育大手企業/フレックスタイム制(7h)】内部監査(マネージャー候補)
仕事内容
【主な業務】
・年間監査計画に基づき実施する監査チームのリーダーとしてチームを率い、グループ関係会社の監査報告書をまとめる
・年間監査計画の策定(テーマ監査/関係会社監査/関係会社などの内部監査部門に対するモニタリング含む)
・リスク管理推進(グループ会社のリスク事案の収集、分析、報告、保管)に関わる業務

【具体的な業務】
・対象部門へのインタビューやデータ分析を通じて業務プロセスおよび課題を把握し、リスクアプローチによる監査チェックリストを作成
・チェックリストおよびリスク評価シート等をベースに対象部門に往査(インタビュー/従業員アンケート/証跡確認/データ分析など)し、監査調書を作成)
・改善提言をまとめた監査報告書を作成し、経営層へ監査結果を報告

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・監査経験(目安:5年以上)および監査チームを率いた一定期間の経験
・内部統制の知識
・監査業務における会計とIT知識

<歓迎条件>
・CIA/CISA/CFEの資格保有
・業務監査やIT監査の経験
・海外子会社の監査経験

※求める人物像
・役員、監査役などとも話をする機会があるため、コミュニケーション能力の高い方
・地道な仕事も厭わず、本質や課題を見つけ、柔軟に部門や経営層と信頼関係を持ちながら接点が持てる方
想定年収
950万円 ~ 1,100万円
ポジション
内部監査責任者候補<IPO準備中/社会貢献性の高い事業を運営>
仕事内容
【内部監査業務の統括】
1. 内部監査体制の構築・運用
・監査計画の策定、実行、および経営陣・監査役会への報告
 J-SOX対応(内部統制評価の実施、運用改善の推進)
 監査法人・証券会社・社外取締役との調整

リスクマネジメント・コンプライアンス対応
・企業全体のリスクアセスメントおよびリスク対応策の立案・推進
 コンプライアンス遵守のための社内体制の強化
 不正リスクの検知・防止施策の策定・運用
IT監査・セキュリティ監査(当社事業特性に基づく)
・サービスにおけるデータセキュリティ管理の監査
・ITガバナンスの強化、システムリスク評価の実施
業務改善・ガバナンス強化
・監査を通じた業務プロセスの改善提案および実行支援
 経営陣と連携し、ガバナンス体制の強化


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】 ・IPO準備企業または上場企業での内部監査・内部統制業務の経験(5年以上)
・J-SOX対応の実務経験(評価、運用、改善のいずれか)
・リスクマネジメント・コンプライアンス管理の知見
・監査法人・証券会社との折衝経験
・経営陣・監査役会へのレポーティング経験

【歓迎】
・IT監査・システム監査の経験(クラウドサービスに関する知識があると尚可)
・公認内部監査人(CIA)、公認不正検査士(CFE)、公認情報システム監査人(CISA)等の資格保有者
・ガバナンス・リスク・コンプライアンス(GRC)の知見がある方
・企業の上場準備プロジェクトの主導経験がある方

【求める人物像】
・監査の枠を超えて、企業の成長に貢献したい方
・上場準備の重要フェーズに関わり、自ら体制を構築したい方
・監査結果の報告に留まらず、業務改善や経営課題の解決に積極的に関与できる方
・ITリスクやセキュリティ監査にも関心がある方
想定年収
500万円 ~ 700万円
ポジション
【未経験可】内部統制室 ※東証プライム上場/シェアトップクラス
仕事内容
(1) リスク管理委員会の事務局補佐 
 日程調整、会場設営、関係部門との調整
(2) 内部通報の対応補佐 
 ヒアリングの書記、対象者とのヒアリング日程調整等
(3) 内部統制教育の補佐 
 教材作成のサポート、受講者リスト作成、教育プラットフォームの設定、アンケートの集計等
(4) 各種モニタリング
 各部門を対象に、規定どおりに業務遂行できているか確認等
(5) 規定の変更管理
 規定改定の審査 および是正等
(6) 内部統制3点セットの整備更新
 規定の改定や業務プロセス変更が3点セットに与える影響の有無の検討
(7) 他社事例の収集と分析
(8) その他、生成AI(Microsoft 365 Copilot)を活用した各種調査、業務改善の提案

■業務の変更の範囲・・当社における各種業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
※実務経験は問いません。以下の基本的なPCスキルを有するポテンシャル採用です。
・Word(文書の作成・編集・保存、表の挿入、書式設定、議事録作成等)
・Excel(SUM、AVERAGE、IF、VLOOKUP等を使った基礎的な計算やデータ整理)
・Outlook(基礎操作)
・タイピング(日本語で一定以上のスピードでの入力)
・文書作成能力(読解力、構成力、論理的思考)
・コミュニケーション能力(他部門との調整、連携、協働)
・正確性・慎重さ

【歓迎】
・内部監査・内部統制業務の経験がある方
・J-SOXや業務プロセス統制、IT統制に関する知識や経験がある方
・法務業務の経験があり、文章の読み込み・作文が得意な方
・統合リスク管理の経験がある方
・内部通報対応の経験がある方
・分かりやすい教材づくりや研修実施の経験がある方
※上記は、メインでのご担当経験に限らず、補佐・サポートレベルでも歓迎します。

【求める人物像】
・高い倫理観と誠実さを持ち、企業のコンプライアンスやガバナンスを重視できる方。
・責任感を持って業務に取り組める方。
・論理的思考力を備えている方。
・部門内外で円滑なコミュニケーションを図り、協力して業務を推進できる方。単に問題を指摘するだけでなく、その理由や改善策を伴走しながら提案し、信頼関係を築ける方。
・新しい知識やスキルの習得に積極的で、自己成長を目指す意欲が高い方。
想定年収
480万円 ~ 600万円
ポジション
内部統制室(リーダークラス)※東証プライム上場/シェアトップクラス
仕事内容
(1) リスク管理委員会の事務局運営
 重要リスク選定の支援、管理策の妥当性検証、モニタリング、有効性評価と改善
(2) 内部通報対応
 ヒアリング、事実確認のための情報収集、報告書作成など
(3) 内部統制教育
 テーマ選定、教材作成、教育プラットフォーム検討、研修の実施、実施結果集計や分析、報告
(4) 各種モニタリング
 規定どおりに業務遂行できているか確認、是正
(5) 規定の変更管理
 規定改定の審査、是正
(6) 内部統制3点セットの整備更新
 規定の改定や業務プロセス変更が3点セットに与える影響の有無の検討
(7) その他、生成AI(Microsoft 365 Copilot)を活用した各種調査、業務改善の提案

■業務の変更の範囲・・当社における各種業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査・内部統制業務の経験がある方
・Word(文書の作成・編集・保存、表の挿入、書式設定、議事録作成等)
・Excel(SUM、AVERAGE、IF、VLOOKUP等を使った基礎的な計算やデータ整理)
・Outlook(基礎操作)
・タイピング(日本語で一定以上のスピードでの入力)
・文書作成能力、報告書作成能力(読解力、構成力、論理的思考)
・コミュニケーション能力(会議体での報告、他部門との調整、連携、協働)
・正確性・慎重さ

【歓迎】
・J-SOXや業務プロセス統制、IT統制に関する知識や経験がある方
・法務業務の経験があり、文章の読み込み・作文が得意な方
・統合リスク管理の経験がある方
・内部通報対応の経験がある方
・分かりやすい教材づくりや研修実施の経験がある方
・チームリーダー経験がある方(チームリーダーという立場でなくても、職場での教育、指導、フォロー経験がある方含む)

【求める人物像】
・高い倫理観と誠実さを持ち、企業のコンプライアンスやガバナンスを重視できる方。
・責任感を持って業務に取り組める方。
・論理的思考力と問題解決能力を備え、複雑な業務プロセスやリスクを的確に分析・整理できる方。
・部門内外で円滑なコミュニケーションを図り、協力して業務を推進できる方。単に問題を指摘するだけでなく、その理由や改善策を伴走しながら提案し、信頼関係を築ける方。
・チームリーダーやそれに準じる立場として、後輩への適切な助言、指導を行い、上位者・先輩と後輩とのパイプ役となれる方。
・新しい知識やスキルの習得に積極的で、自己成長を目指す意欲が高い方。
想定年収
580万円 ~ 700万円
ポジション
内部監査メンバー/リモート週2~3回・フレックス【東証プライム上場】データ活用のリーディングカンパニー/20期連続増収
仕事内容
【1】上場会社としてのJ-SOX業務(主担当として担って頂きたい領域)
・J-SOX評価業務の全般(全社統制、業務プロセス統制、決算財務報告プロセス統制)
・年間スケジュールの計画策定および評価業務の実施
・会計監査法人への評価内容の説明と合意形成
・J-SOX業務の更なる高度化を目指した評価内容の刷新とクオリティの向上
・内部統制上の不備改善のモニタリング及びフォローアップ
・内部統制(J-SOX)の一環として、子会社の統制整備・運用の有効性評価 
・内部統制報告書の作成

【2】内部監査(業務監査)
・年間計画立案及び内部監査の実施と、経営陣に対する課題・解決策に関する提言
 ・日常の業務プロセス監査
 ・年次のマネージャーヒアリング
・被監査部門への改善提案およびフォローアップ
・監査等委員との連携(三様監査等)

【得られる経験と能力】
・CEO直轄のチームとして、各事業部及び各コーポレート部門から独立した立場で会社の内部統制の有効性の検証・評価・改善提案を行います。
・CEOや執行トップの経営の中枢に対し、直接報告・提言を行う、責任ある重要な役割を担います。高い視座を持って経営層と折衝することを通じて自己の経営スキルを高めることができるだけでなく、会社の成長に不可欠な内部統制の強化・体制構築に携わる業務です。
・今後のグローバルに事業展開も視野に入れ、英語を実践的に使い機会もあります。
・上場5年を経て一定の質は担保されつつも、拡大するビジネスに応じた組織運営体制、内部統制のアップデートが常に求められており、継続的なスキルアップとチェレンジが求められる業務です。

会社の成長を足元から支える、とても重要なポジションとなります。
企業の事業成長に不可欠な内部統制を、主体的にデザインし、実行していく醍醐味を味わえる環境となっています。
評価やチーム体制を考慮し、将来的にマネジメントに関わっていただく可能性があります。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
下記いずれかのご経験
・企業での内部監査もしくは内部統制のご経験
・上場または上場子会社・IPO準備企業いずれかでの経理実務経験をお持ちの方
・企業法務やコンプライアンス含む総務経験等をお持ちの方
・現場経験の中で内部監査や内部統制関連業務に触れ今後経験を伸ばしていきたい方

【求める人物像】
・コンプライアンスを扱える人材として、基本的な知識や理解がベースとなることを意識しながら、運営も鑑みながら剛柔の両側面を大切にできる方
・AI・DXなどの発展や状況の変化が大きいこの業界において、最新情報の収集や世の中の動向に積極的にアンテナを張れる方
・自分の経験のない分野や業務についても好奇心をもって挑戦できる方
・コミュニケーションを積極的にとれる方
想定年収
550万円 ~ 700万円
ポジション
内部監査担当【東証プライム上場/残業少なめ/リモートワーク可】
仕事内容
・グローバル内部監査基準に則したアシュアランス業務
(個別監査計画の立案、リスクアセスメント実施、監査プログラムの作成、実査、監査報告書の作成、報告会の実施等)
・グローバル内部監査基準に則したアドバイザリー業務
・J-SOX監査
(全社統制、業務プロセス統制等の独立的二次評価)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須(MUST)】
・事業会社における内部監査経験を3年以上お持ちの方
・宿泊を伴う国内、海外出張が可能な方

【歓迎(WANT)】
・内部監査に関係する資格の保持(CIA、CISA、CFEなど)
・規格認証やリスク・マネジメントに関する経験、知識
・建設業での業務経験
・経理財務、IT、人事など専門性の高い領域での実務経験
想定年収
600万円 ~ 730万円
ポジション
内部監査/スタンダード上場グループ/フレックス有
仕事内容
内部監査室専任として監査業務全般に従事していただきます。

・内部監査計画の策定・実査・分析及び報告書作成
・役員への監査報告、監査役・監査法人対応
・全社的業務フローの把握・検証とモニタリング実施計画策定
・基本資料調査、情報収集、データ分析
・関連事務作業、社内及びグループ会社に対する研修実施

※業務領域は上記通りですが、適性に応じてポジションは変動余地(メンバー層又は管理者層)があります。

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・事業会社における内部監査業務又は経理部門等での実務経験(3年以上)
・高い倫理観、コミュニケーション能力(経営層を始めとする社内でのやり取りが多いため)
・MSOffice(Teams、Excel、Word、PowerPoint)等を支障なく操作できるPCスキル
・当社理念や価値観に対する共感力

【歓迎】
・一定規模以上の事業会社における実務経験とフレームの理解
・内部統制(IT統制含む)の知識・経験
・CIAやCISA等資格保持者
想定年収
500万円 ~ 800万円

新着求人・転職情報一覧

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