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ポジション
【未経験歓迎】内部監査担当者※東証プライム上場グループ※リモート勤務可能※フルフレックス
仕事内容
入社後は段階的に業務をお任せします。

① 業務監査(入社後メイン)
・全国百貨店店舗への監査(2年に1回の定期監査)
・小売業務における内部ルール遵守状況の確認
・衛生管理、防火対応、サプライチェーンにおける公正取引の確認
・監査結果の取りまとめ、レポート作成
※1店舗あたり最大2泊程度の出張あり

② コーポレート監査・外商監査(将来的に)
・本社部門を対象とした業務・統制監査
・外商取引に関する監査業務
・経営層へのフィードバック・改善提案

③ ITガバナンス/情報セキュリティ領域(今後強化)
・IT統制、情報セキュリティ、アセット管理等の監査
・外部コンサルと連携しながら監査品質の向上に関与
※現時点では専門性は不問。将来的に内製化を目指しています。


【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須のスキル・経験】
※未経験者歓迎です
・2泊3日の店舗出張可能な方(全国にある店舗に監査しに出張に行っていただくことがあります)
・PCスキル。文章をレポートする能力。
・モニタリング・インタビューを行うコミュニケーションスキル。
・コーポレートガバナンス、内部統制に関する一般的な知識。

【あれば尚可のスキル・経験】
・外部監査機関、内部監査人としての実績がある方
・企業の内部統制部門経験がある方
・法務知見・コンプライアンス知見のある方
想定年収
500万円 ~ 650万円
ポジション
内部監査室長候補※confidential※/業績好調/フレックス有・残業少なめ・働きやすさ◎/シニア歓迎
仕事内容
■上場企業として求められる内部監査・内部統制水準を確立・維持する
■内部統制/リスク管理/コンプライアンスの有効性を継続的に検証・改善
■経営層に対し、上場審査・監査を意識した客観的かつ実践的な評価・提言を行う

1.上場を視野に入れた内部監査の統括
2.内部統制(J-SOX)・ガバナンス対応
3.リスクマネジメント・コンプライアンス
4.経営・監査等委員会・外部対応
5.内部監査室の組織マネジメント

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
■内部監査又は、内部統制(J-SOX)に関する実務経験
■上場企業または上場準備企業における内部監査/内部統制対応経験
■監査法人による内部統制監査・会計監査対応の実務経験
■内部統制文書(業務記述書、フローチャート、RCM等)に関する理解と運用経験
■経営層に対し、上場審査を意識した説明・報告ができる能力
想定年収
600万円 ~ 870万円
ポジション
【大阪/内部監査】プライム上場/ワークライフバランス◎/スキルアップ歓迎
仕事内容
内部監査部門のメンバーとして、国内外拠点を対象とした内部監査および内部統制評価業務を担当していただきます。各部門の業務プロセスを理解した上で、リスクの把握・評価を行い、業務改善や内部統制強化に向けた提言を行います。

具体的には
・国内外拠点に対する内部監査業務および内部統制(J-SOX)評価業務
・被監査部門の業務内容の理解、リスク評価および監査計画の立案
・業務システムデータ、伝票・帳票などの各種データ分析および監査手続の実施
・国内外拠点への往査(現地監査)および関係者へのヒアリング
・監査結果の整理、監査報告書の作成
・指摘事項に対する改善提案およびフォローアップ
・被監査部門への業務改善に関する助言・支援

※将来的には、監査プロジェクトの主担当として監査計画の策定から報告まで一連の業務を担っていただくことを期待しています。

【変更の範囲】弊社業務全般へ変更の可能性はありますが、当面その予定はありません
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
・一般企業での実務経験10年以上(営業、企画、管理、開発など、多様な部門での経験を歓迎)
・現状分析能力、課題発見力、論理的思考力に自信のある方
・関係者との円滑な合意形成ができるコミュニケーション能力をお持ちの方
・内部監査業務への強い関心と、専門知識習得に向けた高い学習意欲をお持ちの方

【歓迎】
・CIA、CISA、簿記などの監査・会計関連資格
・チーム・部門、プロジェクト等のマネジメント経験
想定年収
540万円 ~ 620万円
ポジション
ビジネスリスクサービス(シニアアソシエイト)
仕事内容
■グループガバナンス支援チーム
・クロスボーダー比率80%
・ガバナンス・内部統制関連PMI
・現地往査による課題抽出、改善提案
・地域統括会社の設立、機能強化支援
・リスクマネジメント体制構築・実行支援
・海外子会社不正リスク診断
・海外事業モニタリング体制の構築・運用支援
■海外内部統制関連チーム
・クロスボーダー比率100%
・決算・財務報告に関わる内部統制の構築/評価
・業務プロセスに関わる内部統制の構築/評価
・全社統制
■国内外内部監査関連サービスチーム
・内部監査のアウトソーシング、コソーシング
・内部監査体制構築支援
■日系企業の海外子会社、外資系企業、外資系企業の日本子会社に向けた下記サービスを提供
・海外子会社向け内部監査のアウトソーシング、コソーシング
・グローバル内部監査体制構築/強化支援
・海外拠点往査による課題抽出

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
下記いずれかのご経験が必須となります
・内部監査、内部統制やガバナンスに関する業務
・海外への事業進出、海外M&A・PMI
・海外駐在または海外事業の管理
・監査法人での監査業務※目安3年以上

<歓迎要件>
・公認会計士、USCPA、公認内部監査人
・PowerPoint等を用いたプレゼンテーション資料の作成
・ビジネスレベルの英語(TOEIC L&R 800点相当)

想定年収
700万円 ~ 1,200万円
ポジション
アドバイザリーオープンポジション【ご希望の部門をお選びください】リモート中心/平均残業20時間/カジュアル面談応相談
仕事内容
~下記からご選択いただけます~

◆M&Aアドバイザリー
・ファイナンシャルアドバイザリー
・デューデリジェンス
・バリュエーション(価値算定)、各種オプション評価、取得価額配分評価
・統合支援(Post Merger Integration:PMI)サービス
・株式譲渡契約書 (SPA) 作成支援
・財務モデリング / データアナリティクス
・減損テストサポート

◆ビジネスリスクサービス
・ガバナンス支援/リスクマネジメント支援
・経営企画/経営管理ハンズオン支援
・内部統制支援
・内部監査支援

◆IT&オペレーションズ
・DX 支援
・ITデューデリジェンス
・IT PMI 支援
・シェアードサービス構築
・グローバル IT 支援
・IT内部統制構築・評価支援
・サイバーセキュリティ対策支援
・SOC保証報告書取得支援

◆IPO アドバイザリー/会計 アドバイザリー
・クイックレビュー
・課題解決支援サービス
・クラウドシステム導入支援サービス
・申請書類作成支援
・事業計画作成支援
・会計基準対応支援
・国際財務報告基準(IFRS) 対応サービス
・会計/監査基準等改正対応サービス
・原価計算制度構築支援サービス
・経理実務支援/決算早期化支援

◆フォレンジック& サイバー
・不正調査・危機対応支援・デジタル・フォレンジック・不正予防支援・再発防止支援・不正の早期発見支援・FCPADD・サイバーセキュリティ対策支援・紛争解決アドバイザリー

◆サステナビリティ アドバイザリー
・サステナビリティ情報開示支援・ESG 評点向上のための開示対応支援・マテリアリティ(重要課題)の分析及び特定・欧州企業サステナビリティ報告指令(CSRD)対応支援・サステナビリティ報告に関する 内部統制整備と内部監査支援業務

◆中国ビジネス
・現地法人の組織改編・現地法人の運営支援・M&A支援
・中国現地における組織再編・撤退サポート・現地法人のヘルスチェック/モニタリング・日本会計税務に関する月次顧問/秘書/記帳代行/出納・中国企業の買収、中国企業への持分譲渡に関する会計税務・中国企業の日本進出支援・日本進出後支援
・富裕層向けサービス・中国会計税務に関する月次顧問/グループ間取引コンサルティング・進出スキーム構築支援・日本での会社設立・海外資産信託スキーム構築支援・ファミリーオフィス支援

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■公認会計士、USCPA 、会計系コンサル経験をお持ちの方
■英語スキル、アドバイザリースキル、事業会社経理・財務経験をお持ちの方尚可

上記該当しない方でも幅広く検討しますので、まずはご相談ください。
想定年収
500万円 ~ 1,200万円
ポジション
【内部監査室スタッフ[CM_046] 】海外デロイトからのリクエストによる内部監査業務
仕事内容
■業務内容
【40%】海外デロイトからのリクエストによる内部監査業務
【30%】日本国内の内部監査業務
【20%】室内運営にかかる業務全般(ITツールの開発・活用促進を含む)
【10%】その他 (DTG CM Divに係る事項など)

■出社/在宅勤務
 想定出社勤務日数 2日/週
 想定在宅勤務日数 3日/週

■担当法人
 グループ全体

■英語使用場面・頻度
 場面:デロイトアジアパシフィックの内部監査員との英語でのミーティングファシリテーションや業務依頼、英文の業務書類作成、英文ビジネスメールの作成等
 頻度:ほぼ毎日

■従事すべき業務の変更の範囲
変更の範囲 会社の定める職務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■MUST
① AND ② or ③
①ビジネス英語スキル 
②監査法人での外部監査(IT領域、データアナリティクス)、内部監査・内部統制(IT領域、データアナリティクス)のアドバイザリー経験
③事業会社でのIT領域の内部監査・内部統制評価の経験、またはIT領域のコンプライアンス業務の経験

■WANT(尚可)
・監査業務経験(英語の監査案件、リファーラル案件に関与されたことがある方)
・情報セキュリティに関する業務経験
・システム企画・開発・保守運用に関する業務経験
・IPO/子会社設立等における内部統制構築の実務経験
・システム監査技術者、CISA、CIA、CPAのいずれかの資格保有
想定年収
460万円 ~ 780万円
ポジション
内部監査室長【年間休日126日/弊社からの紹介実績多数有!/リモート相談可/IPO企業!】
仕事内容
内部監査業務:業務監査および内部統制(J-SOX)評価業務
・業務監査:部門監査・テーマ監査等の実施、報告書作成等
・J-SOX:被監査部門の内部統制の整備・運用状況評価業務等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
・内部監査の実務経験
・内部監査および内部統制に関する知識
・内部監査業務に必要なコミュニケーション能力、論理的思考、チームワーク力、柔軟な対応力

【歓迎要件】
・IPO準備中もしくはベンチャー企業/新興上場企業などでの就業経験
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
MCR011-2025金融監査・金融監査担当/担当課長/大手グローバル企業/働き方柔軟◎
仕事内容
<担当業務>
・ドコモグループにおける金融事業に関する内部監査担当の管理職として、内部監査の一連の業務(リスク評価、内部監査計画策定、監査実施・取りまとめ、監査調書及び報告書作成、改善提案、経営への報告、フォローアップ、内部監査人育成など)の推進
・内部監査態勢の構築・運用、監査品質の確保・向上及び高度化の推進に向けた各種取組みの主導

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・金融業界(銀行、資金移動業者、証券会社、保険会社、クレジットカード会社等)や監査法人における金融庁ガイドラインや関係法令等に基づく監査経験又は金融業界での内部管理統括業務経験(コンプライアンス、リスク管理)3~5年以上

<歓迎条件>
・公認内部監査人(CIA)、内部監査士、公認金融監査人、金融内部監査士、金融内部監査人、CAMS-Audit、公認AMLスペシャリスト(CAMS)、AML/CFTオフィサー、AML/CFTオーディター、公認情報システム監査人(CISA)、システム監査技術者(AU)、公認情報セキュリティマネージャー(CISM)、CISSP、基本情報技術または応用情報技術者資格などの関連資格または同等の資格
・金融機関などにおける管理職経験、プロジェクトマネージャー経験
・監査業務プロセスのデジタル化推進の経験
想定年収
1,000万円 ~ 1,090万円
ポジション
内部監査(東証プライム上場/増収増益/自動車産業×ITのリーディングカンパニー)
仕事内容
下記のような内部監査業務へ継続的にご従事いただきます。
適性やご希望に応じて、社内の様々な部署において有効かつ効率的な会社運営を実践する中核人材として活躍の場を広げていただくことも想定しています。

【具体的な業務】
■業務監査・コンプライアンス監査等の実施
・監査計画書の検討・作成
・被監査部門・関係部署へのヒアリング、資料確認、実地確認等
・監査調書・結果報告書の作成と報告
・改善要望事項への対応状況の確認と改善へ向けての助言・提言の実施
■J-SOX対応(経営者評価の実施、会計監査人との連携・調整)
■社内業務やコンプライアンスに関する各種リスクの日常的な監視・モニタリング
※ご経験・適性に応じて、業務範囲は段階的に広げていきます。

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須スキル・経験
下記いずれかに該当する方
・上場企業における内部監査経験
・上場企業または上場準備企業の総務・法務・リスク管理・経理会計・人事労務・品質保証管理などの部門での実務経験

■歓迎スキル・経験
・内部監査、内部統制システム管理、リスク管理、J-SOX関連業務に関わった経験
・監査役監査業務(監査役補佐人業務含む)に関わった経験
・IT企業等の品質保証部門での勤務経験
・簿記2級相当以上の経理会計知識

■親和性の高い資格(保有有無は不問)
・公認内部監査人(CIA)
・内部監査士(QIA)
・公認不正検査士(CFE)
・公認情報システム監査人(CISA)
・内部統制評価指導士(CCSA)
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査
仕事内容
1.内部監査業務全般(社内の各事業所・各部門。グループ会社も対象予定。)
・事前準備、資料収集
・監査の実施
・調書、報告書等の作成
2.内部統制業務全般

【変更の範囲】会社の指定する業務
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査または内部統制業務経験が3年以上ある方
・PCスキル(PowerPont、Excel、Word初級以上)

【歓迎】
・製造業または医薬品製造販売業でのご経験がある方
・会計監査やシステム監査の経験がある方
・上場企業での内部監査または内部統制監査業務の経験がある方
・監査法人における監査経験がある方

【求める人物像】
・理論的に物事を考えることができる方
・読み手が理解できる/同意を得られる報告書が作成できる方
・周囲と適切にコミュニケーションを取ることができる方
・臨機応変に対応ができる方
想定年収
748万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査室長【社会貢献性◎農業×スタートアップ ・フルフレックス制!】
仕事内容
内部監査に関する業務
・内部監査の計画立案、実施及び事後フォロー
・内部管理体制に対する改善提案及びそのフォロー
・社内の各部門や関係会社における関連法令の遵守チェック、規程やマニュアルの運用チェック
・社内の各部門や経営者への監査結果報告

【変更の範囲】会社の定める範囲
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・IPO準備企業ないし事業会社での内部監査経験
・事業部の責任者層と折衝し、内部監査を推進できるコミュニケーション能力
・期限内に効率的に業務を遂行するプロジェクトマネジメントスキル

【歓迎】
・IPO 準備企業ないし事業会社で内部管理体制を構築した経験
想定年収
700万円 ~ 900万円
ポジション
【総合職(S)】内部監査業務(野村不動産HD兼務)
仕事内容
当社の監査部にて、スケジュールに沿って主に情報セキュリティ監査・ITシステム監査を、チームを組んで担っていただきます。
その他に業務監査もご担当を頂く予定です。

【定期監査の主な流れ(情報セキュリティ監査・ITシステム監査・業務監査共通)】
■監査計画の立案(スケジュール作成)
■監査実施内容の組み立て(プログラム作成)
■ヒアリング・証跡の閲覧等による調査の実施
■調査内容の取りまとめ(調書作成と調査内容の評価)
■監査結果通知書の作成(監査意見・改善提案の作成)
■内容の再確認(意見交換会の実施)
■最終結果の通知・改善提案
■フォローアップ(改善報告書の受領)

変更の範囲:経営管理に関わる業務全般
(経営企画、監査、財務・資金、人事、広報・IR、サステナビリティ、法務・コンプライアンス、ICT・DX、総務等の複数領域
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
■情報セキュリティ監査・ITシステム監査の経験者もしくは、内部監査業務のご経験がある方

【尚可】
■公認情報システム監査人(CISA)資格を取得されている方
■ビジネスで英語の対応が支障なく出来る方


【求める人物タイプ】
■向上心を持ち、業務を積極的にキャッチアップする姿勢や意識がある方
■対社内外の方に対して、自ら円滑かつ丁寧なコミュニケーションを心掛けられる方
■自分の考えを発信し、周りを巻き込んで推進できる方
想定年収
608万円 ~ 1,190万円
ポジション
監査(係長採用)/年収650万円~850万円
仕事内容
グループ会社の業務監査や内部統制評価実務を担うポジション。
海外現地法人との連携もあり、グローバルな視点で事業運営の健全化に貢献できます。

【具体的業務】
■業務監査:グループ会社に対する監査計画の立案・実施、不備の是正提言・フォロー
■内部統制評価:全社的統制テスト結果の評価と改善提案
■海外対応:アジア地域中心の海外子会社と連携し、英語でのやり取りが発生
★英語力や財務・監査の経験を活かし、グローバルなキャリアに挑戦したい方歓迎です★

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
【必須要件】
■TOEIC650点相当の英語力
■経理・財務・監査部門での経験、海外グループ会社等の管理業務のいずれか2年以上

【歓迎要件】
■海外子会社の内部統制・監査業務の経験者や英語での実務経験者
想定年収
650万円 ~ 850万円
ポジション
内部監査室長 嘱託採用も可/シニア人材歓迎!東証グロース上場/年休122日/残業少/転勤無し
仕事内容
内部監査室長として、同社の内部監査業務全般をお任せいたします。
・会計及び業務に関する監査(助言・勧告等))
・財務報告にかかる内部統制評価に関する事項
・各事業部へのヒアリング
・監査法人との連携

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
・事業会社における内部監査のご経験

【歓迎条件】
・製造業/メーカーでの内部監査のご経験のある方
想定年収
500万円 ~ 720万円
ポジション
内部監査【プライム上場/リモートワーク週に2日程度可】
仕事内容
・内部監査要員業務
業務の効率化を高めてあらゆるリスクを低減する監査を実行し続け、的確な助言により改善を推進し、以下を実施する。
1.不正に繋がる可能性のあるシステムやルールをロームグループの問題として正す。
2.監査を通じて従業員のコンプライアンス意識を向上する。
3.社会に信頼される会社であることを公正な立場で社内外へ証明する。

【対象の監査】
内部統制監査[J-SOX]、業務監査、特別監査(公的研究費監査・輸出管理監査・マイナンバー監査)など

【業務詳細】
事前準備(事前考察)、往査実施(監査実行)、内部監査後の報告まとめ(事後考察)など
・業務監査のテーマ検討・調整など
・内部監査体制の強化改善


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
京都府
必要な経験・能力
【必須要件】
以下のような内部監査業務やそれに準じた業務経験。
・内部監査部所属経験
・専門分野での監査(品質・安全・環境・IT・法務など)の経験

【歓迎要件】
・「初対面の相手から聞き出す」「対手の話を理解して共感する」「他部署と気軽に交流できる」など社交性の高い能力を持っている人。
・プレゼン能力(相手への伝達力や、説得力)の高い人。
・その他、財務、会計業務の経験を持っている人。
・各種内部監査資格(公認内部監査人[CIA]、内部監査士[QIA]、公認情報システム監査人[CISA]、内部統制評価指導士[CCSA]など)
・語学力(英語・中国語など)
想定年収
400万円 ~ 800万円
ポジション
女性キャリア採用(管理部門オープンポジション)
仕事内容
■職種について
営業、コーポレート、エンジニアなど幅広く募集をしており、ご経験を幅広く拝見し、可能性のあるポジションについて打診をさせていただきます。
※具体的なポジションについては、一次面接(人事面接)後に正式にご連絡をさせて頂く予定です。
※事前のWebテスト・適性検査受検がございます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
兵庫県
必要な経験・能力
職種により異なります。ご登録をいただいた内容を拝見させていただき、適した求人がある場合には、個別にご案内をさせていただきます。

<必須条件>
・大学卒以上

<歓迎要件>
・メーカーにて法人営業・コーポレートスタッフ・技術系職種のご経験をされている方
想定年収
550万円 ~ 1,030万円
ポジション
内部監査室長候補/東証プライム上場企業※ハイクラス
仕事内容
【仕事内容】
当ポジションでは、グループ会社も含めた各種内部監査・内部統制評価業務をリードして頂きます。

<具体的な業務内容>
・内部監査及び内部統制計画立案業務
・決算・財務報告プロセスに関わる内部統制の整備・運用評価
・業務プロセスに関わる内部統制の整備・運用評価
・IT全般統制に関わる内部統制の整備評価業務
・内部監査及び内部統制プロセスから経営戦略、事業戦略、管理体制、ガバナンス体制へのフィードバック
・開示及びその他の監査法人対応業務

※ご経験・スキルにより、以下もお任せしたいと考えております。
・グループ全体のリスクアセスメント
・情報セキュリティ対策プロジェクト、デューデリジェンスの支援
・PMIでの内部統制構築コンサルティング

※業務内容補足
【雇入れ直後】仕事概要に記載のある業務内容
【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須スキル
・事業会社又は監査法人における内部監査、内部統制、リスク管理に関わる業務経験3年以上

■歓迎スキル
・ITベンチャー企業での経験
想定年収
1,000万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査(マネージャー~室長候補)/東証プライム上場企業
仕事内容
【仕事内容】
当ポジションでは、グループ会社も含めた各種内部監査・内部統制評価業務をリードして頂きます。

<具体的な業務内容>
・内部監査及び内部統制計画立案業務
・決算・財務報告プロセスに関わる内部統制の整備・運用評価
・業務プロセスに関わる内部統制の整備・運用評価
・IT全般統制に関わる内部統制の整備評価業務
・内部監査及び内部統制プロセスから経営戦略、事業戦略、管理体制、ガバナンス体制へのフィードバック
・開示及びその他の監査法人対応業務

※ご経験・スキルにより、以下もお任せしたいと考えております。
・グループ全体のリスクアセスメント
・情報セキュリティ対策プロジェクト、デューデリジェンスの支援
・PMIでの内部統制構築コンサルティング

※業務内容補足
【雇入れ直後】仕事概要に記載のある業務内容
【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須スキル ※下記のいずれかに当てはまる方
・事業会社又は監査法人における内部監査に関わる業務経験3年以上
・経理財務や法務のご経験をお持ちで内部監査ポジションにチャレンジされたい方

■歓迎スキル
・ITベンチャー企業での経験
想定年収
650万円 ~ 1,200万円
ポジション
《横浜》監査・内部統制推進
仕事内容
●監査・内部統制推進室のミッション
経営および業務の実態を調査し、業務規程の運用状況を確認、経理の厳正を期すとともに、内部統制体制の強化を促し、グループ経営の健全な発展に寄与する。
事業会社全体の内部監査を担当し、内部統制の品質を保証できる体制を整備する。また、事業会社の不適正会計リスクを検知するとともに、リスクが高いと特定した事業場への監査により不適正会計を抑止および早期発見する仕組みの整備を推進する。

●担当業務と役割
主に以下の業務を担当し、上場に向けた監査・内部統制の基盤づくりに貢献すること
・J-SOX対応(上場に向けた制度設計、事業場の内部統制構築フォロー、グローバルで内部監査実施)
・自主監査の実施 (リスク評価に基づく内部監査をグローバルで実施、事業場の改善見届け)、コンプライアンス問題発生時の対応

●具体的な仕事内容
(1)J-SOXの対応
・上場に向けた制度設計対応、上場後の開示業務の運用
・監査計画に基づくSOX監査の実施、監査結果報告書(調書)の作成
・監査結果に対する各部門への改善指導、改善見届け、リテラシー向上研修等の実施
・事業場へ自己点検実施の指示、結果見届け
・監査法人との連携・対応など

(2)自主監査(BS監査、内部牽制監査、業務監査等)
・監査計画に基づく業務監査の実施、監査結果報告書の作成
・監査結果に対する、各部門への改善指導、改善見届けの実施
・監査報告書を作成、該当事業場へ報告

(3)コンプライアンス問題対応(不正、決算誤謬等)
・不正発生時は、事業部経理、法務、人事と連携し、不正調査を実施。真因と再発防止までを見届け

●この仕事を通じて得られること
■ 経理・財務業務プロセス変革活動を通じ、経営品質改善にも寄与できる
■ 米州・欧州・中国・アジアに事業展開している当社の各関係会社と密に連携して、グローバル視点で監査・内部統制推進を実践できる。
■ 監査のプロフェッショナルの育成のために、様々な研修制度により自己研鑽ができる。

●職場の雰囲気
■ 横浜本社は、固定座席がなくフリーアドレスで業務可能(オープンな雰囲気で仕事ができる)
■ グローバルな業務多数
 (北米・欧州・中国・アジア・インドの関連会社の経理部門との日常的にやり取りがあり)
■ キャリア採用社員も多数活躍中

●キャリアパス
■担当業務および各種プロジェクト通じて、能力・適正を見極めた上で、更なる上位ポジションへの登用

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
神奈川県
必要な経験・能力
<必須>
■内部監査にかかわる業務経験3年以上
■J-SOX対応の経験をお持ちの方
■ 必要な会計・経理業務プロセスの知識を有している事
■ 語学力(英語) TOIEC 650点以上
■ 学歴:大学・大学院卒

<歓迎>
■CPA、CIA資格をお持ちの方
■ 組織責任者・プロジェクトリーダーの経験
■BIツールでデータ分析の知識

【人柄・コンピテンシー】
■コミュニケーション能力
■課題設定力・解決力  
(当社での主務職〜主幹職クラス、将来のPAS監査の中核を担える人財に成長が見込める方)
想定年収
ポジション
内部監査(管理職候補)
仕事内容
【業務内容】
■内部監査、内部統制の推進に関する業務全般
・当社、及びグループ会社を対象とした監査計画の企画・策定
・監査計画に基づく監査実施・報告・フォローアップ。
・J-SOX対応(全社統制、業務処理統制、IT全般統制等の整備・運用評価、
 内部統制報告書作成サポート)
・3点セット他関連文書(フローチャート、業務記述書、リスクコントロールマトリックス)の改善
・監査等委員、取締役等、外部監査法人等との連携

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査業務に関心があり、実際に取り組む意欲のある方

【歓迎】
以下の業務経験等がおありの方
・内部監査業務(目安:3年以上)、
 または監査関連資格保有(CIA,CISA、内部監査士等)
・監査法人におけるJ-SOX関連業務
・一般法人における外部監査法人対応のご経験(IPO支援経験等も歓迎)
・上場企業等におけるリスク管理、コンプライアンス・部門企画業務
・IPAが主催する各種試験合格、もしくは同等の知識・経験
・会計/簿記関連の資格保有/試験合格、もしくは同等の知識・経験

【求める人物像】
●高い職業意識を持ち、課題解決向けて継続的に尽力できる
●自らのキャリアや固定観念に囚われず、柔軟な発想ができる
●組織内の円滑なコミュニケーションが図れる
●一方で、迎合はせず主張すべきことは主張できる。
●経営目線で役員等と会話できる
●誠実かつ寛容
●学習意欲旺盛
●論理的思考
想定年収
570万円 ~ 700万円

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