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ポジション
内部監査※実働7H/リモート可◎風力発電のリーディングカンパニー/業界シェア3位
仕事内容
(1)高度な保証業務(アシュアランス)
■業務監査:監査計画の策定、高度なヒアリングと往査、監査調書の作成、報告書としての発見事項の論理的な文書化と最終報告。
■財務報告統制評価(J-SOX):評価範囲の選定、整備・運用状況の評価、部門へのフィードバック、および会計監査人との連携。
■個別テーマ監査:特定のテーマに関する検証を主導。

(2)戦略的な提言業務(アドバイザリー)
■リスクマネジメント強化:リスクマネジメント、およびサイバーセキュリティなど専門領域の統制強化に関する助言。
■業務改善への積極的支援:監査で特定した課題に対し、具体的かつ現実的な改善策を提案し、実行プロセスをリードします。

【変更の範囲】適性及び業績に応じて、会社の定める業務への異動を命じることがある

勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・内部監査部門での実務経験が3年以上あること(監査法人での経験者も歓迎します)
・自動車運転免許をお持ちの方(出張時の移動に必要)
※経験業種や組織規模不問。

【歓迎要件】
・CIA等の専門資格をお持ちの方
・IT監査のご経験をお持ちの方
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
【東証プライム上場】監査部(J-SOX担当)☆公認会計士限定/グローバル企業
仕事内容
■入社後当面は、当社の内部統制(J-SOX)に関する以下の業務を担当いただきます。
・内部統制の整備・運用に関する方針策定・実行支援
・内部統制の有効性評価(文書化、整備・運用評価等)の実施・報告
・評価結果に基づく改善提言・是正状況のモニタリング
・不正事案等の調査および是正・フォローアップ
・監査法人対応(評価範囲・手続内容・判断の妥当性に関する協議・調整等)

☆将来的には内部監査や監査企画業務にも携わって頂く事が可能です。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須応募要件>
・公認会計士資格をお持ちで、監査法人における監査業務の実務経験をお持ちの方
・マネージャー経験をお持ちの方
・読み書きレベルの英語力をお持ちの方(アレルギーが無ければ問題御座いません。)
想定年収
1,200万円 ~ 2,000万円
ポジション
内部監査メンバー/映像・出版・メディア・音楽・マーチャンダイジング等総合エンタメ企業/フレックス活用可
仕事内容
具体的な業務 (雇い入れ直後) 

1. 将来的な上場を目指すにあたっての内部統制・内部監査のゼロからの基礎作り、運用ルールの策定
2. 当社、及び関連会社の監査計画・監査の実施・調査報告・改善指示書の立案
3. 監査結果・改善指示書の取締役会への報告上程案の作成
4. 監査だけにとどまらない、内部統制についての企画・立案

海外案件があるため、英文契約書をご確認いただく場合もあります。

(変更の範囲) 変更無し
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
1. 監査部門の経験2年以上の方
2. 監査結果を事業部門にわかりすく説明し、円滑にコミュニケーションがとれる方

【歓迎条件】
1. 司法試験または司法書士試験の受験経験をお持ちの方
2. 著作権ビジネスの関連業種での勤務経験をお持ちの方
3. 取締役会・経営会議での役員への案件説明、吸収合併など企業再編やM&A手続の実施の経験をお持ちの方
想定年収
400万円 ~ 600万円
ポジション
【内部監査マネージャー/メンバー】(業務・会計・IT監査)~1000万※相談可<日本最大級の暗号通貨交換所を展開!ハッキングゼロの高度なセキュリティ>フレックス・リモート可!※IPO準備中
仕事内容
◆同社の内部監査マネージャー~メンバーとして下記業務をお任せします。

・4 つの監査計画(業務、会計、分別管理、IT)の策定及び実行
・システムリスク、セキュリティリスク領域に関する監査業務
・業界ガイドライン等を元に業務や内部管理の実効性についてモニタリング
・業務改善提案などに関する進捗管理、及び改善状況報告書の作成
・3線の立場からの外部監査、当局対応
・部下や他部門スタッフへのガバナンスや内部統制に関する指導、支援
・監査等委員会事務局運営
・海外拠点の内部監査も出来る場合は尚良

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・証券会社、暗号資産交換業者、銀行など、金融機関での内部監査の経験または監査法人での外部監査経験(3年以上)

【歓迎】
・CIA、CPA、CISAなど、内部監査に関する資格を保有
・CFE、CAMSなど、ガバナンスに関連する資格を保有
・プロジェクトマネジメントの知識、経験
・内部管理に関するソリューションの知識、経験
・ビジネスレベルの英語(海外出身の社員や海外拠点との業務が発生するため)
・エンジニア経験
・QA経験
・コンサルティングファームや監査法人でのご経験
(ITやサイバー・情報セキュリティ、プライバシーに関するプロジェクトマネジメント経験)
想定年収
630万円 ~ 1,000万円
ポジション
法務・コンプライアンス・内部監査/業容拡大中/東証プライム上場企業100%子会社
仕事内容
・契約書・規程類の審査等
・法務相談対応
・コンプライアンス態勢構築および推進
・内部監査計画策定・実施
・業界ガイドラインの遵守対応
※スキルに応じてお任せする業務を決定します。

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・介護福祉事業や類似企業において、法務・コンプライアンス・内部監査のいずれかの業務経験のある方
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査 ※イオンGの安定基盤/年休125日、ワークライフバランス〇
仕事内容
当行各部門及び各業務に関する内部監査の実施。内部監査企画。J-SOX評価等
・個別内部監査の実施に係る一連の業務(監査計画・監査プログラムの作成、監査実施、監査報告書の作成、講評会の実施等)
・監査に係る企画業務(リスクアセスメントの実施、中期・年度監査計画等の立案、年度報告、監査品質の改善等)
・J-SOX評価、システム監査、AML/CFT監査、会計監査など

※総合職での採用となるため、将来的に業務内容、就業場所が変更となる可能性がございます。

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須資格はありませんが、以下のような資格保有の方は優遇します>
・公認内部監査人(CIA)
・公認情報システム監査人(CISA)
・公認会計士
・USCPA など
※保有していない場合には、資格取得のサポート制度などがあります。

<経験・スキル>
・内部監査経験3年以上あれば尚可
※今まで内部監査の経験がない場合でも、銀行・保険・証券等において、各種企画業務、リスク管理業務、コンプライアンス業務、主計・経理業務等を担当されてきた方で、新しいことにチャレンジする精神を持っておられる方も、ぜひ、ご応募ください。
想定年収
500万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査【上場準備中/年間休日125日以上/成長企業の監査体制構築】 
仕事内容
IPO準備中の当社において、内部監査体制の構築および実施を担っていただきます。

当面は単独での内部監査室運営をお任せしますが、将来的には体制拡充・内部監査機能の高度化にも関与していただきます。
経営陣や監査役、外部専門家とも連携しながら、会社全体のガバナンス向上に貢献いただけるポジションです。

【主な業務内容】
・内部監査基本方針・規程類の策定および整備
・年度監査計画の策定および経営陣・監査役会への報告
・業務監査、会計監査、コンプライアンス監査等の企画・実施
・業務部門に対するヒアリング・資料分析・監査調書作成
・指摘事項のフォローアップおよび改善提案・助言
・監査役会・会計監査人・内部統制コンサル等との連携
・内部統制評価(J-SOX)への対応(将来的に)
・IPOに向けた内部監査体制の整備・高度化に関する各種業務

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
熊本県
必要な経験・能力
【必須スキル・経験】
・上場企業またはIPO準備企業での内部監査実務経験(3年以上目安)
・内部監査の計画立案・実行・報告書作成までの一連の実務スキル
・経営陣や監査役会等のステークホルダーとの円滑なコミュニケーション能力
・一人監査体制での自己管理能力・自律性

【歓迎スキル・経験】
・J-SOX対応または内部統制評価業務の経験
・公認内部監査人(CIA)、公認会計士、簿記1級等の有資格者
・ベンチャー/スタートアップ企業での業務経験
・IT監査に関する知識・経験

【求める人物像】
・ゼロベースから仕組みを構築し、継続的な改善に取り組める方
・監査の独立性と現場の実情のバランスをとりながら柔軟に対応できる方
・社内外の関係者と信頼関係を築き、建設的な対話ができる方
・IPOという変化の多いフェーズを楽しみながら前向きに取り組める方
想定年収
500万円 ~
ポジション
【内部監査室長】※週3勤務相談可※◆クラウドファンディング事業を展開/事業拡大フェーズ/リモート可
仕事内容
・内部監査業務全般(統制体制の構築および運用、各部署との連携、各種モニタリングおよび報告、当局対応、等)

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件:
1.内部監査業務の経験
2.PCスキル(Word, Excel, PowerPoint)

■歓迎要件:
1.第二種金融商品取引業者を含む金融商品取引業者おける内部監査業務の1年以上の経験
2.金融商品取引業者での当局対応の経験
3.公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認リスク管理人(CRMA)、内部監査士(QIA)等の資格保有
4.システム監査のご経験
想定年収
500万円 ~ 600万円
ポジション
内部監査(一般職~課長職)/290~750万円
仕事内容
総合建設業《鈴鹿グループ》での内部監査室業務を担当していただきます。
経験に応じて業務をお任せいたします。

【具体的業務】
■内部監査業務
・各グループ会社、各拠点に対する内部監査
・監査の計画、実施、報告
■内部統制の評価
■経営層への報告、改善提案

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
【必須要件】
・企業での内部監査の業務経験3年以上
・基本的なPCスキル(Word、Excel等)
・建設業界での業務経験もしくは経理、財務経験

【歓迎要件】
・普通運転免許
・公認会計士、公認内部監査人、公認情報システム監査人、税理士のうち いずれかの資格
・内部統制(J-SOX)対応経験

※内部監査業務への興味と意欲のある方・未経験歓迎※
若手の方で、内部監査の業務にこれからチャレンジしたい方も歓迎します。

【必須要件】
・基本的なPCスキル(Word、Excel等)
・日商簿記2級

【歓迎要件】
・普通運転免許
・社会人経験3年以上
想定年収
290万円 ~ 750万円
ポジション
【兵庫県/グローバル監査担当】大手上場企業/海外拠点監査をリード/英語力を活かせる環境
仕事内容
【業務監査】
◇現地(国内外各拠点)における監査の実施
◇年初に立てた監査計画に基づき出張ベースで1拠点1週間程度の監査を年間5~10拠点程度実施する。
◇財務、購買、販売、在庫、債権、法律、IT、内部管理等、広範囲にわたるチェックリストに沿って、現地の管理状況の確認を行い、結果に応じて指摘や提言を行う。
◇指摘・提言に対する解決策の分析・提案から改善フォローアップ。
◇全範囲を一人で担当するわけではないが、担当になった部分についてはある程度の専門知識が必要。(仕事を通して勉強する必要あり)

【内部統制】
◇通年活動として書面で行う監査。
◇金融商品取引法で定められた内部統制の仕組み(有効に機能している状態をチェックリスト形式でまとめている)を構築しており、このチェックリストを親会社、各子会社が自己評価したものを、監査部が経営者に代わって経営者評価を実施する。
◇最終的に内部統制報告書(投資家や社会に対して当社の決算が正しく算出されていることを保証すると宣言するもの)を作成する業務。

【魅力】
◇昨今、注目を集めているガバナンス、コンプライアンス、内部統制を担当する部署であり、今後どのような仕事をしても必要となることが習得できる。
◇監査を通じて、不正やミスが潜むところへの勘所が身につく。
◇各子会社の監査を通じて、グループ会社管理等会社全体を俯瞰する視点を見につけることができる。
◇将来、海外管理系部門への異動、海外子会社幹部への可能性がある。

【部署の雰囲気】
・在宅もあり普段は静かな雰囲気であるが、監査が始まると担当同士でなんでも意見を出し合い、よりよい指導にまとめようとする、自由な雰囲気

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
兵庫県
必要な経験・能力
■必須条件
・大卒以上
・基本的なITスキル
・スムーズに外国人とコミュニケーションがとれ、業務を進めることができる。筆記のみならず、上質な英会話の能力がMUST。TOEIC等は参考。

■歓迎条件
・英語圏での海外駐在、海外相手の管理業務や交渉などの経験、監査・海外子会社管理・経理・法務等の経験があることが望ましい
・経理、会計、税務、法務など管理系の資格があれば望ましい
想定年収
450万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部統制監査 ※東証プライム上場の国内最大手香料メーカー/国内・海外の内部監査業務、語学力を活かせる/実働7.5時間、ワークライフバランス◎
仕事内容
香料メーカーにおける内部監査業務をご担当いただきます。

・JSOXに基づく内部統制監査実施(マニュアル統制/IT統制)
・業務監査(国内拠点/海外拠点)

※出張頻度について
国内拠点/海外拠点どちらの監査をご担当いただくかによって異なりますが
内部監査業務と一貫として、出張にご対応いただく可能性がございます。
・海外の場合…年2回、1週間~10日程度/回
・国内の場合…年2~4回、半日~2日程度/回

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須(MUST)>
・監査法人での実務経験がある方(JCPA/USCPA資格の有無は問いません)
 - 上場製造業における財務諸表監査 /内部統制監査経験
 - インチャージ経験またはサブインチャージの経験
・英語力
 - 読み書き:海外各拠点とのメールでのやり取り、資料・文書作成など
 - スピーキング:話すことに抵抗がないレベル
 - 使用場面:海外子会社へ内部監査に関するインタビューの実施@オンライン、英文資料を作成する など
・OAスキル:Excel、Word、PowerPoint

<歓迎(WANT)>
・SAPに関する知識のある方 ※SAP(S4/HANA)使用経験者歓迎いたします。
 - SAPの監査経験/使用経験(監査法人/一般事業会社は問いません)
 - SAP環境でのマニュアル統制監査/IT監査/財務諸表監査経験
・英語力を活かしてご活躍したい方
・OAスキル:Acessの使用経験がある方

<その他>
・海外拠点の監査に興味がある人
想定年収
630万円 ~ 1,160万円
ポジション
法務内部監査【医療用通訳サービスで業界№1企業|医療ヘルスケアSaaS|IPO準備企業】
仕事内容
【雇入れ直後】
IPOに向けて健全な組織運営を行なうため、必要な業務フローの設計やチェック機能を担っていただくとともに、コンプライアンスに関わる業務についてもお任せします。

【具体的な業務】
・業務監査、J-SOX監査等の内部監査業務全般
(計画の策定/監査の実施/リスク分析、及び評価/改善提案/フォローアップ)
・業務改善の提案、構築支援及び業務管理(部門間の調整など)
・法務業務全般(契約書のリーガルチェックや事業施策の法務レビューなど)
・その他コーポレートにて担う業務の全般

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・事業会社での内部監査もしくは法務の実務経験(リーガルチェックメイン)(1年以上)
・主体的に取り組んだ業務もしくは運用の改善実績

【尚可条件】
・弁護士資格や内部監査人など内部監査関連の資格保有者
・スタートアップ企業での実務経験
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査/426~650万円
仕事内容
株式会社コメ兵から株式会社コメ兵ホールディングスへ出向し、 ホールディングスの内部監査部の担当として、国内外のグループ会社15社に関する内部監査業務全般をお任せ致します。

【業務詳細】
内部監査/内部統制/リスクマネジメント
※出張:月2回程度あり(遠方の場合は宿泊あり)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
※未経験歓迎/内部監査へのキャリアチェンジの方も◎

【必須条件】※以下のいずれかのスキル・経験を有する方
・総務または法務業務のご経験があり、内部監査やコンプライアンス業務に興味関心のある方
・内部監査業務/内部統制評価業務/監査法人での法定監査業務2年以上

【歓迎要件】
・海外子会社での内部監査経験
・歓迎資格 公認内部監査人(CIA)、内部監査士(QIA)
想定年収
426万円 ~ 650万円
ポジション
※経理経験者歓迎!※ 内部監査室 安定したスタンダード上場企業/残業少なめ
仕事内容
主に業務監査に関連する業務、内部統制評価に関連する業務にご対応いただきます。

〈具体的には〉
・当社および関係会社に関する業務監査 およびJ-SOX評価に係わる業務全般
・証憑監査、実地調査、データ分析、書類作成などの実務作業を伴う など
----------------------
【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
《必須》
①下記いずれかに該当する方
・内部監査(業務監査)実務経験
・内部統制評価(J-SOX)実務経験
・内部統制の構築または運用管理経験
・経理実務経験
②日商簿記2級相当の会計知識
③ワード、エクセル、パワーポイント等での報告書、資料等作成スキル
※事務所経験者の方も歓迎します!

《歓迎》
・内部監査部門、経理部門、内部統制部門 などにおいて管理職(部下管理)経験のある方
・公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、公認不正検査士(CFE)
 などの 内部監査専門資格保有者

《求める人物像》
・周囲と円滑に連携できる高いコミュニケーション力をお持ちの方
・自身の成長だけでなく、組織やチームへの貢献を大切に考えられる方
・受け身ではなく、自ら考え、意見やアイデアを積極的に発信できる方
想定年収
600万円 ~ 850万円
ポジション
【内部監査】◆未経験可/東証プライム上場/平均勤続年数17.1年/福利厚生◎/リモートワーク可
仕事内容
内部監査・内部統制に関する業務を行っていただきます。
将来的には、監査部門だけでなく、経営企画や管理部門など多様なキャリアにも挑戦可能です。

■事業部門やグループ各社を対象とした内部監査の計画・実施・報告
■内部統制評価 (J-SOX対応含む)の実施と改善提案
■監査結果に基づく関係部署への改善提案フォローアップ

※現地往査のための出張が発生します。
※一部在宅勤務も可能です。

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査や内部統制の業務経験がある方、もしくは財務会計や人事労務の経験があり内部監査業務にチャレンジしたい方

【歓迎】
・日商簿記検定2~3級程度
・ビジネス実務法務検定2~3級程度
想定年収
630万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査/東証プライム/20期連続増収増益/リモートワーク可
仕事内容
・J-SOXを中心とした、本社の内部統制の構築・運用
・国内子会社/海外子会社の内部統制の構築・運用

【内部監査室内でのキャリアパス】
J-SOXという1つの横領域のアサインからスタートし、異なる領域や複数の領域を担当していただくことを想定しています。
部門の人員体制やご本人の興味にもよりますが、具体的には以下のようなキャリアパスが想定されます。
・ローテーションや役割の拡張を通じて、機関法務などの他の横領域を担当していただく。
・J-SOXを担当することで、海外事業を含めた様々な事業と接することができるため、その知識と経験を踏まえて、縦領域の担当者としていずれかの事業領域を担当していただく。
また、複数の役割で成果を出し続けることで、マネージャとして後輩の育成・マネジメントに携わっていただける可能性があります。

その他、
・経営企画部門など他のコーポレート部門への役割拡張
・事業部への役割拡張(事業側の経営管理責任者等)
・(海外業務を希望する場合)MIMSの法務責任者などの海外キャリア
など幅広く検討が可能です。

【変更の範囲】事業や所属部門の状況の変化等により、会社の指示する職務内容へ変更することがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
《必須要件》
・監査法人または、内部監査、内部統制のご経験がある方
・海外子会社との英語でのコミュニケーションが可能な方(メール等テキストがメインです)

【価値観・志向性】
・私たちSMSの理念、大切にしていること、目指していることに共感いただける方
(参考 https://www.bm-sms.co.jp/company/)
└より大きな社会課題の解決に繋がる仕事がしたい
└自身の専門性や能力を活かして、より多くの人々に影響を与え、貢献の幅・量共に大きい事業に関わりたい
└働く上で関わるすべての人々に対して真摯に向き合い、誠実さを持って仕事がしたい など、
どんなポイントでも問題ありませんので、なんらかの共感をお持ちいただける方

《歓迎条件》
・J-SOX業務に従事した経験がある方
・組織マネジメントの経験がある方
想定年収
800万円 ~ 1,100万円
ポジション
※急募※内部監査 内部統制評価業務(課長クラス)/不動産業界最大手/キャリアアップ◎
仕事内容
役職者として内部統制評価業務をご担当いただきます。トップマネジメントや各部門と密接に連携しながら、内部統制システムの高度化、リスク管理体制の強化を推進していく重要なポジションです。将来的には、内部監査体制のさらなる強化や、データ分析等を活用した高度な内部統制評価業務への取り組みなど、グループ全体のガバナンス強化に貢献いただくことを期待しています。

【具体的には】
・当社グループ全体のJ-SOX評価業務の計画策定・実行・レビュー・報告
・内部統制に関するコンサルティング
・監査法人・外部専門機関対応、その他、内部統制に関する業務

【変更の範囲】当社グループの業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・J-SOX評価実務経験5年以上
・論理的な思考力とドキュメンテーション能力

【歓迎】
・CPA、CIA、CISA、CFE等、内部監査に関連する資格
・内部統制関連システムの開発・導入経験
・リスクマネジメントシステムの構築・運用経験
・宅建業法・建築基準法などの法規制・関連業法に対する知識・経験
・海外子会社へのJ-SOX導入・運用支援経験
・英語による監査対応、資料作成経験

【求める人材像】
・課題解決に向けて自発的に活動できる方
・論理的な思考及びドキュメンテーションを含むアウトプットができる方
・トップ・マネジメント及び被監査部門と適切にコミュニケーションが取れる方
・柔軟に新しいことにチャレンジする意欲がある方
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
【大阪本社】内部監査
仕事内容
・監査計画の作成
・監査実施
・往査
上記のような内容について、組織・業務上の問題点、未対処の重大リスク、内部統制上の不備等に焦点を当てた内部監査を行い、事業の目標達成に貢献いただきます。
上場後の基盤強化やM&Aなどの事業拡大を目指す当社において、重要な役割を担うポジションのため、攻めも守りも含めた対応が求められるやりがいのあるポジションです。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査に関する知見・ご経験をお持ちの方(3年以上を目安)
・監査することがゴールではなく、永続的な事業成⾧を主眼に事業部と協議できる方
・普通自動車運転免許(工場への出張の際に必要です)
・一定程度のPCスキル(各種システムをスムーズに操作できる程度)

【人柄】
・お人柄で信頼を勝ち取れる方
・難易度の高い課題を愉しめる方
・指示待ちにならずに自ら考え、自発的に行動できる方
・スピード感を持って仕事に取り組める方(すぐに動ける方)
想定年収
500万円 ~ 655万円
ポジション
【東証グロース】内部監査※売上好調!日本最大級の位置情報IoTプラットフォーム/リモート可
仕事内容
ご経験に応じて下記業務をお任せしていきます。
・監査計画策定
・監査実施、報告書作成
・社内への改善の提言、改善状況のフォローアップ
・内部統制の整備・運用評価
・監査法人、監査役会との連携
・業務改革支援
・リスク管理業務

(業務内容の変更範囲)各事業部に係る業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
必須要件
以下いずれか必須
・経理財務のご経験
・会計士資格

歓迎要件
・内部監査もしくは内部統制(J-SOX法)業務実務経験1年以上
・上場企業における内部監査業務もしくは内部統制業務の経験
・公認会計士もしくは公認内部監査人

こんな方と一緒に働きたいです
・主体的に考え、率先して動く人
・探求心があり、細部にも妥協しない人
・メンバーや他部門とのコミュニケーションを大事できる方
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査※東証プライム上場/33年間増収増益中!
仕事内容
第二創業期を迎えた東証プライム上場企業の当社にて、社内の内部監査業務とグループ会社の監査業務を担っていただきます。

【具体的な業務】
■社内の内部監査
・内部監査計画の立案
・計画に基づき、関係法令・社内規定に準拠しつつ、各部署、各事業所の内部監査実施
・実施後の結果報告書の確認
・コンプライアンス体制構築

■グループ会社の監査
・内部統制の強化

※従事すべき業務の変更の範囲は、弊社グループの業務全般となります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査業務の経験がある方もしくは、監査法人の就業経験がある方

【尚可】
・東証プライム上場企業または、当社同等の規模会社の内部監査業務の経験がある方
想定年収
600万円 ~ 800万円

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内部監査【管理職候補】※大手ネット銀行(223705)

内部監査【管理職候補】※大手ネット銀行

1,000万円 ~ 1,400万円

内部監査室(監査主任候補、海外監査及び国内監査)※管理職候補/業界世界シェアトップクラスの優良企業(226878)

内部監査室(管理職候補)※東京勤務(監査主任候補、海外監査及び国内監査)※/業界世界シェアトップクラスの優良企業

850万円 ~ 1,200万円

【大阪/東京】内部統制評価(J-SOX)/業界世界シェアトップクラスの優良企業(226880)

内部統制評価(J-SOX)※東京勤務/業界世界シェアトップクラスの優良企業

450万円 ~ 900万円

グローバルファーム/多様な業務経験が積める優良税理士法人/会計士募集(217818)

公認会計士_FAS/RAS/BPO領域の財務コンサルタント/フルリモートもご相談ください/残業少なめ

650万円 ~ 1,000万円

【内部監査/業務監査】大手上場セキュリティ企業/子会社出向/リモート週2・残業月10時間で働きやすい(229430)

内部監査(業務監査)※セコムトラストシステムズへの出向/リモートワーク◎/残業月10時間程度

700万円 ~ 900万円

認証セキュリティのビジネスを展開するベンチャー企業にて内部監査室長候補の募集(229498)

内部監査室長候補/残業時間20時間以内/年間休日120以上

700万円 ~ 850万円

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