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ポジション
内部監査【管理職】※上場企業
仕事内容
当社の監査室担当職として、内部統制監査に関する業務をご担当いただきます。

【具体的業務】
・内部監査、内部統制評価の計画策定/立案
・監査結果の分析および報告書の作成
・業務改善提案の実施およびフォローアップ
※管理職として全体の勤怠管理、育成を行っていただきます

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
■必須条件:
・製造業での業務経験
・内部監査、内部統制評価、リスク管理または会計の部門のマネジメント経験のある方

■歓迎条件:
・英語の基礎レベルのスキルをお持ちの方
※子会社とやり取りで、定型のメール応対が発生します。
想定年収
650万円 ~ 800万円
ポジション
内部統制/J-sox(担当者)※プライム上場企業/国内トップシェア/安定企業/リモート・フレックス◎
仕事内容
グループ全体の内部統制業務全般を担当していただきます。

・本社および子会社における財務報告に係る内部統制(J-SOX)の評価
・監査法人との監査結果共有、監査結果に対する監査法人との協議
・プロセス(全社統制・IT関連プロセス・業務プロセス)の統制文書作成
・整備・運用テスト、ロールフォワードの実施(本社、子会社)
・証跡の適切な保管・管理
・監査結果への対応: 改善勧告・改善状況の進捗確認、子会社への指導等
・業務改善の提案・推進、コンプライアンスの強化徹底・推進
・推進委員会の推進
・J-SOX支援システムの運用管理

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・J-SOX、内部統制の実務経験がある方 ※業界不問

【歓迎】
・3年~5年以上の内部監査業務での実務経験
・コンサル会社や監査法人でクライアントの業務フロー構築などのご経験がある方
・会社法、金商法に関する一般的な知識を有する事
・財務諸表(BS/PL)に関する一般的な知識を有する事
・財務報告に係る業務プロセス(会計、固定資産管理、給与関連、購買・販売管理、生産管理、在庫管理)の一般的な知識を有し、それらプロセスに係る情報システム関連を理解できる知識を有するもの。
・文書化3点セット(業務フロー・業務記述書・RCM)の適切な運用ができ、それに基づき現場担当者へ提案できる知識を有する事
想定年収
550万円 ~ 750万円
ポジション
内部監査【リーダー候補】※上場企業
仕事内容
当社の監査室担当職として、内部統制監査に関する業務をご担当いただきます。

【具体的業務】
・内部監査、内部統制評価の計画策定/立案
・監査結果の分析および報告書の作成
・業務改善提案の実施およびフォローアップ

【業務ポイント】
・会社と監査法人等と連携して進める
・海外子会社・関連会社も対象の範囲になるため、海外・国内出張が発生する
・チームで分担して行い、海外出張は1回/年、国内数回/年ほどあり

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
■必須条件:
・経理や金融機関でのご経験のある方

■歓迎条件:
・内部統制のご経験のある方
・J-sox業務経験がある方
・英語(基礎レベル)のスキルをお持ちの方
※子会社とやり取りで、定型のメール応対が発生します。
想定年収
448万円 ~ 600万円
ポジション
内部監査【将来の幹部候補/東証プライム上場】
仕事内容
【具体的な業務内容】
■内部監査_企画
■内部監査_実査(チェックリスト作成・資料検証・ヒアリング・監査記録)
■内部監査_報告書作成(指摘事項抽出&評価、監査報告書作成)
■対象部門に対する改善提案/フォロー/モニタリング
■社内点検業務の推進と改善
■フォローアップの実施、管理 ほか

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査の知識・経験
・J-SOX対応の知識・経験

【歓迎】
・上場企業・金融庁管轄の事業会社での内部監査経験
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
Daigasグループの持続的な成長に資する【内部監査業務】
仕事内容
■大阪ガスならびにグループ関係会社に対する内部監査(業務監査)をご担当いただく予定です。
■監査業務品質の向上に資する業務にも取り組んでいただきます。
■将来的には、事業部門や関係会社で監査業務を実施いただく可能性もあります。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【下記の経験・スキル・資格をお持ちの方】
・論理的思考力、分析能力、円滑なコミュニケーション力を有する方
・内部監査やリスク管理業務の実務経験者、コンサル業務の経験者

【さらに下記該当する方歓迎】
・QIA(内部監査士)等の監査に関する専門資格を保有する方
・海外のグループ会社等への監査経験を保有する方
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査(IT監査)◆東証プライム上場◆英語使用◆柔軟な働き方が可能です!
仕事内容
HDのIT部門が実施するグループ全体(含む海外グループ会社)に対するITに関連する取り組み、および個別のグループ会社のIT領域(含むサイバーセキュリティ対応)を対象とする内部監査を実施いただきます。

・内部監査の実施に先立つリスクアセスメントを実施し、監査計画を作成する。
・海外グループ会社との共同プロジェクトの実施等、海外グループ会社との協働を行う。

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・事業会社、あるいは監査法人等でのシステム監査の経験
・監査実施時の被監査部署とのスムーズなコミュニケーション能力
・海外拠点や海外子会社向けのシステム監査の経験(海外システム監査人との協働監査を含む)
・英語でのコミュニケーション・文書作成能力(メール等でのやりとりだけでなく、会話、ヒアリング、会議におけるコミュニケーションがスムーズに行えること。英語でのレポーティングも行えること。)

【歓迎要件】
・CISA、CIA、システム監査技術者、CISSP 等の監査・セキュリティに関する資格
・データマネジメント全般についての知見
想定年収
1,000万円 ~ 1,800万円
ポジション
内部監査◆東証プライム上場◆英語使用◆柔軟な働き方が可能です!
仕事内容
日本(東京)に所在する東京海上ホールディングス(以下、HD)の内部監査部において、主に以下の業務を行っていただきます。
・HDの各部、および個別のグループ会社を対象とする内部監査を実施する。
・潜在的リスクの発生可能性やシナリオ、対応策の有効性等を検証し、その結果を踏まえてテーマ監査等を企画・実施する。
・社内委員会の事務局の一員として委員会を企画・運営する。

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・事業会社、あるいは監査法人等での監査業務の経験(3 年以上)
・監査実施時の被監査部署とのスムーズなコミュニケーション能力
・企画力、課題発見・解決力、分析力、論理的な文章構成力
・外部視点・多角的視点を持った先入観に囚われない柔軟な発想力

【歓迎要件】
・CIA、CFE 等の資格
・ビジネスレベルの英語力
想定年収
1,000万円 ~ 1,800万円
ポジション
内部統制(大阪)/(JSOX)
仕事内容
【所属組織のミッション】
・グローバルリスク管理・モニタリング体制の確立
・「財務報告に係る内部統制」のモニタリング及び経営者への報告
・30代から60代まで幅広く在籍

【所属組織の構成、雰囲気や仕事の進め方】
・ベテランが多いですが、周りの人に相談しやすい雰囲気で、任された仕事に対して自身で主体的に仕事を進めることができます。

【職務内容】
・内部統制モニタリング

【入社後まずお任せしたい業務】
・J-SOX(日本版SOX法)に基づく内部統制の構築、運用、評価、改善
・各部門と連携し、業務プロセスのリスク分析および統制活動の設計・実施
・内部監査部門との連携による統制状況のモニタリングおよび課題抽出
・法令・規制対応の強化に向けたルール整備および教育・啓発活動
・経営層への報告資料作成および内部統制の実効性向上に向けた提言
・国内事業所、海外グループ会社のいくつかを担当いただき、内部統制モニタリング実務を担って頂きます。
・ガバナンス体制構築のため、海外グループ会社との綿密なコミュニケーション推進役となっていただけることを期待しています。

【将来的にお任せしたい業務/キャリアパスのイメージ】
・財務、非財務に対し幅広い知識を持ち、グループ会社に指導を行っていただきながら、将来的にコンプライアンス、リスクマネジメントにおいて、グローバル体制のリーダーシップが取っていただくことを期待しています。

【業務のやりがい/アピールポイント】
・業務を通して、様々な国の幅広い事業を担う、事業部・グループ会社の人たちと出会い、現場の実務を理解し内部統制監査のスキルを磨くことが出来ます。

【出張(国内/海外)】
・海外出張/国内出張:年に数回あり。出張日数は3〜5日/回


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須(MUST)】
・事業会社または監査法人での内部統制、内部監査、またはリスク管理の実務経験
・J-SOX対応の知識と実践経験
・ビジネスレベルの英語力

【歓迎(WANT)】
・販売/購買/IT関連の知見
・海外現地での業務経験

<求める人物像>
・チャレンジを楽しめる方。
・当事者意識を持ち、主体的に行動できる方
・チームワークを重視して仕事に取り組める方
想定年収
700万円 ~ 1,250万円
ポジション
【監査室(東京)】◆創業100年以上・安定した経営基盤◎/化学品の専門商社/土日祝休み
仕事内容
■当社並びに国内外のグループ会社の内部監査業務
・現状100以上ある対象部署・グループ会社を5年スパンで監査を行っています
・客観性を持つため単独監査は行わず、2名体制で監査を行います
■管理状況や法令遵守を始めとする内部統制全般

【変更の範囲】当社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
■以下のいずれかの経験をお持ちの方
・監査経験(3年程度/業界不問)のある方
・内部統制、管理業務に一定の知識、経験がある方

【歓迎条件】
・管理部門での業務経験がある方
・海外駐在経験がある方
・TOEIC(R)テスト600点以上
・CIAを取得されている方
想定年収
650万円 ~ 900万円
ポジション
監査室(マネージャー候補)※東証プライム/リモート・フレックス可/業績好調の世界トップシェアメーカー
仕事内容
下記内部監査業務全般をご担当いただきます。
・業務監査
・テーマ監査の実施
・J-SOX評価の実施

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】 
・英語力:英語力ビジネスレベル
※ひとりで海外出張ができ、現地(アメリカ)の方と英語でやり取りができるレベル
・上場企業での監査業務経験(外部もしくは内部):3年以上

◆歓迎要件(尚可)
・CIAの資格保有者
・CISAの資格保有者
・他システム監査、システム関連の資格保有者
・品質管理業務の経験者
・人事法務労務などバックオフィス業務に携わったことがある方
・監査法人でのご経験がある方
想定年収
660万円 ~ 800万円
ポジション
【週4日勤務相談可】内部監査部長/リモート、フレックス有/英語を活かせる◎
仕事内容
・日本の東京オフィスの監査について幅広く担当
(営業からITまで全ての部門の監査をグローバルやローカルの方針・手順に沿って実施)
・事前準備 ⇒対象部門へ実施の連絡と提出資料の依頼 ⇒資料の確認⇒質問・回答の確認
⇒必要に応じてより詳細の確認⇒クローズ・結果報告(CEO又はドイツへ)
・CEO(CFO)や常勤監査役との監査に関する事項の打ち合わせ
・ドイツとのグローバル電話会議への出席・報告(定例会議は月1回程度、その他は都度)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
下記いずれかのご経験
・損保業界経験:3年以上
・管理監督等のリーダーシップ経験:5年以上
・保険、金融業界における内部・外部監査経験:5年以上
及び下記スキル
・日本語:ネイティブレベル
・英語:ビジネスレベル
想定年収
800万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査・法務責任者候補/IPO準備企業/モビリティ×住宅の融合/売上右肩上がり!
仕事内容
【雇入れ直後】
IPO準備中の当社にて、内部監査の立ち上げ責任者として体制の構築から業務全般をお任せします。
・内部統制関連(J-SOX、計画立案~実施、監査法人対応等)
・内部監査関連(計画立案~実施、内部監査報告書の作成)

・業務監査
・社内法律相談、法令調査
・顧問弁護士、社労士と連携し紛争(訴訟)、労務問題対応
・契約書レビュー対応
・代表取締役、監査役会および監査法人との協力・連携
・主幹事証券会社、証券取引所対応
・上記に付随するその他の業務
【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある


【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須
・内部監査・法務に関する実務経験(併せて5年以上)

■歓迎
・上場企業の内部監査の実務経験
・多拠点のある事業会社での内部監査経験
・CIA(公認内部監査人)
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査◆監査業務未経験者歓迎/キャリア入社者活躍
仕事内容
【概要】
■当部のミッション:社内組織及び関連会社に対する内部監査の実施
■折衝相手:社内組織及び関係会社、外部委託先等
■国内部署、海外拠点の業務監査や委託先監査、システム監査

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・監査業務に意欲のある方
※金融経験は不問です。
※監査未経験の方にも挑戦していただける育成環境を整えております。

【尚可要件】
・海外、会計、法務、内部統制、システムの各監査の経験

【求める人物像】
・コミュニケーション力、想定リスクが見通せる力をお持ちの方
・的確に文書に表現できる力をお持ちの方

【推奨資格】
・監査関連資格(CIA, CISA,CFE等)

【語学】
・ビジネスレベルの語学力(英語)
想定年収
690万円 ~ 1,030万円
ポジション
新規エントリー受付停止※藤沢勤務※内部監査・内部統制/シニア歓迎!グロース上場バイオベンチャー
仕事内容
▶具体的業務例
- コーポレートガバナンス設計
- 内部統制の評価・整備
- 内部監査計画策定・実施・調査および報告書の作成・改善指示・指導
- 監査法人との協議、内部統制報告書の作成
- 経営会議・取締役会運営(社外取締役の支援を含む)
- ガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンスの強化、管理、企画提案、推進
- 社内規定の立案・整備
- 業務改善・職場環境の改善を経営と社員双方調整をしながら提案、推進

【変更の範囲】
会社の指示する業務
勤務地
東京都,神奈川県
必要な経験・能力
■必須要件
- 事業会社での管理部門における内部管理の幅広い経験、実務担当能力
- ガバナンス強化において能力を発揮した経験
- 内部監査業務経験

■歓迎要件                                                                              
- バイオセクターでの管理業務経験
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査/管理職クラス/日本生命G/リモート週2※日本生命グループ
仕事内容
【仕事内容】
各監査のリーダーを筆頭に1~3名程度でテーマ監査をメインに行います。
システムや資産運用、財務会計等の経験を考慮の上、担当する監査を決定する予定です。
また、単独で簡易な検証のレビューを行う事もございます。

・内部監査の実施に係る一連の業務
(個別監査計画の策定、検証の実施、監査報告書作成、報告・伝達、フォローアップ)
・内部監査に関する企画業務
(リスクアセスメントの実施、監査計画の策定、監査品質の改善)
・その他、品質評価やJ-SOX評価等

<テーマ監査一例>
・システム監査
・資産運用、数理、財務等の監査
・保険金支払、保険引受等の業務監査 等

【部署の役割】
監査部では、不正の未然防止や業務効率化のために、法令や社内規定に違反している行為や潜在的なリスクがないか、各業務が適切かつ効率的に実施する仕組みがあるかなどについて、客観的な立場で検証し、助言・提言を行います。

(変更の範囲)会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件
・金融機関での内部監査経験または金融機関への外部監査経験(最低3年を目安)

■尚可条件
・保険業界での監査業務経験または保険業界に向けた外部監査業務経験
・システム監査経験
・論理的な文章作成能力
・コミュニケーション能力
・協調性、チームワークを大切にした業務遂行能力
・CIA、CISA、CPA保有者
・保険業界経験者
・経理、財務、数理、資産運用、リスク管理、システムなどの専門性保有者

■求める人物像
・課題意識を持ち、解決に向けて行動できる方
・公正、誠実で、業務品質に責任を持つことができる方
・自発的、積極的に行動できる方
想定年収
950万円 ~ 1,280万円
ポジション
内部監査(課長候補)/グローバルに展開する業績好調の半導体メーカー
仕事内容
・関連部署とのコミュニケーションをもとに、内部監査年間計画の策定に貢献する。
・年間監査計画に基づき、個別の監査手続きの作成と監査の実施、進捗管理、発見事項と改善提案の取りまとめ、監査報告書の作成を行い、継続的に改善する。
・発見事項と改善アクションの進捗をフォローアップし報告する。
・内部統制、ガバナンスに関してトレーニング、啓蒙する。
・発見事項、改善提案を通じ、内部統制の構築および強化、業務の効率化に貢献する。
・グループ内部監査室とコミュニケーションをとり、情報共有やベストプラクティスの導入、指導を行う。

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】 
・SOX評価経験
※監査法人、コンサルティングファーム(内部監査コンサル、内部統制コンサル)ご出身の方歓迎です

【歓迎条件(尚可)】
・CPA/CIA/CISA/CFE
・財務会計の経験
・監査法人での経験 or 内部監査コンサルティング会社でのコンサル経験
・内部統制、内部監査の業務経験
想定年収
700万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査※JAL・双日共同出資/働き方◎/将来的に管理部門のコア人材として活躍したい方にお勧め!
仕事内容
当社グループ会社における業務内容や会計状況に関する監査をお任せします。
・ヒアリング
・業務手続きや会計処理、社内規程類に沿った運用に関する検証
・重要事業、新規事業についてリスク管理の面からの検証
・執務現場(倉庫等含む)における状況確認

<2024年度監査対象>
・定例監査 7組織(本社組織 2組織、子会社 5社(内、海外1社))
・フォローアップ監査 6組織(本社組織 3組織、子会社3社(内、海外1社))

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・管理部門(特に経理・財務、与信管理)の経験
※教育体制が整っておりますので、内部監査のご経験が少なくても安心して就業していただけます

【歓迎】
・英語力TOEIC(R)テスト(R)テスト650点以上及び会話力(もしくはTOEIC(R)テスト(R)テスト同等程度の英語力)
・商社勤務経験
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
大阪/監査部(正社員)◆1947年設立の独立系プライム上場商社/福利厚生充実
仕事内容
同社および国内外グループ会社を対象にした
・内部監査業務(網羅的監査、テーマ監査・モニタリング、特命監査等)
・J-Sox対応内部統制・有効性評価(整備・運用評価)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
・上場企業における管理部門での経験(5年以上目安)
 ※管理部門:経理、財務、法務、貿易管理、情報システム、内部監査部門等
・簿記2級程度の知識(資格は不問)
・監査専門職への強い関心を持ち、成長意欲のある方(監査実務経験不問)

【歓迎条件】
・監査資格(CIA、内部監査士等)を取得、もしくは1年以内の取得を目指されている方
・英語力(海外拠点の監査実施に対応出来る程度)
想定年収
650万円 ~ 1,200万円
ポジション
障がい者採用(技術職・事務職共通)※国内トップクラスのハウスメーカー/東証プライム上場
仕事内容
以下の業務をお任せいたします。
■営業、設計、施工の各部門での伝票処理、資料作成など
■総務・経理での経費支払い業務、総務関連 業務、労務管理など

【業務内容の変更の範囲】会社で定める範囲
勤務地
北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県
必要な経験・能力
以下、いずれかの手帳をお持ちの方
「身体障がい者手帳」
「療育手帳」
「精神障がい者保健福祉手帳」
想定年収
338万円 ~ 526万円
ポジション
監査
仕事内容
監査部で当社ならびに銀行業を含むグループ会社の、内部監査(3線)業務に携わっていただきます。
当社は金融持株会社(ホールディングス)という組織形態であることから、金融・非金融の幅広い業態の会社を対象に監査業務を行っているため、幅広い業務知識、監査スキルの習得ができます。

(具体的には)
■監査企画業務(①内部監査②システム監査)
・リスクアセスメントの実施、監査計画の立案、新規監査分野の監査ルール策定等。
・監査業務効率化の検討・実装、データやAIを活用した監査手法の開発等の取り組み。

■ホールディングス及びグループ会社を対象とした監査業務
・チームを組成して、年間計画に沿ってテーマ別監査、総合監査の実施。
・監査対象領域:統合的リスク管理、信用リスク管理・自己資本管理、グループコンプライアンス、ITガバナンス、AML/CFTグループ管理、等

■ホールディングス及びグループ会社を対象とするシステム監査業務
・システムのリスクアセスメント及び監査計画の立案。
・ホールディングス及びグループ会社を対象とするシステム監査の実施。
・サイバーセキュリティ等の専門領域の監査。

<監査業務イメージ>
・第3線(監査部門)として独立した立場から現場部門・リスク管理部門のリスク対応業務の執行状況を評価・改善提案を行う。
・金融庁をはじめとする当局の動向や、社会情勢の情報を収集し、経営の目線で分析し課題を把握する。
・経営陣および関係者とのコミュニケーションを円滑に行い、監査の進行状況や課題の報告を行う。

(募集背景)
ホールディングス配下にグループ会社を新たに設立していく中で、グループガバナンスが有効な健全な会社として運営するためにも、監査をより高い水準で実施すべく内部監査人を拡充して組織強化を図っていきたいと考えております。また、システム監査に対して要求水準が高まっており、人員の体制、監査の質を拡充する必要性が求められている状況です。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
熊本県
必要な経験・能力
【必要業務経験】
①内部監査
・下記いずれかのご経験をお持ちの方
 >金融機関等での内部監査業務、内部統制・リスク管理・コンプライアンス・市場・与信部門等での実務のご経験
 >監査法人等での金融機関の内部監査に関するコンサルティング業務等の実務のご経験

②システム監査
・下記いずれかのご経験をお持ちの方
 >システム監査の経験
 >システム開発に関わるコンサル実務のご経験
 >システム開発のご経験(マネジメント、品質管理等)
 >サイバーセキュリティ業務のご経験

【優遇要件】
・以下のいずれかの資格を保有または同等の知見のある方
 >公認内部監査人(CIA)
 >公認情報システム監査人(CISA)
・優れたコミュニケーション能力とチームでの作業経験があること。
・変化する環境に適応し、柔軟かつ解決志向のある姿勢を持っていること。
想定年収
500万円 ~ 1,000万円

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800万円 ~ 1,200万円

【千葉】内部監査に係る企画/プライム上場/フルフレックス/福利厚生充実(218373)

【千葉】内部監査に係る企画/プライム上場/フルフレックス/福利厚生充実

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【大阪/新大阪】内部監査◆東証スタンダード上場/年休126日/残業平均20h(219947)

【新大阪/内部監査】東証スタンダード上場/年休126日/残業平均20h

414万円 ~ 601万円

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