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職種
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ポジション
内部監査責任者候補/IPO準備企業
仕事内容
・会社全体のリスク管理・内部統制の評価・強化
・監査計画の立案・実施(財務、業務、IT等)
・監査報告書の作成及び経営層・監査委員会への報告
・各部門への改善提案およびフォローアップ
・IPOに向けた内部統制(J-SOX等)体制の構築支援

【変更の範囲】業務に関連する他ポジション、チームへの変更
勤務地
東京都
必要な経験・能力
▼必須スキル
・事業会社での内部監査、リスク管理などの実務経験1年以上
・監査計画の策定や実行、改善提案の補助経験1年以上
・経営層や社内各部署と円滑に連携できるコミュニケーション力
・未整備な組織・業務に対して主体的に課題を発見し、高い分析力と論理的思考力改善に向けて動ける方

▼歓迎スキル
・スタートアップでのIPO準備企業での内部監査経験1年以上
・スタートアップ企業でのJ-SOX対応または内部統制対応
・事業会社での経営企画またはファイナンスの経験1年以上
・IT監査や情報セキュリティ監査の知識・経験
・データ分析や内部統制の自動化に関する知見
・関連資格(CPA、CIA、CISA等)保有
・英語での業務遂行能力

▼求める人物像
・客観的かつ論理的な思考力を持ち、高い倫理観と責任感で信頼される方
・組織横断的なコミュニケーションが得意な方
・スタートアップ企業ならではの変化に対して柔軟な対応できる方
・自律的にキャッチアップを行い、業務を推進できる方
ゲーム・エンタメ業界への関心がある方
・出社前提での勤務形態に対応できる方
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査※テレワーク可/土日祝休み/業界水準を上回る福利厚生の手厚さ!/東京食文化のパイオニア
仕事内容
・J-SOX体制整備・運用
・内部監査スケジュールの策定
・経営陣、監査法人、監査役との連携
・リスクコンプライアンス委員会との連携
※ゆくゆくは、海外展開にかかる管理体制の構築補助業務にも携わっていただきたいと考えています。

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】※下記いずれかに該当する方
・J-SOX対応を含む内部監査業務の経験者
・IPO審査対応、IPO準備会社でのバックオフィス業務経験者
・会計士資格保有または監査法人での勤務経験者

【歓迎】
・小売飲食業での業務経験
・英語力

【求める人物像】
・自ら手を動かしてゼロから内部監査・J-SOXの実施体制を構築できる方
・経営陣や関連部署等と進んでコミュニケーションをとれる方
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
【IPO準備中】内部監査<副業可/時短勤務可/業績右肩上がり/リモート有&フルフレックス/~750万>
仕事内容
■ご経験に応じて下記業務をお任せしていきます。

【具体的な業務内容】
・監査計画策定
・監査実施、報告書作成
・社内への改善の提言、改善状況のフォローアップ
・内部統制の整備・運用評価
・監査法人、監査役(会)との連携
・業務改革支援
・リスク管理業務

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
以下いずれか必須
・経理財務のご経験
・内部監査のご経験
・会計士資格有資格者

【歓迎】
・内部監査もしくは内部統制(J-SOX法)業務実務経験1年以上
・上場企業における内部監査業務もしくは内部統制業務の経験

【求める人物像】
・主体的に考え、率先して動く人
・探求心があり、細部にも妥協しない人
・メンバーや他部門とのコミュニケーションを大事できる方
想定年収
600万円 ~ 760万円
ポジション
内部監査※スタンダード上場/「組織開発」を手がける世界最大規模のコーチング・ファーム
仕事内容
▼主な業務内容
1.内部監査(業務監査)
・内部監査の計画策定、実施
・社長への監査結果報告
・指摘事項へのフォローアップ業務

2.J-SOX評価
・内部統制(J-OX)評価の計画立案、実施
・監査法人との協議

3.各部署との連携
・リスクマネジメントコンプライアンス管理部門等との連携業務
・監査等委員、監査法人との三様監査
【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
・現在コーポレート部門のシニアマネージャーが他業務と兼務をしています。
そのためご入社後も業務を遂行しながら引き継ぎが行えます。

【必須】
・コーポレート部門におけるマネジメント経験
・会計に関する基礎知識
・コミュニケーション力 / 調整力
・ITリテラシー

【歓迎】
・公認内部監査人(CIA)の資格
・ビジネスレベルの英語力
・上場会社での内部監査経験

【求める人物像】
・会社全体を俯瞰し、リスクと成長の両面から考えられる方
・守秘義務を厳守し、誠実さと独立性をもって信頼される判断ができる方
・現場と信頼関係を築き、コミュニケーションを通じて改善を導ける方
・弊社の9Values(行動指針)を体現できる方
・コーチング(弊社事業)への興味関心
想定年収
700万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査/J-SOX評価担当<大手ハウスメーカー100%子会社/転勤無/中途入社社員も活躍できる環境です>
仕事内容
各事業の拠点や本社、子会社の業務プロセスやリスク管理体制の監査、内部統制の整備・運用状況の評価を行っていただきます。

■内部監査担当
当社グループの年度監査計画に基づいて実施する各監査の担当者として、監査先への通知・事前調査・往査・報告書の作成・フォローアップなどを行います。

■J-SOX評価担当
大和ハウスグループとして選定した範囲に基づいて実施する内部統制評価の担当者として、各統制項目の整備・運用状況の評価などを行います。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・内部監査の実務経験またはJ-SOX制度対応の構築、評価の実務経験3年以上

【歓迎要件】
・リスク・コンプライアンスに関わる部門での実務経験
・宅地建物取引士、公認内部監査人
想定年収
470万円 ~ 680万円
ポジション
【監査部(内部監査・J-SOX 評価)】※プライム上場/リモート&フレックス有/監査法人出身者歓迎
仕事内容
(雇入れ直後)
東証プライム市場に上場するいちご株式会社およびそのグループ会社を対象に、以下の内部監査業務および内部
統制評価業務(J-SOX)を幅広くご担当いただきます。

【業務内容】
1. 内部監査の企画・実施
・年間監査計画の立案および各部門に対する業務監査、テーマ別監査の実施
・財務諸表の分析および財務情報のリスク評価
・コンプライアンス監査、法令遵守状況の確認と是正提案

2. 内部統制(J-SOX)評価
・J-SOX に基づく内部統制の整備・運用状況の独立的な評価
・業務プロセス・IT 統制に関する文書化・評価・改善支援

3. リスクマネジメントおよび業務改善
・組織全体のリスク管理体制の有効性評価および改善提案
・各部署における業務プロセスの効率性評価と再設計支援

4. 経営層・関係部門との連携
・経営陣への監査結果報告、改善提案の実施
・外部監査人や監査法人との連携、情報共有
・担当委員会(監査委員会など)の事務局業務運営

5. 不正リスク対応
・不正リスクの把握・予防的対策の立案と推進
・重大事案の初動対応・調査支援

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
監査実務経験(監査法人での監査、内部監査経験問わず)
会社法、金融商品取引法、J-SOX に関する知識
税務・会計の基礎知識

【歓迎条件】
公認会計士、CIA(公認内部監査人)などの資格保有者
監査法人またはコンサルティング会社での監査・内部統制支援経験
論理的思考力および調整力、説明力に優れた方
IT 統制やデジタル監査に関するリテラシーをお持ちの方

【求める人物像】
高い倫理観と誠実性、責任感を持ち正確な業務ができる方
丁寧で注意深い事務処理能力、守秘義務を厳守できる方
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
Manager, Internal Auditor(内部監査)
仕事内容
- 内部監査Vice Presidentにより承認され、特別に割り当てられた年間監査計画に基づき、単独または内部監査チームを率いて監査を実施すること。
- 個々の監査の計画、監査目標の設定、監査計画の作成。
- 現場での業務監査、監査目的の有効性及び/又は効率性の評価、監査結果の詳細と適切な是正計画の報告書作成。
- 財務データおよびその他のデータの収集、レビューおよび分析
- 変化するトレンドおよび市場・経済状況に対するリスクおよび内部統制の積極的な評価
- 監査結果を被監査部門と共有し、不適合を是正するための適切な是正措置およびその実行期限に合意すること。
- コンプライアンスを見直し、組織が規則、行動規範、企業倫理、社内方針、社外指針・原則を遵守していることを確認する。
- 組織がより良い費用対効果やサービスを提供するための方法を特定する。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
必須:
- 会計、法務、エンジニアリング、ファイナンス、ITまたは同様の分野で4年制の学位が必要。
- 会計・内部監査の経験(7年以上)。
- 会計、監査、財務、内部統制、法務のいずれかの分野で豊富な経験を有していること
- 英語および日本語による高い対人コミュニケーション能力(読み書き含む)
※ 日本語がNon-Nativeの方は、日本語での監査文書等の作成経験が有る方

尚可:
- ACCA、CPA、CIAなどのプロフェッショナルレベルの資格、または新たに資格を取得した人、あるいは資格取得に向けて努力している人。
- コンピュータ支援監査技法(CAAT)の知識。

人物面:
- 優れた分析能力、確かなビジネス判断力、コントローラシップを重視し、ビジネスに対する集中力と現実的なアプローチで、速いペースで組織を正しい結果に導く能力を有すること。
- 戦略的、革新的な思考を持ち、リーダーシップを発揮できる方。
- 独立して仕事ができ、仕事量の優先順位をつける柔軟性を持ち、速いペースで進む環境の中で細部にまで注意を払い続けることができる。
想定年収
700万円 ~ 900万円
ポジション
内部統制担当(J-SOX担当)/上場グループ/M&A業界で急成長中のベンチャー企業※IPO準備中
仕事内容
・J-SOX(金融商品取引法に基づく内部統制)対応業務全般
・J-SOXに関連するドキュメントの整備及び報告書作成
・部門横断的なプロジェクトマネジメント
・監査法人や各部署との連携、調整

※変更の範囲: 当社が定めるその他の業務のサポートをして頂く可能性あり。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【Must条件】
・J-SOX(内部統制)構築・評価業務の経験がある方(3年〜5年経験)

【Want条件】
・公認会計士資格をお持ちの方
・監査法人での勤務経験をお持ちの方
・CIA、USCPA資格をお持ちの方
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査※フレックスタイム制/退職金あり/年間休日125日/WLB◎/穏やかな社風
仕事内容
不動産ソリューションおよびプロパティマネージメントをメインに事業展開を行う当社において、上場を見据えた内部監査・内部統制、取締役会・株主総会の運営など、取締役直下でメンバー3名と共に業務を行っていただきます。

【具体的な業務例】
①内部監査に関する業務
 ■内部監査の年間基本計画立案及び内部監査の実施
 ■監査対象部門への改善指示及びフォローアップ
 ■監査役、会計監査役との協議
②内部統制(J-SOX)に関する業務
 ■内部統制評価の年間基本計画立案
 ■内部統制文書化
 ■内部統制の評価及び評価結果の取りまとめ
 ■内部統制上の不備改善のモニタリング及びフォローアップ
③リスクマネジメント
 ■リスク・コンプライアンス委員会の運営
 ■コンプライアンス教育の立案・実施

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
事業会社における内部統制・監査業務・J-SOXの経験

【歓迎】
法務業務の経験
内部監査に伴う資格

【求める人材】
・内部監査、内部統制の業務経験者で、IPOにチャレンジできる方
・前向きな気持ちと向上心を持ち、幅広く業務を担当してみたい方
・健康に問題のない方

【職場環境】
・中途入社が多く、どなたでも活躍可能なフラットな職場です
・少数精鋭のため、意思決定のスピードが非常に早いです
・穏やかな職場環境で、意見や要望が言いやすい
・社長や役員との距離が近いので、経営に近い環境でスキルアップができます
想定年収
670万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査 ※東証グロース上場企業/社会貢献度の高い宇宙ベンチャー/リモート・フレックス制度有/自由度の高い社風
仕事内容
内部監査担当として、内部監査およびJ-sox体制構築および評価に関する一連の業務を担っていただきます。

■具体的には
・海外拠点を含む各事業部と連携しながら内部監査・内部統制・リスク管理に関する評価、業務効率化・内部管理体制構築やルール作りの支援を継続的に行います。

【変更の範囲】内部監査室(Internal Audit Office)内
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・3年以上の監査業務経験(内部監査、または外部監査・事業会社経験は不問です!)
・読み書きレベルの英語力をお持ちの方(AIツール等を活用頂きながらご対応頂く想定となりますので、高いレベルは不要です。)

【歓迎】
・国内外グループ会社に対する内部監査もしくはグローバル環境での業務経験
・公認内部監査人または公認会計士の資格
想定年収
650万円 ~ 1,100万円
ポジション
内部監査 ※スタンダード市場/IoTのリーディングカンパニー/残業少な目◎/リモート7割
仕事内容
【職務内容】
当社の内部監査及びコンプライアンス推進業務全般を担っていただきます。
まずは、内部監査や内部統制業務を中心としつつコンプライアンス推進の一部業務も担当していただきます。ゆくゆくは情報セキュリティ管理等の分野にも携わっていただきます。
現在会社の成長に合わせて内部監査のステップアップを進めています。
従来は「準拠性監査」を主としていましたが、現在は「リスクベース監査」への移行を図っています。

<業務の具体例>
・内部監査計画の作成、内部監査の実施(インタビュー、資料調査、改善提案、調書・報告書の作成など)
・監査結果に対するフォローアップ対応
・監査等委員や監査法人との連携対応
・ISO 9001外部審査関連対応
・内部統制やコンプライアンスに関する社員からの相談対応
・コンプライアンス推進関連対応
・情報セキュリティ管理関連対応
・内部通報窓口の運営対応

【業務内容の魅力】
任される仕事の幅が広く、社内のあらゆる部門と関わりますが、事業部門・間接部門ともに協力的で連携もスムーズであるため、会社を支える役割を担っていることを実感しつつ、スピード感を持って成長していくことができます。
当社は、テクノロジーやビジネスの発展に伴い、今まで以上に内部監査やコンプライアンス推進は重要になっていると認識しています。経営陣と近い距離で、経営陣に協力しながら業務を進めることも多々あり、様々な場面で会社や部門、個人の成長を実感していけます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■MUST※下記いずれか
・経理などの会計系のご経験をお持ちの方
・内部監査業務の経験がある方(目安:3年以上)

■WANT
・内部統制報告制度(J-SOX)対応の知見がある方
・ISO 9001監査の知見がある方
・システム監査、情報セキュリティ、サイバーセキュリティ等の知見がある方
・ソフトウェア開発の業界で勤務経験(内部監査に限らない)がある方
・コンプライアンス、リスク管理等の業務経験がある方
・会計、経理に関する基礎知識がある方

■人材イメージ
・客観的な観察、論理的な説明ができる方
・様々な相手と友好的で建設的な関係を構築しながら対話できる方
・能動的に学び、考え、当事者意識を持って動くことができる方
想定年収
516万円 ~ 816万円
ポジション
内部監査(ポジション要相談)※スタンダード上場/フルフレックス制度◎
仕事内容
内部監査業務の責任者として、以下のような実務を担当頂きます。

・グループ全域(持ち株会社管理部門、不動産金融事業部門、ホテル運営事業部門)を対象とする内部監査業務の設計ならびに実施(業務プロセス、個人情報管理、J-SOX他)
・監査等委員会の事務局業務
・グループ内の各種問題等に対する調査、是正措置の検討、提言などの実施

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・内部監査業務またはリスク管理・コンプライアンス業務の経験

<歓迎>
・金商法に明るい方
・不動産証券化に関する業務のご経験
・ホテル業やサービス業における内部監査、コンプライアンス関連業務のご経験
・GDPR等、国内取引にも影響のある国外法制度へのご対応経験
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査室長/上場プロジェクトをリードするポジション
仕事内容
・内部監査部門の立ち上げと体制整備
・監査計画の策定・実施・改善提案
・J-SOX対応を含む内部統制システムの構築・運用
・IPO申請書類(1の部・2の部)の作成支援
・経営層への監査報告と改善提案
・他部門(経理・監査役など)との連携によるガバナンス体制の強化

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・内部監査業務の経験(3年以上)
・財務、業務、IT監査または関連業務の知識
・強い分析力及び問題解決能力
・優れたコミュニケーション能力及び対人関係スキル

【歓迎要件】
・公認内部監査人(CIA)や公認会計士(CPA)の資格
・上場企業での内部監査業務の経験
想定年収
900万円 ~ 1,200万円
ポジション
【東証プライム上場/穏やかな社風/ワークライフバランス良好】内部監査
仕事内容
ケミカルポンプ・装置メーカーである当社にて、パソコンを用いた一般事務、定型的な業務及び補助、内部監査や内部統制業務をお任せします。
監査時には全国の事業所をまわります。

【変更範囲】総務、人事、経理、経営企画、営業事務、製品企画事務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・内部監査や内部統制の実務経験
・語学力(英語)
・Word、Excelなどの基本操作
想定年収
540万円 ~ 800万円
ポジション
【会計コンサルタント】ワークライフバランス◎(フルリモート可/フレックス有)/※J-SOX・内部監査のアウトソーシングを中心とした業務をお任せします!
仕事内容
■J-SOX支援業務
■内部監査支援業務
■企業のガバナンスに関するコンサルティング業務
■その他LPS決算支援/DD/開示支援等の会計コンサルティング業務

★ J-SOX支援業務の案件の進め方(イメージ) ★
パートナー+マネージャー又はシニアスタッフ1名+スタッフ2~3名のチームで案件を進めていきます。
クライアントへの常駐はしません。
公認会計士が案件の現場責任者となり、スタッフへのJ-SOX評価業務の指示や成果物レビューをして全体管理を行い、また、クライアントからの相談対応や課題解決を行います。
担当社数は、5~10社の予定です。
クライアント属性は上場企業8割、IPO準備会社2割です。
クライアントによっては、税務サービスのニーズも発生しますので、興味ある方は+αで挑戦・関与することが可能です。
※その方の経験・希望・能力に応じてお任せする業務を決定いたします。

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■共通
《推奨資格》下記いずれかをお持ちの方
・公認会計士
・公認会計士試験合格者
・公認内部監査人
・公認情報システム
・USCPA

■シニアスタッフ
《推奨経験》下記いずれかを満たす方
・監査法人でのJ-SOX監査担当の経験
・監査法人2~5年
・事業会社での内部監査・J-SOX業務経験
・IT統制監査経験があると尚可

■マネージャー
《必須経験》下記いずれかを満たす方
・監査法人でのJ-SOX監査主任の経験(監査法人5~10年)
・監査法人以外でのコンサルティング経験または事業会社での内部監査・J-SOX経験(5~10年)
・IT統制監査経験があると尚可
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
【内部監査】◆創業16年同グループにてグローバルにアバター事業・教育事業など多数事業を展開/リモート週2日◎/フレックス可/年休120日以上
仕事内容
IPOに向けた内部監査をお任せします。
・内部監査室の立ち上げ
・リスク評価と事前調査
・改善施策のモニタリング
・経営陣との連携
・内部監査関連(内部監査報告書の作成)

<ポジションの魅力>
・企業の業務全体を俯瞰する視点を養い、課題発見力や解決力などのスキルアップが可能です。
・企業の経営基盤作りをサポートするコンサルティング能力が培われます。
【変更の範囲】当社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須スキル・経験】
下記いずれかのご経験 2年以上
・監査法人での監査担当のご経験
・事業会社での内部監査のご経験
・「コンプライアンス」、「リスク管理」、「ガバナンス」、「会計報告」、「情報セキュリティ」、「安全衛生」において複数分野における、主管部署の責任者のご経験

【歓迎スキル・経験】
・上場企業での内部監査のご経験
・IT業界での監査法人対応や内部監査報告書の作成のご経験

【求める人物像】
・積極的に他部署メンバーとコミュニケーションをとりながら業務を進めて行ける方
・ITリテラシーが高く、IT企業における多種多用なシステムやプロジェクト、職種情報のキャッチアップが可能な方
想定年収
750万円 ~ 1,000万円
ポジション
【内部監査室マネージャー候補】◆実務未経験可/TOKYO PRO Market上場/シニア歓迎!
仕事内容
・内部統制整備
・運用状況評価
・モニタリング
・コーポレートガバナンス・コードへの対応整備(現状は基本5原則のみ)
・監査等委員会との連携
・監査法人との協議

【変更の範囲】当社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
■上場企業の管理部門での経験が3年以上ある方
※必ずしも内部監査部門での職務経験を必須とはしませんが、
・上場企業における総務業務の実務経験
・上場企業における会計・経理業務の実務経験
等、関連した業務での経験があり、内部統制の整備・運用に関する基本的な理解がある方を求めております。

【歓迎要件】
・内部統制整備のご経験
・内部統制報告書作成のご経験
・社内規定の策定・運用管理のご経験
・リスク管理およびコンプライアンスの促進等の実務経験
想定年収
500万円 ~ 700万円
ポジション
~未経験歓迎~【東証プライム上場】内部監査/売上高約1兆円のグローバルメーカー/フレックス
仕事内容
国内外の業務監査に従事していただきます。
・入社後数年間は監査人の補佐として監査業務に従事
・監査報告などの経営層への報告書作成及び被監査部門へのフィードバック
・新たな監査手法等に関する企画立案業務

【変更の範囲】
会社が定めた業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・内部監査業務に興味がある方
・毎月1回、1週間程度の出張に対応できる方(国内外問わず)

<歓迎>
・内部監査業務の実務経験
・内部監査士、CIA、CISA、CFE、USCPA、公認会計士等の資格
・製造業の知見を有する方
・業績の報告書等の作成や説明経験

想定年収
500万円 ~ 850万円
ポジション
リスクマネジメント【東証プライム上場/大手食品メーカー】リモート/フレックス
仕事内容
①コンプライアンス全般
グループ全体の法令や社内規程、規範遵守のため、内部通報制度の事務局やコンプライアンス研修等の啓発活動、コンプライアンスに関するモニタリング活動等。

②リスク管理全般
全社の内部統制推進体制の構築や全社リスクの管理、危機管理体制の構築等
業務量:①>②

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・4年制大卒以上

<歓迎>
・人事・法務部・監査部・お客様サービス部などの経験がある方 
・内部通報対応の経験のある方
※営業部門でトラブル対応などやっていた方でこの職種を希望されている場合も可
・メーカー勤務の経験がある方
想定年収
600万円 ~ 950万円
ポジション
【週3~4日勤務相談可】内部監査担当※シニア歓迎/上場金融子会社/週3リモート・フルフレックス
仕事内容
・内部監査計画(年間監査計画)の立案・実行
・金融関連業務(顧客管理、資産運用、取引管理、コンプライアンス、
AML/CFTなど)の監査
・各監査対象部門へのインタビュー、文書レビュー、現場確認
・監査報告書の作成と経営層への報告
・指摘事項に関する改善提案とフォローアップ
・内部統制評価(J-SOXやリスク管理態勢等)
・親会社監査部門や外部監査人との連携
・不正リスク調査、特命監査への対応(必要に応じて)

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・金融機関(銀行・証券・資産運用・仮想通貨・保険等)での実務経験(2年以
上)
・内部監査、リスク管理、またはコンプライアンス業務経験
・日本語での監査報告書作成スキル
・高い倫理観と客観的な判断力
・コミュニケーション能力(他部門・経営層との連携ができる)

【歓迎要件】
・CIA(公認内部監査人)、CPA(公認会計士)、CISAなどの資格保有者
・金融庁監督指針や金融商品取引法、資金決済法、AML/CFT関連法令への知識
・英語での文書読解・Eメールやり取りが可能な方
・IT監査やシステムリスク評価の知見
想定年収
600万円 ~ 800万円

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内部監査責任者候補(220966)

内部監査責任者候補/IPO準備企業

600万円 ~ 800万円

内部監査♦テレワーク可♦土日祝休み♦業界水準を上回る福利厚生の手厚さ♦東京食文化のパイオニア(213370)

内部監査※テレワーク可/土日祝休み/業界水準を上回る福利厚生の手厚さ!/東京食文化のパイオニア

800万円 ~ 1,200万円

内部監査<常勤監査役候補/副業可/時短勤務可業績右肩上がり/リモート有&フルフレックス/~750万>(221064)

【IPO準備中】内部監査<副業可/時短勤務可/業績右肩上がり/リモート有&フルフレックス/~750万>

600万円 ~ 760万円

内部監査※東証スタンダード上場/「組織開発」を手がける世界最大規模のコーチング・ファーム(220862)

内部監査※スタンダード上場/「組織開発」を手がける世界最大規模のコーチング・ファーム

700万円 ~ 900万円

【J-SOX評価担当】大手上場ハウスメーカーのグループ企業/不動産・ホテル事業/売上高2000億以上(209124)

内部監査/J-SOX評価担当<大手ハウスメーカー100%子会社/転勤無/中途入社社員も活躍できる環境です>

470万円 ~ 680万円

プライム上場企業にて監査部門募集/監査法人出身者歓迎/フレックスリモート有(220969)

【監査部(内部監査・J-SOX 評価)】※プライム上場/リモート&フレックス有/監査法人出身者歓迎

600万円 ~ 1,000万円

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