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ポジション
【東京/KOKUYO】経理・業務プロセス改善(内部統制)担当 ※出向先:株式会社アクタス/福利厚生充実
仕事内容
◆職務内容
コクヨのファイナンス&アカウンティング部門の一員として、
子会社である株式会社アクタスの経理機能強化およびグループ経理ガバナンス向上に向け、
内部統制の整備・運用、および経理業務プロセス改善 を中心に幅広く業務をお任せします。
※これまでのご経験・ご志向性を踏まえて、担当領域を決定します。

<経理業務プロセス改善・内部統制領域>
*経理業務フローの可視化(AS-IS/TO-BEの整理)
*内部統制(J-SOX)の整備・運用
*業務プロセスの標準化・効率化(ルール策定、手順書整備)
*不正防止や牽制機能の強化に向けた仕組みづくり
*会計・決済システムの運用改善、リプレース検討
*監査法人対応(内部統制周りの資料準備、改善提案)
*現場部門との連携・課題ヒアリングおよび改善活動の推進

<経理・会計実務>
*月次・年次決算の実務サポート *勘定科目の整理・締め作業
*税務、申告対応の補助(外部税理士・内部担当との連携)
*経営管理資料の作成サポート・数値の正確性担保 *各種経理データの整備・分析

<コクヨとの連携業務(将来的に)>
*コクヨグループの内部統制・経理ガバナンス強化への参画
*グループ企業間のベストプラクティス共有
*将来的な本社・グループ会社財務経理部門へのローテーションを見据えた業務連携
*連結・税務など本社側専門チームとの共同プロジェクトへの参加


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須要件>(下記のいずれかに当てはまる方)
事業会社での経理実務経験(3年以上、月次決算の主担当レベル)
内部統制(J-SOX)または業務プロセス改善の実務経験
会計・決済などシステム改善/運用フロー改善の経験

<歓迎要件>
小売・EC・飲食など複数事業を持つ企業での経理経験
会計システム導入や業務効率化プロジェクトの経験
税務申告/監査法人対応の経験

◆求めるタイプ
現場の声を丁寧に拾い、課題を構造的に整理できる方
自ら課題を発見し、改善提案から実行まで推進できる方
多様なステークホルダーとコミュニケーションを取りながら調整できる方
“仕組みをつくる側”の仕事にやりがいを感じられる方
将来的にグループ横断でキャリアを広げたい方
想定年収
840万円 ~ 1,200万円
ポジション
【横浜】内部監査・コンプライアンス担当/未経験歓迎!/三菱商事グループ/リモート週1~2程度可
仕事内容
■内部監査 
監査計画立案、実施、報告取りまとめ。法令順守体制の確認。
社内サーベイのとりまとめ
■コンプライアンス      
啓発活動(研修、情報発信)
相談窓口対応 
コンプライアンス案件発生時の調査、報告等
■法務関係の一部業務
契約書のチェック等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
神奈川県
必要な経験・能力
<必須条件>
下記いずれかに当てはまる方
・法学部卒業生の方
・法科大学院修了生の方
・パラリーガルもしくは内部監査のご経験をお持ちの方

想定年収
400万円 ~ 500万円
ポジション
内部監査室・内部統制担当※IT監査経験者歓迎※/東証プライム上場・GMOグループのキャッシュレス決済端末事業を展開/リモートワーク可能
仕事内容
■内部統制(J-SOX法)に関する業務
・リスクアセスメント
・全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制(ITAC含む)、IT全般統制、ロールフォワード評価
・課題の抽出および改善提案

■内部監査
・年間監査計画の策定
・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等)
・監査報告書の作成、経営者報告
・フォローアップ監査の実施

■その他、内部監査およびガバナンス強化に関する業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
以下の経験を有する方
・内部統制評価(J-SOX)、内部監査のご経験(3年以上)
・計画立案~実施~レビュー~報告まで一貫してご経験のある方
・IT全般統制評価のご経験(スクラッチ開発)

【歓迎要件】
・ISMSもしくはISO27001の導入、運用経験
・公認内部監査人(CIA)、またはそれに準ずる資格をお持ちの方。
・一般レベルの会計知識をお持ちの方(目安:経理担当部門と会話出来る程度)

【求める人物像】
・業務部門と適切なコミュニケーションを築ける方
・自ら課題設定をして解決に向けて行動できる方
想定年収
750万円 ~ 1,100万円
ポジション
【公認内部監査人※公認内部監査人対象※】ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有)/※J-SOX・内部監査のアウトソーシングを中心とした業務をお任せします
仕事内容
本件募集は、ガバナンス・コンサルティング業務に従事したい公認内部監査人です。業務内容は以下になります。
【会計業務】
・J-SOX支援(アウトソーシング、構築、改善)
・内部監査支援
・IPO支援
・業務改善支援


【変更の範囲】会社の定める範囲
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
公認内部監査人資格保有者
※実務経験は問いません。社会人経験者、実務経験者は優遇します。

想定年収
400万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査室長【年間休日126日/弊社からの紹介実績多数有!/リモート相談可/IPO企業!】
仕事内容
内部監査業務:業務監査および内部統制(J-SOX)評価業務
・業務監査:部門監査・テーマ監査等の実施、報告書作成等
・J-SOX:被監査部門の内部統制の整備・運用状況評価業務等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
・内部監査の実務経験
・内部監査および内部統制に関する知識
・内部監査業務に必要なコミュニケーション能力、論理的思考、チームワーク力、柔軟な対応力

【歓迎要件】
・IPO準備中もしくはベンチャー企業/新興上場企業などでの就業経験
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
監査室/内部統制・J-SOX・子会社管理※リモート・フレックス有/水処理業界No1のグローバル企業
仕事内容
・金商法の内部統制報告制度に基づき、当社およびグループ会社に対して整備・運用状況のモニタリング評価。
 (全社的内部統制、業務プロセス統制、全社的決算・財務報告プロセス統制、個別決算プロセス統制、IT統制)
・グループ会社とコミュニケーションを取りながら内部統制整備を支援。
 (受注・売上・棚卸資産等に係る業務プロセスの整備支援,業務のフローチャート、業務記述書、RCMの作成支援)
・グループで定める基本方針類に基づく準拠性の確認として、国内外のグループ会社に対してモニタリング。
・管理・統制の重要項目についての質問表(自己評価票)の依頼・回収・確認(メール)
・自己評価結果の解析・評価報告の策定(取締役会議案作成)
・現地監査の実施案内(メール)
・現地監査の実施(対面もしくはTV会議)
・現地監査結果の解析・評価報告の策定(取締役会議案作成)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・J-SOXの内部統制の整備・評価についての理解と経験(3~5年)
・ビジネスレベルの英語力(読み書き程度)
・基礎的な会計・財務の知識(会計・財務部署での経験あれば尚可)

【歓迎要件】
・海外事業会社の現地監査経験、J-SOX評価経験
・指導的立場で業務を遂行した経験
・監査に関する資格 (公認内部監査人、内部監査士、公認不正検査士)
・IT監査(CAATsなど)
・海外駐在経験
想定年収
900万円 ~ 1,108万円
ポジション
内部統制スペシャリスト/超大手外資企業
仕事内容
■内部統制チームに所属し、主に内部統制、J-SOXに関連する業務を担当していただきます。
・経理、コントローリング、 販売、製造等各部門をステークホルダーとしたJ-SOXの内部統制評価、構築支援、アドバイス
・内部統制の不備に対する是正の支援、アドバイス
・海外を含むグループ子会社のJ-SOX、内部統制対応支援
・会計監査等の監査対応(監査人、関係部署)
・J-SOX、内部統制の管理システムのメンテナンス
・その他J-SOX, 内部統制, コンプライアンス、リスクマネージメントに関連する業務全般

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
神奈川県
必要な経験・能力
■必須実務経験
・会計、経営または関連分野の学士
・最低3年以上のJ-SOX (US-SOX)、または監査業務の経験
・財務報告、経理、IFRS等会計知識
・Microsoft Office Suite と内部統制管理システム(ツール) への理解
・優れたコミュニケーション能力、対人能力

■歓迎条件
・監査法人での監査、コンサルティングの経験
・上場会社での内部統制、J-SOX業務経験
・CPA, US-CPA 等の関連資格
想定年収
500万円 ~ 2,000万円
ポジション
【スタッフレベル】業務プロセス改善/ESG/内部統制担当【注目の半導体関連企業|東証プライム上場企業|リモート勤務可|フルフレックスタイム制】
仕事内容
●メイン業務
・ESG推進に必要となる、環境、社会的責任、企業統治に関する社内プロセスの構築、および目標達成に向けた施策推進・実行業務など。
・内部統制システムの構築・整備・改善等に関する業務、および内部監査実行にあたってのフォロー業務など。

●将来のキャリアパス
・会社全体の業務プロセス改善/改革を推進するチームリーダー
・ESG/SDGsに関する活動を長期的に推進するチームリーダー
・内部監査部門への提言・提案・折衝などの担当

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
神奈川県
必要な経験・能力
●必須の要件
・ESG/SDGs/TCFDに関するスキル、業務経験がある方
・業務システム(内部統制、品質ISO等)、およびフレームワークなどの思考・検討・構築に関するスキル、業務経験がある方
・基本的なPCスキル(Excel/Word/PowerPoint)がある方
・協調性があり、自ら積極的に学び、主体的に行動していける方

●必須ではないがあれば尚可の要件
・有価証券報告書、統合報告書、および内部統制報告書等の作成経験

●求める人物像
・他者/他部門と協力して業務を行うためのコミュニケーション能力。
・チームワーク/協調性を重視する姿勢。

尚可:【英語】読み書き:中級 会話:初級
想定年収
728万円 ~ 874万円
ポジション
支社ガバナンス/内部管理スタッフ/大手外資系生保/リモート、フレックス有
仕事内容
支社内部管理チーム/支社モニタリングチーム準備室は、ライフプランナーが属する『営業統括本部内の管理部門』として、全国142支社の自律的なガバナンス、管理態勢構築をサポートすることが役割となります。
不祥事案の未然防止に向けた管理強化のため、既存の管理業務に加えて、新規施策の検討、導入、運用を行っていくことから、今回の増員となります。
具体的には、リーダー・マネージャーのサポートのもと、以下のような業務を担当いただきます。(担当業務はご経験・スキルに応じて入社後に調整させていただきます)

【職務内容】
従事すべき業務の変更の範囲:会社の定める業務
・支社自主監査 / 個別支社サポート / 支社営業施策 等の企画・運営
・支社コンプライアンス体制構築支援
・新活動管理施策 / 不祥事真因分析 / 不祥事再発防止施策 等の企画・運営
・適切販売に関する企画・運営・モニタリング
・販売資料審査
・営業社員活動管理に関する企画・運営・モニタリング
・予兆検知モデル管理 / 予兆検知モニタリング
・本社内情報連携 など

これまで中途で入社された方も他職種からのキャリアチェンジが多いため、コンプライアンス業務経験は不問となります。

(変更の範囲)会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
■社会人経験3年以上で下記いずれかのご経験
・会社課題に関わる取り組み(プロジェクト)のご経験
・データに基づく課題抽出、分析のご経験
・担当業務において部署を横断した業務実績(業務上の折衝経験等)のある方
・自ら主体となって企画・運営実施した経験 (例:ミーティング、プロジェクト、社内委員会、業務改善 等)

【歓迎要件】
■コンプライアンス関連業務経験
■金融機関での業務経験

【求める人物像】
■固定概念に縛られることなく、新しい業務にチャレンジする意欲のある方
■相手の立場を尊重し、傾聴し、柔軟なコミュニケーションが取れる方
■コンプライアンス意識の高い方

【PCスキル】
Word、Excel、Power Point(Accessもできればなお可)を使用して資料作成等行った経験
想定年収
480万円 ~ 750万円
ポジション
オープンポジション◆無借金経営の安定メーカー
仕事内容
会社の理念や経営目標に沿い、会社をよりよくする為に重要課題を設定し計画的に課題解決していくことは
どの職種でも求められる能力です。

総合職として、会社の重要課題の解決の為に必要なポジションで柔軟に課題解決をしていくことをお任せします。
選考を通して、初期配属先を決定していきます。

例)経理業務、人事業務、内部監査業務、経営企画業務など

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
【必須】
・普通自動車運転免許をお持ちの方
・何かしらの管理部門でのご経験のある方
想定年収
400万円 ~ 600万円
ポジション
内部監査<東証プライム上場メーカー/働き方◎>
仕事内容
国内外の幅広いフィールドで、監査の「上流から下流まで」一貫して携わっていただきます。

①グローバル・テーマ監査の設計と遂行
国内外の拠点・部門に対する監査の企画・設計(リスクアセスメントに基づく監査プログラムの策定)
現場往査(リモート含む)による実態把握と、事実に基づく報告書の作成

②本質的な課題形成と経営提言
抽出された問題点から「なぜそれが起きたか」の本質を探り、具体的かつ実現可能な改善提言(アクションプラン)を立案
被監査部門との建設的な対話を通じた合意形成

③監査フォローアップの完遂
改善状況のモニタリングと、経営層・監査役への報告。
監査結果を次なる経営施策に活かすためのフィードバックループの構築。

【魅力】
グローバルな影響力: 国内外の全拠点が対象となるため、多様な商習慣や法規制に触れながら、グループ全体のガバナンス強化に直結する貢献ができます。

経営層に近い視点 : 監査結果は経営層へ直接報告されるため、自身の提言が組織変革のトリガーとなる手応えを感じられます。
対人力量を磨く環境 : 単なる調査員ではなく、現場を味方につけ、共に変革を推進する「コンサルタント的」なコミュニケーション能力が磨かれます。

変更の範囲:会社の指定する業務
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須要件】
経験: 企業または監査法人における 「業務監査」の実務経験(5年以上目安)
マインド: 高い倫理観を持ち、良好な対人関係を築きながら、 問題の本質を探り当てる探究心のある方

【歓迎条件】
経験: ITやデータ分析等 を活用した監査の実務経験
マネジメント: 組織またはプロジェクトにおける マネジメント経験
語学力: 英会話能力 (海外拠点とのコミュニケーション、英語での報告書作成が可能なレベル

【求める人物像】
・「不備を見つける」ことではなく「組織を良くする」ことに情熱を持てる方
・複雑な事象をシンプルに整理し、論理的かつ説得力を持って説明できる方
・不確実な状況下でも、粘り強く事実を積み上げられる方
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査部/スタッフ/フルフレックス◎
仕事内容
【業務内容】
内部監査計画の策定と監査の実行
・リスクアセスメントを実施した上で、監査の重点領域を特定し、監査計画を立てた判断、監査を実施する。
・業務プロセスを分析し、そこにあるリスクと内部境界を洗い出し、その有効性を評価する。
・監査結果を文書変更、報告書を作成、マネージメントへの報告を行います。報告書には、発見事項、リスク分析、原因分析、改善策を含みます。

【変更の範囲】
発令等に基づき会社の定める業務へ変更となる可能性があります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
業界問わず、以下どれかのご経験やスキルをお持ちの方

・経営企画、留意、人事、システム、営業企画、業務改革などの企画・管理業務
・プロジェクトの計画立案、実行、振り返り、改善に携わった経験
・論理的な思考力と資料作成・コミュニケーションスキル

【歓迎要件】
・金融業界(保険・銀行・証券等)での業務経験
・内部監査や業務改善の経験
・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認内部システム監査人)等の資格保持者
想定年収
700万円 ~ 1,100万円
ポジション
内部統制(メンバー)※上場企業/フレックス可
仕事内容
1. 内部統制再構築:
 現状の業務フローを可視化し、財務・非財務リスク評価に基づき、現場が迷わず実行でき、かつ客観的に評価可能な内部統制を部長及び現場部門と共同で整備する。

2. インシデント・マネジメント:
 発生した事象の根本原因分析を行い、現場部門に深く入り込み(現場ヒアリングや業務観察など)、実効性のある再発防止策を立案するだけでなく、それを日常業務のコントロール(手順)として組み込み、定着させるまでを部長とともに主導する。

3. 内部統制報告制度(J-SOX)対応:
 内部統制報告制度(J-SOX)対応:既存の評価範囲や手法をゼロベースで見直し、過度な事務負担を排除した効率的かつ効果的な評価体制の構築・運用をサポートする。


【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
(1)以下のうち、1つ以上必須
・事業会社の内部統制部門若しくは内部監査部門で、内部統制評価実務を3年以上経験していること。
・事業会社のリスク管理部門で、ERM構築又は運用を3年以上経験していること。
・コンサルティング会社で、ERM導入、内部統制構築、内部監査支援等、リスクコンサルティングを3年以上経験していること。
・監査法人で、会計監査又は内部統制監査を3年以上経験していること。
・経理実務を3年以上経験していること。
・IT関連業務を3年以上経験していること。
・法務コンプライアンス関連業務を3年以上経験していること。
・広告制作業界に対する深い知識・経験を有し、制作管理や予算管理、発注実務など、何らかの管理プロセスに携わった経験があること。

(2)以下、必須
・Word、Excel、PowerPointの基本操作を理解し、「ヒアリングした内容を構造化してまとめる」、「数値を正確に整理する」など、目的に応じた適切な資料作成ができること。

※「内部統制のプロになりたい」という意欲があれば、現時点での専門知識に自信がなくても大丈夫です。経験豊富な部長が、あなたの成長を全力でサポートします。

【歓迎】
・経理関連資格
・IT関連資格
・法務コンプライアンス関連資格
・内部統制評価以外の内部監査業務の実務経験、若しくは関連する資格保有者

【求める人物像】
内部統制やリスク管理の専門家を目指し、現場の実態に即した仕組みを一緒に作り上げていく意欲を重視します。
「自分の仕事はここまで」と線を引かずに、会社を良くするために自ら動ける行動力、現場のスタッフから信頼される誠実なコミュニケーション力、そして細かな資料作成やルールの定着支援まで、一つひとつの実務を丁寧にやり遂げる姿勢を求めています。
想定年収
435万円 ~ 650万円
ポジション
内部監査室長◆創業120年以上 業績好調な上場メーカー◆
仕事内容
■特殊バルブの製造で国内トップクラスのシェアを誇る当社の内部監査室で下記の業務をお任せします。
《業務内容》
・室内マネジメント(プレーヤーとしての業務対応含む)
・監査計画の立案
・内部監査の実施、監査報告書の作成、報告会の実施
・改善状況の確認、改善策の提案
・海外子会社内部監査部門との連携、支援
・J-SOXにおける内部統制対応
・内部統制報告書の作成
・監査等委員や監査法人の対応、連携
・その他内部監査室運営に必要な業務

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
滋賀県
必要な経験・能力
《必須》
【経験】
・上場企業での内部監査の実務経験
・マネジメント経験やリーダー経験
・公正性・中立性を維持しつつ、組織に寄り添えるバランス感覚
・課題指摘だけでなく、改善策まで導く実務寄りの提案力
・様々な部門の理解を得ながら進められる高いコミュニケーション力と調整力

【資格】
普通自動車運転免許(ペーパー不可)※定期的に社有車にて工場訪問がある為

【求める人物像】
・内部監査室運営(プレーヤーとしての動きも必ずあります)。
・公正性・中立性を維持しつつ、組織に寄り添えるバランス感覚
・課題指摘だけでなく、改善策まで導く実務寄りの提案力
・様々な部門の理解を得ながら進められる高いコミュニケーション力と調整力
・新しい仕組みづくりや業務改善を楽しめる推進力・柔軟性
想定年収
700万円 ~ 910万円
ポジション
内部統制(管理職)※上場企業/フレックス可
仕事内容
1. 内部統制再構築:
 現状の業務フローを可視化し、財務・非財務リスク評価に基づき、現場が迷わず実行でき、かつ客観的に評価可能な内部統制を現場部門と共同で整備する。

2. インシデント・マネジメント:
 発生した事象の根本原因分析を行い、現場部門に深く入り込み(現場ヒアリングや業務観察など)、実効性のある再発防止策を立案するだけでなく、それを日常業務のコントロール(手順)として組み込み、定着させるまでを主導する。

3. 内部統制報告制度(J-SOX)対応:
 既存の評価範囲や手法をゼロベースで見直し、過度な事務負担を排除した効率的かつ効果的な評価体制を構築・運用する。


【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
(1)以下のうち、1つ以上必須
・事業会社の内部統制部門若しくは内部監査部門で、内部統制評価実務を3年以上経験していること。
・事業会社のリスク管理部門で、ERM構築又は運用を3年以上経験していること。
・コンサルティング会社で、ERM導入、内部統制構築、内部監査支援等、リスクコンサルティングを3年以上経験していること。
・監査法人で、会計監査又は内部統制監査を3年以上経験していること。
・広告制作業界に対する深い知識・経験を有し、かつ何らかの管理部門(法務・財務・制作管理等)でガバナンスに関わった経験を有していること。

(2)以下、必須
・資料作成・プレゼンテーションスキル: 専門外の相手に対しても、TPOに応じた「納得感のある説明(make it sense)」を行い、合意形成を図れる力。
・プロジェクト・マネジメント: 自ら主体となって周囲を巻き込み、施策を完遂まで導いた経験。

【歓迎】
専門領域の深い知見と実務経験
▼以下いずれか一つでもお強みがある方

■経理・財務:
経理実務経験、または公認会計士・税理士等の有資格者。財務諸表の裏側にある業務プロセスまで深く理解できる方。
■IT・情報セキュリティ:
IT部門での実務経験、または情報処理技術者試験等の有資格者。システムを通じた自動統制や、IT全般統制の構築に知見がある方。
■法務・コンプライアンス:
法務実務経験、または法務関連の有資格者。コンプライアンス体制の構築や、リーガルリスクへの高い感度をお持ちの方。
■多角的な評価・監査スキル:
内部統制報告制度(J-SOX)にとどまらず、業務の有効性や効率性の観点からの「業務監査」の経験がある方。
■不正調査・リスクアセスメント経験:
公認不正検査士(CFE)等の知識、または実際のインシデント発生時の調査・是正勧告に関わった経験がある方。

【求める人物像】
内部統制やリスク関連業務に関わり、自ら仕組みを構築してきた経験を重視します。
組織の枠組みにとらわれず、会社にとって真に必要なことを積極的に提案する行動力、現場と強固な信頼関係を築けるコミュニケーション力、そして設計のみならず自ら手を動かし泥臭く定着までやり遂げる姿勢を求めています。
想定年収
800万円 ~ 864万円
ポジション
【IPO準備中】内部監査<未経験歓迎/副業可/時短勤務可/業績右肩上がり/リモート有&フルフレックス/~750万>
仕事内容
■ご経験に応じて下記業務をお任せしていきます。

【具体的な業務内容】
・監査計画策定
・監査実施、報告書作成
・社内への改善の提言、改善状況のフォローアップ
・内部統制の整備・運用評価
・監査法人、監査役(会)との連携
・業務改革支援
・リスク管理業務

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
以下いずれか必須
・経理財務のご経験
・内部監査のご経験
・会計士資格有資格者

【歓迎】
・内部監査もしくは内部統制(J-SOX法)業務実務経験1年以上
・上場企業における内部監査業務もしくは内部統制業務の経験

【求める人物像】
・主体的に考え、率先して動く人
・探求心があり、細部にも妥協しない人
・メンバーや他部門とのコミュニケーションを大事できる方
想定年収
600万円 ~ 760万円
ポジション
【内部統制監査(SOX監査)】東証プライム上場企業・働き方柔軟◎【公認会計士・USCPA限定求人】
仕事内容
【職務内容】
・財務報告・SOXのプロフェッショナルとして、SOX監査(グローバル・国内)を実施。
・リスクアセスメント及び監査計画の立案。
・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。

<グローバル>
・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務。
・欧州・米州・アジア等、世界各国の海外拠点監査人に指示・結果の取り纏めを実施。
業務にあたっては、各海外拠点監査人と密にコミュニケーションを実施。

<国内>
・三菱UFJ銀行、MUFGグループ各社の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務。
・銀行のみではなく、信託銀行・証券等、MUFGグループ各社と協働し、グループ一体で監査を実施。


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・公認会計士またはUSCPAの資格をお持ちの方。
・監査法人等での金融機関監査・アドバイザリー経験、または金融機関での内部監査経験があり、SOX監査業務に意欲のある方。
・(グローバル職務を希望の場合)ビジネスレベルの英語力がある方。
想定年収
800万円 ~ 1,500万円
ポジション
【東京】GRCコンサルタント/SS2-1
仕事内容
GRC (Governance, Risk, Compliance)に関するコンサルティング業務全般をご担当いただきます。主な領域は下記のとおりですが、地政学リスクをはじめとするグローバルメガトレンド、気候変動に伴う自然災害の増大といったトレンドも捉えつつ、経営の守りに関するマネジメントコンサルティング業務を幅広く手掛けています。
・グループ・グローバル経営管理
・コーポレートガバナンス
・リスク管理/コンプライアンス
・危機管理/BCP
・内部監査
・内部統制

◇主なクライアント
製造業、専門商社、ITサービス、エネルギー、製薬、サービス業、地域金融機関、金融会社、等

【プロジェクト事例】
・大手メーカーにおけるグループ・グローバル経営管理態勢構築支援
・大手エネルギー企業における全社的リスク管理態勢(ERM:Enterprise Risk Management)の高度化支援
・大手金融会社におけるERM態勢の高度化並びに導入支援
・大手エネルギー企業におけるメガトレンド/エマージングリスクの抽出・シナリオ策定支援
・大手ITサービスグループにおけるリスクマネジメントの高度化支援
・大手地域金融グループにおける信用リスク管理の高度化支援
・大手食品グループにおける内部管理態勢の高度化支援
・大手金融機関におけるBCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)の高度化支援
・大手素材メーカーにおけるBCPの見直し支援
・大手メーカー、専門商社等における安全保障貿易管理態勢の構築支援

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・職務経歴3年以上
・下記いずれかのご経験
 -大手コンサルティング会社や大手監査法人等での業務経験(3年程度以上)
 -国内大手企業、グローバル企業での業務経験(5年程度以上、管理系部署での経験を有することが望ましい)

【歓迎条件・求める人材像】
・グループ・グローバル経営管理、コーポレートガバナンス、リスク管理、コンプライアンス、内部監査等に関する業務経験
・自ら考え、自律的に行動し、結果を出すことにコミットメントを有する方
・客観的/論理的思考力、コミュニケーション/プレゼン能力の高い方
・顧客に対する貢献意欲が高く、付加価値の創出にこだわりをもって取り組める方
想定年収
ポジション
経理税務担当/年収370~600万円
仕事内容
スキルに合わせて下記業務を段階的にお任せしていきます。

■月次・年次の会計データチェック
■月次支払時の内部統制チェック
■内部稟議書、報告書、契約書等のチェック
■業務フローの見直し・効率化検討
■内部統制構築・内部監査実施
■公認会計士監査対応、税務調査立合い

☆所属部署では総務・経理・財務・税務・人事・労務・法務など管理部門業務全般を担当していますので、各分野のエキスパートの方に加え、業務範囲を限定せずに柔軟に対応いただける方もご活躍いただけます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
※ご経験業界不問

【必須条件】
◆簿記二級以上もしくはそれに相当する知識

【歓迎条件】
◇経理実務経験をお持ちの方
◇経理以外のコーポレート領域に興味をお持ちの方
想定年収
370万円 ~ 600万円
ポジション
【総務法務(スタッフ~マネージャー候補)】/リモート併用可/スタンダード上場
仕事内容
※これまでのスキルやご経験に合わせて、下記のような業務をお任せいたします。(ご応募時、下記すべてのご経験をしている必要はございません)

【経営管理、法務】
(1)株主総会及び取締役会に関する業務
(2)株式、新株予約権、社債等に関する業務
(3)上場会社としての証券取引所、金融庁等関係当局への各種対応
(4)各種開示に関する業務
(5)エクイティファイナンス、M&Aの企画、実行
(6)契約書チェック、顧問弁護士対応等の法務に関する業務
(7)コンプラアインス全般に関する業務
(8)規程類の制定、改廃、管理に関する業務
(9)子会社への支援・助言

【総務】
(1)固定資産、機器、什器・備品等に関する業務
(2)稟議書、申請書等重要文書に関する業務
(3)印章管理に関する業務
(4)商業登記、登録事務に関する業務
(5)オフィスの保守・警備に関する業務

【人事】
(1) 人事全般事項に関する企画・整備・運用
(2) 要員採用
(3) 持株会に関する業務
(4) ストックオプションに関する業務

【内部統制(グループ会社を含む)】
(1) 内部統制の整備・運用
(2) 内部統制評価

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・上記業務内容にかかる実務経験(商事法務、総務、法務関連等)
商事法務のご経験

<歓迎条件>
・上場会社におけるご経験

※求める人物像
1.机上の理論ではなく、フィールドワークに強い方
2.世の中の流行に敏感な方、自身を取り巻く環境の変化に柔軟かつ的確に対応できる方
3.広い視野を持ち、物事を論理的かつ柔軟に比較検討することができる方
4.忍耐強い方、ストレス耐性ある方
5.自身の考えについて明確に説得力をもって主張展開できる方
6.上司、同僚、取引先等と円滑なコミュニケーションを行える方
7.粘り強く職務責任を全うすることができる方
8.向上心があり、自らのゴールを設定している方
9.先を読み、段取り良く、フットワーク良く対応できる方
想定年収
420万円 ~ 840万円

新着求人・転職情報一覧

35年以上の豊富な転職ノウハウと最新の転職・求人情報をご紹介できます。転職サイトに掲載できない非公開求人もございますのでまずはエントリーを!

経理・業務プロセス改善(内部統制)担当 ※出向先:株式会社アクタス(226842)

【東京/KOKUYO】経理・業務プロセス改善(内部統制)担当 ※出向先:株式会社アクタス/福利厚生充実

840万円 ~ 1,200万円

神奈川県にある食品メーカーにて内部監査・コンプライアンス(法科大学院修了生)の募集です!(219300)

【横浜】内部監査・コンプライアンス担当/未経験歓迎!/三菱商事グループ/リモート週1~2程度可

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内部監査室・内部統制担当/プライム上場企業/大手上場子会社(213135)

内部監査室・内部統制担当※IT監査経験者歓迎※/東証プライム上場・GMOグループのキャッシュレス決済端末事業を展開/リモートワーク可能

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【公認内部監査人※公認内部監査人対象※】ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有)/※J-SOX・内部監査のアウトソーシングを中心とした業務をお任せします

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600万円 ~ 900万円

【内部統制】J-SOX・子会社管理※国内最大手水処理専業/リモート・フレックス有(211286)

監査室/内部統制・J-SOX・子会社管理※リモート・フレックス有/水処理業界No1のグローバル企業

900万円 ~ 1,108万円

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