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ポジション
【大阪市/内部監査メンバー】ワークライフバランス重視◎ 大手上場企業で専門性を活かす/在宅勤務あり(週1~2回)
仕事内容
グループ各社の内部監査業務を担当します。

・財務報告に係る内部統制(J-SOX)の評価、内部監査
・ホールディングス及びグループ会社を対象とした業務監査
・監査等委員会事務局
・グループ会社監査役連絡会事務局
・ISMS内部監査員

【本ポジションの魅力】
・経営に資する「次世代型監査」への進化
従来の監査業務にとどまらず、さらなる企業価値向上に向けて経営課題に直結する「リスクベース監査」や「現場の業務改善を促す提案」を実行し、監査の質を次のフェーズへ引き上げることができます。

・「次期責任者候補」として監査体制を再構築
現担当者の定年退職(来年12月)に伴う次期責任者候補の募集です。これまでの知見を継承しつつ、あなたのご経験や専門知識で「次世代型監査」の新体制構築をリードまで任せられる環境があります。

・事業拡大フェーズでの経験
経営コンサルティングのみならず、M&A仲介業務やシステム開発業務、物流3PL業務など総合経営コンサルティング事業を加速させるグループにおいて、
事業内容・提供役務・会計計上方法が多様化する中で、変化・複雑化するリスクに対応する、市場価値の高い監査スキルを磨くことができます。

・ライフワークバランスのとれた環境
宿泊を伴う出張は年間4~6回程度で、そのほかはオンラインでの対応が基本です。
グループ会社が本社オフィス(東京八重洲・大阪梅田)に集約されているため、遠方への出張などもありません。
※25年海外拠点のグループ子会社が増えたため、数年後に上海・インド拠点への往査(2〜3泊)を実施する予定はございます。
また、残業時間も0-20時間/月程度です。ご自身の裁量で事前にスケジューリングできることと、端境期に業務監査やグループ会社往査を入れますので、分散は可能です。

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
<必須>
・大卒以上
・内部監査業務等の実務経験3年以上
・内部監査の独立性・客観性を維持する高い倫理観とプロフェッショナリズム
・経営層や他部門と円滑にコミュニケーションし、合意形成を図る能力

<歓迎>
・日商簿記検定3級と同等の知識
・情報セキュリティマネジメント(ISMS)の監査経験
・IPO準備企業・上場企業での内部監査経験
想定年収
600万円 ~ 850万円
ポジション
内部監査【スタッフ】◆未経験者 歓迎◆年商1兆円以上 東証プライム上場の安定企業◆
仕事内容
ご経験や業務分担を踏まえて、補助業務から徐々にご担当いただきます。
【具体的な業務内容】
■内部監査
 ・ガバナンス(会社全般)
 ・コンプライアンス遵守状況(経理・労務・法務など)
 ・職場環境(働きやすさ・安全衛生など)
 ・業務プロセス(チェック体制の有効性・効率性など)
■財務報告に係る内部統制評価業務(J-SOX)
 ・全社的な内部統制評価
 ・業務プロセス評価
 ・IT統制評価
■共通
 ・監査計画の策定
 ・監査資料の収集と分析、報告書などの作成
 ・監査対象部署との事前事後の調整

※未経験者でも徐々に知識を習得いただきましたら十分にご活躍いただけます。
※海外子会社への往査について、年齢問わずご対応いただけます。基本的には通訳を介してコミュニケーションを図る予定ですので、語学力については不問です。

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
兵庫県
必要な経験・能力
◆◇◆◇◆◇未経験者 歓迎◇◆◇◆◇◆

【必須】
■簿記2級程度の会計知識

【歓迎】
■Jsox制度対応の経験
■海外監査の経験
■英語・中国語の知識、使用経験
想定年収
400万円 ~ 550万円
ポジション
内部監査室員(将来の室長候補) <スタンダード上場企業>
仕事内容
内部監査室の統括業務を中心にお任せ致します。

【具体的な業務内容】
・内部統制への対応
・会社の組織と運営の不備確認、改善活動の実施
・内部監査計画の作成、実施、モニタリング
・各組織に対する内部監査の実施
・業務監査・J-SOX監査・ISMS監査の実施
・規程、マニュアル等、社内運用ルールの順守状況のチェック
・監査等委員会への報告、連携、確認事項への対応
・アドバイザリー業務(役職員に対する教育研修や第2線に対する指導・支援等)

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件(経験・スキル)】
・内部監査実務経験5年以上の方(業務監査・J-SOX評価業務・ISMS監査等)
・内部監査室長経験または内部監査部門の管理職クラスの経験がある方


【歓迎要件(経験・スキル)】
・(社内・社外)教育・研修講師の経験
・アドバイザリー業務の経験
・3線体制構築の経験
・監査法人・コンサルティングファームでのクライアントサービスの経験
・GRC(ガバナンス・リスクマネジメント・コンプライアンス等)の知見
・グローバル内部監査基準の知見
・COSO ERMや内部統制フレームワークの知見
・内部監査関連資格(CIA等)または同等の専門資格をお持ちの方

【求める人物像】
・自ら手を動かしプレイングマネージャーとして行動できる方
・規模・特性・リスクプロファイルを踏まえた実効性ある改善提案・問題提起ができる方
・3線体制構築に向けて1線・2線との協業や支援ができる方
・アシュアランス業務だけでなくアドバイザリー業務もできる方
想定年収
600万円 ~ 810万円
ポジション
内部監査<室長候補>【年間休日125日/土日祝休み/大手メーカーとの取引多数/原則転勤なし/リモートワーク制度あり】
仕事内容
医薬品原薬・中間体メーカーでの内部監査業務を担当いただきます。監査の範囲はまずはリスクマネジメント、J-SOX対応、業務プロセス監査をお任せする予定です。

■入社後~上場に向けて:
将来的な上場を目指す上での本件募集であり、内部監査室配属となります。業務のなかでリスクスクリーニングやガバナンス強化を進めるにあたり、社内の教育担当部門や公認会計士との打ち合わせにも参加いただき、内部統制の推進役を担っていただく予定です。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
■上場企業または、未上場企業での上場審査期間中の内部統制業務、内部監査業務、会計監査業務の実務経験2年以上
■日商簿記検定3級と同等の知識


【尚可】
■メーカーでの勤務経験
■リーダー~管理職でのマネジメント経験
■内部監査士資格
想定年収
595万円 ~ 856万円
ポジション
【総務法務(スタッフ~マネージャー候補)】/リモート併用可/スタンダード上場
仕事内容
※これまでのスキルやご経験に合わせて、下記のような業務をお任せいたします。(ご応募時、下記すべてのご経験をしている必要はございません)

【経営管理、法務】
(1)株主総会及び取締役会に関する業務
(2)株式、新株予約権、社債等に関する業務
(3)上場会社としての証券取引所、金融庁等関係当局への各種対応
(4)各種開示に関する業務
(5)エクイティファイナンス、M&Aの企画、実行
(6)契約書チェック、顧問弁護士対応等の法務に関する業務
(7)コンプラアインス全般に関する業務
(8)規程類の制定、改廃、管理に関する業務
(9)子会社への支援・助言

【総務】
(1)固定資産、機器、什器・備品等に関する業務
(2)稟議書、申請書等重要文書に関する業務
(3)印章管理に関する業務
(4)商業登記、登録事務に関する業務
(5)オフィスの保守・警備に関する業務

【人事】
(1) 人事全般事項に関する企画・整備・運用
(2) 要員採用
(3) 持株会に関する業務
(4) ストックオプションに関する業務

【内部統制(グループ会社を含む)】
(1) 内部統制の整備・運用
(2) 内部統制評価

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・上記業務内容にかかる実務経験(商事法務、総務、法務関連等)
商事法務のご経験

<歓迎条件>
・上場会社におけるご経験

※求める人物像
1.机上の理論ではなく、フィールドワークに強い方
2.世の中の流行に敏感な方、自身を取り巻く環境の変化に柔軟かつ的確に対応できる方
3.広い視野を持ち、物事を論理的かつ柔軟に比較検討することができる方
4.忍耐強い方、ストレス耐性ある方
5.自身の考えについて明確に説得力をもって主張展開できる方
6.上司、同僚、取引先等と円滑なコミュニケーションを行える方
7.粘り強く職務責任を全うすることができる方
8.向上心があり、自らのゴールを設定している方
9.先を読み、段取り良く、フットワーク良く対応できる方
想定年収
420万円 ~ 840万円
ポジション
【兵庫県/IPO推進・経理】IPO準備のコアメンバー募集!グローバル企業でキャリアアップを実現
仕事内容
【IPO推進】
・内部統制、ガバナンスの推進
・J-SOXの整備(3点セットなど)
・税務会計から制度会計への移行
・会計における諸規定、ルールの策定
・海外子会社との連結決算体系構築
・その他特命事項 等

【経理】
※こちらは一例です
・単体決算、連結決算(国内子会社)
・予実管理、差異分析 等

これまであなたが培われてきた知識や経験を活かし
更なるキャリアアップのためにチャレンジできる環境がございます!

直属の上司は公認会計士としてIPO準備の実務経験があり、相談しやすい環境です。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
兵庫県
必要な経験・能力
【必須条件】
・姫路本社に通勤可能な方 ※原則として試用期間中はリモートワークは想定しておりません
・上場企業またはIPO準備企業における経理実務経験、または監査法人等でのIPO支援業務経験

【歓迎条件】
・公認会計士または日商簿記1級レベルの知見
・連結決算の実務経験
・ビジネスレベルの英語使用経験
想定年収
750万円 ~ 850万円
ポジション
内部監査◆スタンダード上場の老舗繊維商社◆WLB◎/在宅勤務可/フレックスタイム制有/実働7時間10分/残業20H程度◆
仕事内容
・内部監査実施
・内部統制(J-SOX)対応
・内部統制に関する3点セット(業務フロー図、リスク・コント
ロールマトリックス、業務記述書)作成
・コンプライアンスに関わる相談窓口
・監査法人対応
・Excelをつかった内部監査資料作成

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
内部監査実務の経験

【歓迎】
・繊維業界、商社での経験
・PCスキル(Excel、Word)のある方
・簿記の知識がある方
想定年収
500万円 ~ 700万円
ポジション
経理マネージャー/リモート・フレックス可/IPO準備中企業/富裕層向けの旅行業
仕事内容
経理統括マネージャーとして、経理セクションの立ち上げから運営までをリードしていただきます。
・月次決算の早期化に向けた仕組みづくりと運用
・経理規程の策定および運用
・年次決算対応(監査法人対応を含む)
・経理業務全般のマネジメント(承認業務を含む)
・IPO準備に伴う内部統制(J-SOX)の整備・運用

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須(MUST)】
・当社の事業・理念に共感できる
・事業会社での決算対応経験(5年以上)
・決算業務全体を俯瞰し、リードできる経験
・監査法人対応経験
・経理チームのリーダー経験(承認業務を含む)

【歓迎(WANT)】
・内部統制(J-SOX)構築経験
・IPO準備経験

【求める人物像】
・他者との調和や協力関係を大切にし、チームで成果を出せる方
・自発的に物事を動かし、ゼロから仕組みを構築できる方
・自分の職務領域にとどまらず、事業全体の視点 で考えられる方
・数字を経営に活かし、経営視点での挑戦 をこれから積極的に行いたい方
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査(幹部職候補)/東証プライム上場企業/福利厚生充実◎
仕事内容
1.内部監査の企画&実施
  ①内部統制・業務プロセス監査
  ②業務監査
  ③コンプライアンス監査
2.会計監査人との連携・外部監査対応
3.監査役との連携

変更の範囲:会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件
①役職者としてのマネジメント経験
②以下いずれかの部門組織の業務経験
 ・内部監査部門
 ・コンプライアンス部門
 ・経理財務部門
 ・法務部門

■歓迎条件
次のいずれかの資格をお持ちの方
・内部監査士
・ISMS内部監査員
・ISO9001内部監査員
・ISO14001内部監査員

■求める人物像
自発的に行動できる方
柔軟に物事を考えられる方
想定年収
552万円 ~ 778万円
ポジション
【大阪】内部監査<管理職候補>◇年休124日/残業20H/IPO上場を目指すグローバル繊維メーカー
仕事内容
【IPO上場を目指す/ワークライフバランス◎完全週休二日制(土日祝休)/紡績業80年の技術と実績を受け継ぎ、繊維事業の新たな道を切り拓くグローバル繊維メーカー】

<業務内容>
- 財務諸表の監査を通じて企業の健全性評価・リスク管理の強化
- 内部監査、及び、業務プロセスの改善点洗い出し・効率化
- 監査業務の質を向上させる施策推進
- 監査チームのマネジメント(メンバーの育成や業務効率化)
- 新しい監査基準に基づいた業務の見直しを行い、組織全体の透明性を高める

<ミッション>
今までの経験により身に付けた知見を発揮いただき、将来的には管理職として組織の中枢としてのご活躍を目指していただきます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
<業界未経験歓迎>
【必須条件】
・法務関連業務の実務経験

【歓迎条件】
・財務諸表の監査経験
・監査関連の資格(CIA、CISAなど)を保有している方
・監査基準に基づく業務見直しの実績がある方
想定年収
650万円 ~ 750万円
ポジション
監査室/内部統制・J-SOX・子会社管理※リモート・フレックス有/水処理業界No1のグローバル企業
仕事内容
・金商法の内部統制報告制度に基づき、当社およびグループ会社に対して整備・運用状況のモニタリング評価。
 (全社的内部統制、業務プロセス統制、全社的決算・財務報告プロセス統制、個別決算プロセス統制、IT統制)
・グループ会社とコミュニケーションを取りながら内部統制整備を支援。
 (受注・売上・棚卸資産等に係る業務プロセスの整備支援,業務のフローチャート、業務記述書、RCMの作成支援)
・グループで定める基本方針類に基づく準拠性の確認として、国内外のグループ会社に対してモニタリング。
・管理・統制の重要項目についての質問表(自己評価票)の依頼・回収・確認(メール)
・自己評価結果の解析・評価報告の策定(取締役会議案作成)
・現地監査の実施案内(メール)
・現地監査の実施(対面もしくはTV会議)
・現地監査結果の解析・評価報告の策定(取締役会議案作成)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・J-SOXの内部統制の整備・評価についての理解と経験(3~5年)
・英語で業務に係る質疑応答ができる。
・基礎的な会計・財務の知識(会計・財務部署での経験あれば尚可)

【歓迎要件】
・海外事業会社の現地監査経験、J-SOX評価経験
・指導的立場で業務を遂行した経験
・監査に関する資格 (公認内部監査人、内部監査士、公認不正検査士)
・IT監査(CAATsなど)
・海外駐在経験
想定年収
900万円 ~ 1,108万円
ポジション
内部監査担当者【年間休日125日/土日祝休み/大手メーカーとの取引多数/原則転勤なし/リモートワーク制度あり】
仕事内容
医薬品原薬・中間体メーカーでの内部監査業務を担当いただきます。監査の範囲はまずはリスクマネジメント、J-SOX対応、業務プロセス監査をお任せする予定です。

■入社後~上場に向けて:
将来的な上場を目指す上での本件募集であり、内部監査室配属となります。業務のなかでリスクスクリーニングやガバナンス強化を進めるにあたり、社内の教育担当部門や公認会計士との打ち合わせにも参加いただき、内部統制の推進役を担っていただく予定です。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
■上場企業または、未上場企業での上場審査期間中の内部統制業務、内部監査業務、会計監査業務の実務経験2年以上
■日商簿記検定3級と同等の知識


【尚可】
■メーカーでの勤務経験
■内部監査士資格
■日商簿記検定2級
想定年収
408万円 ~ 612万円
ポジション
内部監査※東証プライム・日系グローバル企業/リモート週1/実働7.5H/残業10H程度
仕事内容
業務監査、ISMS内部監査、J-SOX評価業務を通じて会社の成長のサポートを実施するとともに、安心してアクセルを踏める環境を整備していきます。
経営層をはじめ幅広いレイヤーの方々とコミュニケーションを取りながら業務を進めていただきます。

・事業、組織別監査
・J-SOX評価
・コーポレート監査
・ISMS監査業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
①ビジネスレベルの日本語
②以下のいずれかの経験が必要です
・監査経験1年以上(内部・外部・ISMS)
・管理部門での経験3年以上

【歓迎要件】
・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格
・CISSP、CISM、CGEIT等の資格
・ISMS内部監査経験
・プロジェクト推進のご経験
・ビジネスレベルの英語力
※入社時のTOEICスコアは問いませんが、入社後2年以内にTOEICスコア800以上の取得を目指していただきます(未達の場合は減給となります。)
想定年収
500万円 ~ 1,000万円
ポジション
経営に近い立場でスキルアップ【事業推進/内部統制/経理関連業務】◆未経験可
仕事内容
本ポジションは、管理部 経理課内に設置された「事業推進グループ」の一員として、
売上・原価が正しく計上されるための上流プロセスを設計・運用する役割を担います。

具体的には、
契約管理・原価管理・業務フローの整備・システム連携 といった会計処理の前段階にあたる領域を一括して管理し、
事業全体のリスクを未然に防ぎながら、正確な会計処理へつなぐことがミッションです。

いわば、事業運営の基盤を支える “上流のバックオフィス” として、
部門横断で業務の仕組みづくりや改善を推進していただきます。

契約内容や数字の整合性を精査し、リスクを未然に防ぐ”ゲートキーパー”を担う事が重要なミッションです。

営業部門の支払内容チェックや契約書類の確認はもちろんのこと、Salesforce導入に伴う運用フローの構築など、
事業推進・内部統制・経理の要素を併せ持つ専門性の高い役割を担っていただきます。

単に「合っているか」を確認するだけでなく、「なぜその処理が必要か」を判断し、営業部門と連携して正しいビジネスの流れを作ることがポイントです。
更に外部監査対応にも携わるため、正確性を担保する“守りの視点”と、業務全体を最適化する“改善の視点”の双方を高いレベルで磨けるポジションです。

<入社後お任せしたい業務>
▼事業推進/内部統制関連業務
・原価に関わる支払内容のチェック(インボイスの不備や納品日の誤りなど)
・契約書や申請書類の内容確認、営業担当とのやり取り
・社内フローの改善や、ミスを防ぐための仕組みづくり
・Salesforce導入プロジェクトへの参加(既存の販売管理システムからの移行支援)
・監査対応(必要書類の準備やヒアリング対応など、“される側”として携わります)

<スキルや志向に応じて、下記の経理領域にも業務範囲を拡大していただけます>
➡面接内で業務詳細はすり合わせいたします!

▼経理関連業務(スキルアップ可能)
・会計仕訳の入力やチェック
・請求、支払処理(振込データの作成や期日管理など)
・月次決算のサポート

営業管理・会計・内部統制を横断して経験できるため、市場価値の高いスキルが一気に身につきます。
「数値管理の経験を活かし、市場価値の高い『内部統制』のスキルを身につけたい」
「ルーティンワークだけでなく、会社のリスクを防ぐ『仕組みづくり』に主体的に関わりたい」
そんな意欲をお持ちの方に、ぜひ挑戦していただきたいポジションです。

【変更の範囲】 当社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・Excelの使用経験

【歓迎要件】
・数値管理を伴う事務経験(営業事務・営業管理・経理など)
・日商簿記3級をお持ちの方
・社内外とのやり取りにおける丁寧なコミュニケーション力
想定年収
400万円 ~ 600万円
ポジション
内部監査/室長候補/シニア歓迎!※一発面接
仕事内容
◆職務内容
・監査計画の策定および計画に基づく内部監査の実施
・監査結果の分析および監査報告書の作成・経営層への報告
・監査法人、事業部門、管理部門など社内外ステークホルダーとの連携・調整
・内部統制(J-SOX)に関する評価、整備、運用支援
・業務プロセスの改善提案およびガバナンス強化に向けた体制整備

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・内部監査の実務経験を3年以上お持ちの方

■歓迎される経験
・監査法人での業務経験
・コンサルティング会社における内部監査経験
・監査チームをリードした経験
・公認内部監査人(CIA)または公認会計士の資格保有"

■求める人物像
・事業理解をもとに、経営・事業部門と連携しながら法務をリードできる方
・実務対応だけでなく、仕組み・ルールの整備にも主体的に取り組める方
・ベンチャー/IT業界でのスピード感ある意思決定に柔軟に対応できる方
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
法務コンプライアンス(リスクマネジメント)※第2新卒歓迎/上場グループ企業/社会貢献性◎/福利厚生充実!
仕事内容
■ガバナンス・決裁関連業務
・決裁管理、社内規程管理
・執行会議・経営会議の事務局運営

■リスク・コンプライアンス関連業務
・インシデント対応
・コンプライアンスに係る委員会の運営(リスクコンプライアンス委員会、虐待防止委員会、感染対策委員会)
・内部通報窓口対応
・コンプライアンス関係研修の企画・実施

■法務・契約関連業務
・顧問弁護士との連携、訴訟対応
・各種契約書の管理・DX化推進
・カルテ開示対応

■監査・外部対応
・運営指導立ち会い、内部監査、監査法人対応
・外部関係機関・顧客からのクレーム対応

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・社会人経験2年以上
・法務またはコンプライアンス業務へ興味関心
・社内外の関係者との調整や交渉の経験
・文書作成スキル(Word、PowerPoint、Excel)

【歓迎要件】
・医療・介護・福祉業界での法務・総務経験
・訴訟対応や内部通報制度の運用経験
・行政対応・監査対応の経験
・社内規程の作成・管理経験
・社労士・行政書士・ビジネス実務法務検定などの資格保有者
想定年収
450万円 ~ 650万円
ポジション
【名古屋/経営企画】※グロース上場企業/JPタワー勤務
仕事内容
今までのご経験や適性、ご希望を踏まえ、以下の業務の一部もしくは全部をお任せする予定です。

【管理会計】
・週次、月次、四半期、年次の予実管理
・予算編成補助
 ┗実際の予算数値収集、確認・集計・分析業務、資料作成等

【IR】
・四半期ごとの決算発表資料の作成、開示
・適時開示事項の管理、作成、開示
・機関投資家対応(ファンドマネージャーやアナリスト)、個人投資家対応

【内部統制】
・内部監査計画の立案、内部統制評価の計画立案
・内部監査・内部統制の実施
・監査法人との連携
・経営陣や各部門への結果のフィードバック、報告書の作成

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
【必須】
・社会人経験2年以上
・数値やデータに基づき、考えられる方
・高い論理性
・責任を持ってやり通せる方

【歓迎】
・経営企画経験
・財務業務経験
・IR業務経験
・経理や財務の立場から内部監査に関わった経験がある方
・事業会社、監査法人等にて内部統制(J-SOX)経験
・金融機関出身者
・株式投資経験(個人でも可)
想定年収
400万円 ~ 600万円
ポジション
内部監査/スタンダード上場/創業100年超工業用ミシンメーカー
仕事内容
①業務監査
・各部門および関連会社の業務監査(内部監査)

②内部統制(J-SOX対応)

※海外出張あり

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【歓迎】
・内部監査・内部統制業務経験者
・英語力
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
【ITガバナンス】IT/OTシステム内部統制の対応方針、計画策定、進捗管理、モニタリング※メンバークラス※
仕事内容
1.業務内容
システム面での内部統制の対応方針・計画の策定、進捗管理・モニタリングを担当いただきます。
社内のITシステム・ツール類に関して、法令や業界規制に基づいた内部統制対応の企画・運用を担っていただきます。
具体的には、電気事業法に基づく「電気事業監査」や、
社内の「行為規制監査」への対応を見据えた内部統制方針の策定・管理、加えてシステムの運用状況の継続的なモニタリングや改善活動を行います。

監査対象は現在約55の基幹システムに及び、今後は社内外で利用される数千件規模のツール類まで管理対象が拡大する予定です。

【システム面における内部統制対応の企画・推進】
└電気事業監査や社内監査に向けた対応方針・管理計画の立案
└管理対象システムにおける運用ルール・アクセス制御などの整備方針を策定
└監査対応に向けた準備・資料作成・関係部門との調整
└関係部門から必要情報を収集し、監査用の回答資料や説明資料を作成
└監査担当者(外部・社内)への説明・ヒアリング対応

【内部統制に関する進捗管理・モニタリング】
└内部統制計画に基づく定期点検・状況管理の実施
└四半期ごとのアクセス権確認・ログの取得状況確認(定期調査の運用)
└運用中のシステムのログ取得状況や即日チェック機能の確認
└新規ツール・システムが管理対象となるかの判定
└ツール追加時のリスク評価・内部統制対象かどうかのレビュー
└大量のツール類については、リスクベースの抽出調査(サンプリング)を実施
└ツールの特性・利用状況・重要性に応じて確認対象を選定し、効率的に統制状況を確認

2.職責
・内部統制の推進、管理
・社内関係者への管理項目説明(数十件程度/年)
・社外への説明対応(数件程度/年)


【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
以下、いずれかの要件を満たす方
・システムの開発もしくは保守を3年以上経験している方
・システムを用いた業務処理の仕組み(システムに関する内部統制)に関する経験

【歓迎要件】
・システム面の内部統制に関する業務に従事した経験がある
・システムの開発、改良に従事した経験がある
・システム監査に関する知識がある方
・IPA等のIT資格
想定年収
500万円 ~ 1,050万円
ポジション
【経営企画】グループ全体の戦略推進を支え、経営管理サイクルを回す企画・調整業務
仕事内容
・事業計画の策定・進捗管理
年間数百億円規模の事業計画を策定し、四半期ごとに進捗をレビューします。計画策定では、各事業所からのデータ収集・分析を行い、経営層への報告資料を作成します。

・経営会議の企画・運営
経営層が参加する会議体(月2~4回、参加者10~20名)の計画、議題設定、資料準備、運営を担当します。会議後はアクションアイテムのフォローアップも行います。

・事業モニタリング・目標管理
グループ会社や事業所の業績を毎月モニタリングし、KPI達成状況を分析します。必要に応じて改善提案を行い、経営層に報告します。

・内部統制・リスク対応
年間計画に基づき、内部監査支援やリスク管理体制の強化を推進します。法令遵守やガバナンスの観点から、改善策を提案・実施します。

・株主総会対応・有価証券管理
グループ会社の株主総会に向けた資料作成や運営支援を行います。また、有価証券の管理業務を通じて、株主としてのガバナンスを担います。


【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
1.必須要件
 ・知識・技能:
  ・実行力と論理的思考力
   物事を整理し、課題解決に向けて主体的に行動できる方
  ・高いコミュニケーション能力
   社内(役員・各部門・現場組織)や社外(グループ会社など)との調整・交渉を粘り強く進める力、わかりやすく伝える力
  ・データ分析スキル
   数値データの整理・分析ができる方(Excel関数など基本的な処理スキルを含む)
  ・資料作成スキル
   社内外向けのプレゼン資料を作成できる方(PowerPointなど)
  ・積極性と柔軟性
   「まずはやってみる」姿勢で業務に取り組める方
  
2.歓迎要件
 ・経験:
  ・企業全体を俯瞰する立ち位置、あるいは、事業全体をコントロールするような業務の経験
  ・電力事業及び関連事業、または、メーカーなどの経験

 ・知識・技能:
  ・簡単な財務諸表が読める方
想定年収
500万円 ~ 1,050万円

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