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ポジション
内部統制(メンバー)※上場企業/フレックス可
仕事内容
1. 内部統制再構築:
 現状の業務フローを可視化し、財務・非財務リスク評価に基づき、現場が迷わず実行でき、かつ客観的に評価可能な内部統制を部長及び現場部門と共同で整備する。

2. インシデント・マネジメント:
 発生した事象の根本原因分析を行い、現場部門に深く入り込み(現場ヒアリングや業務観察など)、実効性のある再発防止策を立案するだけでなく、それを日常業務のコントロール(手順)として組み込み、定着させるまでを部長とともに主導する。

3. 内部統制報告制度(J-SOX)対応:
 内部統制報告制度(J-SOX)対応:既存の評価範囲や手法をゼロベースで見直し、過度な事務負担を排除した効率的かつ効果的な評価体制の構築・運用をサポートする。


【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
(1)以下のうち、1つ以上必須
・事業会社の内部統制部門若しくは内部監査部門で、内部統制評価実務を3年以上経験していること。
・事業会社のリスク管理部門で、ERM構築又は運用を3年以上経験していること。
・コンサルティング会社で、ERM導入、内部統制構築、内部監査支援等、リスクコンサルティングを3年以上経験していること。
・監査法人で、会計監査又は内部統制監査を3年以上経験していること。
・経理実務を3年以上経験していること。
・IT関連業務を3年以上経験していること。
・法務コンプライアンス関連業務を3年以上経験していること。
・広告制作業界に対する深い知識・経験を有し、制作管理や予算管理、発注実務など、何らかの管理プロセスに携わった経験があること。

(2)以下、必須
・Word、Excel、PowerPointの基本操作を理解し、「ヒアリングした内容を構造化してまとめる」、「数値を正確に整理する」など、目的に応じた適切な資料作成ができること。

※「内部統制のプロになりたい」という意欲があれば、現時点での専門知識に自信がなくても大丈夫です。経験豊富な部長が、あなたの成長を全力でサポートします。

【歓迎】
・経理関連資格
・IT関連資格
・法務コンプライアンス関連資格
・内部統制評価以外の内部監査業務の実務経験、若しくは関連する資格保有者

【求める人物像】
内部統制やリスク管理の専門家を目指し、現場の実態に即した仕組みを一緒に作り上げていく意欲を重視します。
「自分の仕事はここまで」と線を引かずに、会社を良くするために自ら動ける行動力、現場のスタッフから信頼される誠実なコミュニケーション力、そして細かな資料作成やルールの定着支援まで、一つひとつの実務を丁寧にやり遂げる姿勢を求めています。
想定年収
435万円 ~ 650万円
ポジション
内部監査室長◆創業120年以上 業績好調な上場メーカー◆
仕事内容
■特殊バルブの製造で国内トップクラスのシェアを誇る当社の内部監査室で下記の業務をお任せします。
《業務内容》
・室内マネジメント(プレーヤーとしての業務対応含む)
・監査計画の立案
・内部監査の実施、監査報告書の作成、報告会の実施
・改善状況の確認、改善策の提案
・海外子会社内部監査部門との連携、支援
・J-SOXにおける内部統制対応
・内部統制報告書の作成
・監査等委員や監査法人の対応、連携
・その他内部監査室運営に必要な業務

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
滋賀県
必要な経験・能力
《必須》
【経験】
・上場企業での内部監査の実務経験
・マネジメント経験やリーダー経験
・公正性・中立性を維持しつつ、組織に寄り添えるバランス感覚
・課題指摘だけでなく、改善策まで導く実務寄りの提案力
・様々な部門の理解を得ながら進められる高いコミュニケーション力と調整力

【資格】
普通自動車運転免許(ペーパー不可)※定期的に社有車にて工場訪問がある為

【求める人物像】
・内部監査室運営(プレーヤーとしての動きも必ずあります)。
・公正性・中立性を維持しつつ、組織に寄り添えるバランス感覚
・課題指摘だけでなく、改善策まで導く実務寄りの提案力
・様々な部門の理解を得ながら進められる高いコミュニケーション力と調整力
・新しい仕組みづくりや業務改善を楽しめる推進力・柔軟性
想定年収
700万円 ~ 910万円
ポジション
内部統制(管理職)※上場企業/フレックス可
仕事内容
1. 内部統制再構築:
 現状の業務フローを可視化し、財務・非財務リスク評価に基づき、現場が迷わず実行でき、かつ客観的に評価可能な内部統制を現場部門と共同で整備する。

2. インシデント・マネジメント:
 発生した事象の根本原因分析を行い、現場部門に深く入り込み(現場ヒアリングや業務観察など)、実効性のある再発防止策を立案するだけでなく、それを日常業務のコントロール(手順)として組み込み、定着させるまでを主導する。

3. 内部統制報告制度(J-SOX)対応:
 既存の評価範囲や手法をゼロベースで見直し、過度な事務負担を排除した効率的かつ効果的な評価体制を構築・運用する。


【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
(1)以下のうち、1つ以上必須
・事業会社の内部統制部門若しくは内部監査部門で、内部統制評価実務を3年以上経験していること。
・事業会社のリスク管理部門で、ERM構築又は運用を3年以上経験していること。
・コンサルティング会社で、ERM導入、内部統制構築、内部監査支援等、リスクコンサルティングを3年以上経験していること。
・監査法人で、会計監査又は内部統制監査を3年以上経験していること。
・広告制作業界に対する深い知識・経験を有し、かつ何らかの管理部門(法務・財務・制作管理等)でガバナンスに関わった経験を有していること。

(2)以下、必須
・資料作成・プレゼンテーションスキル: 専門外の相手に対しても、TPOに応じた「納得感のある説明(make it sense)」を行い、合意形成を図れる力。
・プロジェクト・マネジメント: 自ら主体となって周囲を巻き込み、施策を完遂まで導いた経験。

【歓迎】
専門領域の深い知見と実務経験
▼以下いずれか一つでもお強みがある方

■経理・財務:
経理実務経験、または公認会計士・税理士等の有資格者。財務諸表の裏側にある業務プロセスまで深く理解できる方。
■IT・情報セキュリティ:
IT部門での実務経験、または情報処理技術者試験等の有資格者。システムを通じた自動統制や、IT全般統制の構築に知見がある方。
■法務・コンプライアンス:
法務実務経験、または法務関連の有資格者。コンプライアンス体制の構築や、リーガルリスクへの高い感度をお持ちの方。
■多角的な評価・監査スキル:
内部統制報告制度(J-SOX)にとどまらず、業務の有効性や効率性の観点からの「業務監査」の経験がある方。
■不正調査・リスクアセスメント経験:
公認不正検査士(CFE)等の知識、または実際のインシデント発生時の調査・是正勧告に関わった経験がある方。

【求める人物像】
内部統制やリスク関連業務に関わり、自ら仕組みを構築してきた経験を重視します。
組織の枠組みにとらわれず、会社にとって真に必要なことを積極的に提案する行動力、現場と強固な信頼関係を築けるコミュニケーション力、そして設計のみならず自ら手を動かし泥臭く定着までやり遂げる姿勢を求めています。
想定年収
800万円 ~ 864万円
ポジション
【IPO準備中】内部監査<未経験歓迎/副業可/時短勤務可/業績右肩上がり/リモート有&フルフレックス/~750万>
仕事内容
■ご経験に応じて下記業務をお任せしていきます。

【具体的な業務内容】
・監査計画策定
・監査実施、報告書作成
・社内への改善の提言、改善状況のフォローアップ
・内部統制の整備・運用評価
・監査法人、監査役(会)との連携
・業務改革支援
・リスク管理業務

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
以下いずれか必須
・経理財務のご経験
・内部監査のご経験
・会計士資格有資格者

【歓迎】
・内部監査もしくは内部統制(J-SOX法)業務実務経験1年以上
・上場企業における内部監査業務もしくは内部統制業務の経験

【求める人物像】
・主体的に考え、率先して動く人
・探求心があり、細部にも妥協しない人
・メンバーや他部門とのコミュニケーションを大事できる方
想定年収
600万円 ~ 760万円
ポジション
【内部統制監査(SOX監査)】東証プライム上場企業・働き方柔軟◎【公認会計士・USCPA限定求人】
仕事内容
【職務内容】
・財務報告・SOXのプロフェッショナルとして、SOX監査(グローバル・国内)を実施。
・リスクアセスメント及び監査計画の立案。
・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。

<グローバル>
・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務。
・欧州・米州・アジア等、世界各国の海外拠点監査人に指示・結果の取り纏めを実施。
業務にあたっては、各海外拠点監査人と密にコミュニケーションを実施。

<国内>
・三菱UFJ銀行、MUFGグループ各社の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務。
・銀行のみではなく、信託銀行・証券等、MUFGグループ各社と協働し、グループ一体で監査を実施。


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・公認会計士またはUSCPAの資格をお持ちの方。
・監査法人等での金融機関監査・アドバイザリー経験、または金融機関での内部監査経験があり、SOX監査業務に意欲のある方。
・(グローバル職務を希望の場合)ビジネスレベルの英語力がある方。
想定年収
800万円 ~ 1,500万円
ポジション
【東京】GRCコンサルタント/SS2-1
仕事内容
GRC (Governance, Risk, Compliance)に関するコンサルティング業務全般をご担当いただきます。主な領域は下記のとおりですが、地政学リスクをはじめとするグローバルメガトレンド、気候変動に伴う自然災害の増大といったトレンドも捉えつつ、経営の守りに関するマネジメントコンサルティング業務を幅広く手掛けています。
・グループ・グローバル経営管理
・コーポレートガバナンス
・リスク管理/コンプライアンス
・危機管理/BCP
・内部監査
・内部統制

◇主なクライアント
製造業、専門商社、ITサービス、エネルギー、製薬、サービス業、地域金融機関、金融会社、等

【プロジェクト事例】
・大手メーカーにおけるグループ・グローバル経営管理態勢構築支援
・大手エネルギー企業における全社的リスク管理態勢(ERM:Enterprise Risk Management)の高度化支援
・大手金融会社におけるERM態勢の高度化並びに導入支援
・大手エネルギー企業におけるメガトレンド/エマージングリスクの抽出・シナリオ策定支援
・大手ITサービスグループにおけるリスクマネジメントの高度化支援
・大手地域金融グループにおける信用リスク管理の高度化支援
・大手食品グループにおける内部管理態勢の高度化支援
・大手金融機関におけるBCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)の高度化支援
・大手素材メーカーにおけるBCPの見直し支援
・大手メーカー、専門商社等における安全保障貿易管理態勢の構築支援

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・職務経歴3年以上
・下記いずれかのご経験
 -大手コンサルティング会社や大手監査法人等での業務経験(3年程度以上)
 -国内大手企業、グローバル企業での業務経験(5年程度以上、管理系部署での経験を有することが望ましい)

【歓迎条件・求める人材像】
・グループ・グローバル経営管理、コーポレートガバナンス、リスク管理、コンプライアンス、内部監査等に関する業務経験
・自ら考え、自律的に行動し、結果を出すことにコミットメントを有する方
・客観的/論理的思考力、コミュニケーション/プレゼン能力の高い方
・顧客に対する貢献意欲が高く、付加価値の創出にこだわりをもって取り組める方
想定年収
ポジション
経理税務担当/年収370~600万円
仕事内容
スキルに合わせて下記業務を段階的にお任せしていきます。

■月次・年次の会計データチェック
■月次支払時の内部統制チェック
■内部稟議書、報告書、契約書等のチェック
■業務フローの見直し・効率化検討
■内部統制構築・内部監査実施
■公認会計士監査対応、税務調査立合い

☆所属部署では総務・経理・財務・税務・人事・労務・法務など管理部門業務全般を担当していますので、各分野のエキスパートの方に加え、業務範囲を限定せずに柔軟に対応いただける方もご活躍いただけます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
※ご経験業界不問

【必須条件】
◆簿記二級以上もしくはそれに相当する知識

【歓迎条件】
◇経理実務経験をお持ちの方
◇経理以外のコーポレート領域に興味をお持ちの方
想定年収
370万円 ~ 600万円
ポジション
【総務法務(スタッフ~マネージャー候補)】/リモート併用可/スタンダード上場
仕事内容
※これまでのスキルやご経験に合わせて、下記のような業務をお任せいたします。(ご応募時、下記すべてのご経験をしている必要はございません)

【経営管理、法務】
(1)株主総会及び取締役会に関する業務
(2)株式、新株予約権、社債等に関する業務
(3)上場会社としての証券取引所、金融庁等関係当局への各種対応
(4)各種開示に関する業務
(5)エクイティファイナンス、M&Aの企画、実行
(6)契約書チェック、顧問弁護士対応等の法務に関する業務
(7)コンプラアインス全般に関する業務
(8)規程類の制定、改廃、管理に関する業務
(9)子会社への支援・助言

【総務】
(1)固定資産、機器、什器・備品等に関する業務
(2)稟議書、申請書等重要文書に関する業務
(3)印章管理に関する業務
(4)商業登記、登録事務に関する業務
(5)オフィスの保守・警備に関する業務

【人事】
(1) 人事全般事項に関する企画・整備・運用
(2) 要員採用
(3) 持株会に関する業務
(4) ストックオプションに関する業務

【内部統制(グループ会社を含む)】
(1) 内部統制の整備・運用
(2) 内部統制評価

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・上記業務内容にかかる実務経験(商事法務、総務、法務関連等)
商事法務のご経験

<歓迎条件>
・上場会社におけるご経験

※求める人物像
1.机上の理論ではなく、フィールドワークに強い方
2.世の中の流行に敏感な方、自身を取り巻く環境の変化に柔軟かつ的確に対応できる方
3.広い視野を持ち、物事を論理的かつ柔軟に比較検討することができる方
4.忍耐強い方、ストレス耐性ある方
5.自身の考えについて明確に説得力をもって主張展開できる方
6.上司、同僚、取引先等と円滑なコミュニケーションを行える方
7.粘り強く職務責任を全うすることができる方
8.向上心があり、自らのゴールを設定している方
9.先を読み、段取り良く、フットワーク良く対応できる方
想定年収
420万円 ~ 840万円
ポジション
【京都市/内部監査】リモート勤務週2回/創業100年以上の歯科業界リーディングカンパニー/東証プライム上場企業
仕事内容
本社および国内外グループ会社を対象とした、内部監査および内部統制(J-SOX)に関する業務をお任せします。
企業価値向上とガバナンス強化を目的に、各部門と連携しながら業務の適正性・有効性を検証し、改善提案まで一貫して携わっていただきます。

◆具体的な業務内容
・本社および国内外グループ会社の内部統制評価(J-SOX)業務
・本社および国内外グループ会社に対する内部監査業務
・内部監査計画の立案・企画業務
・内部監査の実査(チェックリスト作成、関連資料の検証、関係者へのヒアリング、監査記録の作成 等)
・監査結果の取りまとめおよび報告書作成(指摘事項の抽出・評価、改善提案の整理、監査報告書の作成)
・監査対象部門への改善提案、是正対応のフォローおよびモニタリング
・社内点検業務の推進および業務プロセスの改善支援
・指摘事項に対するフォローアップの実施・進捗管理
・その他、内部監査・内部統制に関連する業務全般

【変更の範囲】
適性および業務状況に応じて、会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
京都府
必要な経験・能力
【必須条件】
以下①または②のいずれかを満たす方(両方満たす方は歓迎)
 ① 企業またはコンサルティング会社等における内部統制評価(J-SOX)業務の実務経験(目安:1年以上)
 ② 事業会社における経理業務の実務経験(目安:3年以上)

【歓迎条件(あれば尚可)】
TOEIC500点以上、または同等の英語力
(海外グループ会社とのやり取りに抵抗がないレベルを想定)

想定年収
520万円 ~ 850万円
ポジション
内部統制(J-SOX評価)※リモート可・フレックス制/国際物流企業のガバナンス構築
仕事内容
・グループ各社に対する内部統制評価活動の指示
・グループ各社が実施した内部統制評価結果の確認(国内・海外出張あり)
・業務プロセスに係る内部統制の文書化支援
・生成AIを活用した評価基盤の運用
・リスク分析と文書化
・内部統制の改善に関する提案
・内部統制の改善活動の進捗確認

◆職務内容変更の範囲:会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・監査法人又は事業会社において、J-SOX評価に4年以上従事した経験のある方
・出張対応可能な方(国内拠点は日帰り~2泊を月2.3回/海外拠点は1週間程度を年に3.4回)

【歓迎要件】
①海外に子会社を有する会社の監査又はJ-SOX評価を行った経験
②システム監査に関与した経験
③IFRS適用会社に対する経理・監査経験
④内部統制を文書化を実施・支援した経験
⑤コンサルティング業務に従事した経験
⑥TOEIC700点以上
想定年収
960万円 ~ 1,180万円
ポジション
内部監査◆リモートワーク率高・フルフレックス有、福利厚生が整っており長期就業可能な企業です!
仕事内容
・内部監査プログラムの計画・実施とマネジメントへの結果報告
・年間内部監査計画策定のための監査インテリジェンス活動(ビジネス情報の収集・分析、リスク評価等)と内部監査テーマ候補の特定
・マネジメントへのコンサルテーションと改善提案
・品質のアシュアランスと改善のプログラム(QAIP)の強化やベストプラクティスの導入を含む内部監査機能・プロセスの高度化の取組への貢献

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・3年以上の内部監査の実務経験
・ライフサイエンスや製造業を対象とした内部監査を主導した経験
・ITシステム、サイバーセキュリティやDXを対象とした内部監査をリードした経験

【歓迎要件】
・ビジネスレベルの英語力(目安:TOEIC 730点程度)
・SAPのデータを利用した内部監査用のデータ分析構築・運用経験
・公認内部監査人(CIA)
・内部監査およびガバナンス・リスク管理・内部統制に関する十分な知識
・内部監査人に必要な優れたソフトスキル(オーラルとライティングでのコミュニケーション能力、論理的・批判的思考力、分析力、チームワーク力など)
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部統制推進部<公認会計士/弁護士歓迎>
仕事内容
【雇入れ直後】
子会社を含めた内部統制の構築についての以下の業務を行って頂きます。
・体制構築、内部統制の定着のための施策
・社員研修の構築

J-SOXに関する業務は別の部門が行っており、募集ポジションでは
会社法にかかわる内部統制を行って頂きます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>※以下いずれかに該当する方
・会計士 ※監査法人のみ経験の方も歓迎です。
・内部統制業務経験者
・J-SOX対応業務経験者
・弁護士

<歓迎>
・内部統制業務経験者
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
海外子会社の財務に関する管理業務 (海外出張・海外駐在あり)
仕事内容
海外監査部で財務面を中心に海外子会社の経営管理の指導、および必要に応じて海外子会社に出張して現場での指導に携わっていただきます。また、海外にある主要子会社約30社に3~5年程度の単位で財務責任者として駐在し、海外子会社の組織の一員として子会社の経営に関わる機会もあります。

<< 具体的には >>
・海外監査部に在籍中は、海外子会社の財務数値を分析し、現地経理スタッフや駐在員と連携して、経営改善や業務指導を実施します。
・当社財務部門との連携では、連結決算やIFRS対応のサポート、税務対応の指導を行います。
・また、当社IT部門と連携して、グループ会社全体のERPの導入支援やDXの推進に取り組みます。
・海外出張では、現場での決算対応や業務改善の指導、あるいは業務監査を実施して海外子会社の内部統制強化等の業務にあたります。
・グループ子会社の財務責任者として、3年から5年間を目安に駐在する機会もあり、海外子会社の経営の中枢として、内部統制の強化や社内管理体制の充実に取り組みます。
・海外監査部での勤務と海外子会社での勤務を経験することにより、将来は、理論と実務を備えた幅広い能力をもって海外子会社の内部統制強化に当たっていただきます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
静岡県
必要な経験・能力
<< 必須要件 >>
・財務の業務経験を3年以上お持ちの方
・海外駐在が可能である方
※海外へは3~5年の期間を目安に駐在していただきます。
駐在後は、海外監査部に帰任して3~5年間は本社にて勤務し、必要に応じて、次の駐在を検討します。

<< 歓迎するスキル・経験 >>
・製造会社での財務や原価管理の実務経験

<< 必須資格 >>
・高専卒以上
・普通自動車第一種免許
・日商簿記3級程度
※簿記の仕組みを理解し、貸借対照表/損益計算書を読むことができる程度の知識が必要です。
・TOEIC600点以上
通常は、海外子会社と英語によりEメールでコミュニケーションを取りますが、海外出張の場合は、英語で会話することになります。ただし、慣れるまでは、英語によるEメールや会話の際は、上司や先輩がフォローしながら対応します。
想定年収
450万円 ~ 890万円
ポジション
国内子会社の監査ならびに管理業務
仕事内容
国内監査部で国内の代理店・関係会社の監査ならびに財務・経営管理の指導を行います。

【具体的には】
・国内代理店・関係会社の業務監査によりスズキグループの内部統制強化の指導を行います。
・国内代理店・関係会社から財務情報を取得し、連結決算作業を実施。また財務分析に基づく経営指導を行います。
・全国55社の代理店ならびに関係会社11社へ出向し、総務、経理、人事業務を通して、内部統制の維持、強化を行います。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
静岡県
必要な経験・能力
【必須条件】
♦総務、経理、人事の何れかの実務経験が3年以上ある方

歓迎条件】
◇製造会社での財務や原価管理の実務経験

【必須資格】
■普通自動車第一種免許(MT必須)
■日商簿記3級
想定年収
450万円 ~ 890万円
ポジション
J-SOX(財務報告に係る内部統制報告制度)への対応業務、および内部監査業務
仕事内容
J-SOXにおけるIT全般統制(ITGC)を担当し、社内・関連会社のIT環境の整備・運用状況を確認し、結果の評価および改善の指導などを行っていただきます。

≪業務内容≫
〇ITとして必要な内部統制事項を理解し、ITGCチェックリストへの落とし込み
〇 100社を超える国内外の関連会社へのリスト展開
〇 収集したリストの内容確認と不備の項目についての改善指導

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
静岡県
必要な経験・能力
【必須】
・J-SOXに関わる実務経験を2年以上お持ちの方

【歓迎】
・財務会計の実務経験。会計システムもしくはそれに関連する業務システムの構築に携わった実務経験。


【必須資格】
・高専卒以上
・普通自動車第一種免許(AT限定OK)
想定年収
450万円 ~ 890万円
ポジション
内部統制 /500万円~900万円
仕事内容
当社グループの事業・領域拡大に伴う、内部統制体制再強化、グループガバナンス向上活動を担当して頂きます。各部門、各グループ会社と連携し、グループ全体の透明性・効率性、リスク管理を強化する役割を担っていただきます。
各会社の業務を改善していくために伴走をしていくイメージとなります。

【具体的業務】
・内部統制(J-SOX対応を含む)の各部門・グループ会社推進に関する適正化・改善支援、統制活動の効率化支援
・内部統制、グループガバナンス向上策の企画・立案と展開
・規程・ルールの整備・運用の実効性確認、改正
・各部門、グループ会社におけるリスクマネジメント体制整備・推進支援
・海外事業投資先の内部統制体制整備・推進支援
・経営への報告資料作成

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都,愛知県
必要な経験・能力
【必須】
・上場企業、またはコンサルティングファーム等における内部統制・監査、ガバナンス、リスクマネジメント対応業務のいずれかのご経験
・J-SOX、ガバナンス、リスクマネジメントに関する基礎知識
・論理的思考力、関係部門を巻き込むコミュニケーション能力

【歓迎】
・事業会社における業務改善・業務プロセス改革の経験
・経営管理部門やリスクマネジメント部門の業務やプロジェクト推進経験
・グローバル企業における内部統制、ガバナンス対応経験
・資格(公認会計士など)

【求める人物像】
・高い倫理観とコンプライアンス意識を有す方
・客観性と公平性を保ちつつ、実効性のある提案が出来る方
・長期的視点で組織の成長に貢献出来る方
想定年収
500万円 ~ 900万円
ポジション
海外グループ会社向け内部統制、コンプライアンス
仕事内容
■業務内容
グローバル戦略本部は、アジア(東南・南)・オセアニア・アフリカを中心とした地域の空調事業を統括する部門で、管轄地域の事業を拡大、強化していくための予算運営・管理、関係会社管理を担っていただきます。

■具体的な担当業務
当社空調事業の海外グループ会社に対し、現地法人ごとのコンプライアンスを含めた内部統制推進計画に基づくプロアクティブな内部統制構築と継続的推進、及び内部監査部門による指摘事項の改善計画、実行支援などを直接担当頂きます。

【ポジション・立場】
基幹職:傘下グループ会社全てにおけるコンプライアンス・内部統制の責任を持ち、監査方針の決定、監査実施の管理監督責任をになっていただき、加えて専門性向上に向けたメンバーの指導育成を期待します。
一般職:担当するグループ会社に対して、日々のやりとりに加え、監査指摘事項の改善をサポートすることを通じてより現地に入り込むことで、適切な内部管理を確保することを期待します。

【仕事のやりがい】
当社は中期計画の達成に向けグローバルでの事業成長、M&Aなどダイナミックな戦略、事業運営を行っております。グローバルの中でも特にグローバル戦略本部の管轄するアジア・オセアニアは市場拡大が続く地域です。
コーポレートガバナンスの面からグローバルで大規模な事業成長を支える実感を強く持てる仕事内容です。また、当社の海外グループ会社は販売、生産、開発など様々な機能会社があり、地域の状況に応じたメーカーの事業を幅広く深く知ることのできる環境です。

【この職種における強み】
グループ会社におけるコンプライアンスや内部統制の状況に触れていく中で、グループとしてのレベル感を掴むことができ、内部管理レベルの向上に向けて、より広い視点から業務を遂行できます。

【キャリアパス】
グループ各社の状況を踏まえた上で、将来的には海外拠点の管理部門責任者(経理財務・法務コンプライアンスなどの分野で)として現地での活躍も期待できます。

【異動・出張・出向】
・月に一度は海外への出張有。
・通常は1週間以内であるが、最長で2週間になる場合もあり。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
・内部統制の構築、監査(業務監査/内部統制監査)の実務経験(3~5年程度)があること
・英文資料を正しく読解でき、拙くとも業務での英会話が可能であること
・海外出張が可能な方(2週間程度の可能性もあり)

【尚可】
・J-Sox経験(特に独立的評価実施経験)をお持ちの方
・業務規定(販売、経理、棚卸資産、固定資産など)の作成経験をお持ちの方
・経理業務、決算業務経験をお持ちの方
・海外事業会社での業務経験をお持ちの方
・コンプライアンス業務経験をお持ちの方
・商業簿記、公認会計士、内部監査士

【求める人物像】
何事にも前向きに取り組み、探求心があり、自ら仕事を探すことができる人物
想定年収
500万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査(室長候補)※IPO準備/N-1/年間休日123日/業界水準を上回る福利厚生の手厚さ!
仕事内容
・J-SOX体制整備・運用
・内部監査スケジュールの策定
・経営陣、監査法人、監査役との連携
・リスクコンプライアンス委員会との連携
※ゆくゆくは、海外展開にかかる管理体制の構築補助業務にも携わっていただきたいと考えています。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
下記いずれかに該当する方
①J-SOX対応を含む内部監査業務の経験者
②IPO審査対応、IPO準備会社でのバックオフィス業務経験者
③会計士資格保有または監査法人での勤務経験者

【歓迎】
・小売飲食業での業務経験
・英語力

【求める人物像】
・自ら手を動かしてゼロから内部監査・J-SOXの実施体制を構築できる方
・経営陣や関連部署等と進んでコミュニケーションをとれる方
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
海外グループ会社の会計・財務・内部統制支援担当/リモート週4※フレックス制/水処理業界No1のグローバル企業
仕事内容
・海外事業会社を複数担当し、決算・財務経理の指導・支援を行う。課題を見つけ、改善につなげる。
・内部統制の強化に努めながら、正確な財務報告を担保する。
・海外事業会社の経理チームと月次、年次の会議を企画、開催する。
・M&A等のプロジェクトにおける会計的見地からの分析やその後の経理体制整備(PMI)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・事業会社における財務会計または管理会計の実務経験
・英語により業務を遂行した経験(駐在、出張、オンライン会議、メール等)/目安:TOEIC730点程度
・日商簿記検定2級(または同等の会計知識)
・基礎的なMS Officeスキル(Word、Excel、PowerPoint)
・コミュニケーション力

【歓迎要件】
・チーム一丸となり、プロジェクトを完遂した経験 
・外部専門家(公認会計士、税理士、コンサルタント)を活用し、社内利害関係者の合意形成に貢献した経験
・管理職やチームリーダー経験
・海外駐在経験
・監査法人やコンサルティングファーム経験者
・日商簿記1級・公認会計士・税理士・米国公認会計士資格保持者(または科目合格者)、または、当該試験へのチャレンジ経験
想定年収
671万円 ~ 1,204万円
ポジション
(DA200)内部監査担当<グループ会社(海外を含む)への内部監査業務>/リモート・フレックス可
仕事内容
グループ会社への個別監査業務にて計画・往査・報告を実施します。

計画:グループ会社のリスク情報を収集・分析し、重点的に監査確認すべき領域・範囲を決定します。
往査:グループ会社を訪問し、インタビューや証憑閲覧を通じて監査証拠を収集します。
報告:監査確認結果をKDDI本社経営層・グループ会社に伝達する報告書を作成します。

ゆくゆくは個別監査を効果的・効率的に進めるための、グループ会社の経営者・役職者とのコミュニケーションもお任せします。

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必要要件>
・公認会計士/USCPA 資格保有者
・監査法人での職務経験(3年以上)

<歓迎>
・海外勤務、または海外法人とのビジネス経験(英語によるビジネスコミュニケーション能力)
・IT・情報セキュリティの知識・業務経験

<求める人物像>
・他者を尊重し、チームワークを大事にする方
・チャレンジ精神旺盛な方、業務改革意欲をもって行動できる方
・環境の変化に対応して自ら考えて行動することができる方
想定年収
514万円 ~ 949万円

新着求人・転職情報一覧

35年以上の豊富な転職ノウハウと最新の転職・求人情報をご紹介できます。転職サイトに掲載できない非公開求人もございますのでまずはエントリーを!

東証プライム上場/時価総額トップクラスのグローバルメーカーの【D-LAB】ガバナンス担当ポジション(223783)

内部統制・ガバナンス担当※新規事業を手掛ける部署に配属となります/東証プライム上場・グローバルメーカー

740万円 ~ 1,290万円

内部監査室・内部統制担当/プライム上場企業/大手上場子会社(213135)

内部監査室・内部統制担当※IT監査経験者歓迎※/東証プライム上場・GMOグループのキャッシュレス決済端末事業を展開/リモートワーク可能

750万円 ~ 1,100万円

医療通訳サービスを展開するIPO準備企業から法務内部監査スタッフの募集です。(203435)

法務内部監査【医療用通訳サービスで業界№1企業|医療ヘルスケアSaaS|IPO準備企業】

600万円 ~ 800万円

ガバナンス・リスク管理支援マネージャー♦営業本部長直下♦外資系生命保険会社♦リモート、フレックス有(227497)

【新設組織】ガバナンス・リスク管理※営業本部長直下/大手外資系生保/リモート、フレックス有

1,000万円 ~ 1,500万円

\支社のガバナンス・管理体制維持、不祥事案関連の是正/♦重要なタイミングでジョイン可能(227503)

ガバナンス担当(マネージャー)※内部管理/大手外資系生保/リモート・フレックス可

1,000万円 ~ 1,300万円

\支社のガバナンス・管理体制維持、不祥事案関連の是正/♦重要なタイミングでジョイン可能(227499)

ガバナンス担当(スタッフ)※内部管理/大手外資系生保/リモート・フレックス可

480万円 ~ 750万円

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