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ポジション
【※業界大手/語学力を活かせます】内部監査
仕事内容
※主な業務内容
・ID&Eグループ日本工営㈱内部監査室の内部監査人として内部監査の実務(計画・実施・報告・モニタリング等)
・内部監査に関連または必要な情報の収集整理、会議体等の運営、教育訓練の実施、内部監査に係る体制構築・品質向上の取組み
・英語での往査実施能力がある場合、年1回2週間程度の海外子会社往査(東南アジア、南アジア、アフリカ、中南米等の開発途上国)


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・内部監査の経験者

<歓迎条件>
・CIA(公認内部監査人)の資格取得者
・英語での内部監査の経験者

※建設コンサルタント従事経験者尚可
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
【リモート可】内部統制担当(IT統制)/フルフレックス
仕事内容
・IT統制(IT全社的統制、IT全般統制、IT業務処理統制)の基本方針策定、年間計画立案と評価実施
・発見した不備の集計、改善に向けた関係部署との協議、調整

【変更の範囲】当社の定める範囲による
勤務地
必要な経験・能力
■必要な経験/スキル
・IT全般統制及びIT業務処理統制の対応経験

■あると望ましい経験/スキル
・CIA、CISA、CFE、CPA(日/米)等の資格保有者
・金融機関、監査法人での実務経験

■求める人物像
・内部統制評価を主体的に実施し、評価結果を適切に取りまとめることができる方。
・内部統制評価を通じて発見した不備を適切に集計し、関係部署に対して改善の方向性を示すことができる方。
・上記に対して受動的ではなく、能動的に対応できる方
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
法務内部監査【医療用通訳サービスで業界№1企業|医療ヘルスケアSaaS|IPO準備企業】
仕事内容
【雇入れ直後】
IPOに向けて健全な組織運営を行なうため、必要な業務フローの設計やチェック機能を担っていただくとともに、コンプライアンスに関わる業務についてもお任せします。

【具体的な業務】
・業務監査、J-SOX監査等の内部監査業務全般
(計画の策定/監査の実施/リスク分析、及び評価/改善提案/フォローアップ)
・業務改善の提案、構築支援及び業務管理(部門間の調整など)
・法務業務全般(契約書のリーガルチェックや事業施策の法務レビューなど)
・その他コーポレートにて担う業務の全般

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・事業会社での内部監査もしくは法務の実務経験(リーガルチェックメイン)(1年以上)
・主体的に取り組んだ業務もしくは運用の改善実績

【尚可条件】
・弁護士資格や内部監査人など内部監査関連の資格保有者
・スタートアップ企業での実務経験
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
総務チーム (課長クラス) ※東証スタンダード上場企業、千葉県の京葉地区を中心とした首都圏でホテル事業とコンビニエンスストア事業を展開/同社のリスク管理業務をコア人財として担っていただきます/成長過渡期フェーズ、ベンチャーマインドのある人は歓迎
仕事内容
ご経験・能力に応じ、リスク管理、法務業務を中心に総務全般をお任せいたします。

・BCP(策定・訓練・教育含む)
・個人情報保護
・内部通報窓口
・法的リスク管理、対応
・契約書管理
・各士業対応(弁護士、社労士等)
・訴訟対応
・法務相談、助言
・規定類管理、改廃
・株主総会
・メンバーマネジメント etc

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
千葉県
必要な経験・能力
<必須>
■リスク管理もしくは法務業務の実務経験者。
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
【大阪/内部監査】プライム上場/ワークライフバランス◎/スキルアップ歓迎
仕事内容
国内外拠点の内部監査業務、内部統制評価業務

【変更の範囲】弊社業務全般へ変更の可能性はありますが、当面その予定はありません
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
監査業務(業務監査、IT監査、内部統制評価等)の実務経験
又は、「コンプライアンス」、「リスク管理」、「ガバナンス」、「会計報告」、「情報セキュリティ」、「安全衛生」のいずれか分野における、主管部署の責任者、若しくは実務担当者としての経験

【歓迎】CIA、CISA、CFE等の監査関連資格、会計、IT関連等の資格
想定年収
520万円 ~ 600万円
ポジション
【内部統制/東証プライム】※Web・エンタメ事業など複数展開/年間休日125日/在宅・フレックス勤務可
仕事内容
当社の内部統制を推進いただけるメンバーを募集します。
具体的には以下の業務を担当いただきます。

・会社法に基づく内部統制の整備と運用(リスク管理体制)
・金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制(J-SOX)の体制の整備および文書化と運用
・内部統制に関わる社外監査対応や法令遵守の支援

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
【必須】 
・コーポレート部門における業務経験と業務理解
・関係者を巻き込みながら、プロジェクトを主体的に推進した経験
・論理的思考力があり、課題解決に向けて自律的に行動できる方
・日常業務でPCを問題なく使用できるレベル

【歓迎】
・ベンチャー企業での業務経験

【求める人物像】
・高いコミュニケーション能力と対人スキルを持ち、幅広い関係者と円滑に協力できる方
・細かい・泥臭い業務も厭わず、自ら手を動かして課題解決にあたることにやりがいを感じられる方
・内部統制特有の考え方を学び、吸収する意欲のある方
・“Ateam Purpose”や“Ateam People”といった価値観を共有・体現できる方
想定年収
420万円 ~ 570万円
ポジション
内部統制(J-SOX評価)※リモート可・フレックス制/年休126日
仕事内容
・内部統制評価の実施(国内・海外出張あり)
・内部統制の文書化/助言
・業務監査の実施(国内・海外出張あり。主として会計監査を行って頂くが、業務監査全体の取り纏めも頂く予定)
・検出事項や発生した不祥事に関連する内部統制の改善状況の検証
・データを活用した、効果的・効率的な手法の導入
・ガバナンスに関する意識向上のための教育(国内・海外)

◆職務内容変更の範囲:会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・監査法人又は事業会社において、事業会社のJ-SOX評価に3年以上従事した経験のある方
・出張対応可能な方

<歓迎>
①海外に子会社を有する会社の監査又はJ-SOX評価を行った経験
②システム監査に関与した経験があれば、更に望ましい
③IFRS適用会社に対する経理・監査経験があれば、更に望ましい
④内部統制を文書化を実施・支援した経験があれば、更に望ましい
⑤コンサルティング業務に従事した経験があれば、更に望ましい
⑥TOEIC700点以上であれば、更に望ましい
想定年収
960万円 ~ 1,180万円
ポジション
内部監査室長候補/IPOを目指して拡大中~仕組み作りから携われる/大人気ベーカリー店運営
仕事内容
ご経験に応じて下記の業務をお任せします。

■ 内部統制・業務監査
内部統制評価(J-SOX対応)
 - 計画策定
 - 全社統制/業務プロセス/FCRP(財務報告に係る重要業務プロセス)
 - IT統制の設計・運用評価
業務監査
 - 監査テーマの策定
 - 店舗・本社各部門へのヒアリング・実査
 - レポート作成と改善提案

■ コンプライアンス/対外対応
コンプライアンス体制のモニタリング・評価
監査法人・顧問等との折衝対応

【変更の範囲】
会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須
・上場企業での内部監査実務経験をお持ちの方

■歓迎
・IPO準備から上場を経験されたご経験
・飲食業/店舗ビジネスでの監査経験
・J-SOXの実務運用経験-
・小売・サービス業における本社と現場の監査体制構築経験
想定年収
623万円 ~ 832万円
ポジション
内部監査室:大阪◆業績好調の総合デベロッパー◆残業月10時間未満/年休125日/福利厚生充実/給与水準高い◆
仕事内容
■グループ各社の内部監査をお願いします。

■監査役の補助業務についてもお願いすることがあります。
・個別内部監査計画書作成、予備調査
・拠点往査、関係者へのインタビュー
・内部監査調書、報告書作成
・被監査部門への結果報告、改善策確認
・社長、監査役等への結果報告
・フォローアップ監査

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
■必須条件(以下のいずれかのご経験)
内部監査の実務経験
監査法人での監査経験

■歓迎条件
内部監査や内部統制に関する資格保持者(CIA等)
不動産に関する知識
宅地建物取引士
想定年収
780万円 ~ 950万円
ポジション
コーポレートガバナンス推進責任者(リモートメイン/フレックス有/東大発、アフリカで事業展開ベンチャー)
仕事内容
グループ全体のコーポレートガバナンス体制を、自ら設計・構築して運用を担う責任者ポジションです。

①コンプライアンス・リスク管理業務
・グループ全体のコンプライアンス・リスク管理体制の構築・運用
・社内規定、コンプラ研修、腐敗防止策などの整備・運用
・違反事例への対応(調査、是正措置、再発防止策の推進)

②内部監査業務
・グループ監査計画の策定
・監査手続きの実施
・監査報告書の作成(リスクの指摘と改善提案)

③法務業務(法務バックグラウンドをお持ちの方)
・各種契約書の作成、レビュー、管理(和文・英文含む)
・取引先との法的条件交渉のサポート
・新規事業、M&A、業務提携、投資案件の法務支援


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須(MUST)
①下記業務いずれかの実務経験(5年以上)
 「コンプライアンス」、「リスク管理」、「内部監査」または「法務」
②英語によるコミュニケーション能力(読み書き・会話、ビジネスレベル)
③自ら課題を発見し、主体的に改善提案・実行できる力

■歓迎(WANT)
①グローバル企業での勤務経験
②コンプライアンス研修や啓発活動の企画・実施経験
③内部通報や不正調査対応の経験
④コンプライアンス、リスク管理、内部監査、法務に関わる各種資格

想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
※内部監査未経験者歓迎!※内部監査担当者東証プライム上場企業/リモート・フレックス可/年間休日127日
仕事内容
・J-SOX整備(3点セット作成)及び運用状況評価の主担当。
・内部通報受付窓口の担当業務
・コンプライアンス研修運営と啓蒙活動業務
・ISO9001/14001対応業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
神奈川県
必要な経験・能力
【必須】※下記いずれかのご経験をお持ちの方
・経理財務のご経験をお持ちの方
・法務のご経験をお持ちの方
・USCPA資格をお持ちの方

【歓迎】
・内部監査のご経験
・公認内部監査人(CIA)
・公認不正検査士 (CFE)
・上場企業(もしくはその子会社)におけるJ-SOX評価における経験
・コンプライアンス教育の企画・運営経験
・ISO9001/14001の被監査部門としての対応経験
想定年収
467万円 ~ 632万円
ポジション
内部監査/弊社からのご紹介実績多数!/働き方柔軟◎
仕事内容
ご経験やご志向に応じて下記の業務をお任せします。

【具体的な業務】
<業務監査>
・リスクベースによる内部監査の計画策定および実施等
・法令遵守および規程、マニュアル類等の整備ならびに運用確認
・業務の有効性・効率性の確認および助言
・代表取締役及び取締役会への監査結果報告

<J-SOX監査>
・内部統制評価の計画立案、実施
・監査法人との協議及びコミュニケーション
・内部統制報告書の作成、プロセスの統制文書化支援および助言
・内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングとフォロー対応

<業法監査>
貸金業および割賦販売法に基づく内部監査計画の策定および実施等

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・2年以上の内部監査以外の業務経験
・上場会社における2年以上の内部監査(3線)又は内部統制(2線)の業務経験
※内部統制の3線モデルの2,3線経験者
・当社が掲げるMVV、組織規範、行動規範に共感できる方
・能動的かつ柔軟に周囲を巻き込んで動ける方

【歓迎】
・公認内部監査人(CIA)、公認情報内部監査人(CISA)、内部監査士などの資格を保有している方
・英語(ビジネス会話レベル)


<求める人物像>
ネットプロテクションズでは、会社の風土・事業に関する「7つのビジョン」、個人に求める行動規範として「5つの価値観」を掲げています。競争でなく共創しつつ、何事にも本質から思考し、挑戦し道を切り開いていけるような方を求めています。
※「7つのビジョン」「5つの価値観」についてはこちら
▼https://corp.netprotections.com/company/mission/

・「ひとの可能性をひらく」というVisionや、「本質を探り、変化し続ける」というValues、会社の風土と事業に関する組織規範や行動規範に強く共感いただける方
・つぎのアタリマエの組織・事業における内部監査のあり方を追求していただける方
想定年収
550万円 ~ 780万円
ポジション
【今注目の上場企業】内部監査/グロース上場/リモート可
仕事内容
【担当いただく主な業務】
入社後、以下の業務に携わっていただきます。ご経験やスキルに応じて、担当領域や裁量を調整します。

J-SOX監査対応
全社的内部統制、決算財務報告プロセス統制、業務プロセス統制、IT統制の中から、まずは得意な領域を担当していただきます。経験豊富な方には、入社当初から複数の統制領域をお任せすることも可能です。
前期から変更のない統制の評価からスタートし、業務に慣れていただいた後、新規統制の評価にも携わっていただく予定です。

業務監査
既存の監査項目に沿った業務監査から担当していただきます。豊富なご経験をお持ちの方には、将来的に監査項目の選定からお任せしたいと考えています。

部門外とのコミュニケーション
入社当初より、関連各部署との連携をお願いします。将来的には、三様監査連携など監査法人とのコミュニケーションも担当していただくことを想定しています。

<雇入れ直後>経営サポート・バックオフィス運営全般、その他これらに付随する一切の業務
<変更の範囲> 会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】※実務未経験者も歓迎です
・業務フローの構築や改善経験をお持ちの方
・当事者意識が高く、現場に寄り添いながら業務を遂行できる方

(歓迎)
・経理の実務経験3年以上(兼務でのご経験も歓迎)
・上場企業でのJ-SOX対応経験をお持ちの方
・監査法人、会計事務所での業務経験
・公認会計士、税理士、USCPA、公認内部監査人のいずれかの資格をお持ちの方
・MBA(経営学修士)の学位をお持ちの方
想定年収
500万円 ~ 1,000万円
ポジション
【※IPO準備/風通しよく働きやすい環境です】内部監査
仕事内容
【仕事内容】
IPOを目指す当社において、内部監査業務を通じて企業全体の透明性と信頼性を向上させる役割を担っていただきます。J-SOX対応を中心に、監査法人や各部署との連携を行いながら、業務プロセスの改善と内部統制の強化を推進します。

■具体的な業務内容
・J-SOX(金融商品取引法に基づく内部統制)対応業務全般
・J-SOXに関連するドキュメントの整備および報告書作成
・内部監査業務の実施とフォローアップ
・監査法人や各部署との連携・調整
・業務で使用するツール:Excel(データ集計、分析作業)、Word(報告書作成)、社内専用システム(J-SOX対応管理)

(変更の範囲: 会社の定める業務)

【期待する役割・ミッション】
内部監査業務を通じて、企業全体の透明性を向上させるとともに、IPOを目指すプロセスにおいて重要な役割を担っていただきます。あなたの経験とスキルを活かし、組織の持続可能な成長を支える基盤を築いていただきます。

【キャリアパス】
このポジションでは、IPO準備を通じて内部統制や監査業務の専門スキルを深めることができます。将来的には、管理部門のリーダー職へのキャリアアップも可能です。

【本ポジションの魅力】
・IPO準備という希少な経験を積める
・柔軟な働き方(リモートワーク可・服装自由)
・ストックオプション制度で成果をしっかり還元
・社内交流イベントで活発なコミュニケーションを推進
・多様な業務を通じてスキルアップを実現

【当社キャリアの魅力】
GENEROSITYでは、リアル×デジタルの革新を追求する企業文化の中で働くことができます。IPOを目指す過程で経験を積み、成長する企業の一員としてキャリアアップを図れる環境です。また、柔軟な働き方や充実した福利厚生が、あなたの挑戦をサポートします。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・内部統制(J-SOX対応等)関連の業務経験
・内部監査業務の経験

<歓迎条件>
・IPOの経験
・コンサルティング業界における内部統制の経験
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査責任者候補 (副室長)/東証スタンダード上場/海外事業拡大を牽引するグローバル監査体制を構築
仕事内容
■国内外グループ会社の内部監査業務および内部統制(J-SOX)業務全般
 ‐年間監査計画の策定、監査実施(往査含む)、改善提案、進捗管理
 ‐J-SOX評価プロセスの計画、実施、評価、不備の改善提言
 ‐特に、タイをはじめとする海外グループ会社(現在4社)の監査は重要なミッションです。現地経理担当者や英語を話せる社員との連携のもと、現地の実態に即した監査を実施し、グループ全体のガバナンス強化に貢献いただきます。

■コンプライアンス統括業務
 ‐社内規程の整備、社員への啓蒙活動、不正対応など、全社的なコンプライアンス体制の強化を推進します。

■組織強化と後進育成
監査室の組織強化に向けて、将来の監査室長として、現室長の後任育成を担っていただきます。

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・5年以上経理の実務経験がある方
・日商簿記検定2級以上の有資格者
・内部監査業務または内部統制(J-SOX)評価業務の経験
・ビジネスレベルの英語力(目安:TOEIC600点以上、または業務での使用経験)
(海外監査では現地社員との英語でのコミュニケーションが必須となります。ネイティブレベルである必要はありませんが、円滑な業務遂行に必要な会話力と、資料読解力が求められます。)

【歓迎要件】
・海外駐在経験または海外グループ会社での業務経験
・監査法人での実務経験

【求める人物像】
・社内外問わず、柔軟にコミュニケーションが取れる方 
・スピーディにフットワーク軽く前向きに仕事ができる方
想定年収
700万円 ~ 1,100万円
ポジション
監査室長※新設ポジション/フレックス・リモート週3回程度有◎/手厚い福利厚生・残業月平均20h程度
仕事内容
以下の業務をお任せいたします。
・優先順位を付けたリスクアプローチによる監査計画の策定・実施
・期待に応える監査の実現(監査の信頼性の確保、保証(アシュアランス)から助言(コンサルティング)活動へ)
・J-SOX評価業務対応
・取締役会、監査法人との連携
・子会社(国内…秋田県、海外…中国、タイ、ベトナム)の監査役としての監査業務
・社内関係部署との調整・教育・啓発活動の企画・実施

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
次の事項を全て満たす方
●会計・監査の専門知識(公認会計士資格や内部監査関連資格があると有利)
●J-SOX評価および内部監査の実務経験(目安:5年以上)、もしくは監査法人における監査業務経験(目安:5年以上)
●監査部門におけるマネジメント職、またはそれに準ずる職位での実務経験(目安:2年以上)
●Word、Excel、PPTなどが使用可能なこと(マクロ等高度な知識は不要)

【歓迎条件】
●日系企業の電子・電気・機械系製造業での監査経験、海外拠点の内部監査業務の経験(尚可)
●ビジネスレベルの英語力(尚可):会議や対面での会話が可能な程度

CIA(公認内部監査人)資格やCPA(公認会計士)資格をお持ちの方を歓迎いたします。

【求める人物像】
監査の実務経験だけでなく、他部門とのコミュニケーション能力も高く、強いリーダーシップを発揮していける方
想定年収
1,200万円 ~ 1,500万円
ポジション
内部監査※医食住×IoT・AIビジネス企業/月平均残業20時間程度/リモート週1日程度可能
仕事内容
◆下記業務についてお任せします。

経営監査室の業務に関わる、主に以下の業務
・トプコングループ全体、及び各事業領域、部門別のリスクアセスメントに関わる業務
・監査計画(年度及び中長期の監査実施計画、資源計画等)の立案に関わる業務
・個別監査に関わる業務(国内外の各部門、子会社に関する個別監査計画立案、監査の実施、監査報告、改善状況のフォローアップなど)
・経営監査室の業務運営に関わる業務(より効果的で効率的な監査の為の戦略企画、グローバルな監査体制の企画運営、監査品質向上施策の立案、監査規程・手続の立案、監査手法や監査技術の企画開発、内部通報制度等の制度設計と運用、社内セカンドライン等社内関係各部との連携と調整等)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・社会人経験10年以上(シニア層歓迎)
        +
・下記いずれかの業務経験(1年以上)※業種不問
・監査部門、リスクコンプライアンス部門、審査部門、管理部門のご経験
・子会社管理、資産管理、品質管理、サプライチェーンマネジメント、製造管理、ITセキュリティ企画管理のご経験

《資格など》
・ビジネスに支障ない英語力必須(TOIEC800点、英検準一級以上、又は海外赴任経験)
・公認内部監査人(CIA 含む試験合格済み未登録者)、内部監査士 取得者が望ましい
 公認会計士(日本、米国CPA、その他CPA)、税理士、中小企業診断士、MBA 等歓迎
※すべてを満たすことを求めるものではありません
想定年収
700万円 ~ 1,100万円
ポジション
内部監査≪未経験者≫/プライム上場/時短勤務・リモート可/有給取得率80%以上/8年連続 健康優良法人/男性育休取得約80%
仕事内容
今まさに事業改のフェーズである当社の内部監査を担って頂きます。

【具体的には】
内部監査の実施
監査結果報告書の作成
フォローアップ監査等

※詳細は選考の過程でご説明がございます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
※下記いずれか
・事業会社での経理実務(もしくは内部監査実務)経験
・事業会社でのコンプライアンス、法務部門のご経験

【歓迎】
・監査法人での監査業務のご経験が1年以上ある方
・内部監査士あるいは簿記3級以上あるいは公認内部監査人(CIA)お持ちの方
・不動産業界経験者
想定年収
509万円 ~ 579万円
ポジション
内部統制整備・運用評価リーダー候補募集!伊藤忠G/自由闊達で働きがいある社員定着率が高い会社!
仕事内容
内部統制システムの構築・整備・運用評価、各営業部門資料の取り纏め、社内や伊藤忠商事などからの各種問合わせ対応、内部統制意識の社内(子会社含む)啓蒙活動。

具体的には、内部統制の評価範囲・リスクの分析検討、内部統制関連文書(内部統制・決算財務報告プロセス体制・IT全般統制・各種運用状況評価結果等)を整備し運用評価等の業務を行って頂きます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部統制システムの構築・整備・運用評価のご経験
・英語の読み書きを活用する業務に抵抗がない方(翻訳機能活用可)
・日商簿記3級レベルの会計知識
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
【未経験可】内部統制室 ※東証プライム上場/シェアトップクラス
仕事内容
(1) リスク管理委員会の事務局補佐 
 日程調整、会場設営、関係部門との調整
(2) 内部通報の対応補佐 
 ヒアリングの書記、対象者とのヒアリング日程調整等
(3) 内部統制教育の補佐 
 教材作成のサポート、受講者リスト作成、教育プラットフォームの設定、アンケートの集計等
(4) 各種モニタリング
 各部門を対象に、規定どおりに業務遂行できているか確認等
(5) 規定の変更管理
 規定改定の審査 および是正等
(6) 内部統制3点セットの整備更新
 規定の改定や業務プロセス変更が3点セットに与える影響の有無の検討
(7) 他社事例の収集と分析
(8) その他、生成AI(Microsoft 365 Copilot)を活用した各種調査、業務改善の提案

■業務の変更の範囲・・当社における各種業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
※実務経験は問いません。以下の基本的なPCスキルを有するポテンシャル採用です。
・Word(文書の作成・編集・保存、表の挿入、書式設定、議事録作成等)
・Excel(SUM、AVERAGE、IF、VLOOKUP等を使った基礎的な計算やデータ整理)
・Outlook(基礎操作)
・タイピング(日本語で一定以上のスピードでの入力)
・文書作成能力(読解力、構成力、論理的思考)
・コミュニケーション能力(他部門との調整、連携、協働)
・正確性・慎重さ

【歓迎】
・内部監査・内部統制業務の経験がある方
・J-SOXや業務プロセス統制、IT統制に関する知識や経験がある方
・法務業務の経験があり、文章の読み込み・作文が得意な方
・統合リスク管理の経験がある方
・内部通報対応の経験がある方
・分かりやすい教材づくりや研修実施の経験がある方
※上記は、メインでのご担当経験に限らず、補佐・サポートレベルでも歓迎します。

【求める人物像】
・高い倫理観と誠実さを持ち、企業のコンプライアンスやガバナンスを重視できる方。
・責任感を持って業務に取り組める方。
・論理的思考力を備えている方。
・部門内外で円滑なコミュニケーションを図り、協力して業務を推進できる方。単に問題を指摘するだけでなく、その理由や改善策を伴走しながら提案し、信頼関係を築ける方。
・新しい知識やスキルの習得に積極的で、自己成長を目指す意欲が高い方。
想定年収
480万円 ~ 600万円

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