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ポジション
内部統制室(リーダークラス)※東証プライム上場/シェアトップクラス
仕事内容
(1) リスク管理委員会の事務局運営
 重要リスク選定の支援、管理策の妥当性検証、モニタリング、有効性評価と改善
(2) 内部通報対応
 ヒアリング、事実確認のための情報収集、報告書作成など
(3) 内部統制教育
 テーマ選定、教材作成、教育プラットフォーム検討、研修の実施、実施結果集計や分析、報告
(4) 各種モニタリング
 規定どおりに業務遂行できているか確認、是正
(5) 規定の変更管理
 規定改定の審査、是正
(6) 内部統制3点セットの整備更新
 規定の改定や業務プロセス変更が3点セットに与える影響の有無の検討
(7) その他、生成AI(Microsoft 365 Copilot)を活用した各種調査、業務改善の提案

■業務の変更の範囲・・当社における各種業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査・内部統制業務の経験がある方
・Word(文書の作成・編集・保存、表の挿入、書式設定、議事録作成等)
・Excel(SUM、AVERAGE、IF、VLOOKUP等を使った基礎的な計算やデータ整理)
・Outlook(基礎操作)
・タイピング(日本語で一定以上のスピードでの入力)
・文書作成能力、報告書作成能力(読解力、構成力、論理的思考)
・コミュニケーション能力(会議体での報告、他部門との調整、連携、協働)
・正確性・慎重さ

【歓迎】
・J-SOXや業務プロセス統制、IT統制に関する知識や経験がある方
・法務業務の経験があり、文章の読み込み・作文が得意な方
・統合リスク管理の経験がある方
・内部通報対応の経験がある方
・分かりやすい教材づくりや研修実施の経験がある方
・チームリーダー経験がある方(チームリーダーという立場でなくても、職場での教育、指導、フォロー経験がある方含む)

【求める人物像】
・高い倫理観と誠実さを持ち、企業のコンプライアンスやガバナンスを重視できる方。
・責任感を持って業務に取り組める方。
・論理的思考力と問題解決能力を備え、複雑な業務プロセスやリスクを的確に分析・整理できる方。
・部門内外で円滑なコミュニケーションを図り、協力して業務を推進できる方。単に問題を指摘するだけでなく、その理由や改善策を伴走しながら提案し、信頼関係を築ける方。
・チームリーダーやそれに準じる立場として、後輩への適切な助言、指導を行い、上位者・先輩と後輩とのパイプ役となれる方。
・新しい知識やスキルの習得に積極的で、自己成長を目指す意欲が高い方。
想定年収
580万円 ~ 700万円
ポジション
【未経験可】内部統制室 ※東証プライム上場/シェアトップクラス
仕事内容
(1) リスク管理委員会の事務局補佐 
 日程調整、会場設営、関係部門との調整
(2) 内部通報の対応補佐 
 ヒアリングの書記、対象者とのヒアリング日程調整等
(3) 内部統制教育の補佐 
 教材作成のサポート、受講者リスト作成、教育プラットフォームの設定、アンケートの集計等
(4) 各種モニタリング
 各部門を対象に、規定どおりに業務遂行できているか確認等
(5) 規定の変更管理
 規定改定の審査 および是正等
(6) 内部統制3点セットの整備更新
 規定の改定や業務プロセス変更が3点セットに与える影響の有無の検討
(7) 他社事例の収集と分析
(8) その他、生成AI(Microsoft 365 Copilot)を活用した各種調査、業務改善の提案

■業務の変更の範囲・・当社における各種業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
※実務経験は問いません。以下の基本的なPCスキルを有するポテンシャル採用です。
・Word(文書の作成・編集・保存、表の挿入、書式設定、議事録作成等)
・Excel(SUM、AVERAGE、IF、VLOOKUP等を使った基礎的な計算やデータ整理)
・Outlook(基礎操作)
・タイピング(日本語で一定以上のスピードでの入力)
・文書作成能力(読解力、構成力、論理的思考)
・コミュニケーション能力(他部門との調整、連携、協働)
・正確性・慎重さ

【歓迎】
・内部監査・内部統制業務の経験がある方
・J-SOXや業務プロセス統制、IT統制に関する知識や経験がある方
・法務業務の経験があり、文章の読み込み・作文が得意な方
・統合リスク管理の経験がある方
・内部通報対応の経験がある方
・分かりやすい教材づくりや研修実施の経験がある方
※上記は、メインでのご担当経験に限らず、補佐・サポートレベルでも歓迎します。

【求める人物像】
・高い倫理観と誠実さを持ち、企業のコンプライアンスやガバナンスを重視できる方。
・責任感を持って業務に取り組める方。
・論理的思考力を備えている方。
・部門内外で円滑なコミュニケーションを図り、協力して業務を推進できる方。単に問題を指摘するだけでなく、その理由や改善策を伴走しながら提案し、信頼関係を築ける方。
・新しい知識やスキルの習得に積極的で、自己成長を目指す意欲が高い方。
想定年収
480万円 ~ 600万円
ポジション
経営管理部長候補※東証プライム上場企業グループ
仕事内容
法務、内部統制、総務、IR系と幅広い領域を担当している経営管理部の部長候補として、全体マネジメント及びメンバー育成等を行っていただくことを期待します。

【業務例】
●法務
・契約書の審査、法律相談、訴訟対応等

●内部統制
・グループ内部統制構築・運用(リスク管理・危機管理、情報管理、コンプライアンス)
・マネジメントシステム運営(品質ISO、プライバシーマーク)

●総務系業務
・会議事務局(取締役会や執行役員会等の運営)
・稟議関連業務
・株主総会運営全般(事業報告/招集通知等作成含む)

●IR系業務
・IR対応(開示資料作成、決算説明会開催、投資家ミーティング対応等)

変更の範囲:当社の定める業務

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
上記、業務内容のいずれかについて部長クラスでマネジメントされてきた方
※全てを網羅している必要はありません。また、「株主総会運営」については、非上場企業でのご経験であっても検討可能です。

【歓迎】
上場企業にて関連業務の経験のある方
想定年収
800万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査【課長~次長候補】※コンフィデンシャル/上場企業/名古屋市内駅近立地
仕事内容
◇内部監査部にて、管理職または管理職候補として以下の業務に携わっていただきます。
・内部監査計画の策定
・会計監査、業務監査に関する業務
・内部統制に関する監査業務、内部統制報告書の作成
・監査法人との連携に関する業務
・監査報告に基づく部門指導、業務改善実施の確認
・公益通報事実への対応に関する業務
・コーポレートガバナンス(企業統治)に基づく業務の運用と確認業務 等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
・内部監査部として実務経験(内部統制評価/J-SOX)5年以上
・マネージメント経験5年以上
・内部監査士もしくは、CIAの資格保有
想定年収
565万円 ~ 690万円
ポジション
内部監査・J-SOX評価【東証プライム上場の独立系エレクトロニクス専門商社】
仕事内容
当社および国内外のグループ会社に対する内部監査およびJ-SOX評価担当業務(ISOマネジメント監査、会計監査は除く)に携わっていただきます。

■具体的な業務
・内部監査、J-SOX評価の実務担当
(1)内部監査:年間監査計画に基づく個別監査の計画策定から各部門へのヒアリング実施、証憑収集・データ分析、業務の改善提案・フォローアップ、報告書の作成までの一連の業務

(2)J-SOX評価:内部統制に係る文書化の推進から整備・運用評価の実施、評価結果の報告・共有、改善提案・フォローアップ、外部監査人との連携、内部統制報告書の作成までの一連の作業


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・企業における内部監査、J-SOX評価の実務経験(3年以上)
・関係者との連絡調整、やり取りが苦にならない方
・部門内および往査先のメンバーと良好にコミュニケーションをとれる方
・文章力(簡潔な文書作成能力)、傾聴、読解力

【尚可】
・公認内部監査人(CIA)、内部監査士(QIA)、不正検査士(CFE)
・ISO認証系の監査業務
・監査以外の管理部門実務経験/法務・経理等(3年以上)
・英語力(ビジネスでの使用経験があるとなお可)
・ビジネス実務法務検定2級以上
・簿記2級程度
想定年収
660万円 ~ 880万円
ポジション
【内部統制】※プライム上場/SaaS系安定・高成長企業連続増収の安定成長/福利厚生充実でWLB◎/※当社紹介実績あり
仕事内容
内部監査室にて、主に内部統制業務に携わっていただきます。
■J-SOXに関する業務
・内部統制評価(J-SOX)計画立案と実施
・内部統制報告書作成や経営者への報告
・監査法人との協議

■内部統制に関する業務
・内部統制に関する社内ルールやマニュアルの策定・見直し提案
・業務改善提案
・研修の実施

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・大卒以上
・上場企業のJ-SOX実務経験3年程度(上場会社、監査法人問わず)
※ご経験3年以上の方も歓迎します

【歓迎要件】
・SOC1実務経験
・CPA、CIAなど内部監査に関わる資格をお持ちの方
・IT監査の経験
・経理/財務/会計の実務経験
想定年収
567万円 ~ 783万円
ポジション
内部監査/500万円~700万円
仕事内容
・上場企業としてJ-SOXに準じた内部統制の評価。
・当社グループ「国内」及び「海外」拠点の内部統制監査、業務監査
・監査報告書作成、改善提案、改善提案に対するフォローアップ、監査計画書作成
・内部統制業務に関わる業務全般
※国内(宿泊5地域程度)・海外(2回程度/年)の出張があります。
※英語スキル有れば尚良 

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
【必須条件】
■下記いずれかのご経験をお持ちの方
・中小企業で管理業務全般経験者(5年以上あれば可)
・営業経験者(10年以上あれば可)
・内部統制もしくは内部監査経験(3年以上あれば可)
■基本的PCスキル

【求める人物像】
・関係各部門との調整力/コミュニケーション力
・【ミッション】国内の監査品質の向上および海外現地法人の監査強化の尽力に期待。
想定年収
500万円 ~ 700万円
ポジション
☆管理グループマネージャー(法務・総務領域)※IPO準備中
仕事内容
Luupでは、新しいインフラづくりを支えるコーポレート機能を企画し、実行・構築いただける方を募集します。

当社では、数年以内のIPOを目指して主幹事証券会社や監査法人の選定を完了しており、事業の急成長にも伴ってコーポレート機能の増強が急務となっています。ついては、まずはIPOに向けて、更にはIPO後の上場会社としての事業基盤をしっかり運営できるコーポレート/管理業務の実務家を求めています。

具体的に今回のポジションの方には、コーポレート部門を統括する取締役CFO及びコーポレート部長の下で、以下のようなコーポレート/管理業務の実務を他のチームメンバーとともに担って頂きます。総務、法務、労務といった特定の業務領域のいずれかに特化するというよりは、幅広くコーポレート/管理業務、また上場準備業務を俯瞰する形でコーポレート機能や各種統制システムの企画・構築等をリード頂きます。

【具体的な業務内容】
・コーポレート機能や各種統制システムの企画・構築
・取締役会や株主総会などの機関運営
・上場準備(社内体制・プロセスの整備や開示対応、証券会社・監査法人・取引所等との折衝等)
・契約管理、機関法務、株主対応
・労務業務、庶務業務
・内部統制やJ-soxの補助

【仕事の魅力】
・社会インフラになることを目指している、日本でも数少ないプロダクトの成長に、コーポレート業務を通じて重要な役割を果たすことができる
・スタートアップとしてアジャイルかつ合理的な意思決定ができる環境でありながらも、新しいインフラづくりを目指すという社会的意義も大きい事業に携わることができる
・スタートアップから社会の公器を目指すうえで重要であるコーポレート機能や各種統制システムの企画・構築をリードできる

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
<経験>
・上場会社(または上場会社の子会社)での管理業務(総務、法務、労務のいずれかまたは複数)の経験が少なくとも3年以上あること
または
・上場を目指すスタートアップ企業で管理業務全般に触れた経験があること

【歓迎】
<経験>
・5名以上のチームマネジメント経験
・株主対応の経験

<スキル>
・会社法や労基法等を含む基礎的なビジネス法務知識

【求める人物像】
・Luupの事業・ミッションに共感できる方
・オーナーシップを持って案件・プロジェクトをドライブする熱意を持った方
・未経験の領域でもミッションのために積極的に学んで推進するチャレンジ精神を持った方
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
【川崎】内部監査担当(スタッフ~主任クラス) ※東証プライム上場のエンジニアリング会社/テレワーク可、フレックス有、残業少なめ、ワークライフバランス◎/内部監査の実務経験は問いません
仕事内容
内部監査室における担当者として、以下の業務をお任せします

①J-SOX業務処理統制監査の基本的業務業務記述書の管理、業務処理統制を中心としたJ-SOX監査の実施
②業務監査の基本的業務質問シート作成、監査前打合せ、監査同行、評価打合せ、フォローアップ

※業務未経験の方については、各補助業務から着手していただきます。

【変更の範囲】
会社の定める業務
勤務地
神奈川県
必要な経験・能力
<必須>
・法務、総務、人事、経理、調達、企画、DXなどコーポレート部門の実務経験があること(現時点での内部監査の実務経験は問いません)
想定年収
500万円 ~ 750万円
ポジション
労務(創業70年以上の堅実経営/事業安定◎/時差出勤可・フレックス制/働きやすさ◎)
仕事内容
中核子会社とHD本体の労務実務を担いつつ、各方面からの問い合わせ対応、労務の体制整備や法令対応等も課長と連携して進めて頂きます。
労務実務・体制整備・現場とのやりとりなど裁量をもって業務に従事いただけます。

■業務例:
・中核子会社およびHD本体の労務対応(給与計算、勤怠管理、人事関連手続き)
・出向・転籍等に関する手続き作業
・人事・総務領域の事務業務サポート(HD/子会社両方)
・各現場・グループ会社からの法務相談窓口(課長と連携)
・就業規則や労務関連規定・ガバナンス等の改定・整備(課長と連携)

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・労務管理の実務経験(事業会社、もしくは社労士事務所での経験)
・法令対応に対する基礎知識

【歓迎要件】
・規程整備や労務監査対応の経験
・グループ会社の労務管理経験
・内部統制やガバナンス体制構築に関わった経験
想定年収
400万円 ~ 650万円
ポジション
内部統制/内部監査 【沖縄】
仕事内容
コーポレートガバナンス体制構築に係る一連の業務を行います。(内部統制、リスクマネジメント、コンプライアンス、内部監査等)

【具体的には】
■子会社を含むグループガバナンス体制の構築/強化
■内部統制の構築/強化と有効性の評価及び検証
■リスクアセスメントの実施
■コンプライアンス研修の企画と実施
■会計書類、業務プロセスの適切性、法令、社内規程遵守状況のチェック
■個人情報保護マネジメントシステムの運用と管理

【変更の範囲】※職安法改正のため記載 
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
沖縄県
必要な経験・能力
【必須条件】
・事業会社における経理経験/法務経験もしくは付随する業務へ携わっていた方

【歓迎条件】
・上場企業、監査法人等での監査業務経験、コンサルティング業務経験
想定年収
350万円 ~ 500万円
ポジション
内部監査メンバー/映像・出版・メディア・音楽・マーチャンダイジング等総合エンタメ企業/フレックス活用可
仕事内容
具体的な業務 (雇い入れ直後) 

1. 将来的な上場を目指すにあたっての内部統制・内部監査のゼロからの基礎作り、運用ルールの策定
2. 当社、及び関連会社の監査計画・監査の実施・調査報告・改善指示書の立案
3. 監査結果・改善指示書の取締役会への報告上程案の作成
4. 監査だけにとどまらない、内部統制についての企画・立案

海外案件があるため、英文契約書をご確認いただく場合もあります。

(変更の範囲) 変更無し
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
1. 監査部門の経験2年以上の方
2. 監査結果を事業部門にわかりすく説明し、円滑にコミュニケーションがとれる方

【歓迎条件】
1. 司法試験または司法書士試験の受験経験をお持ちの方
2. 著作権ビジネスの関連業種での勤務経験をお持ちの方
3. 取締役会・経営会議での役員への案件説明、吸収合併など企業再編やM&A手続の実施の経験をお持ちの方
想定年収
400万円 ~ 600万円
ポジション
内部監査(管理職候補)
仕事内容
【業務内容】
■内部監査、内部統制の推進に関する業務全般
・当社、及びグループ会社を対象とした監査計画の企画・策定
・監査計画に基づく監査実施・報告・フォローアップ。
・J-SOX対応(全社統制、業務処理統制、IT全般統制等の整備・運用評価、
 内部統制報告書作成サポート)
・3点セット他関連文書(フローチャート、業務記述書、リスクコントロールマトリックス)の改善
・監査等委員、取締役等、外部監査法人等との連携

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査業務に関心があり、実際に取り組む意欲のある方

【歓迎】
以下の業務経験等がおありの方
・内部監査業務(目安:3年以上)、
 または監査関連資格保有(CIA,CISA、内部監査士等)
・監査法人におけるJ-SOX関連業務
・一般法人における外部監査法人対応のご経験(IPO支援経験等も歓迎)
・上場企業等におけるリスク管理、コンプライアンス・部門企画業務
・IPAが主催する各種試験合格、もしくは同等の知識・経験
・会計/簿記関連の資格保有/試験合格、もしくは同等の知識・経験

【求める人物像】
●高い職業意識を持ち、課題解決向けて継続的に尽力できる
●自らのキャリアや固定観念に囚われず、柔軟な発想ができる
●組織内の円滑なコミュニケーションが図れる
●一方で、迎合はせず主張すべきことは主張できる。
●経営目線で役員等と会話できる
●誠実かつ寛容
●学習意欲旺盛
●論理的思考
想定年収
570万円 ~ 700万円
ポジション
内部監査<室長候補>【年間休日125日/土日祝休み/大手メーカーとの取引多数/原則転勤なし/リモートワーク制度あり】
仕事内容
医薬品原薬・中間体メーカーでの内部監査業務を担当いただきます。監査の範囲はまずはリスクマネジメント、J-SOX対応、業務プロセス監査をお任せする予定です。

■入社後~上場に向けて:
将来的な上場を目指す上での本件募集であり、内部監査室配属となります。業務のなかでリスクスクリーニングやガバナンス強化を進めるにあたり、社内の教育担当部門や公認会計士との打ち合わせにも参加いただき、内部統制の推進役を担っていただく予定です。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
■上場企業または、未上場企業での上場審査期間中の内部統制業務、内部監査業務、会計監査業務の実務経験2年以上
■日商簿記検定3級と同等の知識


【尚可】
■メーカーでの勤務経験
■リーダー~管理職でのマネジメント経験
■内部監査士資格
想定年収
595万円 ~ 856万円
ポジション
【障がいをお持ちの方対象】事務系スペシャリスト※大手上場メーカー
仕事内容
ご経験・ご希望に応じて、これまでのご経験や得意分野を活かし、最も活躍いただけるポジションをご提案いたします。
【ポジション例】
・経理財務
・人事
・総務
・営業事務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】
・事務系職種でフルタイム3年以上勤務の経験がある方。
・特定の分野での強み(経験)がある方(経理財務・人事・総務・営業事務など)
・基本的なパソコン操作(Excel、Word、PowerPoint含む)が可能な方
・社内外の関係者と良好なコミュニケーションが取れる方
想定年収
360万円 ~ 650万円
ポジション
内部統制/東証プライムグループ/残業時間少/WLB◎
仕事内容
■内部統制業務の実務サポート
 - 内部統制の年間計画策定および運用状況のモニタリング
 - 部門横断での統制整備・改善対応の推進
 - 監査法人からの指摘事項への対応および報告資料の作成支援

■監査法人対応業務
 - 内部統制報告書(J-SOX対応含む)に関する質疑・調整窓口
 - 監査対応に必要な資料収集、各部門との調整、改善策のとりまとめ

■内部統制体制の構築支援
 - 新任部長の補佐として、体制・ルール整備やフロー見直しを実務面からサポート
 - 内部統制の現状把握、課題抽出、改善提案の実行

■関連する経理・財務領域の補助業務(経験に応じて)
 - 監査法人との経理関連調整
 - 業務プロセスの文書化やチェックリスト整備

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
〈必須〉以下いずれかの対象者
・内部統制の実務経験者
・経理・財務で監査法人対応経験者
想定年収
500万円 ~ 700万円
ポジション
内部統制部 内部監査(システム監査人)
仕事内容
IT領域の高い専門性を背景に下記業務を統括・遂行する

【ITに係る内部監査】
・情報システムの構成、運用、管理、セキュリティ対策の確認及び評価
・組織のIT戦略、ITポリシー、及びIT統制の確認及び評価
・データの品質、信頼性、セキュリティ、及びプライバシー保護の確認及び評価
・ITインフラストラクチャ(ネットワーク、サーバー、クラウド等)やセキュリティ対策の確認及び評価
・システム開発プロセスにおける品質管理、テスト手法、及び成果物の品質に関する確認及び評価

【内部統制監査 J-SOX】
J-SOX(金融商品取引法に基づく内部統制報告制度)
・IT全般統制(ITGC)の整備・運用状況の評価
・業務処理統制(アプリケーション統制)におけるITの活用状況の確認
・J-SOX対応に必要な文書化、評価、改善活動の支援
・内部統制の有効性に関する評価結果の報告書作成

【得られるスキル】
(ITに係る内部監査体制の構築力)
組織のIT環境に応じた監査方針の策定、監査手続の設計、評価基準の整備など、内部監査体制の企画・構築に関する実践的なスキル

(情報セキュリティ・データガバナンスに関する理解)
システム運用やデータ管理におけるセキュリティ対策、プライバシー保護、データ品質管理などの分野における実践的なスキル

(システム開発・運用に関する監査スキル)
開発プロセス、テスト手法、成果物の品質評価など、システムライフサイクル全体に対する監査スキル

(IT統制およびJ-SOX対応に関する専門知識)
IT全般統制(ITGC)や業務処理統制(アプリケーション統制)に関する評価・改善活動を通じて、J-SOX対応に必要な知識と実務経験


【変更の範囲】将来的に会社の定める業務へ変更となる場合があります
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須要件】
・専門職として期待される誠実かつ公正不偏な態度で職務を遂行すること
・ITに係る内部監査の実務経験(5年以上)
・監査手法、リスク管理手法に関する十分な知識を有していること
・業務を円滑に遂行するための対人スキルおよびプロジェクト管理スキル
・ビジネスで通用する英語コミュニケーション能力

【望ましい要件】
・CISA (Certified Information Systems Auditor)または相当資格
・IPA(情報処理推進機構)におけるスキルレベル4以上の知識・能力(資格保有または同等の実務経験)
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
【未経験歓迎】内部統制・監査部※実働7時間20分/フレックス・リモート◎/やりがいあるポジションです
仕事内容
【業務概要】
全社業務モニタリングを行う社長直轄の内部監査専門組織です。
日鉄物産グループのすべての組織および事業会社を監査対象としています。

① 内部監査業務
・監査計画に基づく内部監査の実施
・監査報告書の作成および経営層への報告
・監査結果に基づく改善実施のフォロー
・国内外の事業拠点に対する内部監査の計画立案

② 内部統制業務
・日鉄物産グループ会社の内部統制計画立案サポート
・グループ会社に対する内部統制啓蒙活動

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須(MUST)】
・管理部門でのご経験をお持ちの方で内部監査・統制の業務を希望されている方
・関係者との緊密な連絡調整ができる方
・部門内および往査先メンバーと良好なコミュニケーションを構築できる方

【歓迎(WANT)】
・企業における内部監査の実務経験(3年以上)
・監査報告書を作成できる文章力のある方
次のいずれかの資格をお持ちの方
・内部監査士(QIA)
・公認不正検査士(CFE)
・公認内部監査人(CIA)
・中小企業診断士
・米国会計士

【求める人物像】
・内部監査業務に関心を持ち、積極的に業務に取り組める方
・監査先と円滑なコミュニケーションを構築できる方
・豊富な内部監査経験をお持ちの方
・新しいことに対して前向きに取り組める方
・国内、海外問わず活躍できる方
想定年収
900万円 ~ 1,200万円
ポジション
アドバイザリーオープンポジション【ご希望の部門をお選びください】リモート中心/平均残業20時間/カジュアル面談応相談
仕事内容
~下記からご選択いただけます~

◆M&Aアドバイザリー
・ファイナンシャルアドバイザリー
・デューデリジェンス
・バリュエーション(価値算定)、各種オプション評価、取得価額配分評価
・統合支援(Post Merger Integration:PMI)サービス
・株式譲渡契約書 (SPA) 作成支援
・財務モデリング / データアナリティクス
・減損テストサポート

◆ビジネスリスクサービス
・ガバナンス支援/リスクマネジメント支援
・経営企画/経営管理ハンズオン支援
・内部統制支援
・内部監査支援

◆IT&オペレーションズ
・DX 支援
・ITデューデリジェンス
・IT PMI 支援
・シェアードサービス構築
・グローバル IT 支援
・IT内部統制構築・評価支援
・サイバーセキュリティ対策支援
・SOC保証報告書取得支援

◆IPO アドバイザリー/会計 アドバイザリー
・クイックレビュー
・課題解決支援サービス
・クラウドシステム導入支援サービス
・申請書類作成支援
・事業計画作成支援
・会計基準対応支援
・国際財務報告基準(IFRS) 対応サービス
・会計/監査基準等改正対応サービス
・原価計算制度構築支援サービス
・経理実務支援/決算早期化支援

◆フォレンジック& サイバー
・不正調査・危機対応支援・デジタル・フォレンジック・不正予防支援・再発防止支援・不正の早期発見支援・FCPADD・サイバーセキュリティ対策支援・紛争解決アドバイザリー

◆サステナビリティ アドバイザリー
・サステナビリティ情報開示支援・ESG 評点向上のための開示対応支援・マテリアリティ(重要課題)の分析及び特定・欧州企業サステナビリティ報告指令(CSRD)対応支援・サステナビリティ報告に関する 内部統制整備と内部監査支援業務

◆中国ビジネス
・現地法人の組織改編・現地法人の運営支援・M&A支援
・中国現地における組織再編・撤退サポート・現地法人のヘルスチェック/モニタリング・日本会計税務に関する月次顧問/秘書/記帳代行/出納・中国企業の買収、中国企業への持分譲渡に関する会計税務・中国企業の日本進出支援・日本進出後支援
・富裕層向けサービス・中国会計税務に関する月次顧問/グループ間取引コンサルティング・進出スキーム構築支援・日本での会社設立・海外資産信託スキーム構築支援・ファミリーオフィス支援

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■公認会計士、USCPA 、会計系コンサル経験をお持ちの方
■英語スキル、アドバイザリースキル、事業会社経理・財務経験をお持ちの方尚可

上記該当しない方でも幅広く検討しますので、まずはご相談ください。
想定年収
500万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査担当者※東証プライム上場グループ※リモート勤務可能※フルフレックス
仕事内容
ご経験・専門性に応じて、以下業務を中心にお任せします。

・コーポレート監査/業務監査
・本社・各部門を対象とした内部監査の企画・実施
・全国店舗(百貨店)への業務監査
 └ 内部ルール・業務プロセス・リスク管理状況の確認
・監査結果の分析、経営層向けレポート作成・報告
・是正・改善に向けたフォローアップ
・ITガバナンス・情報セキュリティ監査(重点領域)
・IT統制、ITガバナンス、情報セキュリティ領域の監査
・IT資産管理、アクセス管理等の評価
・外部コンサルと連携した監査設計・品質管理
※将来的には、内製化の中心メンバーとしての活躍を期待しています。

その他
・J-SOX対応
・外商監査への関与(経験に応じて)
※現場理解を重視しており、店舗監査(最大2泊の出張)も一部担当いただきます。

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須のスキル・経験】
・内部監査の実務経験
 (業界不問/業務監査・コーポレート監査いずれも可)
・内部統制に関する基本的な理解
・経営層・現場双方と調整しながら監査を進められるコミュニケーション力

【あれば尚可のスキル・経験】
・IT統制/ITガバナンス/情報セキュリティ監査の経験
・J-SOX対応経験
・小売・流通業界での監査経験
・CIA、CFEなどの内部監査関連資格保有者
想定年収
600万円 ~ 900万円

新着求人・転職情報一覧

35年以上の豊富な転職ノウハウと最新の転職・求人情報をご紹介できます。転職サイトに掲載できない非公開求人もございますのでまずはエントリーを!

東証プライム上場/時価総額トップクラスのグローバルメーカーの【D-LAB】ガバナンス担当ポジション(223783)

内部統制・ガバナンス担当※新規事業を手掛ける部署に配属となります/東証プライム上場・グローバルメーカー

740万円 ~ 1,290万円

内部監査室・内部統制担当/プライム上場企業/大手上場子会社(213135)

内部監査室・内部統制担当※IT監査経験者歓迎※/東証プライム上場・GMOグループのキャッシュレス決済端末事業を展開/リモートワーク可能

750万円 ~ 1,100万円

医療通訳サービスを展開するIPO準備企業から法務内部監査スタッフの募集です。(203435)

法務内部監査【医療用通訳サービスで業界№1企業|医療ヘルスケアSaaS|IPO準備企業】

600万円 ~ 800万円

ガバナンス・リスク管理支援マネージャー♦営業本部長直下♦外資系生命保険会社♦リモート、フレックス有(227497)

【新設組織】ガバナンス・リスク管理※営業本部長直下/大手外資系生保/リモート、フレックス有

1,000万円 ~ 1,500万円

\支社のガバナンス・管理体制維持、不祥事案関連の是正/♦重要なタイミングでジョイン可能(227503)

ガバナンス担当(マネージャー)※内部管理/大手外資系生保/リモート・フレックス可

1,000万円 ~ 1,300万円

\支社のガバナンス・管理体制維持、不祥事案関連の是正/♦重要なタイミングでジョイン可能(227499)

ガバナンス担当(スタッフ)※内部管理/大手外資系生保/リモート・フレックス可

480万円 ~ 750万円

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