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ポジション
リスク対応・管理◆危機管理部門での事務局運営
仕事内容
<役割>
各リスク案件対応において、社内の関係部署および社外の専門家を束ね、解決を見出していくリスク対応の現場プロデューサー、事務局機能を担当。社内の法務・人事・広報など他コーポレート部門との連絡・連携や、グループ各社との迅速かつ適切な対応が必要となる業務となります。

<職務内容>
(雇入れ直後)
■事案対応時のプロジェクトマネジメント
 ・アジェンダ設定
 ・社内各部署、社外リソース(弁護士事務所等)との連絡・調整・交渉
 ・問題解決のための方向性検討、アイデア出しの推進
 ・プロジェクトリーダーのディレクション支援

■危機管理対応能力向上のための施策
 ・勉強会の企画・運営
 ・社内への周知・啓発

■BCM/BCP(事業継続)の運用
 ・対応計画の策定・改定
 ・緊急時の対応

(変更の範囲)
会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<MUST>
・企業の管理部門(リスク管理/法務・コンプライアンス部門/コーポレート部門)または近接領域での実務経験3(2)年以上
・リスクマネジメント、あるいはインシデント対応経験

<WANT>
・リスク管理・危機管理の業務経験3年以上
・弁護士あるいは公務員の実務経験のある方
・官公庁自治体から受託業務経験のある方
・コンサルティング会社等での危機管理に関するアドバイザリー経験のある方
・内部統制、コーポレートガバナンスに関する知識や関心のある方

※学歴は問いません。
想定年収
700万円 ~ 1,250万円
ポジション
【会計コンサルタント※公認会計士対象※】ワークライフバランス◎/フルリモート可/フレックス有)/※J-SOX・内部監査のアウトソーシングを中心とした業務をお任せします!
仕事内容
本件募集は、会計業務に従事したい公認会計士です。業務内容は以下になります。

【会計業務】
・J-SOX支援(アウトソーシング、構築、改善)
・内部監査支援
・IPO支援
・バリュエーション
・IFRS導入支援
・開示支援
・業務改善支援

業務内容は会計全般の多岐に渡ります。

【変更の範囲】
会社の定める範囲
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
公認会計士試験合格者
※実務経験は問いません。社会人経験者、実務経験者は優遇します。
想定年収
650万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査●未経験歓迎 ★東証プライム上場/グローバルメーカー
仕事内容
下記、J-SOX監査や業務監査を担当していただきます。

【具体的業務】
■J-SOX監査
・外部委託先と連携し、グローバルフタバの整備・運用評価を実施
・会計監査人からの指摘事項解決に向け、グローバル拠点を指導
■業務監査
・フタバ業務標準に基づいた準拠性監査、及び改善指導
・経営層からの指示に基づいた特命監査

【業務での使用ツール】
■Microsoft Office全般

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
<必須条件>
◆幅広い年齢・職層と確りコミュニケーションが取れる
◆新たな業務に挑戦したい方
◆英語を使った業務を苦にしない方
◆自動車運転免許(AT可)

<歓迎条件>
◇J-SOX評価や内部監査業務
◇経理業務や法務業務
◇IT業務
◇海外勤務経験、あるいは英語で仕事が出来る方
想定年収
550万円 ~ 700万円
ポジション
【未経験応募可能】内部監査スタッフ ※東証プライムグループ
仕事内容
業務、決算等の各プロセスの監査業務を担当していただきます。
■監査計画の立案〜実施〜課題抽出〜報告書作成・改善提案〜フォロー
・全社的な内部統制・内部監査
・決算、財務報告プロセスに係る内部統制・内部監査
・業務プロセスに係る内部統制・内部監査
・IT全般の内部統制・内部監査 など

※関連会社含む同社全拠点に対し、年数回出張が発生します。
※海外出張についても年に1回程度発生する可能性があります。

■入社後のイメージ
ご経験に応じて、部署内で教育をいたします(未経験でもご安心ください)。日次業務から覚えていただく予定です。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
大阪府
必要な経験・能力
【必須】いずれかに該当する方
・内部監査へのキャリアチェンジを希望される方

【歓迎】
・普通自動車免許
・マネジメントご経験者

【求める人材】
・コミュニケーション力のある方
・数字分析等に関心がある方
・内部監査など、組織体の経営目標の効果的な達成に役立つことに関心がある方
・初めての業務にも柔軟にコツコツ取り組める方
想定年収
330万円 ~ 500万円
ポジション
【監査室(東京)】◆創業100年以上・安定した経営基盤◎/化学品の専門商社/土日祝休み
仕事内容
■当社並びに国内外のグループ会社の内部監査業務
・現状100以上ある対象部署・グループ会社を5年スパンで監査を行っています
・客観性を持つため単独監査は行わず、2名体制で監査を行います
■管理状況や法令遵守を始めとする内部統制全般

【変更の範囲】当社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
■以下のいずれかの経験をお持ちの方
・監査経験(3年程度/業界不問)のある方
・内部統制、管理業務に一定の知識、経験がある方

【歓迎条件】
・管理部門での業務経験がある方
・海外駐在経験がある方
・TOEIC(R)テスト600点以上
・CIAを取得されている方
想定年収
650万円 ~ 900万円
ポジション
経営企画スタッフ◆未経験歓迎/名古屋市内/急成長福祉事業
仕事内容
軽度の障がいをお持ちの方への就労支援を行っている当社にて、適性・スキルに応じ、経営企画業務を中心に担っていただきます。将来的な社内キャリアアップにも挑戦していただけます。

■具体的には:
■予算策定、予算管理、予算実績差異分析などの予算統制業務
■内部統制
■管理会計、コーポレートストーリに基づいた事業計画の策定
■各種システム化推進

※関連会社での採用の可能性がございます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
<必須条件>
◆事業内容(就労支援B型事業)に興味のある方
◆経営企画でキャリアを築きたい方

<歓迎条件>
◇企業もしくは会計事務所での経理経験のある方

<求める人物像>
・完成された環境でなく、仲間とこれから作り上げていくことに喜びや楽しみを感じる方
想定年収
400万円 ~ 600万円
ポジション
内部統制/東証プライム上場企業/フレックスタイム制
仕事内容
下記の業務をお任せします。

【具体的には、、、】

◆内部統制業務
ー外部監査法人による内部統制監査対応
ー内部統制報告を目的として、内部統制の整備及び運用状況の評価業務
ーJ-SOXの業務プロセス3点セットの整備、改善等の業務

※ご経験やご志向に応じて内部監査業務もお任せします。
◆内部監査業務
・同社及び関係会社(海外子会社含む)の監査
ー監査計画立案~予備調査~往査~監査報告書作成~改善提案~フォロー迄
※監査対象:東テク本社及び本支店(7拠点)国内子会社(7社)海外子会社(1社)
ー業務監査及び会計監査

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・内部統制の実務経験を3年以上お持ちの方

【歓迎条件】
・公認内部監査人(CIA)認定資格をお持ちの方
・同業界または建設業界でのご経験をお持ちの方
・法的素養をお持ちの方
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
監査担当◆世界トップシェアのグローバル鉄鋼総合商社◆リモートワーク可
仕事内容
【具体的な業務内容】
・監査先の業務運営を網羅的に点検(対象例:株主総会・取締役会運営等の経営統括業務、コンプライアンス関連業務、取引関連業務、財務・経理、人事・総務、ITセキュリティ 等)
・点検結果に基づき、リスク管理の状況に応じた改善提言
・リスクの濃淡に応じた取組み(リスク重点領域)として、テーマ監査を実施

尚、国内外事業会社には工場設備を保有している先が多く、工場監査の視点も必要となります。当方監査マニュアル類に基づき監査先資料の読込みや現場視察・関係者へのインタビュー等を行い、結果を報告書に纏める作業を行いますが、監査実施時は2~4名程度の監査班を組成しますので、その一員として、海外を含め1~2週間程度の往査出張をお願いします。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
監査法人・公官庁又は会社の内部監査組織で監査業務を経験された経験をお持ちの方

【希望条件】
・CIA、CPA等の資格保有
・TOEIC730点以上
想定年収
1,050万円 ~ 1,510万円
ポジション
内部監査室/600~700万円
仕事内容
①内部監査業務
国内拠点における監査を行います。
グループ各社のリスク・マネジメント・プロセスの有効性を評価し、改善に繋げる為に、以下の各事項に関わる組織体のガバナンス、業務及び情報システムの調査を行います。
・財務及び関連業務に関する情報の信頼性とインテグリティの確認
・現行の業務フロー及び各コントロールの有効性と効率性
・資産の保全状況の確認
・法令や国が定めたガイドライン、手続き及び契約等の遵守状況
・組織体の戦略目標の達成状況

②内部統制の評価業務
国内拠点における評価を行います。
・全社統制(財務統制含む)
・整備評価 ※J-SOXの評価範囲となります
・運用評価 ※同上
・IT統制  

③組織管理体制の向上
組織管理体制の向上が求められており、リスク・マネジメント整備の他に、社内の法令遵守やガバナンス、内部統制のフォローアップなどの整備を行います。
具体的な業務としては以下となります。
・社内規程のフォローアップ
・内部統制3文書の整備のフォローアップ
・監査法人の対応

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
下記4つのうちいずれかの実務経験を有している方
①内部統制(J-SOX)評価の実務経験(3年以上)
②管理部門での実務経験(3年以上)
③監査法人対応の経験(3年以上)
④監査法人での実務経験(3年以上)

・標準的なPCスキル(GWS、またはofficeでもOK)

下記のご経験者をお持ちの方歓迎
・内部監査経験
・内部統制の評価(業務監査)経験
・経理経験

組織体制強化と安定的な監査部門の運営のため、長年の専門知識を活かし中核人材として長期的に活躍していただくことを前提としております。そのため、40~50代の豊富な経験と実績をお持ちの方を特に歓迎いたします。
想定年収
600万円 ~ 700万円
ポジション
総務/350~450万円
仕事内容
総務・内部統制業務全般を担当頂きます。

【具体的業務】
・株主総会運営(運営事務局、会場選定~実施までの運営、それに伴う調整・進捗管理)
・取締役会運営
・開示書類作成(有価証券報告書等の人事・総務管轄部分)
・オフィス、ファシリティの管理
・社内備品管理(固定資産・備品、消耗品等)
・社内イベントの企画・運営
・内部統制  等

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
愛知県
必要な経験・能力
【必須要件】
・社会人経験3年以上
・管理部門でのご経験(総務、人事)
想定年収
350万円 ~ 450万円
ポジション
監査役スタッフ(通報窓口)※東証プライム上場/業界最大手!/安定基盤で長期就業したい方にオススメ!
仕事内容
・当社および当社グループにおける内部通報制度に関する業務
(通報受付、調査方針立案、事実関係の調査ヒアリング及び分析、対応方針の整理)
・内部通報に対する再発防止策策定および実行
・総務・庶務業務(監査役、同スタッフに係る各種申請、管理、情報収集、他部署からの依頼作業等)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・内部監査業務・法務、コンプライアンス、人事等危機管理の機能を有する組織での実務経験業務経験がある方(継続3年以上)

■歓迎要件
・不動産・建設関係業務
・子会社・グループ会社監査業務に関わる企画・立案
・宅地建物取引士・簿記3級以上や企業倫理・コンプライアンスに関連する資格保有者
・一定の英語力

■求める人物像
・真面目で誠実、且つ積極的・主体的に業務に取り組む人物
・高い倫理観と守秘義務意識を持つ方
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査部 IT監査※在宅勤務/スーパーフレックス制度あり
仕事内容
【予定業務】
・内部監査業務
・情報セキュリティ監査
・情報システム監査業務
・コンピュータ支援監査技法:データ分析、RPA、生成AI活用などの監査DX推進
・ J-SOX IT全般統制評価
※上記業務内容からご経験に合わせて業務をお任せします

【期待役割】
・担当業務の実務遂行、監査レベル底上げ
・IT監査・監査DX推進の高度化

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・事業会社(特にメーカー系)での内部監査の業務経験
・情報セキュリティ監査、情報システム監査の業務経験

【歓迎要件】
・公認情報システム監査人(CISA)
・情報処理安全確保支援士(SC)
・システム監査技術者(AU)
・応用情報技術者(AP)
・海外勤務・海外対応業務経験
想定年収
800万円 ~ 950万円
ポジション
【内部監査担当】※東証プライム上場/実働7時間10分/リモートワーク可、残業時間少な目で働き方◎※/業績拡大中で事業成長性◎
仕事内容

仕事内容
稲畑産業本社およびグループ全体の内部監査および内部統制評価業務
本社および国内外子会社の業務がルール通りに為されているか確認し、問題点を発見・改善提案を行う。

・内部監査計画・内部統制評価計画の策定
・内部監査・内部統制評価実施
・監査報告書の作成
・改善提案とフォローアップ

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
■事業会社におけるガバナンス・コントロールに関する業務経験(3年以上目安)
※監査法人でのご経験も歓迎いたします

【歓迎要件】
▼内部監査や内部統制評価の業務経験
▼組織マネジメント、運営経験
▼TOEIC600点以上
▼CIA、CISA保有者

想定年収
900万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部統制/東証プライム/残業時間少/LWB◎
仕事内容
■内部統制業務の実務サポート
 - 内部統制の年間計画策定および運用状況のモニタリング
 - 部門横断での統制整備・改善対応の推進
 - 監査法人からの指摘事項への対応および報告資料の作成支援

■監査法人対応業務
 - 内部統制報告書(J-SOX対応含む)に関する質疑・調整窓口
 - 監査対応に必要な資料収集、各部門との調整、改善策のとりまとめ

■内部統制体制の構築支援
 - 新任部長の補佐として、体制・ルール整備やフロー見直しを実務面からサポート
 - 内部統制の現状把握、課題抽出、改善提案の実行

■関連する経理・財務領域の補助業務(経験に応じて)
 - 監査法人との経理関連調整
 - 業務プロセスの文書化やチェックリスト整備

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
〈必須〉以下いずれかの対象者
・内部統制の実務経験者
・経理・財務で監査法人対応経験者
想定年収
500万円 ~ 700万円
ポジション
内部統制◆半導体フォトマスク新会社/大手グループ×IPO準備/フルフレックス・リモート可/年間休日126日
仕事内容
・海外子会社を含む当社グループの内部統制評価及び付随業務の業務内容

①内部統制対応業務:  計画、文書化、評価、不備の改善、再評価、内部統制報告書の作成
② 社内関係部門との調整・報告資料の作成:  各部門との定期的なミーティングを通じて、内部統制に関する情報共有および問題解決の支援を行う。
③ 監査法人と監査役との連携:  監査企画部門とともに監査法人との連絡窓口として、監査計画の策定および実施に関する調整を行う。  監査役への報告資料の作成およびプレゼンテーションを行う。
④ 海外含めグループ会社との連携:  海外子会社および関連会社との内部統制に関する連絡および調整を行う。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部統制評価の知識・経験
・Excel、PowerPoint等を用いた資料作成スキル
・語学力(英語)TOEIC700点以上

【歓迎】
・財務会計、経理実務に関する知識・経験
想定年収
650万円 ~ 800万円
ポジション
【滋賀】内部監査・内部統制職(監査部)※内部監査未経験者も応募可能※
仕事内容
・自社内の組織に対する監査を行うとともに、海外関連会社への監査も行っています。
・実際の業務としては、監査実施前に関連資料の入手・分析による監査ポイントを抽出し、対面又はリモートでの監査を実施します。
・監査実施後には監査意見を経営側に伝え、是正項目や改善が必要な項目を完了までフォローします。
まずは先輩について業務をする事で、流れをひと通り掴んでいって頂きたいと考えています。

国内出張:年数回あり。殆どが日帰り。
海外出張:年1~2ヶ国で、1週間程度。
上記出張は概ね2名体制で対応。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
滋賀県
必要な経験・能力
【必須条件】
・会計、経理、財務、内部監査などの知識や業務経験を有する方
・海外含む多様な人材とのコミュニケーションに抵抗がない方

【歓迎条件】
・簡単な経理知識のある方(簿記3級程度)
・英語による現地スタッフとのやりとりが出来る方
・J-SOX・内部監査・内部統制に関して、いずれかの業務経験がある方
想定年収
450万円 ~ 700万円
ポジション
BPR/デジタルトランスフォーメーション支援
仕事内容
幅広い業種・業態・業務領域においてクライアントと共にありたい姿を構想し、その実現のために業務・組織・デジタルを一気通貫でデザインします。さらにデザインの実現に向けて、オペレーション構築・システム導入をクライアントメンバーと一丸となって推進します。
・ 企業将来像デザイン、DXビジョン策定
・ 業務改革支援
・ システム導入支援(RFP策定、選定、移行、教育)
・ 各種効率化ツール(RPA、BI、AIなど)導入支援
・ PMI実行支援

お客様ごとに異なる経営状況・課題を理解し、デジタルテクノロジーを用いた事業活動の改善を行います。
基幹システムの導入やシステム統合を行う場合、既存の業務フローを可視化して整流化を行いますが、弊社は特定のソリューションにこだわることなく、案件に応じた課題を解決する業務フローを検討し、あらゆる選択肢の中からお客様に最適なご提案を行います。
また必要に応じて監査法人と連携しJ-SOX、不正防止などの知見を活用しながら、クライアントの現状に合ったきめ細かいご提案を行っています。システムを導入することを目的とするのではなく、システムを利用し新業務が実現できること、期待する効果をお客様が手にするところまでハンズオンで伴走します。

<案件実例>
■大手専門商社、貿易商社、出版業などにおける基幹システム刷新に合わせた業務プロセスの抜本改革
現状業務調査から新業務フロー検討・策定、ベンダー選定(RFP作成、選考評価)、データ・業務移行、システム導入後運用サポートまで一貫して支援
■大手プラントエンジニアリング業における調達システムのあるべきシステム全体像のコンセプト策定
調達システムの国内外グループ統合化を見据え、周辺システムも含めた全体コンセプトを策定
■大手法律事務所における、経理業務全面刷新プロジェクト
業界特有の要件を整理した上で、会計システム・経費精算システムを同時並行で導入
■通信事業会社における経営管理レポートの効率化支援
属人化した経営管理レポートの作成業務を管理粒度や集計軸の最適化という観点で整理し、ツール選定・導入・作り込みまで伴走

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
必須(MUST)要件 ※以下いずれかのご経験がある方
・ITシステム企画~選定~要件定義~開発・テスト~運用の実務(いずれかのフェーズ)
・業務プロセス改革・組織改革プロジェクトへの参画
・会計知識(簿記2級など)をお持ちの方
・実務経験(財務、経理、販売、購買、人事給与、etc)をお持ちの方

歓迎(WANT)要件
・プロジェクトマネジメントのご経験をお持ちの方
・PMP等のプロジェクトマネジメント資格をお持ちの方
・中規模以上のERP等基幹システム刷新プロジェクトにおけるリード


想定年収
500万円 ~ 1,200万円
ポジション
【内部(業務)監査室長(候補)】※スタンダード上場/風通しの良い社風
仕事内容
※ 通信制高校事業やコンテンツ配信技術など多様な事業を展開してる同社にてグループ会社を含む以下の業務をお任せします。

・J-SOX
・業務監査
・PMS監査
・内部通報の窓口・調査
・マネジメント業務 等

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・事業会社での業務監査経験(目安3年以上~)
・マネジメント経験
想定年収
700万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査※医食住×IoT・AIビジネス企業/月平均残業20時間程度/リモート週1日程度可能
仕事内容
◆下記業務についてお任せします。

経営監査室の業務に関わる、主に以下の業務
・トプコングループ全体、及び各事業領域、部門別のリスクアセスメントに関わる業務
・監査計画(年度及び中長期の監査実施計画、資源計画等)の立案に関わる業務
・個別監査に関わる業務(国内外の各部門、子会社に関する個別監査計画立案、監査の実施、監査報告、改善状況のフォローアップなど)
・経営監査室の業務運営に関わる業務(より効果的で効率的な監査の為の戦略企画、グローバルな監査体制の企画運営、監査品質向上施策の立案、監査規程・手続の立案、監査手法や監査技術の企画開発、内部通報制度等の制度設計と運用、社内セカンドライン等社内関係各部との連携と調整等)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・社会人経験10年以上(シニア層歓迎)
        +
・下記いずれかの業務経験(1年以上)※業種不問
・監査部門、リスクコンプライアンス部門、審査部門、管理部門のご経験
・子会社管理、資産管理、品質管理、サプライチェーンマネジメント、製造管理、ITセキュリティ企画管理のご経験

《資格など》
・ビジネスに支障ない英語力必須(TOIEC800点、英検準一級以上、又は海外赴任経験)
・公認内部監査人(CIA 含む試験合格済み未登録者)、内部監査士 取得者が望ましい
 公認会計士(日本、米国CPA、その他CPA)、税理士、中小企業診断士、MBA 等歓迎
※すべてを満たすことを求めるものではありません
想定年収
700万円 ~ 1,100万円
ポジション
グループの内部統制全般に係る業務(兵庫)
仕事内容
【業務内容】
入社直後は当社グループの全社リスクマネジメント・コンプライアンスの実務又は内部監査の実務を行っていただき、半年~1年後には当社グループの事業や内部統制制度への理解を深めた上で、部の行動計画の企画・立案を担っていただきたいと考えております。

〇リスクマネジメント
・リスク管理及び内部統制に関する企画・推進及び統括業務
1.リスクマネジメント委員会事務局業務:全社リスク管理計画の策定、リスクオーナーの活動評価(実効性・進捗評価)、マネジメントへの報告等
2.リスク顕在化事案情報の集約:事業部門、グループ会社のリスク顕在化情報の集約、事案への対応方針の策定等
3.リスク情報の管理・分析:リスク情報集約システムの運用・管理 、リスク分析・リスク優先順位付・課題抽出等
4.内部統制システムの整備・運用状況の確認等

〇コンプライアンス
・コンプライアンスに関する企画、推進及び統括業務
1.コンプライアンス委員会事務局業務:全社コンプライアンス活動計画の策定、コンプライアンスポリシー・規程の策定
2.コンプライアンス事案への対応:調査、事実関係の整理、原因分析、再発防止策の策定等
3.コンプライアンス風土の醸成:各種階層に対するコンプライアンス教育の企画・運用、コンプライアンス意識調査の実施等
4.内部通報制度の運営:社内外からの通報受け付け窓口業務および調査業務等

〇監査
・内部監査業務:監査対象部門(各事業部門/国内外グループ会社)に対する以下業務
1.監査の実施(J-SOX、リスクベース監査他)
2.監査における発見事項の指摘やその後の改善フォロー
3.監査結果の経営層への報告及び各事業部門等への情報共有と説明
・監査の高度化に向けた調査・企画業務

【キャリアパス】
・担当業務に関する経験や知識を重ねた上、数年後には部内の他の担当への異動や、本社の管理部門(財務経理部、法務部、総務CSR部など)への異動の可能性があります。
・事業部門の企画・管理部門への異動や、海外統括会社への赴任の可能性もあります。

【魅力・やりがい】
・現場の声を拾い上げ、制度や運用の改善につなげることでより良い組織づくりに直接的に関与でき、経営層とも連携しながら実効性のある体制を構築する、組織を動かす醍醐味があります。
・キャリア採用者が多く、入社年次にかかわらず自由に意見を言ったり相談しやすい職場環境です。また、部門横断での連携が求められるため、社内の多様な部署と関わることができる仕事です。
・内部統制強化の取組みを通じて、当社グループの素材・機械・電力といった幅広い業務に携わることができます。
・業務に慣れたら、現状を改善するためのアイデアなども積極的に出してほしいと思っていますし、アイデアが採用されたら、その実現に向けて、ある程度の裁量をもって業務を行っていただくこともできます。
・社内の関係部署のみならず、国内外のグループ会社の多くの人とも関わりが持てる業務です。海外出張もお願いすることになると思います。

【変更の範囲】
業務の都合等により、会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
兵庫県
必要な経験・能力
【必須の経験・スキル】
以下のいずれかを満たす方
・リスク管理やコンプライアンスに関連する業務のご経験3年以上
・内部監査に関連する業務のご経験3年以上

【あると好ましい経験・スキル】
・コミュニケーション能力に長けている人材を歓迎いたします。
・公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)や公認不正検査士(CFE)等の資格をお持ちの方歓迎です。
想定年収
610万円 ~ 1,120万円

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法務内部監査【医療用通訳サービスで業界№1企業|医療ヘルスケアSaaS|IPO準備企業】

600万円 ~ 800万円

ガバナンス・リスク管理支援マネージャー♦営業本部長直下♦外資系生命保険会社♦リモート、フレックス有(227497)

【新設組織】ガバナンス・リスク管理※営業本部長直下/大手外資系生保/リモート、フレックス有

1,000万円 ~ 1,500万円

\支社のガバナンス・管理体制維持、不祥事案関連の是正/♦重要なタイミングでジョイン可能(227503)

ガバナンス担当(マネージャー)※内部管理/大手外資系生保/リモート・フレックス可

1,000万円 ~ 1,300万円

\支社のガバナンス・管理体制維持、不祥事案関連の是正/♦重要なタイミングでジョイン可能(227499)

ガバナンス担当(スタッフ)※内部管理/大手外資系生保/リモート・フレックス可

480万円 ~ 750万円

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