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ポジション
【内部(業務)監査室長(候補)】※スタンダード上場/風通しの良い社風
仕事内容
※ 通信制高校事業やコンテンツ配信技術など多様な事業を展開してる同社にてグループ会社を含む以下の業務をお任せします。

・J-SOX
・業務監査
・PMS監査
・内部通報の窓口・調査
・マネジメント業務 等

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・事業会社での業務監査経験(目安3年以上~)
・マネジメント経験
想定年収
700万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査※医食住×IoT・AIビジネス企業/月平均残業20時間程度/リモート週1日程度可能
仕事内容
◆下記業務についてお任せします。

経営監査室の業務に関わる、主に以下の業務
・トプコングループ全体、及び各事業領域、部門別のリスクアセスメントに関わる業務
・監査計画(年度及び中長期の監査実施計画、資源計画等)の立案に関わる業務
・個別監査に関わる業務(国内外の各部門、子会社に関する個別監査計画立案、監査の実施、監査報告、改善状況のフォローアップなど)
・経営監査室の業務運営に関わる業務(より効果的で効率的な監査の為の戦略企画、グローバルな監査体制の企画運営、監査品質向上施策の立案、監査規程・手続の立案、監査手法や監査技術の企画開発、内部通報制度等の制度設計と運用、社内セカンドライン等社内関係各部との連携と調整等)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・社会人経験10年以上(シニア層歓迎)
        +
・下記いずれかの業務経験(1年以上)※業種不問
・監査部門、リスクコンプライアンス部門、審査部門、管理部門のご経験
・子会社管理、資産管理、品質管理、サプライチェーンマネジメント、製造管理、ITセキュリティ企画管理のご経験

《資格など》
・ビジネスに支障ない英語力必須(TOIEC800点、英検準一級以上、又は海外赴任経験)
・公認内部監査人(CIA 含む試験合格済み未登録者)、内部監査士 取得者が望ましい
 公認会計士(日本、米国CPA、その他CPA)、税理士、中小企業診断士、MBA 等歓迎
※すべてを満たすことを求めるものではありません
想定年収
700万円 ~ 1,100万円
ポジション
内部監査(業務監査メイン)※上場子会社/残業10H未満/安定企業/弊社経由入社実績あり
仕事内容
■内部監査計画の策定
(評価範囲の選定、リスクの識別及び評価、監査事前資料の作成 など)
■社内規程・法令に関する順守状況の監査
■内部統制の整備状況及び運用状況の評価
■内部監査報告書の作成・報告

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【MUST】
◆業務監査経験3年以上の方

【WANT】
◆製造業・商社などの業界経験
◆経理・会計系の知識・ご経験を有する方
◆英文書類を点検することが多いため、一定の英語の読み書きに抵抗のない方
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
監査部(内部監査・内部統制の担当者募集) ※1947年設立の独立系プライム上場商社/在宅勤務可、ワークライフバランス◎、福利厚生充実
仕事内容
同社および国内外グループ会社を対象にした
・内部監査業務(網羅的監査、テーマ監査・モニタリング、特命監査等)
・J-Sox対応内部統制・有効性評価(整備・運用評価)

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・CIA資格をお持ちであること
・論理的な思考力、コミュニケーション能力があること
・内部監査の専門職として上場企業での監査実務を経験されていること

<歓迎条件>
・英語力(海外拠点の監査実施に対応出来る程度)をお持ちであること
想定年収
930万円 ~ 1,350万円
ポジション
内部監査室長/上場プロジェクトをリードするポジション
仕事内容
・内部監査部門の立ち上げと体制整備
・監査計画の策定・実施・改善提案
・J-SOX対応を含む内部統制システムの構築・運用
・IPO申請書類(1の部・2の部)の作成支援
・経営層への監査報告と改善提案
・他部門(経理・監査役など)との連携によるガバナンス体制の強化

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・内部監査業務の経験(3年以上)
・財務、業務、IT監査または関連業務の知識
・強い分析力及び問題解決能力
・優れたコミュニケーション能力及び対人関係スキル

【歓迎要件】
・公認内部監査人(CIA)や公認会計士(CPA)の資格
・上場企業での内部監査業務の経験
想定年収
1,000万円 ~ 1,300万円
ポジション
内部監査 リーダー~室室長候補(IPO準備/フレックス有)
仕事内容
リーダーの場合は、担当企業の監査実務を担い、室長候補の場合は全体取りまとめに近い業務をお任せしていきます。
いずれのポジションにおいてもIPO準備と並行しながら進めて頂くことを期待しています。
■業務例
・内部監査方針、規程類の整備
・年度内部監査計画の策定
・内部監査の実施(対象:ホールディングス・グループ会社)
・内部監査結果の報告
・発見事項への改善の取り組みのフォローアップ
【雇入れ直後】上記業務 【変更の範囲】当社業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
事業会社または監査法人等での内部監査の実務経験
想定年収
550万円 ~ 900万円
ポジション
【リモート可】内部統制担当(IT統制)/フルフレックス
仕事内容
・IT統制(IT全社的統制、IT全般統制、IT業務処理統制)の基本方針策定、年間計画立案と評価実施
・発見した不備の集計、改善に向けた関係部署との協議、調整

【変更の範囲】当社の定める範囲による
勤務地
東京都,福岡県
必要な経験・能力
■必要な経験/スキル
・IT全般統制及びIT業務処理統制の対応経験

■あると望ましい経験/スキル
・CIA、CISA、CFE、CPA(日/米)等の資格保有者
・金融機関、監査法人での実務経験

■求める人物像
・内部統制評価を主体的に実施し、評価結果を適切に取りまとめることができる方。
・内部統制評価を通じて発見した不備を適切に集計し、関係部署に対して改善の方向性を示すことができる方。
・上記に対して受動的ではなく、能動的に対応できる方
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
【東証グロース】内部監査※売上好調!日本最大級の位置情報IoTプラットフォーム/リモート可
仕事内容
ご経験に応じて下記業務をお任せしていきます。
・監査計画策定
・監査実施、報告書作成
・社内への改善の提言、改善状況のフォローアップ
・内部統制の整備・運用評価
・監査法人、監査役会との連携
・業務改革支援
・リスク管理業務

(業務内容の変更範囲)各事業部に係る業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
必須要件
以下いずれか必須
・経理財務のご経験
・会計士資格

歓迎要件
・内部監査もしくは内部統制(J-SOX法)業務実務経験1年以上
・上場企業における内部監査業務もしくは内部統制業務の経験
・公認会計士もしくは公認内部監査人

こんな方と一緒に働きたいです
・主体的に考え、率先して動く人
・探求心があり、細部にも妥協しない人
・メンバーや他部門とのコミュニケーションを大事できる方
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査◆リモートワーク率高・フルフレックス有、福利厚生が整っており長期就業可能な企業です!
仕事内容
・内部監査プログラムの計画・実施とマネジメントへの結果報告
・年間内部監査計画策定のための監査インテリジェンス活動(ビジネス情報の収集・分析、リスク評価等)と内部監査テーマ候補の特定
・マネジメントへのコンサルテーションと改善提案
・品質のアシュアランスと改善のプログラム(QAIP)の強化やベストプラクティスの導入を含む内部監査機能・プロセスの高度化の取組への貢献

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・3年以上の内部監査の実務経験
・ライフサイエンスや製造業を対象とした内部監査を主導した経験
・ITシステム、サイバーセキュリティやDXを対象とした内部監査をリードした経験

【歓迎要件】
・ビジネスレベルの英語力(目安:TOEIC 730点程度)
・SAPのデータを利用した内部監査用のデータ分析構築・運用経験
・公認内部監査人(CIA)
・内部監査およびガバナンス・リスク管理・内部統制に関する十分な知識
・内部監査人に必要な優れたソフトスキル(オーラルとライティングでのコミュニケーション能力、論理的・批判的思考力、分析力、チームワーク力など)
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
監査担当者※大手上場小売/上場グループ
仕事内容
トップマネジメントや各部門、各グループ会社と密接に連携しながら、内部統制システムの運用、リスク管理体制の強化を推進していく重要な業務です。
当社グループのガバナンス強化として、内部監査業務体制を構築中です。経験者として、業務監査やJ-sox評価の体制構築を担っていただける方を募集しています。

①業務監査
・グループ会社における監査計画の立案、予備調査、現場往査、監査講評、監査報告書作成
・指摘事項に対する改善状況の確認とフォローアップ
・経営層に対する報告

➁J-sox評価業務
・内部統制評価の年間計画立案
・内部統制文書化作業
・全社統制、決算統制、業務プロセス、IT全般統制の評価及び評価結果の取り纏め
・不備改善のモニタリング及びフォローアップ
・監査法人対応、その他内部統制に関する業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都,愛知県
必要な経験・能力
【必須】※いずれか
・内部監査実務経験者、J-sox評価実務経験者
・経理部門、システム部門経験者

【歓迎】
・IT監査経験者
・公認会計士
・CIA、CISA、CFE等、内部監査に関連する資格保有者
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
【内部監査メンバー】内部統制/創業10期で売上高150億円超/IPO準備企業 ※大阪or東京
仕事内容
IPO準備に伴い、企業のガバナンス体制の強化とコンプライアンスの徹底を推進する内部監査メンバー を募集します。
経営の透明性を高め、リスク管理・業務改善を推進し、より強固な経営基盤を構築する重要なポジション です。
【具体的な業務内容】
✔ 内部監査業務の実施・改善提案
└ 監査計画の策定・実施(業務監査・会計監査・コンプライアンス監査)
└ 監査結果の分析・レポーティング・改善提案

✔ IPO準備・ガバナンス強化
└ 内部統制の整備・J-SOX対応・リスクマネジメントの強化
└ 監査法人・証券会社・金融機関との対応・資料作成

✔ 業務フローの見直し・改善
└ 社内の業務プロセスを精査し、リスク低減・効率化を推進
└ コンプライアンス遵守のためのルール策定・運用

✔ 社内教育・監査意識の向上
└ コンプライアンス・リスクマネジメント研修の企画・実施
└ 監査意識の向上を目的とした社内研修・マニュアル作成

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都,大阪府
必要な経験・能力
【必須条件】
※いずれかの経験必須
✔ 不動産業界での経験
✔内部監査の経験
※不動産業界での経験があれば、内部監査未経験でも歓迎

【歓迎条件】
✔ 内部監査・内部統制・リスクマネジメントの実務経験
✔ 会計・財務・法務に関する基本知識(J-SOX・コンプライアンス対応含む)
✔ 監査計画の策定・実行経験
✔ 部門横断でのコミュニケーションスキル

【求める人物像】
✔監査・リスク管理・コンプライアンス業務に興味があり、実務経験を積みたい方
✔IPO準備企業の内部監査業務に携わり、上場企業基準のスキルを習得したい方
✔細かい点に気づく観察力を持ち、論理的思考でリスクを分析・指摘できる方
✔業務プロセスを分析し、改善提案を行いながら内部統制の強化を推進できる方
✔急成長企業での内部監査業務に興味があり、柔軟な発想で新しい仕組みを構築したい方
想定年収
350万円 ~ 600万円
ポジション
内部監査室 ※IT監査を中心に内部監査業務全般、国内外グループ全体の事業に関われます/リモートワーク可、残業少なめ、実働7.5時間、ワークライフバランス◎、定着性◎/資格取得支援制度あり
仕事内容
セイコーグループ本体の内部監査部門にて、IT監査を中心に監査業務全般をご担当いただきます。

・内部統制監査業務全般(計画立案、体制構築、整備運用テスト、全体評価、フォローアップ等)
 -会社法、J-SOX等の法定監査、業務監査全般:遵法監査、各種テーマ監査(IT関連中心)
 -監査実施のための他部門、事業会社との調整、連絡等
・監査法人との折衝
・内部監査室運営上の共通業務の一部担当

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>※下記いずれか必須
◇企業での内部統制監査の経験、特にIT関連内部統制監査の経験
◇会計事務所・監査法人での業務経験
◇経理業務、ITシステム保守管理などに関わる内部統制監査関連業務経験
◇基幹システム、業務システム、会計システムいずれかの開発・設計・保守・メンテナンスなどに携わったことがある方

<能力・スキル>
◇Microsoft Officeが自由に使えること(Word、Excel、PowerPoint、Outlook等)
◇英語力があれば尚可(文章の読み書きで使用する場合がありますが、習得意欲があれば応募可能です)

<歓迎>
◇公認情報システム監査人(CISA)
◇公認内部監査人(CIA)
◇公認会計士 等
想定年収
660万円 ~ 930万円
ポジション
内部統制担当<リモートワーク可/フレックス制度有/残業時間20H程度/注目のSaaS系企業>
仕事内容
将来を見据えたJ-SOX評価体制の構築・運用を主導し、急成長していく全体の統制レベルを向上させていただくことを期待しています。

▼内部統制
・J-SOXに基づく内部統制構築(全社統制、IT統制、各部署の業務プロセス統制)
・業務プロセスの改善に向けた関係部署との協議

▼データガバナンス
・データ利活用のルール/プロセス/オペレーション構築とリスク分析/審査業務の効率化
・情報開示ルールの見直し、周知・教育活動、モニタリング
※内部統制だけではなくリクスコンプライアンス委員会事務局を行う予定有り

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
必須スキル
事業会社での内部統制J-SOX対応のご経験

歓迎スキル
・事業会社での内部統制(J-SOX)の構築/運用 3年以上のご経験
・経理部門でのご経験、もしくは情報セキュリティ部門でのご経験が豊富な方
・ベンチャー企業(従業員規模100~400名規模の会社)での統制経験
想定年収
680万円 ~ 900万円
ポジション
審査業務/与信管理/リスクマネジメント※在宅勤務・フレックス有/実働7時間15分/丸紅G/エネルギー事業
仕事内容
ご入社当初は課長以下、先輩社員のOJTのもと、電力業界の基礎知識を学びつつ、定型業務を中心とした業務に携わって頂き、徐々に業務の幅を広げて頂く予定です。

■与信管理
・与信審査(調査会社の情報等に基づく営業可否判断)
・クレジットポリシーの企画立案(融資規律の維持向上施策等を策定)
・取引審査(代理店/協業/M&Aなど各候補先の初期審査)
・信用不安情報の入手
・限度管理

■債権管理・回収業務
・延滞先の入金管理/督促(営業部メンバーの管理が中心ですが、長期延滞先は個別の督促業務も発生)
・取引信用保険の折衝、求償
・債権保全に関する報告業務

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・与信管理・審査業務の実務経験(3年以上)
・PCスキル(Excel、PowerPointを日常的に使用している方)

【歓迎要件】
・海外拠点とやりとりできる英語力
・RPA開発経験、AI活用
想定年収
585万円 ~ 881万円
ポジション
【未経験歓迎】内部統制・監査部※実働7時間20分/フレックス・リモート◎/やりがいあるポジションです
仕事内容
【業務概要】
全社業務モニタリングを行う社長直轄の内部監査専門組織です。
日鉄物産グループのすべての組織および事業会社を監査対象としています。

① 内部監査業務
・監査計画に基づく内部監査の実施
・監査報告書の作成および経営層への報告
・監査結果に基づく改善実施のフォロー
・国内外の事業拠点に対する内部監査の計画立案

② 内部統制業務
・日鉄物産グループ会社の内部統制計画立案サポート
・グループ会社に対する内部統制啓蒙活動

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須(MUST)】
・管理部門でのご経験をお持ちの方で内部監査・統制の業務を希望されている方
・関係者との緊密な連絡調整ができる方
・部門内および往査先メンバーと良好なコミュニケーションを構築できる方

【歓迎(WANT)】
・企業における内部監査の実務経験(3年以上)
・監査報告書を作成できる文章力のある方
次のいずれかの資格をお持ちの方
・内部監査士(QIA)
・公認不正検査士(CFE)
・公認内部監査人(CIA)
・中小企業診断士
・米国会計士

【求める人物像】
・内部監査業務に関心を持ち、積極的に業務に取り組める方
・監査先と円滑なコミュニケーションを構築できる方
・豊富な内部監査経験をお持ちの方
・新しいことに対して前向きに取り組める方
・国内、海外問わず活躍できる方
想定年収
900万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部統制(J-SOX)構築・整備担当者/リモート・フレックス可/IPO準備中企業/富裕層向けの旅行業
仕事内容
内部統制整備・構築スタッフとして、IPO準備フェーズにおける内部統制の設計・整備・運用・評価を担っていただきます。
- 会社法・金商法(J-SOX)に基づく内部統制業務
- 3点セット(業務記述書/フローチャート/リスク・コントロールマトリクス)の作成・整備
- 内部統制ルール・規程の策定と運用
- 各部門との連携による業務フローの見直し・改善
- 監査法人対応(調整・資料提供・質疑対応)
- 経理業務(N-3〜N-2期は兼任、N-1期より内部統制整備・運用スタッフとして専任予定)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須(MUST)】
- 事業会社での経理経験または内部統制運営・内部監査の実務経験(2年以上)
- PCスキル(Excel、Word、PowerPoint)を用いた資料作成スキル
- 関係部門や監査法人と円滑にコミュニケーションを取れる方

【歓迎(WANT)】
- 事業会社での内部統制または内部監査の実務経験
- 会社法に基づく内部統制監査、または金商法に基づくJ-SOX対応経験
- 3点セット(業務記述書/フローチャート/リスク・コントロールマトリクス)の作成経験
- IPO準備フェーズでの内部統制構築経験
- 業務プロセス改善や規程・マニュアル策定に関わった経験
- ビジネスレベルの英語力(海外顧客・パートナーとのやり取りが発生する場合を想定)

【求める人物像】
- 誠実さと高い倫理観を持ち、ルールを正しく運用できる方
- 正確性と細部へのこだわりを持ち、ミスを防げる方
- 論理的思考で業務を整理し、改善提案ができる方
- 各部門と協調し、円滑なコミュニケーションが取れる方
- 変化を楽しみ、自律的に課題を解決できる方
想定年収
400万円 ~ 600万円
ポジション
【東証プライム/千葉】内部監査/世界トップシェアを誇る老舗グローバルメーカー/リモート・フルフレックス◎/年間休日127日/福利厚生充実
仕事内容
・監査計画の策定
・監査スケジュールの管理
・室内業務分担の立案
・拠点幹部や会計士とのコミュニケーション
・監査報告書の作成
・J-SOX基準など関連法令を踏まえた監査の実施
・業務監査とJ-SOX監査を一体化し、マブチグループとして環境変化に対応でき、かつ自律的な内部管理を実施できるように改善提案を通して支援活動を行う

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
千葉県
必要な経験・能力
◆必須スキル 
・大学卒以上
・内部監査および金融商品取引法の内部統制(J-SOX)の理解、並びに監査実務の経験2年以上

<語学>
TOEIC 500点以上
※730点以上が望ましい

◆歓迎スキル
・製造業の会計・経理業務に関する知識および実務経験
想定年収
750万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査担当者【IPO準備中】※歯科医療IT分野のリーディングカンパニー
仕事内容
当社は歯科医療のリーディングカンパニーとして、全国7000件以上の歯科医院や162件の歯科大学病院と取引があります。
IPOに向けて内部監査(業務監査)・内部統制業務を担当いただきます。

■業務監査
・監査計画立案
・内部監査実施、調書/報告書の作成
・経営者や社内各部門などへの監査結果報告
・業務フロー改善の提案、フォロー
・その他上記に付帯する業務等

■内部統制に関する業務
・内部統制文書化(業務記述書/業務フロー)
・全社統制、業務プロセス、IT全般統制、決算全般統制の評価
・内部統制上の不備に関する、改善状況のモニタリングとフォローアップ
・内部統制報告書の作成や経営者への報告
・監査法人との協議等
・その他上記に付帯する業務等

※内部監査室には現在1名在籍しています。
※会計監査は、監査法人にて対応を行なっています。

※業務内容(変更の範囲):会社の指示する業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
必須要件】
・監査業務の実施経験(監査計画の立案から結果報告まで一連の流れを経験した方)
・必要に応じ、営業拠点や顧客先への出張訪問等が可能な方

【歓迎要件】
・法務の知見や経験をお持ちの方
・総務(業務)の知見や経験をお持ちの方
・基本的なITの知識(ITに明るい方、歓迎します)
想定年収
600万円 ~ 700万円
ポジション
【課長クラス】海外子会社監査担当(保険元受含む)所定労働7時間/フレックスあり
仕事内容
■職務概要
・生命保険元受会社を中心とした、当社の海外グループ会社に対する監査の企画・実行、ならびに、当該グループ会社および日本生命グループ全体の監査態勢高度化に向けた企画・指導等
(本人適性に応じて、海外アセマネグループ会社を対象とする可能性もある)
・グループ会社モニタリング・リスクアセスメント運営等

■職務詳細
・海外グループ会社(生命保険元受会社、アセマネ会社中心)に対する親会社としてのモニタリング・アセスメント運営を含めた監査業務の企画・実行
・グループ会社における監査態勢高度化に向けた企画・指導(監査品質の評価、監査プロセス・手法の標準化・高度化、人材育成等)
・上記を含めた、担当グループ会社および当社内のグループ会社管理担当所属とのコミュニケーション等を通じた監査領域・ニーズの確認・調整等
・日本生命グループ全体の監査態勢高度化に向けた取組の企画・実行(金融庁レポート、内部監査人協会(IIA)「グローバル内部監査基準」(GIAS)等を踏まえたグループ監査態勢高度化)

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・ご応募時点で社会人年次14年目以上の方
・ビジネスレベルでの英語力があること
・公認内部監査人(CIA)資格所得者、または、同資格取得に前向きに取り組める人
・海外グループ会社の管理実務または内部監査・外部監査実務を合計5年以上経験
・論理的な文書作成能力、コミュニケーション能力
・協調性、チームワークを大切にした業務遂行能力

■歓迎要件
・監査経験については、とりわけM&A直後の海外グループ会社管理・監査の経験があれば望ましい

■保有資格
<必須>
TOEIC 800点以上(ビジネスレベルでの英語力があることが確認できれば、資格等の種類は問いません。)

<歓迎>
公認内部監査人(CIA)

■最終学歴
大学院、大学
想定年収
500万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査担当<フルフレックスあり/スタンダード上場>
仕事内容
内部監査の実施及び、J-SOX内部統制評価業務を行っていただきます。

<業務内容>
・監査計画立案と実行
・監査対象部門へのフィードバック、モニタリング、実行支援
・取締役会、監査等委員会からの依頼事項への対応
・内部統制(J-SOX)業務における監査法人対応の実施

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
下記いずれか必須
・経理での監査対応のご経験(年次決算のスキル必須)
・監査法人にてJ-SOX監査業務をご経験されている
・監査業務のご経験、非上場企業でも可

【歓迎要件】
・内部監査室の立ち上げ経験をお持ちの方
・上場企業、上場準備企業での監査業務のご経験
想定年収
500万円 ~ 800万円

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