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ポジション
【J-SOX・内部監査責任者候補】※東証グロース企業/リモート・フレックス可/~2,000万
仕事内容
以下の業務に付随する業務に携わっていただきます。
J-SOX、内部監査部門のマネージャー就任を前提としています。

【J-SOX対応業務】
・内部統制評価の計画立案/実施
・監査法人との連携
・内部統制報告書の作成
・プロセスの統制文書化支援

【内部監査業務】
・内部監査の計画立案、実施
・経営陣や各部門への結果のフィードバック
・社内への改善の提言、改善状況のモニタリング

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・インターネットサービス会社での内部監査実務経験、またはJ-SOX業務経験3年以上
・監査法人等による内部統制監査経験3年以上
・コンサルティングファームによる内部監査・内部統制支援業務経験3年以上

【歓迎要件】
・ISMS領域のご経験
・人事労務・会計・情報システムマネジメント関連(ISMS)・公認会計士・内部監査士等の資格をお持ちの方
・監査法人、会計事務所、または事業会社での経理経験
・事業会社でのリスクマネジメント業務の経験
想定年収
800万円 ~ 2,000万円
ポジション
【25-内部監査-2 リーダークラス】【内部監査・内部統制・原子力監査】※ 社長直轄の組織で東京電力グループの業務品質確保と企業価値向上に貢献(経営視点での活躍)
仕事内容
社長直轄組織「内部監査室」にて、東京電力ホールディングスおよびグループ会社(パワーグリッド/エナジーパートナー/リニューアブルパワー)を対象とした内部監査業務に従事いただきます。

・経営に資する業務監査・原子力監査の実施(年間計7~9件程度、各案件2名以上)
・監査計画の立案補助、結果の取りまとめ、構造的課題の抽出
・社長・監査委員会の要請に基づく調査・報告対応
・他監査員と協力しながら監査を実行、改善支援にも関与

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・以下いずれかの経験(3年以上)
└ 社員数1,000名以上の企業における内部監査業務
└ 経営補佐としての経営管理業務
└ 監査法人における監査業務

・内部監査に関する基礎知識

【歓迎要件】
公認会計士、CIA、公認内部監査士、ISO9001内部監査員資格

【求める人物像】
・周囲と協力しながら物事を推進できる方
・文書読解力があり、規程・マニュアルの読み込みに抵抗のない方
・明確な志望動機をお持ちの方(志望理由書必須)
想定年収
680万円 ~ 1,260万円
ポジション
内部監査(管理職候補)※スタンダード上場/会計バックグラウンドの方を歓迎いたします!
仕事内容
【雇入れ直後】
・内部監査業務組織の業務プロセスや内部統制が適切に機能しているかを確認・評価・助言 
・企業グループにおけるガバンスの状況や、求めらえる コンプライアンス水準等を考慮したうえで、確認・評価し、指摘・助言・勧告を行う。
・業務の有効性と効率化に関するアシュアランスならびに質的 向上と生産性向上へ向けた助言・提言を行う。
・企業価値向上に繋がる監査の取り組み 被監査部門の伴走者としての役割とコンサルティング業務を行う。 

変更の範囲:会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査(会計)のご経験をお持ちの方
・管理職、マネジメントのご経験をお持ちの方

【歓迎】
・公認内部監査人(CIA)有資格者
想定年収
800万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査※国内大手グループ企業/残業月10h程度/リモートワーク可◎/実働7.5H
仕事内容
業務監査、ISMS内部監査、J-SOX評価業務を通じて会社の成長のサポートを実施するとともに、安心してアクセルを踏める環境を整備していきます。
経営層をはじめ幅広いレイヤーの方々とコミュニケーションを取りながら業務を進めていただきます。

・事業、組織別監査
・J-SOX評価
・コーポレート監査
・ISMS監査業務

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
①ビジネスレベルの日本語
②以下のいずれかの経験が必要です
・監査経験1年以上(内部・外部・ISMS)
・管理部門での経験3年以上

【歓迎要件】
・CPA、CIA、CISA等、内部監査に関連する資格
・CISSP、CISM、CGEIT等の資格
・ISMS内部監査経験
・プロジェクト推進のご経験
・ビジネスレベルの英語力
※入社時のTOEICスコアは問いませんが、入社後2年以内にTOEICスコア800以上の取得を目指していただきます(未達の場合は減給となります。)
想定年収
500万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査室長/上場プロジェクトをリードするポジション
仕事内容
・内部監査部門の立ち上げと体制整備
・監査計画の策定・実施・改善提案
・J-SOX対応を含む内部統制システムの構築・運用
・IPO申請書類(1の部・2の部)の作成支援
・経営層への監査報告と改善提案
・他部門(経理・監査役など)との連携によるガバナンス体制の強化

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・内部監査業務の経験(3年以上)
・財務、業務、IT監査または関連業務の知識
・強い分析力及び問題解決能力
・優れたコミュニケーション能力及び対人関係スキル

【歓迎要件】
・公認内部監査人(CIA)や公認会計士(CPA)の資格
・上場企業での内部監査業務の経験
想定年収
900万円 ~ 1,200万円
ポジション
【内部監査室マネージャー候補】◆実務未経験可/TOKYO PRO Market上場/シニア歓迎!
仕事内容
・内部統制整備
・運用状況評価
・モニタリング
・コーポレートガバナンス・コードへの対応整備(現状は基本5原則のみ)
・監査等委員会との連携
・監査法人との協議

【変更の範囲】当社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
■上場企業の管理部門での経験が3年以上ある方
※必ずしも内部監査部門での職務経験を必須とはしませんが、
・上場企業における総務業務の実務経験
・上場企業における会計・経理業務の実務経験
等、関連した業務での経験があり、内部統制の整備・運用に関する基本的な理解がある方を求めております。

【歓迎要件】
・内部統制整備のご経験
・内部統制報告書作成のご経験
・社内規定の策定・運用管理のご経験
・リスク管理およびコンプライアンスの促進等の実務経験
想定年収
500万円 ~ 700万円
ポジション
【東証プライム上場/穏やかな社風/ワークライフバランス良好】内部監査
仕事内容
ケミカルポンプ・装置メーカーである当社にて、パソコンを用いた一般事務、定型的な業務及び補助、内部監査や内部統制業務をお任せします。
監査時には全国の事業所をまわります。

【変更範囲】総務、人事、経理、経営企画、営業事務、製品企画事務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・内部監査や内部統制の実務経験
・語学力(英語)
・Word、Excelなどの基本操作
想定年収
540万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査責任者候補/IPO準備企業/モビリティ×住宅の融合/売上右肩上がり!
仕事内容
【雇入れ直後】
IPO準備中の当社にて、内部監査の立ち上げ責任者として体制の構築から業務全般をお任せします。
・内部統制関連(J-SOX、計画立案~実施、監査法人対応等)
・内部監査関連(計画立案~実施、内部監査報告書の作成)

・業務監査
・社内法律相談、法令調査
・顧問弁護士、社労士と連携し紛争(訴訟)、労務問題対応
・契約書レビュー対応
・代表取締役、監査役会および監査法人との協力・連携
・主幹事証券会社、証券取引所対応
・上記に付随するその他の業務
【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある


【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須
・内部監査・法務に関する実務経験(併せて5年以上)

■歓迎
・上場企業の内部監査の実務経験
・多拠点のある事業会社での内部監査経験
・CIA(公認内部監査人)
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査(ポジション要相談)※スタンダード上場/フルフレックス制度◎
仕事内容
内部監査業務の責任者として、以下のような実務を担当頂きます。

・グループ全域(持ち株会社管理部門、不動産金融事業部門、ホテル運営事業部門)を対象とする内部監査業務の設計ならびに実施(業務プロセス、個人情報管理、J-SOX他)
・監査等委員会の事務局業務
・グループ内の各種問題等に対する調査、是正措置の検討、提言などの実施

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・内部監査業務またはリスク管理・コンプライアンス業務の経験

<歓迎>
・金商法に明るい方
・不動産証券化に関する業務のご経験
・ホテル業やサービス業における内部監査、コンプライアンス関連業務のご経験
・GDPR等、国内取引にも影響のある国外法制度へのご対応経験
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部統制担当(J-SOX担当)/上場グループ/M&A業界で急成長中のベンチャー企業※IPO準備中
仕事内容
・J-SOX(金融商品取引法に基づく内部統制)対応業務全般
・J-SOXに関連するドキュメントの整備及び報告書作成
・部門横断的なプロジェクトマネジメント
・監査法人や各部署との連携、調整

※変更の範囲: 当社が定めるその他の業務のサポートをして頂く可能性あり。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【Must条件】
・J-SOX(内部統制)構築・評価業務の経験がある方(3年〜5年経験)

【Want条件】
・公認会計士資格をお持ちの方
・監査法人での勤務経験をお持ちの方
・CIA、USCPA資格をお持ちの方
想定年収
600万円 ~ 1,000万円
ポジション
【週3~4日勤務相談可】内部監査担当※シニア歓迎/上場金融子会社/週3リモート・フルフレックス
仕事内容
・内部監査計画(年間監査計画)の立案・実行
・金融関連業務(顧客管理、資産運用、取引管理、コンプライアンス、
AML/CFTなど)の監査
・各監査対象部門へのインタビュー、文書レビュー、現場確認
・監査報告書の作成と経営層への報告
・指摘事項に関する改善提案とフォローアップ
・内部統制評価(J-SOXやリスク管理態勢等)
・親会社監査部門や外部監査人との連携
・不正リスク調査、特命監査への対応(必要に応じて)

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・金融機関(銀行・証券・資産運用・仮想通貨・保険等)での実務経験(2年以
上)
・内部監査、リスク管理、またはコンプライアンス業務経験
・日本語での監査報告書作成スキル
・高い倫理観と客観的な判断力
・コミュニケーション能力(他部門・経営層との連携ができる)

【歓迎要件】
・CIA(公認内部監査人)、CPA(公認会計士)、CISAなどの資格保有者
・金融庁監督指針や金融商品取引法、資金決済法、AML/CFT関連法令への知識
・英語での文書読解・Eメールやり取りが可能な方
・IT監査やシステムリスク評価の知見
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査室長/グロース上場企業/★肝硬変・B型肝炎の初の治療薬を開発し今大注目★/NASDAQ上場の子会社も持つグローバル製薬企業/※通常期残業10時間程度でWLBも◎
仕事内容
内部監査全般(主にJ-SOX)
(1) 内部統制(J-SOX)、整備評価・運用評価、往査
(2) 監査法人との連携
(3) 監査調書の作成
(4) 経営層への監査結果のレポーティング
(4) 被監査部門(主に海外子会社)への監査結果のフィードバック
(5) 指摘事項の改善状況のモニタリング(フォローアップ)
(6) その他不随業務

内部監査4つの目的
①業務の有効性・効率的 ②資産の保全 ③財務報告の信頼性 ④事業活動に関わる法令遵守(コンプライアンス)

内部監査6つの要素
① 統制環境 ②リスク評価 ③モニタリング ④統制活動 ⑤情報と伝達 ⑥ITへの対応

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須(MUST)>
1. 経験とスキル:内部監査や監査法人での経験5年以上。
2. 会社法や東証のガイドライン等法規制の知識、監査経験や監査の資格があること。
3. 英語はビジネスレベル(読み書きはMUST)(目安TOEIC750以上)

〇望ましい資格〇
1. 公認内部監査人(CIA):これは内部監査の専門知識とスキルを証明する国際的な資格
2. 公認情報システム監査人(CISA):情報システムの監査やセキュリティに関する専門知識を証明する資格
3. 公認不正検査士(CFE):不正の防止や発見に関する専門知識を持つことを証明する資格
4. 公認リスク管理監査人(CRMA):リスクマネジメントに関する専門知識を証明する資格
5. 3年以上の経理経験。

〇求める人物像〇
 数字に強い
 粘り強さ、柔軟性(海外子会社とのやり取りがあり、臨機応変な対応が求められます)
 几帳面で整理と管理能力が高い
 協調性がある
想定年収
700万円 ~ 900万円
ポジション
【未経験歓迎】内部監査※プライム上場
仕事内容
・事業所の各種内部監査、監査報告書の作成、報告会等の実施
(業務、J-SOX、法令遵守、固定資産管理等の分野の監査)
・監査結果に基づく監査等委員、監査法人との対話、意見調整
・監査や評価結果を踏まえての被監査部門に対するフォローアップの実施
・監査等委員会、及び経営層向け報告資料の作成
・各種情報収集とリスク分析、それに基づいた監査、行動計画の策定
・コンプライアンス窓口

※監査実施のための国内への出張をしていただくこともあります。(国内20か所)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須(MUST)】
※下記いずれかに該当される方。
・管理部門系職種のご経験があり、内部監査へのキャリアを希望される方
・監査法人でのご経験を有する方
・内部監査実務をお持ちの方
上記いずれかと
・文書、資料作成に必要なパソコンスキル(中級レベル以上)
想定年収
540万円 ~ 642万円
ポジション
【週3~4日勤務相談可】内部監査室長/グロース上場企業/過去最高益
仕事内容
・内部監査計画の策定・実行
・内部統制システムの評価・改善
・リスク管理の体制整備
・経営陣、監査法人、監査役との連携
・その他、内部監査業務全般

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・監査業務経験

【歓迎】
・上場会社での内部監査の経験をお持ちの方
・監査法人対応のご経験をお持ちの方
・内部監査体制構築からの実務経験をお持ちの方
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
【25-内部監査-1管理職クラス】【内部監査・内部統制・原子力監査】 ※社長直轄の組織で東京電力グループの業務品質確保と企業価値向上に貢献(経営視点での活躍)
仕事内容
社長直轄組織「内部監査室」にて、東京電力ホールディングスおよびグループ会社(パワーグリッド/エナジーパートナー/リニューアブルパワー)を対象とした内部監査の主任監査員として、以下の業務を担っていただきます。

・経営に資する業務監査・原子力監査の実施(年間計7~9件程度、各案件2名以上)
・監査計画の立案・経営層(役員会)への付議・報告
・監査結果に基づく構造課題の抽出および改善提言
・社長・監査委員会の要請に基づく調査・報告対応
・監査員メンバーの指導・監査全体のマネジメント
・改善支援・監査品質管理の推進

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・以下いずれかの経験(3年以上)
└ 社員数1,000名以上の企業における内部監査業務
└ 経営補佐としての経営管理業務
└ 監査法人における監査業務

・マネジメント経験(または管理職同等の業務経験)3年以上
・内部監査に関する基礎知識

【歓迎要件】
公認会計士、CIA、公認内部監査士、ISO9001内部監査員資格

【求める人物像】
・経営的視点で組織の課題を抽出・提言できる方
・文書読解力があり、規程・マニュアルの読み込みに抵抗のない方
・明確な志望動機をお持ちの方(志望理由書必須)
想定年収
1,150万円 ~ 1,370万円
ポジション
内部監査※テレワーク可/土日祝休み/業界水準を上回る福利厚生の手厚さ!/東京食文化のパイオニア
仕事内容
・J-SOX体制整備・運用
・内部監査スケジュールの策定
・経営陣、監査法人、監査役との連携
・リスクコンプライアンス委員会との連携
※ゆくゆくは、海外展開にかかる管理体制の構築補助業務にも携わっていただきたいと考えています。

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】※下記いずれかに該当する方
・J-SOX対応を含む内部監査業務の経験者
・IPO審査対応、IPO準備会社でのバックオフィス業務経験者
・会計士資格保有または監査法人での勤務経験者

【歓迎】
・小売飲食業での業務経験
・英語力

【求める人物像】
・自ら手を動かしてゼロから内部監査・J-SOXの実施体制を構築できる方
・経営陣や関連部署等と進んでコミュニケーションをとれる方
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
【勤務日数相談可】内部監査(メンバー~室長候補)※IPO準備企業/売上好調/実働7時間勤務・年間休日126日
仕事内容
【ミッション】
経営に資する内部監査を実践し、コーポレートガバナンス強化および企業価値向上に貢献

・本社、各拠点、グループ各社に対する内部監査業務全般
 内部監査計画の策定、予備調査
 内部監査、監査調書の作成
 監査報告、フォローアップ監査
・J-SOX(財務に係る内部統制)の評価
・監査役スタッフとしての業務
・会議の補助業務(招集・資料及び議事録作成)
・その他事務業務、庶務全般

年に1回モンゴル、韓国への内部監査実施あります。
アフリカ諸国にも可能性ございます。

【変更の範囲】
当社全般業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【いずれか必須】
・内部監査の経験もしくは経理の経験、JSOX対応経験
・監査業務における会計とIT知識
・事業会社・監査法人・会計事務所などでの監査対応の実務経験がある方

【歓迎】
・財務会計知識(簿記1級、簿記2級相当)
・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)またはそれに等しい知識や経験
・業務監査やIT監査の経験(システム開発経験者含む)
・監査法人の経験
・内部監査、内部統制としてのキャリア形成へのご興味ご関心
・ビジネスレベル英語(あれば尚可)
・経理を主経験としての内部監査経験がある方

【求める人物像】
・周りとのコミュニケーションを大切にしながら業務を遂行できる方
・決まった仕事をこなすのではなく、自ら主体性をもって臨機応変に業務を遂行できる方
・固定概念にとらわれず、柔軟性をもって対応できる方
想定年収
600万円 ~ 850万円
ポジション
内部監査・AI活用推進担当■東証プライム上場/リモートワーク週1
仕事内容
具体的な業務
当社の内部監査室メンバーとして、以下の内部監査・内部統制・AI活用推進業務に携わります。

業務監査(銀行代理業、カード業務を含む)
個人情報保護監査
J-SOX(内部統制監査)
ISO 27001/27017 情報セキュリティ監査
ISMAP-LIU 内部監査
AI活用推進

▼内部監査に関する業務詳細
内部監査の計画立案、実施、事後フォロー
関連法令順守チェック、規程・マニュアルへの準拠性チェック
各部門および経営者への監査結果報告
子会社監査

▼内部統制(J-SOX法)に関する業務詳細
内部統制評価(J-SOX法)の構築、計画立案
内部統制文書化(業務プロセス記述書、RCMの作成・レビュー)
全社統制、決算全般統制、業務プロセス統制、IT全般統制の評価
内部統制上の不備に関する改善状況のモニタリングおよびフォローアップ
内部統制報告書の作成および経営者への報告
監査法人との協議

▼AI活用推進例
監査質問の立案や仮説検証をAIとともに行い、効率的な監査を実施
AIによる監査調書・報告書のドラフト作成

【変更の範囲】
会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
下記すべて必須

・内部統制評価、構築、運用いずれかの経験2年以上(事業会社または監査法人における内部監査の経験)
・AIを活用する意欲(Notion、ChatGPT、NotebookLM)
・基本的なPCスキル(Word、Excel、PowerPointなど)

【歓迎要件】
下記いずれかのスキル・経験

・システム監査の経験
・CAATを活用した経験
・AIを活用し業務改善した経験
・J-SOX業務の経験

想定年収
770万円 ~ 1,064万円
ポジション
※急募※内部監査 内部統制評価業務(課長クラス)/不動産業界最大手/キャリアアップ◎
仕事内容
役職者として内部統制評価業務をご担当いただきます。トップマネジメントや各部門と密接に連携しながら、内部統制システムの高度化、リスク管理体制の強化を推進していく重要なポジションです。将来的には、内部監査体制のさらなる強化や、データ分析等を活用した高度な内部統制評価業務への取り組みなど、グループ全体のガバナンス強化に貢献いただくことを期待しています。

【具体的には】
・当社グループ全体のJ-SOX評価業務の計画策定・実行・レビュー・報告
・内部統制に関するコンサルティング
・監査法人・外部専門機関対応、その他、内部統制に関する業務

【変更の範囲】当社グループの業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・J-SOX評価実務経験5年以上
・論理的な思考力とドキュメンテーション能力

【歓迎】
・CPA、CIA、CISA、CFE等、内部監査に関連する資格
・内部統制関連システムの開発・導入経験
・リスクマネジメントシステムの構築・運用経験
・宅建業法・建築基準法などの法規制・関連業法に対する知識・経験
・海外子会社へのJ-SOX導入・運用支援経験
・英語による監査対応、資料作成経験

【求める人材像】
・課題解決に向けて自発的に活動できる方
・論理的な思考及びドキュメンテーションを含むアウトプットができる方
・トップ・マネジメント及び被監査部門と適切にコミュニケーションが取れる方
・柔軟に新しいことにチャレンジする意欲がある方
想定年収
800万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査担当※売上4兆円越えのグローバル企業
仕事内容
■社内各組織、国内外子会社の監査
・業務監査
・データ分析
・レビュー監査
・テーマ監査
・情報セキュリティ監査
・システム監査

■J-SOX対応(金商法に基づく財務報告に関する内部統制の評価)
・財務部、IT部門、子会社、親会社、監査法人と連携しながら内部統制評価業務を行っていただきます。

■その他
・国内・海外グループ会社拠点の監査部門と協力しながら企業グループ全体でのリスク低減に向けた内部監査活動

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必要条件】
■求める経験・スキル・知識
・内部監査に関する知識・経験を有すること(企業内での監査経験、監査法人での監査経験等)
想定年収
650万円 ~ 1,350万円

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売上右肩上がりのECサイト運営会社から内部監査責任者候補の募集です!(220725)

【J-SOX・内部監査責任者候補】※東証グロース企業/リモート・フレックス可/~2,000万

800万円 ~ 2,000万円

東証プライム上場/電力事業を展開する企業にて、内部監査担当の求人です。(219713)

【25-内部監査-2 リーダークラス】【内部監査・内部統制・原子力監査】※ 社長直轄の組織で東京電力グループの業務品質確保と企業価値向上に貢献(経営視点での活躍)

680万円 ~ 1,260万円

【スタンダード上場】情報通信機器メーカーでの内部監査(管理職)求人です!(217060)

内部監査(管理職候補)※スタンダード上場/会計バックグラウンドの方を歓迎いたします!

800万円 ~ 1,000万円

【内部監査】プライム上場/事業展開多数/日系グローバル企業/資本金4千億/連結従業員数3万人 (199809)

内部監査※国内大手グループ企業/残業月10h程度/リモートワーク可◎/実働7.5H

500万円 ~ 900万円

内部監査室長/IPO準備(220519)

内部監査室長/上場プロジェクトをリードするポジション

900万円 ~ 1,200万円

【内部監査室マネージャー候補】◆TOKYO PRO Market上場/シニア歓迎!(220482)

【内部監査室マネージャー候補】◆実務未経験可/TOKYO PRO Market上場/シニア歓迎!

500万円 ~ 700万円

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