東京都の内部監査の求人・転職情報の7ページ目

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ポジション
【外資】内部監査※グローバル科学メーカー/リモートOK/フレックスあり
仕事内容
【雇入れ直後】
■監査計画の立案:会社の事業活動やリスクを考慮し、監査の範囲や頻度などを決定する。
■監査の実施:監査計画に基づいて、業務プロセスや会計処理などを調査し、内部統制の有効性を評価する。
■監査結果の報告:監査の結果をまとめた報告書を作成およびレビュー。
■改善策の提案:問題点や改善点について、具体的な改善策を提案し、その実施を支援する。

【担当業務】
・コーポレートレベルおよび地域内の複数の事業所において、内部統制および企業倫理に重点を置いたシステムおよびプロセスの監査およびレビューに参加する。
・監査計画立案、スコープ設定、監査の実施、状況説明会の実施、インタビュー、テストの実施、発見事項の文書化、提言、作業報告書の作成とレビュー、監査意見決定におけるシニア監査人の支援、発見事項および監査報告書の作成とレビューなど。
・内部統制の設計と運用の有効性、確立された方針と手続、および規制ガイダンスの遵守を評価し、監査作業プログラムに記載されたテスト作業を実施する。
・特定された傾向や例外に基づき、範囲の拡大やさらなるテスト作業の必要性について判断する。実施されたテスト作業と得られた結論を裏付ける作業報告書を作成する。
・監査中に発見された不正、例外及び欠陥について、上級監査人及び監督職員と協議する。結論、SOX404の欠陥分類、および全体的な監査意見への影響に関する問題の関連リスクを評価する。

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>
・大卒以上
・内部監査業務経験
・英語力:基礎レベル以上(読み書きできれば良い)

<歓迎>
・中国語
・CPA、CIA
・外部監査経験
想定年収
660万円 ~ 800万円
ポジション
内部統制/J-sox(担当者)※プライム上場企業/国内トップシェア/安定企業/リモート・フレックス◎
仕事内容
グループ全体の内部統制業務全般を担当していただきます。

・本社および子会社における財務報告に係る内部統制(J-SOX)の評価
・監査法人との監査結果共有、監査結果に対する監査法人との協議
・プロセス(全社統制・IT関連プロセス・業務プロセス)の統制文書作成
・整備・運用テスト、ロールフォワードの実施(本社、子会社)
・証跡の適切な保管・管理
・監査結果への対応: 改善勧告・改善状況の進捗確認、子会社への指導等
・業務改善の提案・推進、コンプライアンスの強化徹底・推進
・推進委員会の推進
・J-SOX支援システムの運用管理

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・J-SOX、内部統制の実務経験がある方 ※業界不問

【歓迎】
・3年~5年以上の内部監査業務での実務経験
・コンサル会社や監査法人でクライアントの業務フロー構築などのご経験がある方
・会社法、金商法に関する一般的な知識を有する事
・財務諸表(BS/PL)に関する一般的な知識を有する事
・財務報告に係る業務プロセス(会計、固定資産管理、給与関連、購買・販売管理、生産管理、在庫管理)の一般的な知識を有し、それらプロセスに係る情報システム関連を理解できる知識を有するもの。
・文書化3点セット(業務フロー・業務記述書・RCM)の適切な運用ができ、それに基づき現場担当者へ提案できる知識を有する事
想定年収
550万円 ~ 750万円
ポジション
内部監査(IT監査)◆東証プライム上場◆英語使用◆柔軟な働き方が可能です!
仕事内容
HDのIT部門が実施するグループ全体(含む海外グループ会社)に対するITに関連する取り組み、および個別のグループ会社のIT領域(含むサイバーセキュリティ対応)を対象とする内部監査を実施いただきます。

・内部監査の実施に先立つリスクアセスメントを実施し、監査計画を作成する。
・海外グループ会社との共同プロジェクトの実施等、海外グループ会社との協働を行う。

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・事業会社、あるいは監査法人等でのシステム監査の経験
・監査実施時の被監査部署とのスムーズなコミュニケーション能力
・海外拠点や海外子会社向けのシステム監査の経験(海外システム監査人との協働監査を含む)
・英語でのコミュニケーション・文書作成能力(メール等でのやりとりだけでなく、会話、ヒアリング、会議におけるコミュニケーションがスムーズに行えること。英語でのレポーティングも行えること。)

【歓迎要件】
・CISA、CIA、システム監査技術者、CISSP 等の監査・セキュリティに関する資格
・データマネジメント全般についての知見
想定年収
1,000万円 ~ 1,800万円
ポジション
内部監査◆東証プライム上場◆英語使用◆柔軟な働き方が可能です!
仕事内容
日本(東京)に所在する東京海上ホールディングス(以下、HD)の内部監査部において、主に以下の業務を行っていただきます。
・HDの各部、および個別のグループ会社を対象とする内部監査を実施する。
・潜在的リスクの発生可能性やシナリオ、対応策の有効性等を検証し、その結果を踏まえてテーマ監査等を企画・実施する。
・社内委員会の事務局の一員として委員会を企画・運営する。

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・事業会社、あるいは監査法人等での監査業務の経験(3 年以上)
・監査実施時の被監査部署とのスムーズなコミュニケーション能力
・企画力、課題発見・解決力、分析力、論理的な文章構成力
・外部視点・多角的視点を持った先入観に囚われない柔軟な発想力

【歓迎要件】
・CIA、CFE 等の資格
・ビジネスレベルの英語力
想定年収
1,000万円 ~ 1,800万円
ポジション
監査室(マネージャー候補)※東証プライム/リモート・フレックス可/業績好調の世界トップシェアメーカー
仕事内容
下記内部監査業務全般をご担当いただきます。
・業務監査
・テーマ監査の実施
・J-SOX評価の実施

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】 
・英語力:英語力ビジネスレベル
※ひとりで海外出張ができ、現地(アメリカ)の方と英語でやり取りができるレベル
・上場企業での監査業務経験(外部もしくは内部):3年以上

◆歓迎要件(尚可)
・CIAの資格保有者
・CISAの資格保有者
・他システム監査、システム関連の資格保有者
・品質管理業務の経験者
・人事法務労務などバックオフィス業務に携わったことがある方
・監査法人でのご経験がある方
想定年収
660万円 ~ 800万円
ポジション
【週4日勤務相談可】内部監査部長/リモート、フレックス有/英語を活かせる◎
仕事内容
・日本の東京オフィスの監査について幅広く担当
(営業からITまで全ての部門の監査をグローバルやローカルの方針・手順に沿って実施)
・事前準備 ⇒対象部門へ実施の連絡と提出資料の依頼 ⇒資料の確認⇒質問・回答の確認
⇒必要に応じてより詳細の確認⇒クローズ・結果報告(CEO又はドイツへ)
・CEO(CFO)や常勤監査役との監査に関する事項の打ち合わせ
・ドイツとのグローバル電話会議への出席・報告(定例会議は月1回程度、その他は都度)

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
下記いずれかのご経験
・損保業界経験:3年以上
・管理監督等のリーダーシップ経験:5年以上
・保険、金融業界における内部・外部監査経験:5年以上
及び下記スキル
・日本語:ネイティブレベル
・英語:ビジネスレベル
想定年収
800万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査◆監査業務未経験者歓迎/キャリア入社者活躍
仕事内容
【概要】
■当部のミッション:社内組織及び関連会社に対する内部監査の実施
■折衝相手:社内組織及び関係会社、外部委託先等
■国内部署、海外拠点の業務監査や委託先監査、システム監査

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・監査業務に意欲のある方
※金融経験は不問です。
※監査未経験の方にも挑戦していただける育成環境を整えております。

【尚可要件】
・海外、会計、法務、内部統制、システムの各監査の経験

【求める人物像】
・コミュニケーション力、想定リスクが見通せる力をお持ちの方
・的確に文書に表現できる力をお持ちの方

【推奨資格】
・監査関連資格(CIA, CISA,CFE等)

【語学】
・ビジネスレベルの語学力(英語)
想定年収
690万円 ~ 1,030万円
ポジション
新規エントリー受付停止※藤沢勤務※内部監査・内部統制/シニア歓迎!グロース上場バイオベンチャー
仕事内容
▶具体的業務例
- コーポレートガバナンス設計
- 内部統制の評価・整備
- 内部監査計画策定・実施・調査および報告書の作成・改善指示・指導
- 監査法人との協議、内部統制報告書の作成
- 経営会議・取締役会運営(社外取締役の支援を含む)
- ガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンスの強化、管理、企画提案、推進
- 社内規定の立案・整備
- 業務改善・職場環境の改善を経営と社員双方調整をしながら提案、推進

【変更の範囲】
会社の指示する業務
勤務地
東京都,神奈川県
必要な経験・能力
■必須要件
- 事業会社での管理部門における内部管理の幅広い経験、実務担当能力
- ガバナンス強化において能力を発揮した経験
- 内部監査業務経験

■歓迎要件                                                                              
- バイオセクターでの管理業務経験
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査/管理職クラス/日本生命G/リモート週2※日本生命グループ
仕事内容
【仕事内容】
各監査のリーダーを筆頭に1~3名程度でテーマ監査をメインに行います。
システムや資産運用、財務会計等の経験を考慮の上、担当する監査を決定する予定です。
また、単独で簡易な検証のレビューを行う事もございます。

・内部監査の実施に係る一連の業務
(個別監査計画の策定、検証の実施、監査報告書作成、報告・伝達、フォローアップ)
・内部監査に関する企画業務
(リスクアセスメントの実施、監査計画の策定、監査品質の改善)
・その他、品質評価やJ-SOX評価等

<テーマ監査一例>
・システム監査
・資産運用、数理、財務等の監査
・保険金支払、保険引受等の業務監査 等

【部署の役割】
監査部では、不正の未然防止や業務効率化のために、法令や社内規定に違反している行為や潜在的なリスクがないか、各業務が適切かつ効率的に実施する仕組みがあるかなどについて、客観的な立場で検証し、助言・提言を行います。

(変更の範囲)会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件
・金融機関での内部監査経験または金融機関への外部監査経験(最低3年を目安)

■尚可条件
・保険業界での監査業務経験または保険業界に向けた外部監査業務経験
・システム監査経験
・論理的な文章作成能力
・コミュニケーション能力
・協調性、チームワークを大切にした業務遂行能力
・CIA、CISA、CPA保有者
・保険業界経験者
・経理、財務、数理、資産運用、リスク管理、システムなどの専門性保有者

■求める人物像
・課題意識を持ち、解決に向けて行動できる方
・公正、誠実で、業務品質に責任を持つことができる方
・自発的、積極的に行動できる方
想定年収
950万円 ~ 1,280万円
ポジション
内部監査(課長候補)/グローバルに展開する業績好調の半導体メーカー
仕事内容
・関連部署とのコミュニケーションをもとに、内部監査年間計画の策定に貢献する。
・年間監査計画に基づき、個別の監査手続きの作成と監査の実施、進捗管理、発見事項と改善提案の取りまとめ、監査報告書の作成を行い、継続的に改善する。
・発見事項と改善アクションの進捗をフォローアップし報告する。
・内部統制、ガバナンスに関してトレーニング、啓蒙する。
・発見事項、改善提案を通じ、内部統制の構築および強化、業務の効率化に貢献する。
・グループ内部監査室とコミュニケーションをとり、情報共有やベストプラクティスの導入、指導を行う。

【変更の範囲】会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】 
・SOX評価経験
※監査法人、コンサルティングファーム(内部監査コンサル、内部統制コンサル)ご出身の方歓迎です

【歓迎条件(尚可)】
・CPA/CIA/CISA/CFE
・財務会計の経験
・監査法人での経験 or 内部監査コンサルティング会社でのコンサル経験
・内部統制、内部監査の業務経験
想定年収
700万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査※JAL・双日共同出資/働き方◎/将来的に管理部門のコア人材として活躍したい方にお勧め!
仕事内容
当社グループ会社における業務内容や会計状況に関する監査をお任せします。
・ヒアリング
・業務手続きや会計処理、社内規程類に沿った運用に関する検証
・重要事業、新規事業についてリスク管理の面からの検証
・執務現場(倉庫等含む)における状況確認

<2024年度監査対象>
・定例監査 7組織(本社組織 2組織、子会社 5社(内、海外1社))
・フォローアップ監査 6組織(本社組織 3組織、子会社3社(内、海外1社))

【変更の範囲】会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・管理部門(特に経理・財務、与信管理)の経験
※教育体制が整っておりますので、内部監査のご経験が少なくても安心して就業していただけます

【歓迎】
・英語力TOEIC(R)テスト(R)テスト650点以上及び会話力(もしくはTOEIC(R)テスト(R)テスト同等程度の英語力)
・商社勤務経験
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
障がい者採用(技術職・事務職共通)※国内トップクラスのハウスメーカー/東証プライム上場
仕事内容
以下の業務をお任せいたします。
■営業、設計、施工の各部門での伝票処理、資料作成など
■総務・経理での経費支払い業務、総務関連 業務、労務管理など

【業務内容の変更の範囲】会社で定める範囲
勤務地
北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県
必要な経験・能力
以下、いずれかの手帳をお持ちの方
「身体障がい者手帳」
「療育手帳」
「精神障がい者保健福祉手帳」
想定年収
338万円 ~ 526万円
ポジション
リスク管理◆リモートワーク制度有/充実した福利厚生/ワークライフバランス◎
仕事内容
・海外事業における法令遵守態勢推進、整備
・海外提携先審査業務の遂行とプロセス改善
・海外拠点における効率的かつ堅牢なIT環境の構築推進、整備
・その他、ガバナンス態勢整備などのグループ統制高度化などの施策推進

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・金融機関・グローバルビジネスを展開する企業において、以下のようなご経験をお持ちの方
→海外営業経験、リスク管理経験、ポートフォリオ管理経験、当局対応経験 等
・英語力(読み書き:ビジネスレベル、会話:一定程度)
想定年収
500万円 ~ 1,090万円
ポジション
【内部監査マネージャー/メンバー】(業務・会計・IT監査)~1000万※相談可<日本最大級の暗号通貨交換所を展開!ハッキングゼロの高度なセキュリティ>フレックス・リモート可!※IPO準備中
仕事内容
◆同社の内部監査マネージャー~メンバーとして下記業務をお任せします。

・4 つの監査計画(業務、会計、分別管理、IT)の策定及び実行
・システムリスク、セキュリティリスク領域に関する監査業務
・業界ガイドライン等を元に業務や内部管理の実効性についてモニタリング
・業務改善提案などに関する進捗管理、及び改善状況報告書の作成
・3線の立場からの外部監査、当局対応
・部下や他部門スタッフへのガバナンスや内部統制に関する指導、支援
・監査等委員会事務局運営
・海外拠点の内部監査も出来る場合は尚良

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・証券会社、暗号資産交換業者、銀行など、金融機関での内部監査の経験または監査法人での外部監査経験(3年以上)

【歓迎】
・CIA、CPA、CISAなど、内部監査に関する資格を保有
・CFE、CAMSなど、ガバナンスに関連する資格を保有
・プロジェクトマネジメントの知識、経験
・内部管理に関するソリューションの知識、経験
・ビジネスレベルの英語(海外出身の社員や海外拠点との業務が発生するため)
・エンジニア経験
・QA経験
・コンサルティングファームや監査法人でのご経験
(ITやサイバー・情報セキュリティ、プライバシーに関するプロジェクトマネジメント経験)
想定年収
630万円 ~ 1,000万円
ポジション
監査委員会事務局※電通グループ/リモート/フルフレックス/実働7時間/残業少
仕事内容
(雇入れ直後)
下記業務を含む監査委員会の事務局業務

取締役監査委員が出席する各種会議の企画・運営、議案・議事録作成
(会議を滞りなく運営するための、スケジュール調整、参加者の調整、資料や機材の準備、進行上の手配を含む。)
監査計画、監査報告等法定書類の作成
監査資料の確認・管理
など

<変更の範囲>
会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<応募資格(MUST)>
・上場会社における会社法に基づく機関の会議体(取締役会、監査役会など)の事務局業務の経験3年以上、または内部統制、リスクマネジメント、コンプライアンス関連業務の経験3年以上
・日本語及び英語で、会話及びメールによるコミュニケーションができる方

<応募資格(WANT)>
・指名委員会等設置会社での事務局業務の経験
・大手企業グループの持株会社またはグローバル企業の勤務経験

<求める人物像>
・情報管理の重要性を理解している方
・柔軟性、協調性、コミュニケーション能力、ストレス耐性がある方
想定年収
1,000万円 ~ 1,200万円
ポジション
内部監査室長/成長中フィンテック企業/リモート・フレックス有
仕事内容
【業務詳細】
<内部統制評価業務(J-SOX)>
・全社統制、決算統制、業務プロセス統制、ITGC、ITACの評価(リスク評価、整備・運用状況評価)
・監査法人との調整、コミュニケーション

<内部監査業務>
・年間監査計画の策定
・監査の実施(インタビュー、資料確認、改善提案、フォローアップ)
・監査報告書の作成、経営層への報告

<その他>
・ガバナンス体制全般の整備・強化
・海外グループ会社に対する内部監査
(英語や中国語でのやり取りが発生するが、社内通訳やITツールでの対応可)

【変更の範囲】 なし
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・上場企業におけるJ-SOX評価及び内部監査の実務経験(目安:3年以上)
・IT統制評価の実務経験(スクラッチ開発)
・計画立案から実施、報告まで一貫した業務経験

【歓迎条件】
・CISA(公認情報システム監査人)資格保有者
・CIA(公認内部監査人)資格保有者
・FinTech、IT業界での内部監査経験
・英語や中国語でのビジネス経験

【求める人物像】
・組織、制度が整いきっていない環境に対して柔軟に対応できる方。
・経営層や各部門と積極的に連携し、改善提案まで推進できる方。
・実務面でも手を動かしながら、自走して推進できる方。
想定年収
700万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査担当者/フレックス有
仕事内容
・個別監査における監査計画立案、監査の実施、報告書の作成
・J-SOXにおける文書作成、整備・運用評価、発見事項の改善サポート、経営者評価取り纏め、監査法人対応窓口
・社内の内部監査/内部統制推進業務全般(全体方針策定、マニュアル類整備、社内教育・研修等)
ご経験等に応じて、上記の業務の一部またはすべてを担当していただきます。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・内部監査(業務監査)の実務経験、または被監査部署における監査対応経験

【歓迎要件】
・チームワーク力、コミュニケーション力のある方
・日々の業務から自ら課題を発見し改善に向けて取り組んで頂ける方
・未経験の業務にも意欲的に取り組んで頂ける方
想定年収
1,000万円 ~ 1,200万円
ポジション
業務監査担当◆スタンダード上場◆柔軟な働き方が可能です!
仕事内容
グループ会社を含む以下の業務
・J-SOX
・業務監査
・PMS監査
・内部通報の窓口・調査

【変更の範囲】
会社が定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・事業会社でのJ-SOX実務経験3年以上
・事業会社での業務監査3年以上
・業務監査のチェックリスト作成経験

【歓迎要件】
・J-SOXの文書化経験
・PMSの知見

【求める人物像】
・表面的なものの見方ではなく、本質を理解し行動に移せる方、または常に本質を理解しようと試みる方
・ご自身のモノサシではなく客観的な基準に基づいて監査ができる方
・簡潔な文章が書ける方
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
【IPON-3】管理部長 ※週3~非常勤・時短可/リモートワーク可
仕事内容
今後IPOを検討しているため、管理体制の仕組みの構築や運用できる方が必要となっています。
特にファイナス全般に加えて労務・法務・内部監査などをお任せしたいと考えております。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須>以下いずれか
・ベンチャー企業にて管理部門全般の経験
・CFO経験のある方

<求める人物像>
・ベンチャー企業で共に会社を成長させたい方
・資金調達やIR経験のある方
想定年収
700万円 ~ 1,200万円
ポジション
【東証プライム上場】内部監査
仕事内容
■内部監査室メンバーを募集いたします。急成長中の会社において、内部監査体制の継続的な強化にともに取り組んでいただける方をお待ちしております。
※ご経験によっては別の役職をご提案させていただきます。

■具体的な仕事内容
内部監査業務全般
・J-SOX監査の整備/運用状況評価
・グループ全体の業務監査
・グループ監査役監査のサポート
・監査法人対応

就業場所変更の範囲:会社の定める場所(在宅勤務を行う場所を含む)
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
※下記いずれかの経験をおもちの方
①会計士資格保有者の方
②上場事業会社における内部監査および内部統制構築経験
③IPO時の内部監査および内部統制組織の立ち上げ経験をお持ちの方

【歓迎】
・JーSOX対応の主担当経験
・IT監査経験
・上場事業会社の内部監査室長経験
想定年収
800万円 ~ 1,400万円

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【J-SOX・内部監査責任者候補】※東証グロース企業/リモート・フレックス可/~2,000万

800万円 ~ 2,000万円

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