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[職種] [資格] [勤務地] [希望年収] [こだわり条件]

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ポジション
内部監査責任者候補/IPO準備企業
仕事内容
・会社全体のリスク管理・内部統制の評価・強化
・監査計画の立案・実施(財務、業務、IT等)
・監査報告書の作成及び経営層・監査委員会への報告
・各部門への改善提案およびフォローアップ
・IPOに向けた内部統制(J-SOX等)体制の構築支援

【変更の範囲】業務に関連する他ポジション、チームへの変更
勤務地
東京都
必要な経験・能力
▼必須スキル
・事業会社での内部監査、リスク管理などの実務経験1年以上
・監査計画の策定や実行、改善提案の補助経験1年以上
・経営層や社内各部署と円滑に連携できるコミュニケーション力
・未整備な組織・業務に対して主体的に課題を発見し、高い分析力と論理的思考力改善に向けて動ける方

▼歓迎スキル
・スタートアップでのIPO準備企業での内部監査経験1年以上
・スタートアップ企業でのJ-SOX対応または内部統制対応
・事業会社での経営企画またはファイナンスの経験1年以上
・IT監査や情報セキュリティ監査の知識・経験
・データ分析や内部統制の自動化に関する知見
・関連資格(CPA、CIA、CISA等)保有
・英語での業務遂行能力

▼求める人物像
・客観的かつ論理的な思考力を持ち、高い倫理観と責任感で信頼される方
・組織横断的なコミュニケーションが得意な方
・スタートアップ企業ならではの変化に対して柔軟な対応できる方
・自律的にキャッチアップを行い、業務を推進できる方
ゲーム・エンタメ業界への関心がある方
・出社前提での勤務形態に対応できる方
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
【※業界大手/語学力を活かせます】内部監査
仕事内容
※主な業務内容
・ID&Eグループ日本工営㈱内部監査室の内部監査人として内部監査の実務(計画・実施・報告・モニタリング等)
・内部監査に関連または必要な情報の収集整理、会議体等の運営、教育訓練の実施、内部監査に係る体制構築・品質向上の取組み
・英語での往査実施能力がある場合、年1回2週間程度の海外子会社往査(東南アジア、南アジア、アフリカ、中南米等の開発途上国)


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
・内部監査の経験者

<歓迎条件>
・CIA(公認内部監査人)の資格取得者
・英語での内部監査の経験者

※建設コンサルタント従事経験者尚可
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
◆内部統制(次期部長候補)/内部監査~東証スタンダード/創業70年の老舗設備施工会社
仕事内容
◆当社・国内外グループ会社の内部統制強化に向けた内部統制の運用をお任せいたします。

【主な業務内容】
・内部統制構築・評価・運用支援
・内部統制コンサルタント・弁護士・公認会計士等の対応
・監査役、監査法人、管理部門、社内各部署との連携
・リスク管理の運用
・コンプライアンスの運用
・各種規程の管理(法改正に伴う改訂)
 関連法令の例:建設業法、民法、労働法、及び関連法令
・社内関係者に対する内部統制やコンプライアンスに関する教育・研修の実施


仕事内容の変更の範囲:当社業務全般
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須経験】
◆管理部門(総務、人事、法務、財務、内部統制、監査のいずれか)での業務経験のある方
◆管理職としてのマネジメント経験のある方
◆部門間調整業務のご経験のある方
◆弁護士・公認会計士対応経験のある方
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
内部監査室長候補/IPOを目指して拡大中~仕組み作りから携われる/大人気ベーカリー店運営
仕事内容
ご経験に応じて下記の業務をお任せします。

■ 内部統制・業務監査
内部統制評価(J-SOX対応)
 - 計画策定
 - 全社統制/業務プロセス/FCRP(財務報告に係る重要業務プロセス)
 - IT統制の設計・運用評価
業務監査
 - 監査テーマの策定
 - 店舗・本社各部門へのヒアリング・実査
 - レポート作成と改善提案

■ コンプライアンス/対外対応
コンプライアンス体制のモニタリング・評価
監査法人・顧問等との折衝対応

【変更の範囲】
会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須
・上場企業での内部監査実務経験をお持ちの方

■歓迎
・IPO準備から上場を経験されたご経験
・飲食業/店舗ビジネスでの監査経験
・J-SOXの実務運用経験-
・小売・サービス業における本社と現場の監査体制構築経験
想定年収
623万円 ~ 832万円
ポジション
システム監査/グロース上場/フレックス・リモート(週2日程度)可能
仕事内容
◆同社、同社グループを対象としたシステム監査業務を担当していただきます。

・システムに関連する組織的課題を調査・分析し、それに基づく監査計画の立案
・J-SOXにおけるIT全社統制、IT全般統制、IT業務処理統制の検証・評価
・AI企業としての多様な機密データを取り扱う環境におけるシステムの健全性の検証・評価
・組織力向上を目指し、改善策に関する積極的なアドバイスや社内DX推進の支援

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】
・システム監査経験
・監査法人等の外部機関との折衝もしくは監査法人での実務経験

【歓迎要件】
・システム監査技術者、CISA、公認会計士、簿記2級以上
・監査活動におけるデータ分析やデジタル化技法に関する専門知識や経験
・AI倫理問題に詳しい方、またはそれに関する素養がある方
・英語の読解力、コミュニケーション力

【求める人物像】
・多様なステークホルダーに対し、リスクや状況を的確に説明できる方
・自律的に業務に取り組み、考え抜き、やり抜く姿勢のある方
・前向きな思考で周囲と協力し合い、信頼関係を築ける方
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
【東証プライム/在宅ワーク】内部統制※管理職級スペシャリスト
仕事内容
・J-SOXに必要な文書化を実施し、あるいは、プロセスオーナー、コントロールオーナーに対して文書化のサポートを提供する。
・J-SOXのフレームワーク、関連文書の維持・管理・改善を行う。
・プロセスオーナーおよびコントロールオーナーと共に、J-SOXのスコープに入っている業務プロセスのウォークスルーを行い、RCMを維持・管理する。
・割り当てられた領域あるいは現地法人におけるJ-SOXの経営者評価を実施し、その記録を維持・管理する。
・プロセスオーナーおよびコントロールオーナーに対し、J-SOXに係るプロセスあるいはコントロールの改善について、コンサルテーションを行う。
・ITGCの維持・管理の為、IT部門と共働する。
・年に3回ほど、アメリカ・ドイツに出張あり(1~2週間滞在)


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・J-SOX、内部監査、外部監査、財務会計あるいは管理会計に関する実務を5年から10年程度経験している。監査法人における監査、コンサルティングの経験でも可。
・ネイティブレベルの日本語能力。
・ビジネスレベル(読み書き、会話)の英語スキル。※欧米、インドなど、海外拠点とアクセントの異なる英語でのやり取りが多く発生します。
・海外との英語での監査/統制業務の経験、または同等の英語力必須。

・会計、法律、財務、IT、あるいはそれらに類似する領域について、4年制の大学を卒業している。
・リーダーシップをもち、戦略的、革新的な考え方ができる。
・上司、マネジメント層、他部門の人に対して、スムーズなコミュニケーションをとることができる。
・緊急を要する事態や即応を要する状況に対し、合理的な対応ができる。
・複雑な問題を分析し、解決策を評価するとともに、効果的な結論を導くことができる。
・業務負荷の状況に応じて、業務の優先順位を判断し、単独で与えられた業務を遂行することができる。
・ITGCあるいは、情報セキュリティに関する一般的な知識を有する。

(尚可)
・SAPの操作経験、ITGCに関する知識を有する(尚可)
想定年収
700万円 ~ 900万円
ポジション
内部監査/リモート、フレックス有/東証プライム、 名証プレミア上場
仕事内容
■業務監査、テーマ監査
・リスクベースによる業務監査の実施
・着眼点を絞った、部門横断的なテーマ監査の実施
■財務報告に係る内部統制に係る監査
・内部統制評価に係る実施態勢及び実施状況の有効性の検証
■システムリスク監査
・システムリスク管理態勢の検証、他
■内部監査企画
・監査計画の策定、リスクアセスメント、規程改廃、グループ連携、情報発信、対外折衝、他

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須条件
・内部監査業務経験がある方(業務監査、システムリスク監査、内部統制監査など)
・コミュニケーション能力が高く柔軟性があり、変化する環境に対応できる方
・リスク感覚に優れている方
・高い倫理観と情熱を持ち変革エネルギーに溢れている方

■歓迎条件
・監査に関する専門資格(CIA、CISA、CFE等)をお持ちの方
・金融機関(銀行、証券、保険等)での内部監査業務経験のある方
・内部監査企画業務の経験のある方
・実践的な英語力があれば尚可
想定年収
500万円 ~ 800万円
ポジション
内部統制・J-SOX【東証プライム/未経験歓迎/福利厚生充実】
仕事内容
当社、グループ統制室にて、内部統制に関わる下記業務を担当していただきます。
ご入社後は、業務や事業への理解を深めていただきながら、当社の事業活動を健全かつ効率的に運営するための仕組みつくりをお任せいたします!

■業務内容
・内部統制・J-SOXの統括・維持管理・運用
・グループ会社管理に係る業務の調整・支援

【変更の範囲】
会社の定める業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
<必須条件>
下記のいずれかのご経験
・内部統制、J-SOX関連業務のご経験 2年以上
・グループ会社の管理業務のご経験
・ソフトウェアの開発業務におけるPM/PL経験
内部統制、J-SOX関連業務未経験の方でも
上場企業の内部統制、ガバナンス、グループ管理にご興味お持ちの方の応募歓迎◎

<求める人物像>
・何事にも主体的に取り組むことができる方
・柔軟性を持ち、臨機応変にご対応いただける方
・コミュニケーションを取れることが得意な方
・関係部署との調整力に長けている方
想定年収
400万円 ~ 650万円
ポジション
内部監査※東証プライム上場/33年間増収増益中!
仕事内容
第二創業期を迎えた東証プライム上場企業の当社にて、社内の内部監査業務とグループ会社の監査業務を担っていただきます。

【具体的な業務】
■社内の内部監査
・内部監査計画の立案
・計画に基づき、関係法令・社内規定に準拠しつつ、各部署、各事業所の内部監査実施
・実施後の結果報告書の確認
・コンプライアンス体制構築

■グループ会社の監査
・内部統制の強化

※従事すべき業務の変更の範囲は、弊社グループの業務全般となります。
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・内部監査業務の経験がある方もしくは、監査法人の就業経験がある方

【尚可】
・東証プライム上場企業または、当社同等の規模会社の内部監査業務の経験がある方
想定年収
600万円 ~ 800万円
ポジション
監査業務/リモート有/東証プライム、 名証プレミア上場
仕事内容
■監査計画の立案、監査の実施
・リスクアセスメントの実施、年度計画策定
・監査毎の監査範囲の選定及び監査の実施

■監査結果の報告
・経営及び監査等委員会への報告や提言

■フォロー監査の実施
・改善策の実施状況、改善状況の確認及び経営、監査等委員会への報告
※上記内容は、業務監査、システム監査を対象としています。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都,愛知県
必要な経験・能力
■必須条件
・CIA(公認内部監査人)資格、または、CISA(公認情報システム監査人)資格
・5年以上の監査経験
・基本的なOAスキル(エクセル、ワード等)
想定年収
600万円 ~ 950万円
ポジション
【未経験可】(J-SOX)内部統制統括業務/リモート有/東証プライム、 名証プレミア上場
仕事内容
・金融商品取引法(J-SOX法)に基づき、内部統制評価テストを実施し、結果を取りまとめ
・被監査拠点および対象連結子会社に対する内部統制の適正化に関する指導や支援

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・事業会社や監査法人での内部統制監査・内部統制構築サポートにかかわる業務経験
想定年収
400万円 ~ 600万円
ポジション
グループの内部統制全般に係る業務(本社/東京・兵庫)(H205)
仕事内容

入社直後は当社グループの全社リスクマネジメント・コンプライアンスの実務又は内部監査の実務を行っていただき、半年~1年後には当社グループの事業や内部統制制度への理解を深めた上で、部の行動計画の企画・立案を担っていただきたいと考えております。

〇リスクマネジメント:グループリスク管理計画の企画、リスクマネジメント委員会の運営等
〇コンプライアンス:グループコンプライアンス活動の企画、コンプライアンス教育の企画(役員、管理職、全従業員向け等)、コンプライアンス委員会の運営、内部通報制度の運営
〇監査:グループ内部監査計画の企画・実施(J‐SOX、リスクベース監査等)


【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都,兵庫県
必要な経験・能力
【必須の経験・スキル】
以下のいずれかの経験をお持ちの方
・事業会社(メーカーなど)での営業や調達、生産などの実務経験(管理部門も可)から、企画・管理業務を立案できる方
・財務・財務経理や法務の実務経験、経営企画や企画管理などの管理業務の経験がある方
・グループ会社管理やグローバル事業管理の業務経験がある方

【あると好ましい経験・スキル】
・内部統制に関する専門性を期待しますが、経験がない方についても、事業経験や管理業務の経験に加えて、コミュニケーション能力に長けている人材を歓迎いたします。
想定年収
550万円 ~ 1,030万円
ポジション
内部監査/シニア・金融業界出身者歓迎/ワークライフバランス◎
仕事内容
ご経験に応じて下記の業務をお任せします。

・監査対象部署とのインタビュー
・監査報告書の作成
・その他監査業務全般

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
・金融業界での就業経験をお持ちの方
・内部監査に関わるご経験をお持ちの方

【歓迎】
・CIA(公認内部監査人)をお持ちの方
・証券会社でのご経験をお持ちの方

【求める人物像イメージ】
・文書作成が苦にならない方
・チームワークを発揮して業務に取り組める方
・仕事に対して前向きの姿勢を持っている方
(特に重視したいポイント)
・自分の意見を持っていること。但し、それに固執せず、他人の意見を取り入れられる柔軟性も兼ね備えていること。
想定年収
600万円 ~ 900万円
ポジション
監査部(国際監査)
仕事内容
海外監査を中心とする内部監査にかかる業務全般
・個別監査の準備、実施
・リスクアセスメント及び年度監査計画策定に関係する作業
・その他臨時または定例の監査関連作業
・英語での文書検証や報告書作成、国内/海外出張有り

<業務詳細>
・インタビューを含む監査の事前調査、現場作業、不備等の発見事項の摺合せ、監査調書類取りまとめ、監査報告作成等、一連の個別監査に係る作業(現場作業には出張を含む)
・社内会議への参加、情報収集、発言、および記録作成
・リスク情報の収集と分析、アセスメントの実施、年度監査計画策定に関係する作業
・臨時または定例の報告書類の作成、監査結果も含めた、業務関連の情報収集、分析、報告
・グループ各社を含めた海外拠点、国内所管部署等が主な監査対象

【従事すべき業務の変更範囲】
グループ内またはその他当社が指定した法人、団体等における金融業およびそれに関連するサービス・諸業務
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須スキル】
・英語:読解力(監査時に英語の文書の検証が見込まれるため) 目安TOEIC800点以上
・個別監査及び日常の監査関連業務において、監査対象部署等関係部署からの情報聴取/入手に必要な口頭及びメール等の文書によるコミュニケーション力(英語含む)
・リーダーシップ、マネジメント、情報収集/分析能力、論理的な文書作成能力(日本語)

【あれば望ましいスキル】
・銀行、証券、保険、二種金業種等、金融業界実務経験
・データ監査ツールの使用経験、RPA構築/使用経験
・CIA、CFE、CPA、CAMS
想定年収
600万円 ~ 1,200万円
ポジション
監査・内部統制評価担当(実働7時間/フレックス&リモート有)
仕事内容
■オリックスグループの監査・内部統制評価担当として、以下のような仕事に従事していただきます。
・多角的に事業を展開するオリックスグループの更なるガバナンス強化に向けた国内外の監査業務
・事業部門やミドル・バック部門への監査業務
・監査業務を通じた、内部統制評価やコンサル機能の提供
・財務報告に係る内部統制評価(SOX評価)
・グループ監査部の組織力および監査品質向上のための各種部内プロジェクトへの参加
・監査委員会の事務局業務、監査情報の連携

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須】
下記のいずれかに該当する方
■事業会社での監査部門経験者
■監査法人等での外部監査、コンサルティング(内部統制やリスクマネジメントなど)経験者
■経理、法務・コンプラ、システム等の部署で内部統制関連業務の実務経験者

【歓迎】
■CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、システム監査技術者、CFE(公認不正検査士)の資格取得者
■公認会計士、USCPA(米国公認会計士)、税理士、弁護士、司法書士、社労士等の資格取得者(一部合格も可)
■組織マネジメントやプロジェクトリーダーの経験があると望ましい
想定年収
470万円 ~ 1,000万円
ポジション
内部監査部(個人・法人金融監査)VP【次長候補】/フラットな社風/中途入社多数
仕事内容
■業務範囲
リテール業務、法人金融業務を中心とする監査・モニタリング業務の管理およびラインメンバーの管理

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・銀行における監査業務およびマネジメント経験者

■歓迎要件
・公認内部監査人(CIA)及び同等の資格保有者が望ましい
・ビジネスレベルの英語力があれば尚良し(目安としてTOEIC 750点以上)
想定年収
1,100万円 ~ 1,500万円
ポジション
内部監査/フラットな社風/中途入社多数
仕事内容
【業務範囲】
融資業務を除く本部業務及びIT部門の監査・モニタリング

【変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須要件】 
監査業務経験者(銀行における監査経験が望ましい)

【歓迎要件】
公認内部監査人(CIA)及び同等の資格保有者
想定年収
800万円 ~ 1,100万円
ポジション
【監査部】 経理・財務企画担当
仕事内容
■主な業務
・IFRSに基づく経理業務の監査計画の策定、実施
・経理部門の業務プロセスの評価と改善提案
・監査結果の報告書作成および経営陣への報告資料作成
・内部統制の評価と改善支援
・定期的な監査レビューとフォローアップ 等

■ミッション
透明性のある財務報告を通じて、ステークスホルダーの信頼を獲得し、持続可能な成長を実現することがミッションの一つであり、以下の3つの柱を中心に活動します。
①信頼性の向上
内部監査を通じて、経理業務の正確性と透明性が確保され、適切な財務報告によるお客さまや投資家、従業員などのステークスホルダーから信頼を得ることを支援します。
②リスク管理の強化
経理プロセスにおける潜在的なリスクを評価することで、適切な内部統制の設計、実施を支援します。リスクを未然に防ぎ、企業の持続可能な成長を支えるための基盤構築を支援します。
③プロセスの最適化
経理業務の効率性を向上させるために、業務プロセスの評価と改善を行います。またIFRSへの適応をスムーズに進めるための支援を行います。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
■必須要件
・経理知識のある人財
・内部監査または関連業務の経験(3年以上)
・コミュニケーション能力および分析力に優れた方

■歓迎条件
・TOEIC:700点以上(または相当する英語能力)
・監査やIFRSの知識をお持ちの方
・公認内部監査人(CIA)の資格をお持ちの方
想定年収
640万円 ~ 1,300万円
ポジション
内部監査(企画・審査)業務※在宅勤務可
仕事内容
■業務概要
損害保険事業等に関する内部監査の企画・審査業務業務
※金融サービス事業、生命保険事業(受託業務)、資産運用部門、管理部門等も含みます
<主要業務>
・内部監査の高度化推進
・内部監査に係る方針・計画・規程・体制等の整備を含む企画関連業務
・内部監査の前提となるリスク評価に係る枠組みの整備
・内部監査結果の取締役会・経営会議への報告
・内部監査の実施内容に係る審査関連業務
・金融庁が実施する金融モニタリングへの対応

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】下記のいずれかの経験を満たす方
・保険会社の本社部門における業務経験
・金融機関の監査部門・企画部門、当局担当部門における業務経験
・監査法人またはコンサルティングファーム等における監査関連の業務経験

【歓迎条件】
・公認内部監査人(CIA)や公認会計士/USCPA等の資格
想定年収
750万円 ~ 1,500万円
ポジション
海外事業における監査業務※在宅勤務可
仕事内容
■業務概要
海外事業に係る内部監査、グループ・グローバル内部監査態勢の推進など
<ミッション>
・グローバル内部監査態勢高度化に向けた立案、推進
・海外拠点内部監査部門の高度化支援
・本社海外事業関連部との連携などによるグループガバナンスへの貢献
・海外事業に係る内部監査結果の経営報告 など

<主要業務>
・三井住友海上およびMS&ADグループ全体の海外事業に係る内部監査の実施(内部監査の対象:グループ海外拠点、本社関連部門)
・グローバル内部監査態勢の高度化に向けた取組方針の検討や施策の推進
・海外拠点内部監査部門との協働による、グループ・グローバルでの内部監査部門間の連携推進

MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社(以下「持株会社」) 監査部 グループ・グローバル監査チームへの出向ポジションとなります。
※MS&ADグループとして本社部門を機能別に統合しており、「持株会社 監査部 グループ・グローバル監査チーム」と
「三井住友海上火災保険株式会社(以下「三井住友海上」) 内部監査部 海外部門チーム」の兼務となります。

【変更の範囲】適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがある
勤務地
東京都
必要な経験・能力
【必須条件】
・TOEIC:720点以上
および下記のいずれかの経験を満たす方
・事業会社もしくは金融機関の内部監査部門における業務経験
・監査法人での業務経験
・コンサルティングファーム等における監査関連の業務経験
・事業会社もしくは金融機関の経営企画部等の本社部門における業務経験

【歓迎条件】
・公認内部監査人(CIA)や公認情報システム監査人(CISA)、公認会計士/USCPA等の資格
・TOEIC:800点以上
想定年収
750万円 ~ 1,500万円

新着求人・転職情報一覧

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【内部統制】大手食品メーカー子会社/都内人気エリア/ワークライフバランス(221620)

内部統制・管理業務担当

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東証プライム上場/時価総額トップクラスのグローバルメーカーの【D-LAB】ガバナンス担当ポジション(223783)

内部統制・ガバナンス担当※新規事業を手掛ける部署に配属となります/東証プライム上場・グローバルメーカー

740万円 ~ 1,290万円

内部監査室・内部統制担当/プライム上場企業/大手上場子会社(213135)

内部監査室・内部統制担当※IT監査経験者歓迎※/東証プライム上場・GMOグループのキャッシュレス決済端末事業を展開/リモートワーク可能

750万円 ~ 1,100万円

医療通訳サービスを展開するIPO準備企業から法務内部監査スタッフの募集です。(203435)

法務内部監査【医療用通訳サービスで業界№1企業|医療ヘルスケアSaaS|IPO準備企業】

600万円 ~ 800万円

ガバナンス・リスク管理支援マネージャー♦営業本部長直下♦外資系生命保険会社♦リモート、フレックス有(227497)

【新設組織】ガバナンス・リスク管理※営業本部長直下/大手外資系生保/リモート、フレックス有

1,000万円 ~ 1,500万円

\支社のガバナンス・管理体制維持、不祥事案関連の是正/♦重要なタイミングでジョイン可能(227503)

ガバナンス担当(マネージャー)※内部管理/大手外資系生保/リモート・フレックス可

1,000万円 ~ 1,300万円

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